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政工工作計劃

時間:2022-09-21 00:51:53 工作計劃 我要投稿

實用的政工工作計劃四篇

  時間就如同白駒過隙般的流逝,我們的工作又進入新的階段,為了在工作中有更好的成長,做好計劃,讓自己成為更有競爭力的人吧。計劃到底怎么擬定才合適呢?以下是小編整理的政工工作計劃4篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

實用的政工工作計劃四篇

政工工作計劃 篇1

  郵政業(yè)是服務(wù)業(yè)的重要組成部分。為深入貫徹落實國家關(guān)于加快發(fā)展郵政服務(wù)業(yè)的法律、法規(guī)和政策,促進我市郵政業(yè)又好又快發(fā)展,充分發(fā)揮其服務(wù)民生、服務(wù)地方經(jīng)濟發(fā)展的重要作用,根據(jù)國辦發(fā)【20xx】42號文和魯政辦發(fā)【20xx】48號文要求,在20xx年工作中以“服務(wù)三農(nóng)”和拓展郵政普遍服務(wù)能力為重點,主要做好以下幾方面工作:

  1.繼續(xù)深入開展郵政服務(wù)“三農(nóng)”活動。

  一是要貼近農(nóng)村群眾的生產(chǎn)生活,提供一條龍的服務(wù)。郵政將在確保產(chǎn)品質(zhì)量的`前提下,以科技服務(wù)為切入點,組織農(nóng)業(yè)技術(shù)專家通過科普展覽、講座、集中培訓(xùn)、現(xiàn)場指導(dǎo)及組建“郵政服務(wù)‘三農(nóng)’示范園”等形式,解決廣大農(nóng)民群眾生產(chǎn)中的實際問題,更好地服務(wù)我市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

  二是加快完善和規(guī)范三農(nóng)服務(wù)體系建設(shè),采取連鎖加盟的形式在全市范圍內(nèi)組建村級服務(wù)網(wǎng)絡(luò),拉動農(nóng)民需求,擴大內(nèi)需。以發(fā)揮“三農(nóng)服務(wù)站”作用作為服務(wù)“三農(nóng)”工作的核心,努力擴充“三農(nóng)服務(wù)站”的便民載體作用,加載服務(wù)功能,為農(nóng)民提供更多的服務(wù)。

  三是認真貫徹落實“全國推廣山東郵政發(fā)展農(nóng)村物流經(jīng)驗現(xiàn)場會”和張德江副總理講話精神,拓展為農(nóng)服務(wù)領(lǐng)域,積極發(fā)展雙向物流,建立起“放心農(nóng)資下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進城”的雙向快車道,有效的帶動當?shù)靥厣r(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的發(fā)展,提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平,增加農(nóng)民收入,活躍地方經(jīng)濟,讓農(nóng)民買到放心的農(nóng)資,讓農(nóng)產(chǎn)品方便快捷的走進城市。

  2.深入開展服務(wù)中小企業(yè)工作,幫助中小企業(yè)解決發(fā)展中的難題,發(fā)揮郵政資源優(yōu)勢,助力平度經(jīng)濟騰飛。充分利用郵政商業(yè)信函的優(yōu)勢,幫助中小企業(yè)拓展市場,年發(fā)商函數(shù)量達到200萬件以上;利用郵政速遞網(wǎng)絡(luò),為中小企業(yè)提供方便、快捷的服務(wù);利用郵政金融產(chǎn)品解決中小企業(yè)資金困難、理財不便等難題。

  3.繼續(xù)開展書信征文比賽活動,通過活動的舉辦推進青少年學(xué)生思想教育工作的開展。

  4.利用郵政資源優(yōu)勢,加大城市品牌宣傳力度,制作城市形象宣傳年冊3000冊以上;推動“郵政惠三農(nóng),科普助發(fā)展”活動的開展,使科技報刊真正走進三農(nóng),為農(nóng)民帶去科技致富信息,完成報刊收訂流轉(zhuǎn)額1200萬元以上。

政工工作計劃 篇2

  財政系統(tǒng)作為全市重要的綜合經(jīng)濟管理部門,在xx經(jīng)濟社會發(fā)展中承擔著重要職責(zé)。我們將認真按照xx會議部署,結(jié)合自身實際,努力做好以下工作:

