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預算調(diào)整申請報告

申請報告 時間:2017-06-28 我要投稿
【m.runthegoodtimes.com - 申請報告】

  財政預算畢竟是一個收支計劃,在實際執(zhí)行的過程中,由于各種情況的變化,財政部門要不斷地按規(guī)定進行預算調(diào)整,組織新的預算平衡。 如下為預算調(diào)整申請報告,歡迎閱讀!

  預算調(diào)整申請報告【1】

  各單位:

  為了規(guī)范預算調(diào)整行為,加強對預算的管理和監(jiān)督,保持量入為出、收支平衡,財務處將集中受理20xx年預算調(diào)整申請,主要事項安排如下:

  (一)申請時間

  20xx年9月16日至9月25日

  (二)申請條件

  1.在年初預算安排總額內(nèi)調(diào)整金額或者項目,需以書面申請形式送交財務處。

  2.若需調(diào)整年初預算安排總額,符合以下兩種情況:

  根據(jù)總項目執(zhí)行進度≥80%,且無法滿足當年資金需求的,需要追加預算;

  根據(jù)總項目執(zhí)行進度≤50%,且當年有較多資金結余的,需要調(diào)減預算;

  需以簽報形式向財務處提出申請。

  (三)其他注意事項

  各部門的申請情況由財務處匯總后報送預算審核委員會審核。

  各部門需提交調(diào)整預算的預算調(diào)整申請表,由單位“財務一支筆”簽字并加蓋公章后交財務處備案。

  特此通知。

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

  預算調(diào)整申請報告【2】

  各位委員:

  今年的區(qū)級預算經(jīng)區(qū)七屆人大一次會議批準后,在預算執(zhí)行過程中,因經(jīng)濟發(fā)展增速放緩、結構性減稅、溫州城市東部功能區(qū)調(diào)整等因素,使區(qū)級全年收支預算與年初預算相比發(fā)生較大變化。根據(jù)《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監(jiān)督法》、《中華人民共和國預算法》等相關規(guī)定,特向區(qū)七屆人大常委會第五次會議提出20xx年區(qū)級預算調(diào)整方案的報告。

  一、20xx年全區(qū)財政收支預算情況

  年初預算安排全區(qū)財政總收入331122萬元,公共財政預算收入147072萬元,比上年均增長10%。預計當年體制結算收入和體制結算補助收入及調(diào)入資金132000萬元,同時安排當年支出132000萬元,收支平衡。

  二、20xx年預算調(diào)整方案

  (一) 收入預算調(diào)整方案

  今年以來,由于受局部金融風波影響,我區(qū)經(jīng)濟下行壓力大,特別是第三季度以來收入呈負增長趨勢,財政總收入同比增長分別為-15.3%、-31.2%、-15.8%,公共財政預算收入同比增長分別為-1.7%、-32.3%、-7.3%,預計要完成全年預算目標難度非常大。為了切實改善環(huán)境、提振信心,與企業(yè)共克時艱、共渡難關,更好地讓利于企于民,給企業(yè)以休養(yǎng)生息的機會,進一步穩(wěn)定我區(qū)經(jīng)濟增長基礎和推動經(jīng)濟轉型升級,根據(jù)我區(qū)經(jīng)濟實際發(fā)展情況和市委、市政府有關會議精神,建議我區(qū)20xx年度全區(qū)財政總收入調(diào)整為30.1億元左右,與上年基本持平。公共財政預算收入調(diào)整為13.64億元左右,同比低位增長約2%。具體調(diào)整項目如下(詳見附件1):

  1.增值稅(25%部分)年初預算收入45437萬元,現(xiàn)調(diào)整為38556萬元;

  2.營業(yè)稅年初預算收入22400萬元,現(xiàn)調(diào)整為15789萬元;

  3.城市維護建設稅年初預算收入13626萬元,現(xiàn)調(diào)整11803萬元;

  4.企業(yè)所得稅(40%部分)年初預算收入22000萬元,現(xiàn)調(diào)整為26424萬元;

  5.個人所得稅(40%部分)年初預算收入9819萬元,現(xiàn)調(diào)整為6224萬元;

  6.耕地占用稅年初預算收入8217萬元,現(xiàn)調(diào)整為11086萬元;

