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文件管理制度

時間:2025-11-19 01:28:01 好文 我要投稿

文件管理制度

  現(xiàn)如今,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是國家法律、法令、政策的具體化,是人們行動的準則和依據(jù)。那么什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的文件管理制度,僅供參考,大家一起來看看吧。

文件管理制度

文件管理制度1

  一、目的

  加強文件檔案管理,規(guī)范公司文件檔案的收集、歸檔程序和方法,確保公司檔案的完整性、準確性和系統(tǒng)性。提供符合公司需求和保證管理體系有效運行的證據(jù)。

  二、適用范圍

  適用于公司及各部門檔案的收集、整理、分類、利用及歸檔。

  三、術(shù)語和定義

  1、檔案:指公司過去和現(xiàn)在各級部門及員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、宣傳等活

  動中所直接形成的對企業(yè)有保存價值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報表、電腦

  盤片、聲像、膠卷、榮譽實物、證件等不同形式的歷史記錄。

  2、檔案管理:就是指檔案的收集、整理、鑒定、保管、統(tǒng)計、提供利用等活動。

  四、職責

  1、行政人事部:

  1)負責公司檔案的集中管理和制度執(zhí)行及檢查工作,并負責督促指導部門檔案管理;

  2)建立健全公司檔案管理制度,指導、監(jiān)督和檢查執(zhí)行情況;

  3)收集、整理、分類、鑒定、統(tǒng)計、保管公司的檔案和其他資料;

  4)負責公司檔案的`利用和銷毀管理,監(jiān)控檔案利用和銷毀的全過程,確保公司檔案的安全;

  5)提高檔案信息的利用效率,促進信息傳遞和溝通;

  6)負責組織學習和培訓檔案管理辦法、使用知識。

  2、其他各部門相關(guān)人員:

  1)負責在工作變動時,做好或協(xié)助移交工作,并及時通知行政人事部;

  2)向行政人事部移交合同或文件資料原件或復印件;

  3)負責本部門文件資料或合同復印件的日常收集、標識、貯存、保管、利用、歸檔;

  4)財務(wù)部負責按規(guī)定獨立建檔保管財務(wù)檔案資料;

  3、各部門檔案主管人員

文件管理制度2

  維修技術(shù)資料、工藝文件管理制度之相關(guān)制度和職責

  1、技術(shù)負責人負責收集汽車維修的法律、法規(guī)和國家標準、行業(yè)標準以及相關(guān)技術(shù)標準,具備所承修車型相關(guān)維修技術(shù)標準和工藝文件,確保文件完整并及時更新,以上資料交由資料管理員保管。

  2、資料管理員對所有資料進行分類編號,定期對資料進行盤點并做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導匯報。

  3、借用資料時,資料管理員應(yīng)認真、完整地填寫資料借用登記表。

  4、借用人對資料必須愛護,保證資料的`完好、整潔。對于使用中出現(xiàn)的損壞現(xiàn)象,應(yīng)主動向管理員說明,并酌情賠償。

  5、如資料遺失,將追究借用人責任,限期購回此書或及時復印此書,資料管理員對借用人進行遺失登記,當再次出現(xiàn)遺失情況,限制其使用權(quán),并上報領(lǐng)導。

  6、為保證資料內(nèi)容清晰完整,翻閱資料時雙手一定要潔凈,凡出現(xiàn)資料破損,粘上油膩、不清潔將追究借用人責任,限制其使用權(quán)。

文件管理制度3

  1.總則

  1.1本工作制度依據(jù)工程承建合同文件、國家和行業(yè)行政規(guī)章制度以及工程建設(shè)管理文件有關(guān)規(guī)定制訂。

  1.2.本制度適用于建設(shè)單位單位、監(jiān)理單位(監(jiān)理機構(gòu))及承包商之間所有工程文件的傳遞與管理。

  1.3.工程文件分類及其組成。

  1.3.1設(shè)計文件。指由設(shè)計單位通過建設(shè)單位提供,或由建設(shè)單位提供,或按承建合同規(guī)定由承包商提供可用于工程實施的施工圖紙、設(shè)計說明書、技術(shù)要求、技術(shù)標準以及其相應(yīng)的設(shè)計修改通知,或按合同規(guī)定可由監(jiān)理工程師簽署的變更批示等文件。

  1.3.2施工文件。指承包商根據(jù)工程承建合同規(guī)定或根據(jù)監(jiān)理文件要求必須報送監(jiān)理單位的施工組織設(shè)計、施工技術(shù)措施、施工計劃、材料供應(yīng)計劃、工程項目開工申請、工程檢測試驗報告、合同支付報表、合同索賠與合同商務(wù)文件、各種工程施工問題請示以及與工程實施、竣工、維護等一切工程承建活動有關(guān)的各種圖紙、報告、圖片和原始記錄、報表、材料與資料等。所有反映工程承建合同過程與工程承建活動的文件。

  其中由分包施工承包商蓋章并由承包商授權(quán)簽發(fā)的施工文件屬于二級施工文件。

  1.3.3監(jiān)理文件。指監(jiān)理工程師在建設(shè)單位授權(quán)和按工程承建合同規(guī)定開展監(jiān)理工作所編制發(fā)布的文件,以及有關(guān)工程建設(shè)活動的批復、簡報、通報、通知、規(guī)定、簽證以及協(xié)調(diào)會議紀要等,所有反映工程承包與建設(shè)監(jiān)理合同履行過程和建設(shè)監(jiān)理過程的文件。

  1.3.4建設(shè)單位指示。指經(jīng)建設(shè)單位或建設(shè)單位有關(guān)部門依照工程承建合同和建設(shè)監(jiān)理文件規(guī)定簽發(fā)、下達、批轉(zhuǎn)的與工程建設(shè)活動有關(guān)的紀要、簡報、通報、通知、規(guī)定、批復、批轉(zhuǎn)、以及與此有關(guān)的各種文圖、函件等。