  一、統(tǒng)一思想,提高認識,積極推動活動的有效開展

  一是深入學(xué)習(xí)。

  省第x次進一步明確了建設(shè)經(jīng)濟強省、和諧xx的偉大戰(zhàn)略目標,也為xx經(jīng)濟社會發(fā)展帶來了新的發(fā)展機遇。我們將把學(xué)習(xí)精神和開展“愛xx、做貢獻、干成事、出亮點”活動作為當前和今后一個時期的重大政治任務(wù),作為創(chuàng)建學(xué)習(xí)型機關(guān)的重要內(nèi)容,努力用精神武裝頭腦、凝聚共識、指導(dǎo)工作,自覺地把思想和行動統(tǒng)一到市委、市政府的決策部署上來。

  二是加強宣傳。

  我們將進一步加大宣傳力度,為活動開展營造濃厚氛圍。利用財政網(wǎng)站、《xx財政》、宣傳欄等載體,采取講黨課、舉辦培訓(xùn)班、研討會等形式,認真抓好精神和“愛xx、做貢獻、干成事、出亮點”活動的宣傳普及和教育,引導(dǎo)全市廣大財政干部職工進一步統(tǒng)一思想、堅定信心。

  三是務(wù)求實效。

  我們將嚴格按照活動實施方案的`要求,進一步明確任務(wù)、細化分解、落實責(zé)任,創(chuàng)新工作思路和方法,強化督導(dǎo)檢查,大力改進工作作風(fēng),加強自身建設(shè),積極推動活動的有效開展。

  二、明確目標、狠抓落實,全力以赴做好各項財政工作

  在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,今年我市財政經(jīng)濟保持了良好的發(fā)展勢頭。全市全部財政收入預(yù)計完成325億元,比上年增長20%,其中一般預(yù)算收入預(yù)計完成116.8億元,比上年增長28%。綜合分析全市經(jīng)濟運行情況,我們初步確定了XX年全市財政工作的奮斗目標:全市財政收入增長15%,即全部財政收入達到374億元,一般預(yù)算收入達到134億元。

  同時我們也確定了一個爭取目標:即全市全部財政收入增長23%,突破400億元大關(guān);一般預(yù)算收入增長28%,突破150億元大關(guān)。為完成這一目標任務(wù),我們將全力以赴抓好以下五項工作。

  一是全力以赴抓收入

  一方面,加強與相關(guān)部門的溝通協(xié)調(diào),推進建立綜合治稅大格局,強化重點稅源管理,加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域的稅源控管,密切關(guān)注收入進度,加大征收力度,堅決制止和糾正收入違規(guī)減免退庫,在防止虛收空轉(zhuǎn)的前提下爭取多超收,努力實現(xiàn)財政收入奮斗目標。

  另一方面,牢固樹立“開放財政”理念,加強與上級財政部門的溝通銜接,加大跑辦力度,開動腦筋,多謀劃、多請示、多匯報,用足、用活、用好各項財政政策,為xx經(jīng)濟社會發(fā)展爭取更多的資金和政策支持。

  二是全力以赴抓支出

  認真貫徹國務(wù)院廉政工作會議精神,嚴格控制一般性財政開支,加強公務(wù)接待經(jīng)費、因公出國(境)經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費用支出審核,確保重點項目支出資金需求。增強財政支出的均衡性與科學(xué)性,進一步加大牽頭協(xié)調(diào)、組織推動力度,找準癥結(jié),采取有力措施,不斷提高財政資金使用效益,確保完成支出任務(wù)。

  三是全力以赴抓預(yù)算

  突出抓好預(yù)算編制工作,按照“保民生、保運轉(zhuǎn)、保發(fā)展、保重點”的原則,區(qū)別輕重緩急,有保有壓地安排項目。落實好綜合預(yù)算、零基預(yù)算、部門預(yù)算要求,在編實、編細、編準預(yù)算上下功夫,提高預(yù)算編制的科學(xué)化、精細化水平。加強預(yù)算績效管理,以“編制績效預(yù)算、實施績效評價、落實結(jié)果應(yīng)用、實行績效問責(zé)”為重點,推進全過程預(yù)算績效管理。

  四是全力以赴抓改革

  牢固樹立“制度財政”理念,堅持用制度管錢,按制度辦事,最大限度地發(fā)揮財政資金使用效益。

  第一,深化財政體制改革,用好并不斷完善支持工業(yè)聚集區(qū)和開發(fā)區(qū)發(fā)展的體制政策。

  第二,深化政府采購改革。

  繼續(xù)擴大政府采購管理范圍,強化政府采購制度體系建設(shè),著力推動政府采購操作執(zhí)行標準化管理和政府采購監(jiān)管方式創(chuàng)新;