  7.其他各稅年初預算收入13592萬元,現(xiàn)調(diào)整為17650萬元;

  8.非稅年初預算收入11981萬元,現(xiàn)調(diào)整為8851萬元。

  (二)當年支出預算調(diào)整方案

  根據(jù)年初預算收入情況和我區(qū)各項事業(yè)發(fā)展需要,年初預算安排當年支出13.2億元。根據(jù)現(xiàn)行市對區(qū)財政體制和城市東部五大功能區(qū)財政體制要求,經(jīng)測算,20xx年區(qū)本級體制結算收入 10.95億元(年終體制結算總收入13.25億元,劃轉甌江口新區(qū)、經(jīng)開區(qū)、高新園區(qū)支出基數(shù)2.3億元),預計調(diào)入資金1.8億元,合計當年可用財力12.75億元,為確保收支平衡,支出調(diào)整為12.75億元。具體調(diào)整項目如下(詳見附件2):

  1.一般公共服務支出年初預算安排23017萬元,現(xiàn)調(diào)整為23804萬元;

  2.公共安全支出年初預算安排15930萬元,現(xiàn)調(diào)整為14541萬元;

  3.教育支出年初預算安排38850萬元,其中:教育事業(yè)費支出34350萬元,現(xiàn)調(diào)整為35255萬元,其中:教育事業(yè)費30755萬元;

  4.科學技術支出年初預算安排2221萬元,現(xiàn)調(diào)整為2042萬元;

  5.文化體育與傳媒支出年初預算安排1694萬元,現(xiàn)調(diào)整為2235萬元;

  6.社會保障和就業(yè)支出年初預算安排13491萬元,現(xiàn)調(diào)整為12708萬元;

  7.醫(yī)療衛(wèi)生支出年初預算安排7940萬元,現(xiàn)調(diào)整為8471萬元;

  8.節(jié)能環(huán)保支出年初預算安排4336萬元,現(xiàn)調(diào)整為4295萬元;

  9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出年初預算安排12722萬元,現(xiàn)調(diào)整為12433萬元;

  10.農(nóng)林水事務支出年初預算安排4637萬元,現(xiàn)調(diào)整為4615萬元;

  11.資源勘探電力信息等事務支出年初預算安排2881萬元,其中:中小企業(yè)發(fā)展專項支出2000萬元,現(xiàn)調(diào)整為2862萬元;

  12.商業(yè)服務業(yè)等事務支出年初預算安排525萬元,現(xiàn)調(diào)整為508萬元;

  13.其他支出年初預算安排3756萬元,現(xiàn)調(diào)整為3768萬元。

  (三)說明

  1.本次調(diào)整因功能區(qū)調(diào)整支出基數(shù)劃轉凈調(diào)減支出10060萬元,分別是靈昆街道1388萬元,沙城、海城、天河等三個街道8672萬元。

  2.本次調(diào)整因預算收入減少調(diào)減支出863萬元。

  3.本次調(diào)整因政策性增支調(diào)增支出6460萬元。主要項目有:人員增加、養(yǎng)老和提標等增加支出3850萬元;民辦教育1+9文件增支700萬元;文化大區(qū)建設項目增支500萬元;醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革增加醫(yī)療衛(wèi)生支出1410萬元。

  4.本次調(diào)整后預算安排教育事業(yè)費支出30755萬元,同比增長8.87%;農(nóng)林水事務支出4615萬元,同比增長6.78%;科學技術支出2042萬元,同比增長16.62%,占區(qū)本級一般預算支出4%。以上三項支出增幅均高于區(qū)本級財政經(jīng)常性收入增幅,符合法定增長要求。

  上述調(diào)整方案屬預計數(shù),待年終預算執(zhí)行后,實際結果將在區(qū)七屆人大二次會議上報告。區(qū)級預算調(diào)整后,我們將認真組織執(zhí)行,確保預算調(diào)整方案圓滿實現(xiàn)。

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

  預算調(diào)整申請報告【3】

  各位副主任、各位委員:

  縣十六屆人大六次會議審議通過的我縣20xx年財政收支預算已經(jīng)執(zhí)行10個月了,我受縣人民政府委托,將上級轉移支付補助納入預算后調(diào)整變化情況向縣十六屆人大常委會第三十次會議報告,請予審查批準。