  1.4.具有合同效力的'一切工程文件,均以書面文件為準。特殊情況下可先口頭或電話通知,并在二日內(nèi)補發(fā)書面文件。

  1.5.除非建設(shè)單位另有指示或工程承建合同文件另有規(guī)定,否則不符合文件傳遞程序的文件,可能被視為非正式文件或無效文件而不具有合同所賦于的效力。由此所造成的工程延誤與合同責任,由責任方承擔。

  2.設(shè)計文件管理

  2.1建設(shè)單位提供用于工程實施的設(shè)計文件均為一式十八份,監(jiān)理審核備查及監(jiān)理工作留存二份,其中四份依照工程承建合同文件規(guī)定批轉(zhuǎn)承包商執(zhí)行。

  2.2設(shè)計文件應(yīng)根據(jù)建設(shè)單位與設(shè)計單位簽訂的供圖計劃,按時提供給建設(shè)單位。監(jiān)理公司于收到建設(shè)單位設(shè)計文件后七天內(nèi)組織完成審核工作。對于需要修改的設(shè)計文件,提出修改意見,通過建設(shè)單位轉(zhuǎn)達回設(shè)計單位研究處理;審核合格圖紙,交承包商執(zhí)行。

  2.3承包商對收到的設(shè)計文件應(yīng)進行仔細閱讀和檢查(包括核對所有的尺寸、高程和數(shù)量),對發(fā)現(xiàn)的或在作業(yè)實施過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)計文件中存在的缺陷或錯誤,應(yīng)在3天內(nèi)以書面通知監(jiān)理單位,供監(jiān)理工程師在施工前或該項作業(yè)實施前作出修改和補充,避免由此引起返工和造成損失。

  2.4正式施工前設(shè)計文件必須經(jīng)過會審。

  2.5施工過程中,若地形、地質(zhì)或其他自然條件發(fā)生了與設(shè)計文件不符的重大變化,承包商應(yīng)及時書面通知監(jiān)理單位,并提出處理或變更建議報監(jiān)理工程師審批。

  2.6施工期間,監(jiān)理公司依據(jù)工程承建合同文件規(guī)定的建設(shè)單位授權(quán)所簽發(fā)的施工變更指示,承包商應(yīng)予執(zhí)行。

  2.7除非合同文件另有規(guī)定,或監(jiān)理文件另有要求,否則經(jīng)監(jiān)理批準的設(shè)計文件(包括監(jiān)理公司簽發(fā)的施工變更指示),在送達承包商6小時后生效。

  2.8承包商可根據(jù)施工需要自行復制所需數(shù)量的設(shè)計文件,也可通過監(jiān)理公司向建設(shè)單位申請追加提供圖紙份數(shù),并為此支付其費用。

  2.9由建設(shè)單位或監(jiān)理公司所提供的設(shè)計文件,承包商不得用于本合同項目范圍以外或轉(zhuǎn)給第三方。

  3.施工文件管理

  3.1承包商應(yīng)依照工程承建合同規(guī)定和監(jiān)理文件要求,報送或遞交工程活動全過程的施工文件。施工文件的報送期限、內(nèi)容、格式和細節(jié)應(yīng)符合建設(shè)單位和監(jiān)理公司的要求。

  3.2對于已經(jīng)批準的施工文件,若因自然條件或施工條件發(fā)生重大變化,或必須對施工文件作實質(zhì)性的變更,承包商仍應(yīng)按上述要求及時提出書面文件重新報請建設(shè)單位或監(jiān)理公司審批。

  3.3合同文件規(guī)定由承包商負責設(shè)計的工程項目,承包商必須于開工十四天以前,一式四份報監(jiān)理工程師審批。

  3.4承包商(含二級單位)編制的施工文件均應(yīng)一式四份遞交監(jiān)理公司,并由監(jiān)理公司資料員負責簽收。經(jīng)建設(shè)單位審批的施工文件或其審簽意見單也由承包商指定的資料員向監(jiān)理公司資料員領(lǐng)取。

  3.5對于應(yīng)報送審批并業(yè)已送達的施工文件,監(jiān)理公司將在合同規(guī)定期限內(nèi)完成審批工作,審批意見包括“照此執(zhí)行”、“按意見修改后執(zhí)行”、“修改后重新報送”或“已審閱”四種。返回承包商的施工文件審簽或批復意見若為“修改后重新報送”。承包商必須按有關(guān)規(guī)定和要求修改后重新報送,并承擔由此所造成施工延誤及經(jīng)濟損失等的合同責任。

  3.6施工文件的報送期限以監(jiān)理公司或指定簽收人的簽收日期為準。該報送期限按合同文件規(guī)定執(zhí)行。若合同文件未明確規(guī)定時,按有關(guān)監(jiān)理實施細則或監(jiān)理工作規(guī)程的要求執(zhí)行。

  3.7監(jiān)理公司超過審批期限仍未完成對施工文件的審批,可認為該報審文件已經(jīng)得到監(jiān)理工程師同意。事后,監(jiān)理仍有權(quán)對該報審文件提出異議和批復,承包商應(yīng)予執(zhí)行。

  4.建設(shè)單位指示或向建設(shè)單位單位報送的文件

  4.1除非建設(shè)單位中有指示或合同文件另有規(guī)定,否則承包商向建設(shè)單位報送的施工文件都必須主送監(jiān)理公司,并經(jīng)監(jiān)理公司審核和轉(zhuǎn)達。

  4.2除非建設(shè)單位另有指示或合同文件另有規(guī)定,否則建設(shè)單位關(guān)于工程項目施工的主要意見和決策,都將通過監(jiān)理公司向承包商下達實施。

