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退稅申請報告

時間:2021-12-01 09:19:29 報告 我要投稿

退稅申請報告精選15篇

  在學習、工作生活中,報告的用途越來越大,報告中提到的所有信息應該是準確無誤的。那么你真正懂得怎么寫好報告嗎?下面是小編收集整理的退稅申請報告,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

退稅申請報告精選15篇

退稅申請報告1

  ______________國家稅務局進出口稅收管理分局:

  我單位下列出口貨物因_______________________________

  ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)、和的有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

  附:出口退稅延期申報明細表

  企業(yè)(公章)

  ________年____月____日

退稅申請報告2

**********稅局:

  本公司********************(納稅編碼:********)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:***********)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在xxxx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:**銀行

  銀行賬號:********

  特此說明!

  ******單位名字

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告3

鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  xxxx有機涂料廠

  20xx年x月x日

退稅申請報告4

鎮(zhèn)海區(qū)稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結(jié)果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436。2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市鎮(zhèn)海九龍有機涂料廠

20xx年x月x日

退稅申請報告5

xx區(qū)稅務局:

  20xx年xx月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產(chǎn)稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  xxx公司

  20xx年x月x日

退稅申請報告6

XXX稅局:

  本公司XXX(納稅編碼:XXXXXXX)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:XXX銀行

  銀行賬號:XXXXX

  特此說明!

  XXXXX單位名字

  20xx年x月x日

退稅申請報告7

尊敬的領導:

  我公司成立于20xx年x月x日,實際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

  我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內(nèi)容填寫)

  目前貴局批準我公司每月領購x次最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購x份最大開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄,?nèi)容必須真實詳細)

  申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

  1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

  2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

  3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章__流轉(zhuǎn)稅科負責);

  4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

  5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

  6.購票人身份證復印件(一式二份);

  7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

  9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

  10.稅務機關要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

 。ㄒ陨弦髢H供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇。?/p>

  申請單位:xxxx

  申請日期:xxxx年xx月xx日

退稅申請報告8

尊敬的領導:

  我公司成立于×年×月×日,實際經(jīng)營范圍為××,后經(jīng)我公司申請,你局認定我公司為(輔導期)增值稅一般納稅人,有效期從×年×月×日起。

  我公司×年×月的全部銷售收入為××××元,其中應稅銷售收入為×××元,繳納增值稅額為×××元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的'全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份;×年×月的全部銷售收入為×元,其中應稅銷售收入為×元,繳納增值稅額為×元,增值稅專用發(fā)票使用量為×份。我公司×年×月至×月專用發(fā)票月平均使用量為×份。(注:此段填寫前三個月的增值稅申報及交納情況,要求必需按照增值稅申報表有關內(nèi)容填寫)

  目前貴局批準我公司每月領購×次最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票,每次×份。由于我公司業(yè)務量逐漸增加,故申請增購×份最大開票金額×萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄瑑?nèi)容必須真實詳細)

  申請增購增值稅專用發(fā)票需報送資料

  1.《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

  2.書面申請(一式二份,注:最大開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

  3.稅務登記證副本復印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負責);

  4.營業(yè)執(zhí)照副本復印件(一式二份);

  5.銷售合同(協(xié)議)復印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項目填寫齊全);

  6.購票人身份證復印件(一式二份);

  7.增值稅一般納稅人資格認定批復復印件(一式二份);

  8.增值稅一般納稅人資格證書復印件(一式二份,要求每頁復印,輔導期一般納稅人除外);

  9.前三個月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細表(一式二份);

  10.稅務機關要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復印件及資格證書復印件加蓋騎縫公章

  (以上要求僅供參考,具體以當?shù)囟悇站忠鬄闇省?

  申請單位:

  申請日期:

退稅申請報告9

國家稅務局:

  我公司于xxxx年5月31日完成xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,xxxx年一至四季度累計實際已預繳企業(yè)所得稅額元;xxxx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實際應納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;xxxx年度應退企業(yè)所得稅額元。

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應當自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務機關報送年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結(jié)清應繳應退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)[20xx]79號)第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料

  1、xxxx年度企業(yè)所得稅申報表

  2、xxxx年一至四季度預繳企業(yè)所得稅繳款書

  江蘇XX機械有限公司

  20xx年xx月xx日

退稅申請報告10

xx市下城區(qū)國稅局:

  茲有xx有限公司, 稅號:330103768XXXXXX。 xx年銷售收入:XXXX元,xx年應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

  申請人:

XX有限公司

退稅申請報告11

XX稅務局:

  我公司為XX(類型)企業(yè),XX年度年終匯算中,彌補XX年度虧損X元后,全年應繳所得稅額X元,已預繳了X元,多繳X元,現(xiàn)申請退稅。

  以上妥否,請批示。

此致

敬禮!

申請人:XXXX單位

20xx年xx月xx日

退稅申請報告12

XXXXXXXXXX稅局:

  本公司XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(納稅編碼:XXXXXXXX)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXXXXXXXXXX)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在xxxx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:XX銀行

  銀行賬號:XXXXXXXX

  特此說明!

  XXXXXX單位名字

  20xx年x月x日

退稅申請報告13

xx稅局:

  本公司xx(納稅編碼:xx)。因xxxx年6月7日在申報稅款所屬期為xxxx年1月01日至xxxx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在xx年6月8日直接(上門)申報g稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xxxx

  特此說明!

  xxxx單位名字

  20xx年x月x日

退稅申請報告14

  我單位下列出口貨物因xx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關規(guī)定,申請延期至xx年xx月xx日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  年 月 日

退稅申請報告15

xxx稅局:

  本公司xxx(納稅編碼:xxxxxx)。因xx年6月7日在申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為xx年1月01日至xx年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxx)。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為xx年1月01日至xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:xx銀行

  銀行賬號:xxxxxx

  特此說明!

  xxx單位名字

  20xx年x月x日

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