  第三,深化國庫管理和投資評審制度改革。

  進一步規(guī)范財政資金專戶管理,推進國庫支付業(yè)務(wù)制度創(chuàng)新,打造安全、高效的國庫支付業(yè)務(wù)新流程。建立科學(xué)的財政評審工作體制,不斷拓寬財政評審的職能和范圍。

  五是全力以赴抓服務(wù)

  牢固樹立“服務(wù)財政”理念。

  第一,為領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)。

  切實為市委、政府當好家、理好財。繼續(xù)辦好“領(lǐng)導(dǎo)參閱”等內(nèi)部刊物,充分發(fā)揮好參謀助手作用。

  第二,為縣市區(qū)和市直部門服務(wù)。

  針對上級的政策導(dǎo)向,以文化產(chǎn)業(yè)、水利設(shè)施、義務(wù)教育等為重點,積極協(xié)助市直部門和縣市區(qū)申報和包裝項目,為全市爭取更多的項目和資金。

  第三,為企業(yè)服務(wù)。

  真正為企業(yè)著想,替企業(yè)解難,給企業(yè)辦事。

  第四,為百姓服務(wù)。

  努力保障和改善民生,確保社會保障、義務(wù)教育、醫(yī)改、保障性住房建設(shè)等民生政策支出,加強對涉及民生財政政策和資金的監(jiān)督檢查,嚴格落實補貼標準、適用范圍和發(fā)放程序,確保把惠民生的各項政策落到實處。

政工工作計劃 篇3

  一、稽查對象

  稽查重點:鎮(zhèn)、街道級有否虛報、偽造固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計數(shù)據(jù);年主營業(yè)務(wù)收入 萬元至 萬元工業(yè)企業(yè)有否虛報、瞞報工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值;年綜合能源消費量噸標準煤以上企業(yè)有否在綜合能源消費量和工業(yè)總產(chǎn)值上弄虛作假;名牌產(chǎn)品企業(yè)或申報名牌產(chǎn)品的企業(yè)有否虛報工業(yè)總產(chǎn)值、工業(yè)銷售產(chǎn)值;通信、電力系統(tǒng)統(tǒng)計單位有否瞞報單位從業(yè)人員和從業(yè)人員勞動報酬;服務(wù)業(yè)統(tǒng)計單位有否瞞報和拒報統(tǒng)計數(shù)據(jù)等。

  二、稽查數(shù)量

  根據(jù)今年市統(tǒng)計局下達我區(qū)的稽查單位數(shù)量,確定各科室今年度統(tǒng)計稽查單位為:核算法制科20家,綜合統(tǒng)計科20家。

  三、稽查內(nèi)容

 。ㄒ唬┙y(tǒng)計工作開展情況;

 。ǘ┙y(tǒng)計人員從業(yè)資格取得情況;

 。ㄈ┙y(tǒng)計資料報送和提供、公布情況;

 。ㄋ模┲饕y(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量情況;

 。ㄎ澹┰冀y(tǒng)計記錄或統(tǒng)計臺帳等統(tǒng)計基礎(chǔ)建設(shè)情況。

  四、稽查時間

  稽查工作按季開展,具體時間為今年 月至 月中旬。

  五、稽查要求

 。ㄒ唬┘訌妼y(tǒng)計稽查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。在對每家企業(yè)實施稽查前要成立專門的統(tǒng)計稽查小組,由2名或2名以上持證人員組成,負責(zé)具體的稽查工作。

 。ǘ﹪栏癜凑铡督y(tǒng)計執(zhí)法檢查規(guī)定》和《省統(tǒng)計稽查暫行規(guī)定》的有關(guān)要求開展稽查工作。在實施稽查前,應(yīng)向被稽查單位發(fā)出統(tǒng)計稽查通知書,告知稽查時間、內(nèi)容、法律依據(jù)及稽查人員名單;在實施稽查中,堅持依法檢查,認真做好現(xiàn)場檢查筆錄,做到統(tǒng)計稽查程序合法;在實施稽查后,要分別情況作出稽查結(jié)論。切實做到查前先通知,查時應(yīng)亮證,查中有筆錄,查后有結(jié)論。