  5.監(jiān)理文件管理

  5.1監(jiān)理文件的送達時間以承包商授權(quán)部門與機構(gòu)負責人或指定簽收人的簽收時間為準。

  5.2承包商對收到的監(jiān)理文件有異議,可于接到該監(jiān)理文件的3天內(nèi)或合同規(guī)定時限內(nèi),向監(jiān)理公司提出確認或要求變更的申請。監(jiān)理公司在7天內(nèi)或合同規(guī)定時限內(nèi)對承建單位提出的確認或變更要求作出書面回復,逾期未予回復表示監(jiān)理公司對原指令予以確認。

  5.3承包商如對監(jiān)理文件或監(jiān)理公司的確認意見有異議,可于該文件或確認意見送達后的3天內(nèi)向建設(shè)單位單位申請復議,并承擔由此而產(chǎn)生的一切費用與損失。

  5.4若承包商對監(jiān)理文件(包括監(jiān)理的確認意見)或建設(shè)單位的指示(包括其復議意見)有異議,應(yīng)首先在總監(jiān)理工程師的協(xié)調(diào)下,通過友好協(xié)商尋求全面解決。

  若經(jīng)協(xié)商仍未能取得一致意見,建設(shè)單位和承包商任何一方均可依據(jù)合同規(guī)定進行仲裁或提交法律程序,但應(yīng)事先將此意向通報監(jiān)理單位

  5.5除非監(jiān)理公司或建設(shè)單位復議指示或合同爭議評審組或通過仲裁程序?qū)ΡO(jiān)理文件已作出撤消、變更或修改,否則在復議、評審或仲裁期間,原已送達的監(jiān)理文件繼續(xù)有效。

  6.工程文件傳遞與受理

  6.1工程文件傳遞流程圖:

  設(shè)計文件

  設(shè)計單位

  項目法人

  項目法人指示

  監(jiān)理單位

  監(jiān)理文件

  承包商

  施工文件

  主導流向

  反饋流向

  6.2屬緊急工程文件,必須在其左上角一個明顯位置加蓋“急件”章,受理方應(yīng)在一個合理的短時間內(nèi)作出處理。在非常情況下,還可以先通過電話或口頭傳遞文件內(nèi)容要點,并在隨后的8小時內(nèi)補送書面正式文件。

  6.3為促進工程建設(shè)的順利進展和工程建設(shè)合同的切實履行,根據(jù)《工程建設(shè)監(jiān)理合同》文件規(guī)定,建設(shè)單位應(yīng)在14天(對于急件,應(yīng)在一個更短的時間)內(nèi),就監(jiān)理方書面提交并要求建設(shè)單位作出決定的事宜作出書面決定送達監(jiān)理方。若超過期限監(jiān)理方未收到建設(shè)單位的決定意見,可理解為建設(shè)單位對監(jiān)理方的明確建議意見無異議,并將該建議意見視為建設(shè)單位的決定。

文件管理制度4

  為了更進一步規(guī)范公司的文件資料管理,完善公司文件資料的歸檔,實現(xiàn)公司全方位規(guī)范化管理的需要,特制定本制度。

  一、公司文件、資料應(yīng)歸檔的范圍和歸檔分類

  本公司文件、資料應(yīng)歸檔分類和歸檔范圍如下:

  1、行政類:本公司對內(nèi)和對外已行文的規(guī)章制度、規(guī)定、決定、決議、通知、通報、請示、報告、批復、函件、會議紀要。公司各類證照。

  2、經(jīng)營業(yè)務(wù)類:公司規(guī)劃、年度計劃、經(jīng)營情況、委托書、協(xié)議書、合同、項目方案等。

  3、人事類:勞動人事檔案、勞動工資檔案等。

  4、財務(wù)類:各種財務(wù)票證、票據(jù),財務(wù)審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料等。

  5、音像類:公司具有保存價值的圖紙、軟件、照片、光碟、音像等。

  二、公司文件、資料歸檔的編制及編號

  公司文件、資料的歸檔編制和編號應(yīng)遵循和符合:統(tǒng)一歸類、清晰明了、輕重有別、“一案一號”、便利查閱和保管的大原則。遇有一案歸入多類者應(yīng)先確定其主要類別進行編號。

  1、本公司所有應(yīng)歸檔的文件、資料,一律以韶關(guān)市新江控股資產(chǎn)營運管理有限公司中的“韶新控”漢語拼音第—個字母, SXK冠以編號之首。

  2、公司文件、資料的歸檔分類按本制度第一條進行分類,代碼為: 1行政類; 2經(jīng)營業(yè)務(wù)類; 3人事關(guān)類; 4財務(wù)類; 5音像類。

  3、公司文件、資料的歸檔編號按照入檔時間的先后,以百位數(shù)進行歸編。

  4、公司文件、資料的歸檔,應(yīng)根據(jù)文檔性質(zhì)的重要性和閱讀級別區(qū)分文檔的重要性和受保密度。分為“一般級”“重要級”“機密級”。以“A”代表一般級,“AA”代表重要級,“AAA”代表機密級。

  “A”一般級文檔包含:公開發(fā)布的公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營方針、各類通知和通告、任命、年度總結(jié)和領(lǐng)導講話、一般性會議紀錄等。

  “AA”重要級文檔包含:公司重要會議紀要、重要經(jīng)營項目及決策、經(jīng)營合同、公司經(jīng)營情況、重要項目資料、項目合同協(xié)議等,人事檔案薪資性檔案、勞動合同,技術(shù)資料,財務(wù)資料等。

  “AAA”機密級文檔:內(nèi)控的'公司經(jīng)營發(fā)展大綱、經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及決策、戰(zhàn)略性的合作協(xié)議及其合同等。

