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退稅申請(qǐng)書

時(shí)間:2024-11-26 16:05:18 申請(qǐng)書 我要投稿

退稅申請(qǐng)書范文(通用14篇)

  當(dāng)下市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活躍,交易頻繁,我們會(huì)使用上申請(qǐng)書,我們?cè)趯懮暾?qǐng)書的時(shí)候要切忌長(zhǎng)篇大論。為了讓您在寫申請(qǐng)書中更加簡(jiǎn)單方便,以下是小編為大家收集的退稅申請(qǐng)書,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

退稅申請(qǐng)書范文(通用14篇)

  退稅申請(qǐng)書 篇1

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級(jí)金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營(yíng)業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  申請(qǐng)人:

日期:

  退稅申請(qǐng)書 篇2

____稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶________公司職工______,現(xiàn)申請(qǐng)要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在______,面積______㎡,住房一套。我現(xiàn)購(gòu)買了________室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積______㎡,購(gòu)買價(jià)______元,并已依法繳納契稅______元。稅票號(hào):______號(hào)。根據(jù)昆地稅發(fā)______號(hào)文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(______地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請(qǐng)給予辦理為感。

  特此申請(qǐng)

申請(qǐng)人:

日期:

  退稅申請(qǐng)書 篇3

某區(qū)稅務(wù)局:

  20____年____月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20____年度、20____年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

申請(qǐng)人:

日期:

  退稅申請(qǐng)書 篇4

_______國(guó)家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  ________年__月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),請(qǐng)將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

申請(qǐng)人:

日期:

  退稅申請(qǐng)書 篇5

____國(guó)稅局:

  我公司是________________(基本情況)。根據(jù)____規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  ____月份,我公司銷售收入________元(企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況。)由于________原因,被扣繳增值稅________元。

  根據(jù)____規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請(qǐng)?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請(qǐng)核準(zhǔn)!

申請(qǐng)人:

日期:

  退稅申請(qǐng)書 篇6

金昌市國(guó)稅局:

  20____年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。

  請(qǐng)給予批復(fù)!

  納稅識(shí)別號(hào):

  納稅編碼號(hào):

  開戶行名稱:

  開戶行收款帳號(hào):

  申請(qǐng)退款金額:¥3200元

  稅款所屬期:20____年9月

  申請(qǐng)單位:金昌市汽車銷售有限公司

  20____年2月21日

  退稅申請(qǐng)書 篇7

________海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):____________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元,……..

  2.申請(qǐng)退稅理由:報(bào)關(guān)差錯(cuò)

  3.申請(qǐng)退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元,……..

  4.申請(qǐng)人名稱:____________

  5.開戶銀行:____________

  6.開戶銀行賬號(hào):____________

  7.大額支付號(hào):________

  申請(qǐng)人蓋章:20____-2-14

  申請(qǐng)人聯(lián)系地址:____________

  郵政編碼:____________

  聯(lián)系人:________

  退稅申請(qǐng)書 篇8

________稅局:

  本公司____________(納稅編碼:________)因20____年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20____年1月01日至20____年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):________________)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

  在20____年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20____年1月01日至20____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營(yíng)合伙企業(yè),開戶行:________________銀行,銀行賬號(hào):________

  特此說明!

  ______單位名字

  ________年__月____日

  退稅申請(qǐng)書 篇9

國(guó)家稅務(wù)局:

  我公司成立于____年____月,________年____月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:______,法定代表人:______財(cái),注冊(cè)資本______萬元,地址:________,登記注冊(cè)類型:________公司,經(jīng)營(yíng)范圍:________齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

  公司于________年________月________日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案登記,備案登記表編號(hào):________,進(jìn)出口企業(yè)代碼:________,中華人民共和國(guó)海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:________。貴局于________年____月____日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司________年____月____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額________美元,人民幣_(tái)_______元。________年累計(jì)出口________美元,人民幣_(tái)_______元。(詳見附表)

  因我公司受國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境的'影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

  ________有限公司

  20____年____月____日

  退稅申請(qǐng)書 篇10

____市____區(qū)國(guó)稅局:

  茲有________有限公司,稅號(hào):____________。20____年銷售收入:________元,20____應(yīng)納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據(jù)國(guó)家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:____元,實(shí)際減免所得稅額:____元,應(yīng)退稅額:____元。特此申請(qǐng)企業(yè)所得稅退稅,申請(qǐng)退稅額:________元。

  望批準(zhǔn)!

  申請(qǐng)人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

  退稅申請(qǐng)書 篇11

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  20____年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營(yíng)業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營(yíng)業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的.發(fā)票,要求我公司按國(guó)稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于____經(jīng)開區(qū)國(guó)稅局在20____年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營(yíng)業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營(yíng)改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營(yíng)業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

  ____________有限公司

  ____年____月____日

  退稅申請(qǐng)書 篇12

______________海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號(hào):__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款,按照有關(guān)規(guī)定現(xiàn)申請(qǐng)退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請(qǐng)予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:

  關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

  2.申請(qǐng)退稅理由:________________________________________________________。

  3.申請(qǐng)退還金額:

  關(guān)稅________________元,增值稅________________元,消費(fèi)稅_______________元。

  4.取款人姓名:____________________________________________________________

  5.取款人單位:____________________________________________________________

  6.取款人有效身份證明號(hào)碼:________________________________________________

  申請(qǐng)人簽章:______________________________

  ____________年____________月____________日

  申請(qǐng)單位聯(lián)系地址:________________________

  郵政編碼:________________________________

  聯(lián)系人:__________________________________

  電話:____________________________________

  注:《現(xiàn)金退稅申請(qǐng)書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國(guó)庫,第二聯(lián)海關(guān)留存

  退稅申請(qǐng)書 篇13

______國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局:

  我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因____________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的'通知》《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20____]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至________年________月________日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  申請(qǐng)公司:________公司

  20____年____月____日

  退稅申請(qǐng)書 篇14

國(guó)家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因______原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國(guó)稅發(fā)[20____]64號(hào))《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國(guó)稅發(fā)[20____]113號(hào))和《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的'通知》(國(guó)稅發(fā)[20____]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20____年__月__日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

  某公司

  申請(qǐng)日期:20____年__月日

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