 。ㄈ┱J真做好統(tǒng)計違法行為的.查處工作。要嚴格把握政策,切實按照《統(tǒng)計執(zhí)法檢查規(guī)定》,正確處理稽查中發(fā)現(xiàn)的問題。對稽查中發(fā)現(xiàn)的統(tǒng)計違法行為,應(yīng)追究統(tǒng)計法律責(zé)任的,一定要排除干擾,及時將案卷資料移送給辦公室,由辦公室負責(zé)查處和處理工作。

政工工作計劃 篇4

  一、1-6月份財政預(yù)算執(zhí)行情況

  1、財政收入

  今年經(jīng)我區(qū)六屆二次人代會批準的xx年財政收入全口徑預(yù)算為10000萬元,1-6月份全口徑財政收入累計完成8468萬元,為年度預(yù)算的85%,同比增收2651萬元,增長46%,其中:中央及省級收入,全年預(yù)算為4988萬元,1-6月份累計完成4727萬元,為年度預(yù)算的95%,同比增收1702萬元,增長56%;地方收入,全年預(yù)算為5012萬元,1-6月份累計完成3741萬元,為年度預(yù)算的75%,同比增收949萬元,增長34%,完成市政府責(zé)任狀6900萬元的54%。地方收入分項完成情況如下:

  (1)增值稅15%地方分成部分預(yù)算為540萬元,1-6月份累計完成562萬元,為年度預(yù)算的104%,同比增收236萬元,增長72%。

  (2)地稅局征收的地方各稅預(yù)算為3672萬元,1-6月份累計完成2604萬元,為年度預(yù)算的71%。

  (3)行政事業(yè)性收費、罰沒收入及地方其他收入預(yù)算為800萬元,1-6月份累計完成540萬元,為年度預(yù)算的68%,同比減收20萬元,下降4%。主要是檢察院罰沒款上繳國庫同比減少183萬元。

  (4)基金收入累計完成35萬元,比上年同期增收13萬元,增長60%。

  1-6月份財政收入全口徑分級完成情況是:兩鎮(zhèn)和牛心臺辦事處實際完成2293萬元,為年度預(yù)算的113%,同比增收1007萬元,增長78%;其中:地方收入累計完成864萬元,為預(yù)算的100%,同比增收391萬元,增長82%;區(qū)本級1-6月份實際完成6175萬元,為年度預(yù)算的78%,同比增收1644萬元,增長36%,其中:地方收入累計完成2877萬元,為預(yù)算的69%,同比增收558萬元,增長24%;

  1-6月份財政收入全口徑分部門完成情況是:國稅局1-6月份稅收收入累計完成3881萬元,為年度預(yù)算的108%,同比增收1547萬元,增長66%。其中鎮(zhèn)級收入進度較快,1-6月份已完成預(yù)算156%。主要是國稅局強化重點稅源企業(yè)、新辦企業(yè)的稅收征管,改進征管辦法,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收。地稅局1一6月份稅收累計完成4156萬元,為年度預(yù)算74%,同比增收1142萬元,增長38%。主要是加大對“非礦山”資源稅的清理力度;對房地產(chǎn)企業(yè)加強稅收管理,實行“月稅月清”;印花稅改變征收管理方式,由原市局統(tǒng)一代征下放分局獨立征收。財政部門1-6月份累計完成431萬元,為年度預(yù)算的54%,同比減少收入38萬元。其中:行政事業(yè)性收費收入同比增收145萬元,各收費部門收入均有增長。罰沒收入同比減收182萬元,主要是檢察院的罰沒款同比減少入庫182萬元。

  2、財政支出

  本年度財政支出預(yù)算安排8500萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項23萬元,區(qū)本級追加專項285萬元,合計支出指標8808萬元,1-6月份財政累計支出4798萬元,為支出指標的54%?傊С霰壬夏晖谠黾又С1080萬元,增長29%,主要是農(nóng)村稅費改革增加支出301萬元,農(nóng)業(yè)專項支出增加120萬元,調(diào)整工資增加支出150萬元,住房公積金提高標準增加支出25萬元,增加人員增加人員經(jīng)費40萬元,行政事業(yè)收費納入預(yù)算管理增加支出160萬元,購置車輛120萬元,支付各種獎勵增加支出60萬元,公用經(jīng)費實行全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。分項完成情況如下:

  (1)科技三項費用及科學(xué)事業(yè)費預(yù)算安排77萬元,1-6月份累計支出1萬元。

  (2)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利支出,預(yù)算安排550萬元,1-6月份實際支出328萬元,完成預(yù)算的60%,同比增加支出194萬元,主要是專項支出增加120萬元。