  5、綜上公司文件、資料歸檔的編制及編號為: SXJKG-類別-發(fā)布年號-歸檔序號-受密級。

  例如:將20xx年第—份歸檔的公開發(fā)布的行政類文件“公司某規(guī)章制度”歸檔,編制及編號為: SXK-1-20xx-001-A

  三、公司文件、資料檔案的的保管、調(diào)閱與移交

  1、巳歸檔的公司文件、資料,由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一編號后形成《文件檔案》,并根據(jù)《文檔》的重要性和相關(guān)性交相應(yīng)部門的專管員保管。其中:股東會、董事會、監(jiān)事會專項《文檔》由董事會秘書負責保管;人事專項《文檔》由人力資源部負責保管;財務(wù)專項《文檔》由財務(wù)會計部負責保管;其它《文檔》均由總經(jīng)辦指定專人負責保管。

  2、巳歸檔的公司文件、資料,由專管員負責填寫《文檔管理登記冊》,并按指定專柜分類進行存放和保管。并注意防霉、防濕、防火、防蟲蛀、防丟失。

  3、公司文件、資料檔案必須依照職務(wù)級別進行調(diào)閱。調(diào)閱時須填寫《文檔調(diào)閱申請單》。一般級公司文檔,須經(jīng)主管領(lǐng)導批準方可調(diào)閱。重要級以上文檔,須經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準后方可調(diào)閱。機密級公司文檔,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可調(diào)閱。

  4、公司文件、資料檔案跨公司調(diào)閱,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可調(diào)閱,并僅限于文檔的查閱。

  5、公司文件、資料檔案移交時必須填寫《文檔移交清冊》,《文檔移交清冊》一式三份,供移交雙方、總經(jīng)辦留存。

  四、公司文件、資料的歸檔保存期限

  1、永久保存:本公司章程、股東名簿、股東會、董事會、監(jiān)事會會議記要、公司各類證照、各級批文、印鑒、規(guī)章制度、不動產(chǎn)所有憑證、債權(quán)債務(wù)憑證。公司規(guī)劃、年度計劃、年度經(jīng)營總結(jié)、技術(shù)資料、長期項目合同、年度財務(wù)會計報表、年度統(tǒng)計報表。勞動人事檔案及資料、其它核定須永久保存的文檔。

  2、十五年保存:根據(jù)需要須保存的文檔。財務(wù)審計檔案,會計檔案,統(tǒng)計資料各種財務(wù)票證、票據(jù)等按國家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  3、五年保存:期滿或巳解除的合同協(xié)議、完結(jié)后的項目方案、其它經(jīng)核定須五年保存的文檔。

  4、一年保存:部門工作計劃及其工作總結(jié)、完結(jié)后的部門請示報告、經(jīng)核定己完結(jié)且無必要保存的文檔。

  五、公司文件、資料檔案的銷毀

  1、原則上,應(yīng)每年定期將超過保存期且無保保存價值的文檔進行清理并銷毀。

  2、待銷毀的文檔由專管員填報《文檔銷毀申請單》,并經(jīng)相應(yīng)批準人批準后,方可進行銷毀。重要級以上文檔,須經(jīng)各分公司總經(jīng)理批準后方可銷毀。

  機密級公司文檔,須經(jīng)控股公司總經(jīng)理批準后方可銷毀。

  3、銷毀文檔須由兩人以上共同完成,并填寫《文檔銷毀登記表》。

  4、《文檔銷毀申請單》和《文檔銷毀登記表》各—式三份供申請部門、分公司、控股公司留存。

  六、其它

  本制度未提及部份或不夠完善的條款將在實踐中不斷完善,過去凡與本制度不符合的相關(guān)制度和辦法以本制度為準。本公司以及屬下營運公司和涉及文檔管理的工作人員必須嚴格遵照執(zhí)行。各關(guān)聯(lián)公司可參照執(zhí)行。

  本制度自簽發(fā)人簽字日起生效執(zhí)行。

文件管理制度5

  各群眾團體、部門需要向上反映匯報重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向黨委、廠部提出發(fā)文申請,并將文件底稿分別交兩辦審核。黨委、廠部同意發(fā)文,則兩辦分別按黨、政機構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以黨×字、廠×字發(fā)文。群眾團體文件由黨委批轉(zhuǎn)。

  .對全廠影響較大,涉及兩個以上廠領(lǐng)導分管范圍的文件,須由黨委書記或廠長批準簽發(fā)。其余文件均由分管廠領(lǐng)導批準簽發(fā)。

  九條 發(fā)文的范圍:

  .凡是以黨委、廠部名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請示、報告、編寫的會議紀要和會議簡報,均屬發(fā)文范圍。

  .黨委、廠部下發(fā)文件主要用于:

  ()公布全廠規(guī)章制度;

  ()轉(zhuǎn)發(fā)上級文件或根據(jù)上級文件精神制訂的工廠文件;

  ()公布工廠體制機構(gòu)變動或干部任免事項;

  ()公布全廠性的重大生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、政治工作、生活福利等工作的決定;

  ()發(fā)布有關(guān)獎懲決定和通報;

  ()其他有關(guān)全廠的重大事項;

  .黨委、廠部上行文、外發(fā)文主要用于:

  ()對上級機關(guān)呈報工作計劃、請示報告、處理決定;

  ()同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)工廠重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、經(jīng)營管理、黨群工作等事宜。

  .在工廠日常生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達上級指示等事項,應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管廠領(lǐng)導批準后,由主管業(yè)務(wù)科室書面或口頭通知執(zhí)行,一般不用廠部文件發(fā)布。

  .凡各業(yè)務(wù)科室如開專題會議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡訊》發(fā)會議紀要。

