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飼料質(zhì)量安全文件與記錄管理制度

時間:2024-12-30 10:22:31 記錄 我要投稿
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飼料質(zhì)量安全文件與記錄管理制度

  在我們平凡的日常里,接觸到制度的地方越來越多,制度是指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編整理的飼料質(zhì)量安全文件與記錄管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

飼料質(zhì)量安全文件與記錄管理制度

  1.目的:統(tǒng)籌管理本公司管理有效運(yùn)作所需文件,確保文件的有效性,并使公司各部門能合理地獲得并使用正確的文件。

  2.范圍:本公司日常管理有效運(yùn)作的流程、各類管理卡、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、方案、表格、管理制度以及外來文件或電子文件均屬之。(技術(shù)類文件由技術(shù)中心另行統(tǒng)籌管理)

  3.定義:

  3.1外來文件:本公司范圍之外的機(jī)構(gòu)所提供的文件,如客戶資料、法律法規(guī)等。

  4.工作內(nèi)容:

  4.1文件制作:

  由各部門負(fù)責(zé)人按日常工作所需進(jìn)行策劃,或由公司按發(fā)展所需進(jìn)行確定所需制訂的文件主題,安排各部門對應(yīng)工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行撰寫,文件格式由文管中心統(tǒng)一安排、確保文件清晰,易于識別。

  4.2文件在正式發(fā)行前,需根據(jù)需要安排相關(guān)人員共同對文件內(nèi)容進(jìn)行研討,撰寫人再根據(jù)研討結(jié)果對文件進(jìn)行調(diào)整,再交由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行會簽,最終交由總經(jīng)理批準(zhǔn),會簽人員若有休假,則由上一級主管或職務(wù)代理人簽核。

  4.3文件編號:目前公司實施的文件按如下規(guī)則進(jìn)行編號:

  4.3.1SF-JH-00SF:生發(fā)簡稱JH:部門之稽核中心簡稱00:流水號

  4.3.2技術(shù)類文件由技術(shù)部門進(jìn)行編號;外來文件不予編號,由文管中心采用登記表進(jìn)行登記管理。

  4.4文件版本管理:文件若有不合現(xiàn)狀需修改、增訂者,由提議部門填寫《文件制訂(修訂)申請單》,提出修訂原因,交原擬案部門研討修改,送上級主管批準(zhǔn),由文管中心進(jìn)行修訂、更換,文件修改后,版本號上升一位流水號,當(dāng)修訂次數(shù)超過9次時,則版本號字母更改為下一字母。為考慮節(jié)約成本,如修改內(nèi)容較少時,文管中心根據(jù)實際情況可只對修改當(dāng)頁進(jìn)行更換或利用文件修改章進(jìn)行明確標(biāo)示,但需在封面修訂記錄欄上進(jìn)行簡要記錄,修訂次數(shù)可無限制延伸,修訂日期為該次更換之日期。

  4.5文件分發(fā)回收:

  4.5.1經(jīng)會簽發(fā)行之文件,由文管中心以《文件總覽表》列帳管理,并依所需分發(fā)的部門,影印相應(yīng)分?jǐn)?shù),加蓋“受控文件”章后發(fā)行。

  4.5.2文件修訂及廢止時,舊版失效之文件應(yīng)于新版文件頒布發(fā)行時即刻回收。舊版之原案由文管中心加蓋“作廢暫留”章,并寫上日期,加以保存,需與有效之新文件分開。

  4.5.3對外發(fā)行之文件,由適當(dāng)之對外部門填寫《文件增(補(bǔ))發(fā)申請單》,經(jīng)制訂部門主管簽核,呈總經(jīng)理人員核準(zhǔn)后,方可由文管中心登記入冊、發(fā)行,失效文件不予回收。

  4.5.4外來文件分發(fā):各部門如收到外來文件,應(yīng)交由文管中心統(tǒng)一處理,登記于《外來文件登記表》上,進(jìn)行歸檔,如文件需分發(fā)至其它部門,由文管中心按實際需要,確定分發(fā)部門及份數(shù),并做好簽收記錄,登記在《外來文件登記表》上,同時加蓋發(fā)行章進(jìn)行控制。

  4.5.5外來文件之更改:

  4.5.5.1外來文件變更:

 �、偻鈦順�(biāo)準(zhǔn)發(fā)行新版本且為本公司采用時。

 �、诳蛻籼峁┲�(guī)格、圖樣等變更時。

  ③技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改時。

  4.5.5.2外來文件若有更改通知,則由文管中心在《外來文件登記表》上找出簽收記錄,在備注欄內(nèi)注明“更正”。如有分發(fā),依原部門重新分發(fā),舊版文件收回,銷毀或蓋作廢章處理。

  4.5.5.3技術(shù)資料發(fā)生局部更改時,由發(fā)文部門通知各接收部門,可在原分發(fā)資料上進(jìn)行修改,并在收發(fā)登記表上注明“更正”,將函文附于原件上。

  4.6文件增補(bǔ)發(fā)作業(yè):

  4.6.1各部門如須增發(fā)文件,應(yīng)填寫《文件增補(bǔ)發(fā)申請單》。提出申請,并經(jīng)其主管審核,副總經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后,由文管中心發(fā)行。

  4.6.2若文件遺失或破損時,須由責(zé)任部門填寫《文件增補(bǔ)發(fā)申請單》。提出補(bǔ)發(fā)申請,經(jīng)審查、核準(zhǔn)后,由文管中心發(fā)行。

  4.7文件保存、銷毀作業(yè):

  4.7.1文件保存:

  4.7.1.1經(jīng)頒布發(fā)行之全部原稿文件,由文管中心以《文件總覽表》列賬管理。

  4.7.1.2經(jīng)發(fā)行之文件,現(xiàn)場使用的應(yīng)分類置放于適當(dāng)場所,非現(xiàn)場使用的由收件部門依文件類別集中保管。

  4.7.1.3外來文件的保存:

 �、偎型鈦砦募c資料都應(yīng)妥善保存,避免受潮受損。

  ②特殊機(jī)密文件由對應(yīng)部門主管保存。

 �、蹅髡骖悾焊鞑块T應(yīng)在接收傳真資料時復(fù)印保存,以免傳真紙失效。

  ④計算機(jī)軟件檔案應(yīng)備份保存。

  ⑤外來文件保存期限由部門主管依實際情況決定。

  4.7.2文件銷毀:文件如需銷毀時,由文管中心負(fù)責(zé)收回并在正面加蓋作廢文件章。背面如可利用則進(jìn)行利用,如不可利用則銷毀。文件原稿不進(jìn)行銷毀,不可挪作他用,由文管中心加蓋“作廢暫留”章加以保存。其它文件由各部門視需要自行決定銷毀與否。如不進(jìn)行銷毀時,應(yīng)能夠清楚識別其狀態(tài)以免誤用。

  4.8文件管理:

  4.8.1文管中心:

  4.8.1.1文管中心設(shè)專人管理,以確保文件之正確使用。

  4.8.1.2經(jīng)發(fā)行之文件的全部原稿由文管中心依文件類別在計算機(jī)中備份存盤。

  4.8.2使用部門:

  4.8.2.1分發(fā)至各部門的正式文件,嚴(yán)禁影印及私自借予非相關(guān)人員或帶出廠外。

  4.8.2.2現(xiàn)場部門使用的文件必須置于作業(yè)場所適當(dāng)位置。

  4.8.2.3非現(xiàn)場部門使用之文件必須由部門派專人集中保管,但應(yīng)便于取閱。

  4.8.2.4使用者不得在正式文件上標(biāo)注文字、符號,不得隨意修改文件內(nèi)容。

  4.9文件借閱:當(dāng)各部門有需要向文管中心借閱文件時,借閱者須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后,再由文管中心備案,方可借閱文件。如向其它部門借閱相關(guān)文件時,應(yīng)取得該部門主管的許可。

  4.10文件評審:

  4.10.1文件制訂初期,文件制訂部門應(yīng)召集與該文件內(nèi)容相關(guān)的部門人員,對新訂文件內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一研討,待取得一致后該文件方可生效。制訂部門也可根據(jù)實際情況以《文件傳閱單》的形式由相關(guān)的人員對文件內(nèi)容進(jìn)行評審,待取得統(tǒng)一意見后該文件方可生效。

  4.10.2文件修訂時,修訂部門亦可根據(jù)需要召集相關(guān)作業(yè)部門人員對新訂文件內(nèi)容進(jìn)行評審,待取得一致后該修訂內(nèi)容方可生效。

  4.11電子資料管理:由資訊管理人員根據(jù)公司實際編制相關(guān)管理辦法進(jìn)行有效管理。

  4.12表格、記錄管理:

  4.12.1空白記錄表格的編制、審批由主要使用部門組織編制,其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。為利于統(tǒng)一管理,所有空白表格均須進(jìn)行編號,編號原則如下:

  例:RS-001/A。

  RS代表人事,001代表流水號,A代表表格修訂次數(shù)。

  各部門取部門前兩個中文字的拼音第一個字母作為部門代碼,將部門編制的表格統(tǒng)一進(jìn)行編號,制作所有使用表格的清單,連同編號、空白表格樣版一并送交文管中心。

  4.12.2標(biāo)識、歸口、編目、保存期限:

  1)空白記錄表格由主要使用部門管制,將原版格式交由文管中心文件管理員統(tǒng)一歸口管理。文管中心文件管理員編制《記錄總覽表》,其中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的保質(zhì)期、保修期、壽命期、法律法規(guī)要求的保存期及合同的有效期等規(guī)定出記錄的保存期限(保存期限由該記錄的形成部門進(jìn)行規(guī)定)。

  2)已填寫的記錄由規(guī)定的保存(發(fā)出與送達(dá))部門按易于識別、查閱和檢索的原則進(jìn)行歸口管理。在歸檔時進(jìn)行按類別編目和標(biāo)記,以方便檢索。

  3)各部門人員在接收記錄時,應(yīng)檢查記錄項目填寫是否齊全,確保所收集的記錄有效。

  4.12.3記錄空白表格的使用和填寫規(guī)定

  4.12.3.1文管中心文件管理員根據(jù)《記錄總覽表》,將最新版本的空白表格復(fù)制或印刷后發(fā)放給使用部門。

  4.12.3.2記錄人員應(yīng)清楚地填寫記錄的每項內(nèi)容,確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰,反映實際情況。

  4.12.4管理、保護(hù)和過期處置

  4.12.4.1各部門應(yīng)確保記錄的貯存地點、貯存方式、貯存環(huán)境適宜,同時注意防潮、防蛀、防止丟失、防止混亂,使記錄在保存期內(nèi)不會丟失、損壞或變質(zhì)。

  4.12.4.2必要時,文管中心可檢查各部門對記錄的管理和保存情況,查看是否符合規(guī)定的要求,確保記錄方便存取、檢索,在保存期內(nèi)不會丟失、損壞或變質(zhì)。

  4.12.4.3對于超過保存期限的記錄,由各部門整理后,報部門負(fù)責(zé)人審批后,統(tǒng)一銷毀。

  4.12.5空白記錄表格的增減、更改:

  1)記錄表格類別的增減通過修改相應(yīng)程序文件的方式進(jìn)行。

  2)同一類別記錄表格的增減,根據(jù)各項工作任務(wù)的策劃結(jié)果直接確定。

  3)修改:提出部門填寫《文件制訂〈修訂〉申請單》,部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,由引用該記錄的文件審批崗位審批。

  4)更改申請獲得批準(zhǔn)后,由文件管理員按要求對記錄進(jìn)行修改,并進(jìn)行記錄。

  5)文管中心文件管理員按《記錄總覽表》的規(guī)定將最新的版本的空白表格復(fù)制并發(fā)放給使用部門,收回舊版的空白表格并對其使用加以限制。

  5.管理約定:

  5.1未按本文件規(guī)定要求使用統(tǒng)一格式編寫文件或未按程序進(jìn)行會簽者,罰款5元/次;

  5.2未經(jīng)許可私自影印文件者,每次對責(zé)任人罰款20元;

  5.3未經(jīng)許可私自對文件內(nèi)容進(jìn)行修改者,每次對責(zé)任人罰款10元;

  5.4文件因管理不善導(dǎo)致有亂涂亂畫或損壞者對其部門負(fù)責(zé)人罰款10元/份,導(dǎo)致文件丟失者罰款20元/份;

  5.5將有效文件私自挪作他用者,每次對責(zé)任人罰款20元;

  5.6私自將公司文件或電子檔案傳遞給外部人員或機(jī)構(gòu)者處罰50元/份(正常業(yè)務(wù)往來除外),造成公司機(jī)密外泄者按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  6.記錄表格:

  6.1《文件制訂〈修訂〉申請單》

  6.2《文件收發(fā)登記表》

  6.3《外來文件登記表》

  6.4《文件總覽表》

  6.5《記錄總覽表》

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飼料質(zhì)量安全文件與記錄管理制度

  1.目的:統(tǒng)籌管理本公司管理有效運(yùn)作所需文件,確保文件的有效性,并使公司各部門能合理地獲得并使用正確的文件。

  2.范圍:本公司日常管理有效運(yùn)作的流程、各類管理卡、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、方案、表格、管理制度以及外來文件或電子文件均屬之。(技術(shù)類文件由技術(shù)中心另行統(tǒng)籌管理)

  3.定義:

  3.1外來文件:本公司范圍之外的機(jī)構(gòu)所提供的文件,如客戶資料、法律法規(guī)等。

  4.工作內(nèi)容:

  4.1文件制作:

  由各部門負(fù)責(zé)人按日常工作所需進(jìn)行策劃,或由公司按發(fā)展所需進(jìn)行確定所需制訂的文件主題,安排各部門對應(yīng)工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行撰寫,文件格式由文管中心統(tǒng)一安排、確保文件清晰,易于識別。

  4.2文件在正式發(fā)行前,需根據(jù)需要安排相關(guān)人員共同對文件內(nèi)容進(jìn)行研討,撰寫人再根據(jù)研討結(jié)果對文件進(jìn)行調(diào)整,再交由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行會簽,最終交由總經(jīng)理批準(zhǔn),會簽人員若有休假,則由上一級主管或職務(wù)代理人簽核。

  4.3文件編號:目前公司實施的文件按如下規(guī)則進(jìn)行編號:

  4.3.1SF-JH-00SF:生發(fā)簡稱JH:部門之稽核中心簡稱00:流水號

  4.3.2技術(shù)類文件由技術(shù)部門進(jìn)行編號;外來文件不予編號,由文管中心采用登記表進(jìn)行登記管理。

  4.4文件版本管理:文件若有不合現(xiàn)狀需修改、增訂者,由提議部門填寫《文件制訂(修訂)申請單》,提出修訂原因,交原擬案部門研討修改,送上級主管批準(zhǔn),由文管中心進(jìn)行修訂、更換,文件修改后,版本號上升一位流水號,當(dāng)修訂次數(shù)超過9次時,則版本號字母更改為下一字母。為考慮節(jié)約成本,如修改內(nèi)容較少時,文管中心根據(jù)實際情況可只對修改當(dāng)頁進(jìn)行更換或利用文件修改章進(jìn)行明確標(biāo)示,但需在封面修訂記錄欄上進(jìn)行簡要記錄,修訂次數(shù)可無限制延伸,修訂日期為該次更換之日期。

  4.5文件分發(fā)回收:

  4.5.1經(jīng)會簽發(fā)行之文件,由文管中心以《文件總覽表》列帳管理,并依所需分發(fā)的部門,影印相應(yīng)分?jǐn)?shù),加蓋“受控文件”章后發(fā)行。

  4.5.2文件修訂及廢止時,舊版失效之文件應(yīng)于新版文件頒布發(fā)行時即刻回收。舊版之原案由文管中心加蓋“作廢暫留”章,并寫上日期,加以保存,需與有效之新文件分開。

  4.5.3對外發(fā)行之文件,由適當(dāng)之對外部門填寫《文件增(補(bǔ))發(fā)申請單》,經(jīng)制訂部門主管簽核,呈總經(jīng)理人員核準(zhǔn)后,方可由文管中心登記入冊、發(fā)行,失效文件不予回收。

  4.5.4外來文件分發(fā):各部門如收到外來文件,應(yīng)交由文管中心統(tǒng)一處理,登記于《外來文件登記表》上,進(jìn)行歸檔,如文件需分發(fā)至其它部門,由文管中心按實際需要,確定分發(fā)部門及份數(shù),并做好簽收記錄,登記在《外來文件登記表》上,同時加蓋發(fā)行章進(jìn)行控制。

  4.5.5外來文件之更改:

  4.5.5.1外來文件變更:

 �、偻鈦順�(biāo)準(zhǔn)發(fā)行新版本且為本公司采用時。

 �、诳蛻籼峁┲�(guī)格、圖樣等變更時。

  ③技術(shù)參數(shù)發(fā)生更改時。

  4.5.5.2外來文件若有更改通知,則由文管中心在《外來文件登記表》上找出簽收記錄,在備注欄內(nèi)注明“更正”。如有分發(fā),依原部門重新分發(fā),舊版文件收回,銷毀或蓋作廢章處理。