  (3)文教衛(wèi)生等事業(yè)預(yù)算安排3741萬元,預(yù)算執(zhí)行中上級追加專項20萬元。1-6月份實際支出1834萬元,完成預(yù)算的49%,同比增加支出453萬元,增長33%。其中:教育事業(yè)費同比增加支出293萬元,主要是農(nóng)村稅費改革支出57萬元,調(diào)整工資增加支出90萬元,住房公積金提高標準、增加人員增加支出72萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)比上年同期增發(fā)工資70萬元。醫(yī)療衛(wèi)生同比增加支出92萬元,增長120%。主要是防疫站、婦幼站行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元,公費醫(yī)療同比增加支出29萬元。

  (4)行政管理費預(yù)算安排20xx萬元,預(yù)算執(zhí)行中追加支出242萬元。1-6月份實際支出1637萬元,完成預(yù)算的71%,同比增加支出541萬元,增長50%。主要是調(diào)整工資、提高住房公積金補貼標準增加支出60萬元,購置車輛及辦公設(shè)備130萬元,經(jīng)濟責(zé)任兌現(xiàn)獎增加支出60萬元,人大、政協(xié)會議費跨年支出13萬元,離休干部醫(yī)藥費60萬元,行政事業(yè)性收費納入預(yù)算管理增加支出60萬元;預(yù)算單位公用經(jīng)費全年包干分月?lián)芨对黾又С?00萬元。

  (5)檢法司支出預(yù)算安排330萬元,執(zhí)行中追加支出指標43萬元,1-6月份實際支出257萬元,為支出指標的69%,同比減少支出149萬元。主要是檢法兩院上繳收入比上年同期減少,相應(yīng)返還辦案經(jīng)費減少。

  (6)撫恤及社會保障補助支出預(yù)算安排332萬元,上級追加專項支出3萬元,1-6月份實際支出157萬元,為預(yù)算的47%,同比增加支出68萬元,主要是稅費改革支出121萬元。

  (7)其他部門事業(yè)費預(yù)算安排940萬元,1-6月份實際支出546萬元,為年度預(yù)算的58%,同比增加支出11萬元,其中:稅費改革支出88萬元。

  (8)政策性補貼支出、排污費支出、城市維護費預(yù)算安排80萬元,1-6份實際支出38萬元,為預(yù)算的48%,同比減少支出49萬元。主要是高臺子鎮(zhèn)、臥龍鎮(zhèn)及新明辦事處高速公路占地補助比上同期減少支出52萬元。

  二、預(yù)算執(zhí)行的主要特點及存在的問題

  1、在全區(qū)國民經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長的基礎(chǔ)上,財政收入實現(xiàn)了同步增長。財政收入增幅和進度均發(fā)生了積極的變化。1-6月份,財政收入全口徑累計完成8468萬元,完成預(yù)算的84%,按進度提高了35個百分點。財政收入進度和增幅均創(chuàng)歷史最好水平,為完成全年財政收入任務(wù)奠定了堅實的基礎(chǔ)。

  2、財政支出結(jié)構(gòu)進一步改善,重點支出得到了較好的保證。從1-6月份財政支出運行情況看,財政支出除用于人員經(jīng)費支出和保機關(guān)正常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費支出外,還為發(fā)展明山經(jīng)濟、實施招商引資政策投入了一定的資金。為明山區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展提供了必要的資金保證。在資金調(diào)度上符合“一吃飯、二穩(wěn)定、三建設(shè)”和保法定、保重點的財力分配原則。

  3、財政收支矛盾突出,困難與壓力依然很大。預(yù)算執(zhí)行中新的減收增支因素不斷出現(xiàn):一是國家稅收政策的影響,下半年國家將對下崗再就業(yè)從事工商業(yè)、不足起征點的個體商業(yè)和修理行業(yè)及特殊企業(yè),實行稅收減免政策,年影響財政收入(全口徑)900萬元。二是稅收收入跨年入庫850萬元,將使下半年收入任務(wù)進度滯后。三是財政供養(yǎng)人員增加,財政負擔加重,今年僅區(qū)本級新增財政供養(yǎng)人員106人,其中:教育85人,月增支額10萬余元。四是各項增支政策的不斷出臺:如調(diào)整工資、提高住房公公積金補貼標準等,使財政剛性支出明顯增加。五是潛在遺留問題不定期的暴露,欠撥專項、職工醫(yī)藥費、取暖費等,風(fēng)險直接轉(zhuǎn)向財政,財政支出壓力始終得不到緩解。