  .各業(yè)務(wù)科室與外單位發(fā)生的一般業(yè)務(wù)聯(lián)系,可用各科室的名義對外發(fā)函(應(yīng)各自編號備查)不用廠部名義發(fā)文。

  (四)發(fā)文程序與要求

  十條 發(fā)文程序規(guī)定:

  .各單位需要發(fā)文,應(yīng)事先分別向黨委、廠部提出申請;

  .黨委、廠部同意發(fā)文時,主辦單位應(yīng)以黨的`方針、政策和國家法令,上級指示或工作實際需要草擬文件初稿;

  .草擬文稿必須從全廠角度出發(fā),做到情況確實、觀點鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡煉、標點符號正確、書寫工整。嚴禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書寫;

  .文稿擬就后,擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首,詳細寫明文件標題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標定日期和密級;

  .兩辦應(yīng)根據(jù)黨委、廠部的要求和上級有關(guān)指示精神,有關(guān)文件規(guī)定,對文稿進行審查和修改。對涂改不清、文字錯漏嚴重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回擬稿單位重新擬稿;

  .經(jīng)兩辦審查修改后的文稿,送部門主管領(lǐng)導核稿(對文稿內(nèi)容、質(zhì)量負責);

  .對審核時修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門重新謄寫清楚;

  .需經(jīng)會簽的文稿,應(yīng)在交付打印前送會簽部門會簽;

  .文稿審核會簽后,按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨委、廠部領(lǐng)導審定批準簽發(fā);

  .經(jīng)領(lǐng)導批準簽發(fā)后的文稿交兩辦機要秘書統(tǒng)一編號送打字室打印;

  .文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對,校對人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名;

  .文件打字后,由兩辦派專人按數(shù)印刷,再由兩辦機要秘書分發(fā)并檢查落實情況,對印刷質(zhì)量不好的文件,機要秘書應(yīng)拒絕蓋印分發(fā)。,

文件管理制度6

  一、為規(guī)范公司檔案管理,增強公司檔案的實用性和有效性,特制定本制度。

  二、歸檔范圍:公司的規(guī)劃、會議記錄、決定、委托書、協(xié)議、合同、項目方案、通知等具有參考價值的文件資料。

  三、檔案管理員的職責:

  1.貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針、政策。嚴格遵守《檔案管理法》。

  2.積極參加檔案工作的對外協(xié)作活動。

  3.集中統(tǒng)一管理公司各類檔案資料,努力學習檔案專業(yè)知識,不斷提高檔案管理水平。

  4.定期檢查檔案,做到檔案無霉變、褪色、塵污、破損及蟲蛀,無失、泄密事件。

  5.做好借閱和利用效果登記;做好檢查、借閱、回收、整理歸檔工作;做好分類和綜合工作。

  6.保證公司及各部門的原始資料及單據(jù)齊全完整、安全保密和使用方便。

  四、檔案的借閱

  1.因工作需要,公司員工需借閱檔案時,由部門經(jīng)理核批。

  2.公司檔案的`借閱必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準?偨(jīng)理因公外出時可委托副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任審批。

  3.檔案借閱者必須做到:

 、賽圩o檔案,保持整潔,嚴禁涂改。

 、谧⒁獍踩C埽瑖澜米苑、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。

  五、檔案的銷毀

  1.公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料。

  2.當某些檔案到了銷毀期時,由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交總經(jīng)理辦公室主任審核經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

  3.凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準方可銷毀;一般的檔案資料,由總經(jīng)理辦公室主任批準后方可銷毀。

  4.經(jīng)批準銷毀的公司檔案,檔案管理員須認真核對,將批準的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存。

  5.在銷毀公司檔案資料時,必須由總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理辦公室主任指定專人監(jiān)督銷毀。

文件管理制度7

  工程部機房上墻文件:工具管理制度

  1、集中管理的工具

  集中管理的工具為小型機械、精密儀器及不宜由個人保管的各種工具,借用者應(yīng)掌握工具的基本性能和操作要領(lǐng)。借用工具必須登記。登記要清楚,用完后應(yīng)及時歸還銷賬。應(yīng)每月對工具進行清點、核對。

  2、對工具精心保管、精心使用,如因使用不當或保管不善,造成損壞、丟失,應(yīng)由借用者負責賠償。

  3、工具不得轉(zhuǎn)借他人,歸還時需擦干凈。

  4、個人管理的`工具做好個人管理工具登記。

  5、工具必須精心使用,妥善保管,如有丟失或使用不當造成損壞應(yīng)由個人賠償。

  6、工具的更新配置由工程部經(jīng)理審批,統(tǒng)一安排。

  xx物業(yè)管理公司工程部

  20xx年x月xx日

文件管理制度8

  1.目的

  建立文件與資料管理制度,規(guī)范質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀的管理,確保文件的有效性和適宜性。

  2.依據(jù)

  《中華人民共和國藥品管理法》及其實施條例、《藥品流通監(jiān)督管理辦法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范(國家食品藥品監(jiān)督管理總局令第13號)》及附錄。

  3.適用范圍

  本制度適用于公司質(zhì)量體系文件的起草、修訂、審核、批準、分發(fā)、保管,以及修改、撤銷、替換、銷毀等。

  4.職責

  4.1質(zhì)量管理部負責組織制訂質(zhì)量管理體系文件,并指導、監(jiān)督文件的執(zhí)行;

  4.2文件使用部門、人員嚴格按本制度進行文件的使用。

  5.內(nèi)容

  5.1公司質(zhì)量體系文件由質(zhì)量管理制度、部門及崗位職責、操作規(guī)程、進貨評審、內(nèi)審等組成;

  5.2編制質(zhì)量管理文件時遵循以下原則:

  5.2.1合法性原則:質(zhì)量管理文件應(yīng)符合國家法律、法規(guī)以及部門規(guī)章和有關(guān)政策;

