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退稅的申請書

時間:2024-11-05 11:41:22 海潔 退稅申請書 我要投稿

退稅的申請書(通用20篇)

  在經濟飛速發(fā)展、人們往來越來越密切的今天,用到申請書的地方很多,申請書不同于其他書信,是一種專用書信。那么寫申請書真的很難嗎?下面是小編整理的退稅的申請書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

退稅的申請書(通用20篇)

  退稅的申請書 1

____稅務局

  我單位20____年度應納企業(yè)所得稅____元,已納企業(yè)所得稅____元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。

  特此聲明。

  __有限公司


  ____年____月____日

  退稅的`申請書 2

____稅務局:

  我公司屬于______企業(yè),根據(jù)財稅______號文件,我公司貼合退稅要求,______年實際繳納所得稅共計______元,應退所得稅______元,特申請退稅。

  申請人:______

  _____年_____月_____日

  退稅的申請書 3

金昌市國稅局:

  20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:620301___768

  納稅編碼號:620_____00092

  開戶行名稱:建設銀行股份有限公司金昌新華東路支行

  開戶行收款帳號:_____________

  申請退款金額:Y3200元

  稅款所屬期:20__年9月

  申請單位:金昌市圣鑫汽車銷售有限公司

  ___年____月____日

  退稅的申請書 4

____國稅局:

  我公司是_____________(基本情況)。根據(jù)___規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。

  _月份,我公司銷售收入__元(企業(yè)經營狀況。)由于__原因,被扣繳增值稅__元。

  根據(jù)__規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請該月份增值稅稅金退稅。

  特此報告,請核準!

此致

敬禮!

  申請人:

  __年__月__日

  退稅的申請書 5

__稅務局:

  我公司為__(類型)企業(yè),__年度年終匯算中,彌補__年度虧損_元后,全年應繳所得稅額_元,已預繳了_元,多繳_元,現(xiàn)申請退稅。

  以上妥否,請批示。

  申請人:____單位

  20__年_月_日

  退稅的申請書 6

__稅務局:

  公司注冊在貴局所轄區(qū),稅務登記號為:____,納稅人識別碼為:_____。我單位屬小微企業(yè),月營業(yè)額不足兩萬元,一直以來都是依法納稅,正常申報繳納各項應繳稅款及附加,根據(jù)財政部和國家稅務總局(財稅[20__]52號)及(國家稅務總局公告20__年49號)的`文件精神,從20__年8月1日起,小微企業(yè)月營業(yè)額和銷售額不足兩萬元(含兩萬元)的可享受免稅政策。我公司____年_月和_月的營業(yè)稅及附加已于當期申報繳納入庫,現(xiàn)向貴局申請退回已繳納____年_月和_。特此申請。

  申請公司:___

  日期:20__年_月__日

  退稅的申請書 7

____市____區(qū)國稅局:

  茲有________有限公司,稅號:____________。20____年銷售收入:________元,20____應納稅所得額:________元,已繳所得稅:____元。

  根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:____元,實際減免所得稅額:____元,應退稅額:____元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:________元。

  望批準!

  申請人:________有限公司

  日期:20____年____月____日

  退稅的申請書 8

金昌市國稅局:

  20__年9月,我公司向貴局申報并上繳的增值稅,因報表錯誤多繳增值稅稅款3200元,現(xiàn)申請退稅。

  請給予批復!

  納稅識別號:

  納稅編碼號:

  開戶行名稱:

  開戶行收款帳號:

  申請退款金額:3200元

  稅款所屬期:20__年9月

  申請單位:

  日期:

  退稅的申請書 9

  東城區(qū)國稅二所:

  本企業(yè)20__年度年終匯算調整后所得131991.95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608.99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245.89元,20__年公司總計虧損:181796.08元,實際彌補虧損額:25137.07元,可結轉以后年度彌補的'虧損額為:156659.01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564.44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的虧損額總計為:202223.45元。( 20__年度未彌補虧損額為:156659.01元, 20__年度45564.44元)

  本企業(yè)20__年度實現(xiàn)利潤108352.28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557.57元,(計算:108352.28-45564.44=62787.84 62787.84*20%=12557.57)

  經鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557.57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

  __有限責任公司  

___年____月____日

  退稅的申請書 10

_市__區(qū)__稅務局:

  經我司“__有限公司”決定,對于20__年度所得稅匯算清繳應退預繳的所得稅6千多元,自愿放棄20__年度多繳納的所得稅稅款6千多元,不再申請退稅。特此聲明!

此致

敬禮!

申請人:

  __年__月__日

  退稅的'申請書 11

____國稅局:

  我公司是_____________(基本情況)。

  根據(jù)___規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

  根據(jù)__規(guī)定,先想貴局申請退稅。

  特此報告,請審批!

  __________公司(公章)

  _年_月_日

  退稅的'申請書 12

_______稅局:

  20____年____月____日,因操作失誤,我公司將____月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為________元,稅款于20____年____月____日繳入________市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局幫助辦理。

此致

敬禮!

申請人:

  __年__月__日

  退稅的'申請書 13

地稅局領導:

  ______年___月___日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

  為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發(fā)票,已上繳經開區(qū)國稅局增值稅,使本項業(yè)務發(fā)生重復繳稅現(xiàn)象。

  由于______經開區(qū)國稅局在______年___月___日已給我公司下發(fā)新的稅務登記證,將本公司營業(yè)稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業(yè)營業(yè)稅種。

  因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業(yè)務中抵扣。

  敬請貴局解決支持并批準為盼!

  申請人:

 ___年____月____日

  退稅的.申請書 14

連云港地稅局:

  _月_日,因操作失誤,我公司將_月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為__元,稅款于_月_日繳入連云港市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的`__元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

  __公司

 ___年____月____日

  退稅的申請書 15

___區(qū)稅務局:

  20__年某月,我公司向貴局申報并上繳20__年度、20__年度房產稅、土地稅__元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅__元;多交土地稅__元;

  現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回,望貴局協(xié)助辦理。

  申請公司:____公司

  20__年__月__日

  退稅的申請書 16

____稅務局:

  我是被拆遷戶________公司職工______,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產坐落在______,面積______㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了________室,住房一套,用于居住,房產面積______㎡,購買價______元,并已依法繳納契稅______元。稅票號:______號。根據(jù)昆地稅發(fā)______號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產所在地主管稅務機關(______地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請

申請人:______

  _____年_____月_____日

  退稅的申請書 17

___稅局:

  因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:___________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:__銀行

  銀行賬號:_____

  特此說明!

此致

敬禮

  申請公司:___

  ___年____月____日

  退稅的申請書 18

____稅局:

  本公司______(納稅編碼:____)因20__年6月7日在申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為20__年1月01日至20__年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在20__年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為20__年1月01日至20__年12月31日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務登記類型:私營合伙企業(yè),開戶行:________銀行,銀行賬號:____

  特此說明!

  ___單位名字

  ____年_月__日

  退稅的申請書 19

__稅務局:

  我公司為__(類型)企業(yè),__年度年終匯算中,彌補__年度虧損__元后,全年應繳所得稅額__元,已預繳了__元,多繳__元,現(xiàn)申請退稅。

  以上妥否,請批示。

  申請人:__單位

  __年__月__日

  退稅的申請書 20

__國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_____原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'通知》(國稅發(fā)[20__]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[20__]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20__]68號)的有關規(guī)定,申請延期至20__年_月_日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  申請日期:20__年_月__日

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