  4.5.5.3技術(shù)資料發(fā)生局部更改時,由發(fā)文部門通知各接收部門,可在原分發(fā)資料上進(jìn)行修改,并在收發(fā)登記表上注明“更正”,將函文附于原件上。

  4.6文件增補(bǔ)發(fā)作業(yè):

  4.6.1各部門如須增發(fā)文件,應(yīng)填寫《文件增補(bǔ)發(fā)申請單》。提出申請,并經(jīng)其主管審核,副總經(jīng)理以上人員核準(zhǔn)后,由文管中心發(fā)行。

  4.6.2若文件遺失或破損時,須由責(zé)任部門填寫《文件增補(bǔ)發(fā)申請單》。提出補(bǔ)發(fā)申請,經(jīng)審查、核準(zhǔn)后,由文管中心發(fā)行。

  4.7文件保存、銷毀作業(yè):

  4.7.1文件保存:

  4.7.1.1經(jīng)頒布發(fā)行之全部原稿文件,由文管中心以《文件總覽表》列賬管理。

  4.7.1.2經(jīng)發(fā)行之文件,現(xiàn)場使用的應(yīng)分類置放于適當(dāng)場所,非現(xiàn)場使用的由收件部門依文件類別集中保管。

  4.7.1.3外來文件的保存:

 �、偎型鈦砦募c資料都應(yīng)妥善保存,避免受潮受損。

  ②特殊機(jī)密文件由對應(yīng)部門主管保存。

 �、蹅髡骖悾焊鞑块T應(yīng)在接收傳真資料時復(fù)印保存,以免傳真紙失效。

  ④計算機(jī)軟件檔案應(yīng)備份保存。

  ⑤外來文件保存期限由部門主管依實際情況決定。

  4.7.2文件銷毀:文件如需銷毀時,由文管中心負(fù)責(zé)收回并在正面加蓋作廢文件章。背面如可利用則進(jìn)行利用,如不可利用則銷毀。文件原稿不進(jìn)行銷毀,不可挪作他用,由文管中心加蓋“作廢暫留”章加以保存。其它文件由各部門視需要自行決定銷毀與否。如不進(jìn)行銷毀時,應(yīng)能夠清楚識別其狀態(tài)以免誤用。

  4.8文件管理:

  4.8.1文管中心:

  4.8.1.1文管中心設(shè)專人管理,以確保文件之正確使用。

  4.8.1.2經(jīng)發(fā)行之文件的全部原稿由文管中心依文件類別在計算機(jī)中備份存盤。

  4.8.2使用部門:

  4.8.2.1分發(fā)至各部門的正式文件,嚴(yán)禁影印及私自借予非相關(guān)人員或帶出廠外。

  4.8.2.2現(xiàn)場部門使用的文件必須置于作業(yè)場所適當(dāng)位置。

  4.8.2.3非現(xiàn)場部門使用之文件必須由部門派專人集中保管,但應(yīng)便于取閱。

  4.8.2.4使用者不得在正式文件上標(biāo)注文字、符號,不得隨意修改文件內(nèi)容。

  4.9文件借閱:當(dāng)各部門有需要向文管中心借閱文件時,借閱者須經(jīng)部門主管核準(zhǔn)后,再由文管中心備案,方可借閱文件。如向其它部門借閱相關(guān)文件時,應(yīng)取得該部門主管的許可。

  4.10文件評審:

  4.10.1文件制訂初期,文件制訂部門應(yīng)召集與該文件內(nèi)容相關(guān)的部門人員,對新訂文件內(nèi)容進(jìn)行統(tǒng)一研討,待取得一致后該文件方可生效。制訂部門也可根據(jù)實際情況以《文件傳閱單》的形式由相關(guān)的人員對文件內(nèi)容進(jìn)行評審,待取得統(tǒng)一意見后該文件方可生效。

  4.10.2文件修訂時,修訂部門亦可根據(jù)需要召集相關(guān)作業(yè)部門人員對新訂文件內(nèi)容進(jìn)行評審,待取得一致后該修訂內(nèi)容方可生效。

  4.11電子資料管理:由資訊管理人員根據(jù)公司實際編制相關(guān)管理辦法進(jìn)行有效管理。

  4.12表格、記錄管理:

  4.12.1空白記錄表格的編制、審批由主要使用部門組織編制,其部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批。為利于統(tǒng)一管理,所有空白表格均須進(jìn)行編號,編號原則如下:

  例:RS-001/A。

  RS代表人事,001代表流水號,A代表表格修訂次數(shù)。

  各部門取部門前兩個中文字的拼音第一個字母作為部門代碼,將部門編制的表格統(tǒng)一進(jìn)行編號,制作所有使用表格的清單,連同編號、空白表格樣版一并送交文管中心。

  4.12.2標(biāo)識、歸口、編目、保存期限:

  1)空白記錄表格由主要使用部門管制,將原版格式交由文管中心文件管理員統(tǒng)一歸口管理。文管中心文件管理員編制《記錄總覽表》,其中應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的保質(zhì)期、保修期、壽命期、法律法規(guī)要求的保存期及合同的有效期等規(guī)定出記錄的保存期限(保存期限由該記錄的形成部門進(jìn)行規(guī)定)。

  2)已填寫的記錄由規(guī)定的保存(發(fā)出與送達(dá))部門按易于識別、查閱和檢索的原則進(jìn)行歸口管理。在歸檔時進(jìn)行按類別編目和標(biāo)記,以方便檢索。

  3)各部門人員在接收記錄時,應(yīng)檢查記錄項目填寫是否齊全,確保所收集的記錄有效。

  4.12.3記錄空白表格的使用和填寫規(guī)定

  4.12.3.1文管中心文件管理員根據(jù)《記錄總覽表》,將最新版本的空白表格復(fù)制或印刷后發(fā)放給使用部門。

  4.12.3.2記錄人員應(yīng)清楚地填寫記錄的每項內(nèi)容,確保記錄完整、準(zhǔn)確、清晰,反映實際情況。

  4.12.4管理、保護(hù)和過期處置

  4.12.4.1各部門應(yīng)確保記錄的貯存地點、貯存方式、貯存環(huán)境適宜,同時注意防潮、防蛀、防止丟失、防止混亂,使記錄在保存期內(nèi)不會丟失、損壞或變質(zhì)。

  4.12.4.2必要時,文管中心可檢查各部門對記錄的管理和保存情況,查看是否符合規(guī)定的要求,確保記錄方便存取、檢索,在保存期內(nèi)不會丟失、損壞或變質(zhì)。

  4.12.4.3對于超過保存期限的記錄,由各部門整理后,報部門負(fù)責(zé)人審批后,統(tǒng)一銷毀。

  4.12.5空白記錄表格的增減、更改:

  1)記錄表格類別的增減通過修改相應(yīng)程序文件的方式進(jìn)行。

  2)同一類別記錄表格的增減,根據(jù)各項工作任務(wù)的策劃結(jié)果直接確定。

  3)修改:提出部門填寫《文件制訂〈修訂〉申請單》,部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,由引用該記錄的文件審批崗位審批。

  4)更改申請獲得批準(zhǔn)后,由文件管理員按要求對記錄進(jìn)行修改,并進(jìn)行記錄。

  5)文管中心文件管理員按《記錄總覽表》的規(guī)定將最新的版本的空白表格復(fù)制并發(fā)放給使用部門,收回舊版的空白表格并對其使用加以限制。

  5.管理約定:

  5.1未按本文件規(guī)定要求使用統(tǒng)一格式編寫文件或未按程序進(jìn)行會簽者,罰款5元/次;

  5.2未經(jīng)許可私自影印文件者,每次對責(zé)任人罰款20元;

  5.3未經(jīng)許可私自對文件內(nèi)容進(jìn)行修改者,每次對責(zé)任人罰款10元;

  5.4文件因管理不善導(dǎo)致有亂涂亂畫或損壞者對其部門負(fù)責(zé)人罰款10元/份,導(dǎo)致文件丟失者罰款20元/份;

  5.5將有效文件私自挪作他用者,每次對責(zé)任人罰款20元;

  5.6私自將公司文件或電子檔案傳遞給外部人員或機(jī)構(gòu)者處罰50元/份(正常業(yè)務(wù)往來除外),造成公司機(jī)密外泄者按公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

  6.記錄表格:

  6.1《文件制訂〈修訂〉申請單》

  6.2《文件收發(fā)登記表》

  6.3《外來文件登記表》

  6.4《文件總覽表》

  6.5《記錄總覽表》

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