  5.2.2實用性原則:與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、經(jīng)營范圍、經(jīng)營方式相適應(yīng),與企業(yè)組織機構(gòu)、人員崗位設(shè)置、設(shè)施設(shè)備、計算機系統(tǒng)的設(shè)置相吻合,與企業(yè)經(jīng)營和質(zhì)量控制的實際流程一致、實用;

  5.2.3高效性原則:在合法及實用原則前提下,管理要求適當高法定標準,采用先進科學的`管理辦法和手段,提高工作效率,推動企業(yè)不斷改進和提高;

  5.2.4強制性原則:提供必要的人力、財力、物力和措施,有必要的獎懲措施和辦

文件管理制度9

  1、目的

  規(guī)定本公司文件資料的編寫、批準、發(fā)布、更改、保存和作廢等活動以及適用外來文件的控制要求,確保公司各項工作正常開展和保存必要的證據(jù)。

  2、適用范圍

  適用于本公司內(nèi)部文件的編寫、收發(fā)、控制及資料保管和外來文件的管理。

  3、職責

  3.1各職能部門負責工作文件的編寫、收集和存檔。

  3.2綜合管理部負責業(yè)主檔案的管理與控制。

  3.3辦公室負責文件發(fā)放、存檔、資料保管以及文件的處理。

  3.4辦公室主任主管文件、資料管理工作的控制。

  4、相關(guān)文件

  《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

  《質(zhì)量記錄控制程序》q/ph-qp-4.2.4

  5、工作程序和管理辦法

  5.1文件的產(chǎn)生

  5.1.1各相關(guān)部門根據(jù)工作需求編寫文件。

  5.1.2總經(jīng)理助理對文件進行審核。

  5.1.3總經(jīng)理審批通過的文件由辦公室打印和發(fā)放,作為非受控文件生效。

  5.1.4辦公室對生效的文件印制,必須使用[印制文件登記表](qr-wd01-02-01)。

  5.2文件、資料的類別

  5.2.1受控文件

  a)內(nèi)業(yè)資料;

  b)圖紙資料;

  c)按照質(zhì)量體系的控制要求進行管理的文件;

  d)在質(zhì)量體系中引用的法律、法規(guī)和外來文件;

  e)與服務(wù)過程有關(guān)的合同協(xié)議;

  f)業(yè)主檔案(如:公共合約、用戶登記表等,屬于業(yè)主財產(chǎn),由綜合管理部管理與控制,具體執(zhí)行[顧客財產(chǎn)控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

  管理與控制具體執(zhí)行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

  5.2.2非受控文件

  與公司經(jīng)營和服務(wù)工作范圍相關(guān)的文件作為非受控文件管理,辦公室應(yīng)對其進行分類和編碼,以便于歸檔,根據(jù)目前公司現(xiàn)有的非受控文件,可分為:

  a)內(nèi)行文、外行文:1

  b)未被質(zhì)量體系引用的外來文件:2

  c)與服務(wù)過程無關(guān)的合同協(xié)議:3

  d)未被質(zhì)量體系引用的法律法規(guī):4

  e)行業(yè)標準性文件:5

  f)照片、錄像帶:6

  g)電腦貯存:7

  5.3文件、資料目錄的索引號

  x-x.x-xx

  文件盒編號

  同號柜序列號

  文件柜編號

  文件類別編碼

  5.4文件、資料歸檔與管理

  5.4.1各職能部門對各種工作文件進行編寫、收集、整理和存檔,并匯總到辦公室統(tǒng)一管理。

  5.4.2辦公室負責文件、資料的保密性防范,公司所有受控文件和非受控文件的資料均屬保密性文件。

  5.4.3辦公室負責對文件、資料的管理和保護,文件、資料應(yīng)分門別類包裝和存放,對于需存檔的文件、資料要及時存檔,并建立[存檔備案資料目錄](qr-wd01-02-02),注明文件類別、索引號、份數(shù)等,如用必要還應(yīng)有內(nèi)容說明。并在檔案柜上貼好存放文件的索引號范圍。確保調(diào)用、借閱文件、資料時易于識別和檢索,便于對文件資料的保管。

  5.5文件、資料的發(fā)放

  5.5.1文件應(yīng)按各職能部門工作性質(zhì)和范圍發(fā)放,由辦公室制定[文件分發(fā)登記表](qr-wd01-02-03),注明發(fā)放范圍、數(shù)量、分發(fā)號等,并要求領(lǐng)用人在[文件分發(fā)登記表]上簽領(lǐng),以便對發(fā)放的文件進行統(tǒng)計和檢查。

  5.5.2辦公室在文件發(fā)放的過程中不得誤發(fā)、遺失,發(fā)現(xiàn)文件誤發(fā)時應(yīng)立即追回,同時作好文件的補救工作。

  5.6文件資料的調(diào)用、借閱與歸還

  5.6.1借閱者應(yīng)在[文件、資料借閱登記表](qr-wd01-02-04)上詳細注明文件、資料的編號和圖號,并按時歸還和辦理歸還手續(xù)

  5.6.2借閱的文件、資料未經(jīng)允許不得復印、摘抄、外借和傳播。

  5.6.3借閱的文件、資料歸還時,辦公室應(yīng)對文件資料是否完好進行檢查,若文件、資料受損的,借閱者應(yīng)闡述受損原因,并在[文件、資料借閱登記表]的備注欄上注明,因人為因素造成的應(yīng)追究當事人的責任。