  今年以來,全縣財政工作在縣委的領導下,在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,認真貫徹落實縣委重大決策部署,積極支持經(jīng)濟發(fā)展,努力保障重點支出,切實改善民生,深化財稅改革,強化財政監(jiān)管,促進了全縣經(jīng)濟社會健康快速發(fā)展,財政運行平穩(wěn)。一是財政收入有喜有憂。面對經(jīng)濟下行壓力較大,減收因素較多的現(xiàn)狀,通過各級各部門特別是各級財稅部門的艱辛努力,全縣財政收入仍保持了一定的增幅,1-10月完成149377萬元,同比增長2.7%,其中公共財政收入完成85781萬元,同比增長0.3%,公共財政收入中稅收收入完成49166萬元,同比增長25.5%,絕對額凈增9367萬元。國有資本經(jīng)營收入完成5330萬元,同比增長14倍,絕對額凈增4991萬元。但全縣財政收入入庫進度仍然緩慢,1-10月僅完成年度預算的49.8%,按序時進度計算相差33.2個百分點,其中稅收收入相差9.4個百分點、非稅收入相差29.2個百分點、基金收入相差42.9個百分點、國有資本經(jīng)營收入相差56.3個百分點,均未達到序時進度。非稅收入和政府性基金收入同比分別下降20%、2.1%。二是重點支出得到保障。進一步調(diào)整和優(yōu)化財政支出結構,積極爭取上級財政資金調(diào)度,加強本級財政資金協(xié)調(diào),精心運籌,保證了黨政機關的正常運行,保證了重大項目建設資金的按時撥付,保證了民生資金的有效投入,保證了縣委重大決策的資金需求。1-10月全縣民生支出達到265000萬元,占公共財政支出的57%。加大扶貧攻堅支持力度,爭取和統(tǒng)籌各類資金41214萬元用于精準扶貧。安排資金24769萬元,兌現(xiàn)了職工工資調(diào)整、績效考評等剛性支出。注重預算管理,嚴格預算約束,強化“三公經(jīng)費”管控,1-10月“三公經(jīng)費”同比下降2.5%。三是存量資金清理卓有成效。按照上級的要求,積極采取各種有效措施,加大對存量資金的清收力度,到10月底止,共清收存量資金53104萬元,其中:一般公共預算結轉結余資金調(diào)整用途使用39531萬元,政府性基金調(diào)入一般公共預算使用2226萬元,上級專項轉移支付結轉結余資金9645萬元,部門預算結轉結余資金1702萬元,有效喚醒了沉睡的財政資金。四是財政改革縱深推進。認真貫徹新《預算法》和中央、重慶市出臺的一系列財稅改革政策,積極推進預算管理制度改革,實行全口徑綜合財政預算,增強了預算的完整性。進一步深化國庫集中支付改革,國庫直接支付比例達到75%以上,提高了資金支付的快捷度。非稅收入成本核算辦法進一步完善,財政票據(jù)電子化及非稅收入收繳管理系統(tǒng)改革圓滿完成。各項稅制改革有序推進,征管體制進一步健全,營改增效果明顯。五是財政監(jiān)管效果明顯。預算管理透明度進一步提升,預算單位20xx年決算和20xx年預算以及“三公經(jīng)費”已向社會全面公開。預算績效評價積極推進,專項績效評價資金達到6898萬元。財政投資評審和政府采購效果更加明顯,1-10月財政評審審減資金22993.31萬元,政府采購節(jié)約資金772.74萬元。六是強化政府債務管控。本著“規(guī)模控制、優(yōu)化結構、明確責任、防范風險、逐步深化”的原則,著力加強政府性債務管控,建立健全管控機制,積極向上級爭取政府債券資金,今年上級下達我縣政府債券資金63000萬元,其中置換存量債務債券43000萬元,新增政府一般債券20000萬元。到10月底止,我縣政府性債務余額為408900萬元,其中一類債務余額223000萬元,二類債務余額164000萬元,三類債務余額21900萬元,較年初455500萬元減少46500萬元,做到了債務風險綠色可控。

  一、縣級財政預算部分調(diào)整方案及調(diào)整后的收支預算情況

 


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