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退稅申請書

時(shí)間:2022-05-10 17:54:22 申請書 我要投稿

關(guān)于退稅申請書范文(精選22篇)

  在現(xiàn)在社會,很多事項(xiàng)都需要使用申請書,申請書是我們平時(shí)提出請求的一種書信。為了讓您不再為寫申請書頭疼,以下是小編精心整理的退稅申請書范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

關(guān)于退稅申請書范文(精選22篇)

  退稅申請書 篇1

xxx國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  XX年XX月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額xxx元,我單位總收入xxx元,應(yīng)交增值稅xx元,造成多交稅金xxx元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅xxx元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  xxx有限公司

  XX年XX月XX日

  退稅申請書 篇2

連云港地稅局:

  20xx年x月x日,因操作失誤,我公司將x月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為XXX元,稅款于20xx年x月x日繳入連云港市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXX公司

  20xx年X月X日

  退稅申請書 篇3

金昌市國稅局:

  20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。

  請給予批復(fù)!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開戶行名稱:

  開戶行收款帳號:

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20xx年9月

  申請單位:金昌市汽車銷售有限公司

  20xx年2月21日

  退稅申請書 篇4

xxxx海關(guān):

  根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:xxxxxx),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。

  1.已繳稅款金額:關(guān)稅0.00元,增值稅:113358.64元,消費(fèi)稅0.00元

  2.申請退稅理由:報(bào)關(guān)差錯

  3.申請退還金額:關(guān)稅0.00元,增值稅3112.4元,消費(fèi)稅0.00元

  4.申請人名稱:xxxxxx

  5.開戶銀行:xxxxxx

  6.開戶銀行賬號:xxxxxx

  7.大額支付號:xxxx

  申請人蓋章:20xx年2月14日

  申請人聯(lián)系地址:xxxxxx

  郵政編碼:xxxxxx

  聯(lián)系人:xxxx

  退稅申請書 篇5

xxxx稅局:

  本公司xxxxxx(納稅編碼:xxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:xxxxxxxx)因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:xxxxxxxx銀行,銀行賬號:xxxx

  特此說明!

  xxx

  xxxx年x月xx日

  退稅申請書 篇6

國家稅務(wù)局:

  我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財(cái),注冊資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經(jīng)營范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的.商品和技術(shù)除外)。

  公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。

  我公司財(cái)務(wù)制度健全,會計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。

  我公司xxxx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計(jì)出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

  xxxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇7

關(guān)于申請退稅的報(bào)告

  XXX:

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:,納稅人識別碼為:.我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一向以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[2013]52號)及(國家稅務(wù)總局公告2013年49號)的文件精神,從2013年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司年月和月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納年月和月的營業(yè)稅及附加,望批復(fù)給予辦理為盼。

  特此申請!

  XXX公司

  XXXX 年XX月XX日

  退稅申請書 篇8

地稅局領(lǐng)導(dǎo):

  20XX年1月31日,我公司會計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

  由于XX經(jīng)開區(qū)國稅局在20XX年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

XXXX有限公司

  XXXX年XX月XX日

  退稅申請書 篇9

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)

  我公司成立于20xx年x月x日,實(shí)際經(jīng)營范圍為xx,后經(jīng)我公司申請,你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一般納稅人,有效期從20xx年x月x日起。

  我公司20xx年x月的全部銷售收入為xxxx元,其中應(yīng)稅銷售收入為xxx元,繳納增值稅額為xxx元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份;20xx年x月的全部銷售收入為x元,其中應(yīng)稅銷售收入為x元,繳納增值稅額為x元,增值稅專用發(fā)票使用量為x份。我公司20xx年x月至x月專用發(fā)票月平均使用量為x份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有關(guān)內(nèi)容填寫)

  目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購x次開票金額x萬元稅控專用發(fā)票,每次x份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請?jiān)鲑弜份開票金額x萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬宄,?nèi)容必須真實(shí)詳細(xì))

  申請?jiān)鲑徳鲋刀悓S冒l(fā)票需報(bào)送資料

  1、《增值稅專用發(fā)票票種核定申請審批表》(一式三份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式四份);

  2、書面申請(一式二份,注:開票限額一千萬元及以上的企業(yè)一式三份);

  3、稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一式二份,上需加蓋一般納稅人/輔導(dǎo)期一般納稅人資格印章——流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

  4、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一式二份);