  5.6.4機密性文件的調(diào)用與借閱規(guī)定

  a)a級機密文件資料:公司年度計劃、公司年終報告總結(jié)及公司章程、董事會決議,公司財務(wù)報表、法律訴訟文件等的調(diào)用與借閱需經(jīng)總經(jīng)理批準。

  b)b級機密文件資料:業(yè)主檔案,公司員工檔案、公司規(guī)章制度、公司經(jīng)營專項審批文件等的.調(diào)用與借閱需經(jīng)辦公室主任批準。

  c)c級機密文件資料:內(nèi)業(yè)資料和技術(shù)性圖紙資料、法律法規(guī)類文件的調(diào)用與借閱需經(jīng)有關(guān)部門負責人批準并向辦公室聯(lián)系辦理。

  d)行業(yè)主管借閱文件、資料的僅限于b級機密和c級機密文件、資料。

  e)業(yè)主(用戶)因工作需要借閱文件、資料的,僅限于技術(shù)圖紙和已張貼在公共場所的文件。

  f)外來單位借閱、調(diào)用文件、資料的限于國家執(zhí)法部門,如公安機關(guān)、檢察機關(guān)、法院等單位因工作和偵破案件需要的,可以給予協(xié)助與配合,但在此之前應(yīng)檢驗和登記來訪單位和人員的證明文件和相關(guān)證件,由辦公室主任向總經(jīng)理請示后親自辦理。

  g)以上文件資料的調(diào)用與借閱按5.5.1、5.5.2和5.5.3條款執(zhí)行。

  5.7文件的復制、破損和丟失

  5.7.1未經(jīng)允許,不得隨意復印公司的文件資料,如因工作需要復印文件,須經(jīng)辦公室主任批準,并在[文件復印登記表](qr-wd01-02-05)上填寫復印文件的名稱,復印數(shù)量,并簽名。

  5.7.2文件使用人應(yīng)對文件妥善保管,當文件破損嚴重影響使用或丟失時,應(yīng)填寫[文件補發(fā)申請表](qr-wd01-02-06),由辦公室主任批準,辦理更換手續(xù)。補發(fā)新文件時應(yīng)收回破損文件,并應(yīng)給予新的分發(fā)號,新的分發(fā)號延續(xù)原來文件分發(fā)號。

  5.8文件、資料的更新

  文件增加條款和更新時應(yīng)及時更換,保證在使用處獲得有效版本。

  5.9文件的作廢與銷毀

  5.9.1內(nèi)容不適用于公司運行或超過有效期限的文件,經(jīng)過總經(jīng)理過期審批后給予作廢或銷毀處理。

  5.9.2在分發(fā)過程中發(fā)現(xiàn)文件遺失或在使用過程中文件破損嚴重和丟失的,應(yīng)向上級匯報,經(jīng)總經(jīng)理審批后,給予作廢處理。

  5.9.3作廢文件蓋作廢章,留一至兩份備案,其余銷毀。文件銷毀處理時需兩個人進行,一人實施,一人監(jiān)督。

  5.9.4辦公室對于作廢和銷毀的文件,應(yīng)在[作廢、銷毀文件登記表](qr-wd01-02-07)上注明作廢或銷毀文件的編號、版本號和分發(fā)號作廢,并向各部門書面發(fā)布作廢聲明,防止誤用。

  6、使用的記錄表格

  序號

  名稱

  編號

  存放地點

  存放時間

  1

  [印制文件登記表]

  qr--wd01--02--01

  辦公室

  一年

  2

  [存檔備案資料目錄]

  qr--wd01--02--02

  辦公室

  長期

  3

  [文件分發(fā)登記表]

  qr--wd01--02--03

  辦公室

  一年

  4

  [文件、資料借閱登記表]

  qr--wd01--02--04

  辦公室

  一年

  5

  [文件復印登記表]

  qr--wd01--02--05

  辦公室

  一年

  6

  [文件補發(fā)申請表]

  qr--wd01--02--06

  辦公室

  一年

  7

  [作廢、銷毀文件登記表]

  qr--wd01--02--07

  辦公室

  一年

  起草人:審核人:審批人:

  日期:日期:日期:

文件管理制度10

  為保證公司文件的完整,便于查找利用,做好收集、立卷、保管、借閱、統(tǒng)計、銷毀等工作,維護檔案的完整和安全,特制定本制度。

  一、適用范圍

  1、公司經(jīng)濟活動中與外單位的來往信件、合同、協(xié)議。

  2、會議文件,包括本公司重要會議形成的文件、紀要、決定等

  3、公司的'請示與上級批復文件

  4、公司各職能部門在工作中形成的工作計劃、總結(jié)、報告

  5、公司成立、合并、撤銷、更改名稱、股東會決議、董事會決議等相關(guān)文件資料

  6、公司制定的章程、制度等文件材料

  7、公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等重要文件

  二、檔案保管

  1、公司各類文件應(yīng)由總經(jīng)理辦公室安排專人保管。

  2、保管人員需根據(jù)文件內(nèi)容及其歷史關(guān)系,合并整理,分類保存。

  3、檔案保管人員應(yīng)及時將辦理完畢或經(jīng)領(lǐng)導人員批存的文件材料,收集齊全,加以整理后歸檔。

  4、庫藏文檔要定期核對,做到帳物相符。發(fā)現(xiàn)破損變質(zhì)及時修補或復制。

  三、檔案借閱

  1、借閱檔案必須先辦理借閱手續(xù),登記《檔案借閱審批表》由部門負責人簽字。

  2、借閱的案卷要注意愛護,不得丟失、損壞、涂改。

  3、借出的檔案要注意保密,不得將檔案帶入私人場所,不得讓無關(guān)人員翻閱。

  4、借閱的檔案應(yīng)如期歸還,如因工作需要到期不能歸還者,要說明情況,辦理續(xù)借手續(xù)。

  4、歸還檔案時,由檔案保管人員當面查點清楚,并在《檔案借閱審批表》上及時注銷。

  5、凡需借閱、抄錄絕密級重要數(shù)據(jù)資料,必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準,否則一律不準借閱、抄錄、復印。