  三、上半年的主要工作

  在上半年預(yù)算執(zhí)行中,面對財政運行中的`收支矛盾,我們堅持“保工資、保運轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、”原則,以加強各項支出管理為切入點,以增收節(jié)支為落腳點,牢固樹立過緊日子的思想,突出重點、難點,加大工作力度。在上級財政部門大力支持和我區(qū)全體財稅干部的共同努力下,我區(qū)的財政收入實現(xiàn)了穩(wěn)定增長,支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化,重點支出得到基本保證,主要工作如下:

  1、強化征管、確保財政收入穩(wěn)定增長

  上半年我們以組織收入,加強征管為中心,在客觀減收因素較多的情況下,一是強化重點稅源企業(yè),新辦企業(yè)的稅收征管,將財政收入的著眼點放在新增稅源和財政收入總量上。加大清欠力度,層層落實收入計劃,提高征管質(zhì)量,做到應(yīng)收盡收,確保財政收入及時、足額、均衡入庫。二是全面規(guī)范非稅收支行為,加大管理和調(diào)控力度,嚴禁坐收坐支或轉(zhuǎn)移資金。今年對行政事業(yè)性收費收入納入預(yù)算管理的執(zhí)收單位,簽定了收入目標責(zé)任制,確保財政收入按時足額完成,不斷增強政府的宏觀調(diào)控能力。

  2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),保證重點支出

  一是強化預(yù)算約束,加強支出管理,按預(yù)算、按進度、以撥款控制支出,按照人員工資、專項支出、政府機關(guān)運轉(zhuǎn)經(jīng)費、事業(yè)發(fā)展支出的順序量力而行妥善安排各項支出。

  二是確保全區(qū)公教人員工資按時足額發(fā)放。為保證兩鎮(zhèn)一街公教人員按時發(fā)放,截止6月份未,三鎮(zhèn)上劃收入165萬元,三鎮(zhèn)公教人員標準工資應(yīng)支385萬元,區(qū)級墊付330萬元(含往來借款)。

  三是對各預(yù)算單位的公用經(jīng)費、業(yè)務(wù)費實行預(yù)算包干,分月按計劃撥付的預(yù)算管理辦法。調(diào)動了各單位參與支出管理的積極性,使各單位能量入為出,量財辦事,減少了支出的隨意性,強化了預(yù)算的約束力。

  四、下半年工作重點。

  1、抓好抓實增收節(jié)支工作。要強化稅種和稅源管理,不斷挖掘新稅源,擴大新稅基,尋求新的經(jīng)濟增長點,確保完成和超額完成全年的財政收入任務(wù)。要壓縮一切不合理開支,杜絕損失浪費,當前財政面臨可支配財力缺口較大,要牢固樹立過緊日子的思想,堅決反對把窮日子當富日子過的資金分配行為。對超出預(yù)算的各項支出實行嚴格的審批制度。堅決制止超出財力可能的工程項目和專項開支,大力發(fā)揚艱苦奮斗,勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng),一切開支都要做到精打細算、厲行節(jié)約、講求效益、立足增收節(jié)支緩解財政收支矛盾。

  2、調(diào)整支出結(jié)構(gòu),確保重點支出的撥付。隨著國家積極財政政策及有關(guān)稅收優(yōu)惠政策的實施,后幾個月財政收支矛盾將進一步顯露,我們將認真貫徹“調(diào)整結(jié)構(gòu)、確保重點、壓縮一般、加強管理”的十六字方針,要繼續(xù)堅持“保重點、保運轉(zhuǎn)”的原則加大控制支出力度,確保不拖欠公教人員工資,力爭使財政支出不突破或少突破預(yù)算。

  3、積極穩(wěn)步推進財政預(yù)算制度改革。從實行部門綜合預(yù)算制度,國庫集中收付和政府采購制度入手、調(diào)整財政支出范圍和支出結(jié)構(gòu),建立公共財政,以適應(yīng)新形勢下政府財力管理轉(zhuǎn)變的要求。

  總之,當前我區(qū)的經(jīng)濟形勢正逐步好轉(zhuǎn),財政收入質(zhì)量將進一步提高,財政支出結(jié)構(gòu)將進一步改善。我們相信在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,區(qū)人大的監(jiān)督支持下,在全體財稅人員的共同努力下,全區(qū)上下團結(jié)一致,振奮精神,努力工作,克服困難,堅定信心,就一定能夠圓滿完成今年的各項財政工作任務(wù)。

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