  5、銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一般納稅人簽定的有效合同,要求雙方蓋章清楚,合同項(xiàng)目填寫齊全);

  6、購票人身份證復(fù)印件(一式二份);

  7、增值稅一般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一式二份);

  8、增值稅一般納稅人資格證書復(fù)印件(一式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一般納稅人除外);

  9、前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表、增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一式二份);

  10、稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

  以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

xxx

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇10

XX稅局:

  20XX年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為XXXX元,稅款于20XX年XX月XX日繳入XXXX市級金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XXXXXX公司

  20XX年XX月XX日

  退稅申請書 篇11

稅務(wù)局:

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務(wù)登記號為:XX,納稅人識別碼為:XXx。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報(bào)繳納各項(xiàng)應(yīng)繳稅款及附加,根據(jù)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局(財(cái)稅[20XX]52號)及(國家稅務(wù)總局公告20XX年49號)的文件精神,從20XX年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司XX年x月和x月的營業(yè)稅及附加已于當(dāng)期申報(bào)繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納XX年x月和x。特此申請。

  申請公司:X

  日期:20XX年X月X日

  退稅申請書 篇12

XX國稅局:

  我公司是XXXXXXXX(基本情況)。根據(jù)XX規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  XX月份,我公司銷售收入XXXX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XXXX原因,被扣繳增值稅XXXX元。

  根據(jù)XX規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>

  特此報(bào)告,請核準(zhǔn)!

  XXXX公司(公章)

  XX年XX月XX日

  退稅申請書 篇13

XX國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:

  XXXX年XX月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額XXXXXX元,我單位總收入XXXXXX元,應(yīng)交增值稅XXXXXXXX元,造成多交稅金XXXXXX元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅XXXXXX元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  XXXXXX有限公司

  XX年XX月XX日

  退稅申請書 篇14

國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因XXx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20XX]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20XX]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20XX]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20XX年x月x日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。

  XX公司

  申請日期:20XX年X月日

  退稅申請書 篇15

稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶XX公司職工x,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在x,面積x㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了XX室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積x㎡,購買價(jià)x元,并已依法繳納契稅x元。稅票號:x號。根據(jù)昆地稅發(fā)x號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(x地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請

 

 XX

  20xx年XX月XX日

  退稅申請書 篇16

XXXX稅局:

  本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20XX年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯報(bào)為20XX年1月01日至20XX年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXx)。因報(bào)錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20XX年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20XX年1月01日至20XX年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:銀行

  銀行賬號:XXXX

  特此說明!

  XX單位

  20XX年7月25日

  退稅申請書 篇17

xx稅務(wù)局:

  我是被拆遷戶xxxx公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項(xiàng),原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買價(jià)xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)(xxx地方稅務(wù)局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請!

 XX

  20xx年XX月XX日

  退稅申請書 篇18

XX區(qū)稅務(wù)局:

  20xx年XX月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  XX公司

  20xx年XX月XX日

  退稅申請書 篇19

國家稅務(wù)局:

  我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計(jì)實(shí)際已預(yù)繳企業(yè)所得稅額元;20xx年度企業(yè)所得稅匯算清繳實(shí)際應(yīng)納企業(yè)所得稅額元;20xx年度多繳納企業(yè)所得稅額元;20xx年度應(yīng)退企業(yè)所得稅額元。

  根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》第五十四條第二款企業(yè)應(yīng)當(dāng)自年度終了之日起五個(gè)月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,并匯算清繳,結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。及《企業(yè)所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發(fā)第十一條預(yù)繳稅款超過應(yīng)納稅款的,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)及時(shí)按有關(guān)規(guī)定辦理退稅。之規(guī)定,我公司申請退稅x元。

  特此申請,請貴局審核予以退稅。

  附送資料:

  1、20xx年度企業(yè)所得稅申報(bào)表

  2、20xx年一至四季度預(yù)繳企業(yè)所得稅繳款書

  xxx有限公司

  20xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇20

xxxx國稅局:

  我公司是xxxxxxx(基本情況)。

  根據(jù)xxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元。

  根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報(bào)告,請審批!

此致

敬禮!

  申請人:xx

  xx年xx月xx日

  退稅申請書 篇21

xxx稅局:

  20xx年xxxx月xxxx日,因操作失誤,我公司將xxxx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxxxxxx元,稅款于20xx年xxxx月xxxx日繳入xx市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

此致

敬禮!

申請人:xx

  xx年xx月xx日

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