  四、檔案銷毀

  經(jīng)確定需銷毀的檔案,由檔案保管人員編造銷毀清冊,經(jīng)公司領(lǐng)導及有關(guān)人員會審批準后銷毀。

  五、檔案保密

  1、檔案保管人員要嚴守機密,檔案存放要單獨設(shè)鎖,無關(guān)人員不準接觸。

  2、不得傳播、議論有關(guān)機密問題。

  3、檔案資料不準帶到公共場所。

文件管理制度11

  1.目的

  為提高公司文件處理工作的效率和質(zhì)量,使之規(guī)范化、科學化、制度化,結(jié)合公司實際工作情況,特制定本制度。

  2.范圍

  公司在籌備、成立、生產(chǎn)、管理及產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的具有保存價值的文件材料均列入歸檔范圍。

  3.內(nèi)容

  3.1公司下列主要安全生產(chǎn)資料應(yīng)進行檔案管理:主要安全生產(chǎn)文件、風險評價信息;培訓記錄;標準化系統(tǒng)評價報告;事故調(diào)查報告;檢查、整改記錄;職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護記錄;安全生產(chǎn)會議記錄;安全活動記錄;法定檢測記錄;關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案;應(yīng)急演習信息;承包商和供應(yīng)商信息;維護和校驗記錄;技術(shù)圖紙;人員資格證;安全評價報告等。

  3.2公司各部門負責歸檔文件材料的收集和整理,并定期交行政部集中管理,任何人不得拒絕歸檔。

  3.3歸檔文件材料必須齊全、完整、準確、系統(tǒng)、簽署完備。

  3.4歸檔文件材料必須準確地反映企業(yè)生產(chǎn)、基建和生產(chǎn)管理等各項活動的真實內(nèi)容和歷史面貌。

  3.5歸檔文件材料必須層次分明,符合其形成規(guī)律,保持同一案卷內(nèi)文件材料的有機聯(lián)系。

  3.6歸檔的文件材料主要包括紙質(zhì)、光盤、磁帶、照片及底片、膠片、實物等各種載體形式。

  3.7歸檔的文件材料必須為正本,本企業(yè)編制的文件應(yīng)附發(fā)文底稿。

  3.8歸檔的具有永久、長期保存價值的電子文件應(yīng)有相應(yīng)的紙質(zhì)文件材料一并歸檔保存。

  3.9非紙質(zhì)文件材料應(yīng)與其文字說明一并歸檔。

  3.10外文(或少數(shù)民族文字)材料若有漢譯文的應(yīng)與漢譯文一并歸檔,無譯文的要譯出標題后歸檔。

  3.11為便于保管和利用,歸檔的文件材料用的紙張必須優(yōu)良,紙面清潔,書寫文件材料應(yīng)用碳素墨水或藍黑墨水,禁用圓珠筆、鉛筆、紅墨水、純藍墨水及復寫紙等不牢固的書寫材料。書寫工整、圖像、字跡清晰。

  3.12歸檔范圍及保管期限

  3.13歸檔時間:

 。1)管理性文件材料一般應(yīng)在辦理完畢后的第二年第1季度連同收發(fā)簿一同移交行政部歸檔。

  (2)凡專項工程、專題項目等由發(fā)生部門將文件材料整理后經(jīng)部門領(lǐng)導及項目負責人審定后向行政部移交歸檔。周期長的可分階段、單項歸檔。

  (3)外購設(shè)備儀器或引進項目的文件材料在開箱驗收或接收后即時登記,安裝調(diào)試后歸檔。

  (4)工程項目在竣工驗收后三個月內(nèi)接收歸檔。

  (5)每年形成的財務(wù)檔案,由行政部及有關(guān)部門保存一年,在下一年的第一季度內(nèi)向行政部移交歸檔。

  (6)電子文件邏輯歸檔實時進行,物理歸檔應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時間一致。

 。7)榮譽檔案由給合辦收集整理后于次年統(tǒng)一歸檔。

 。8)聲像檔案在每次活動結(jié)束后整理歸檔。

 。9)相關(guān)會議(技術(shù)會議、專題會議、年度工作會議),在會議結(jié)束后歸檔。

  (10)外出、出差考察材料由當事人在回來后一個月內(nèi)整理歸檔。

 。11)變更、修改、補充的文件材料隨進歸檔。

 。12)公司內(nèi)部機構(gòu)變動和職工調(diào)動、離崗時留在部門或個人手中的文件材料隨時歸檔。

 。13)公司產(chǎn)權(quán)變動過程中形成的文件材料隨時歸檔。

  3.14檔案查(借)閱制度

  檔案借閱是行政部的日常業(yè)務(wù)工作,是檔案更好地為生產(chǎn)提供利用服務(wù)的基本形式,為做好檔案管理工作,特制訂如下制度:

 。1)凡本公司有關(guān)人員,因工作需要借閱檔案者,一般只允許在行政部閱檔室查閱。查閱內(nèi)容根據(jù)檔案密級程度,取得相關(guān)領(lǐng)導簽字,同時做登記。

 。2)本公司有關(guān)人員如有實際情況必須借出者,須辦理相關(guān)手續(xù),超過兩天以上歸還者,須經(jīng)領(lǐng)導批準簽字。但要如期歸還。

  (3)借閱檔案者應(yīng)愛護檔案,確保檔案的完整性,不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀。借閱檔案交還時,須當面查看清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞,應(yīng)及時反映給主管領(lǐng)導。

 。4)外單位借閱檔案者,須持單位介紹信,且經(jīng)總經(jīng)理批準后方可借閱,只限在本室查閱,一律不外借,且抄摘內(nèi)容也須經(jīng)總經(jīng)理同意審核后方能帶出。

 。5)凡屬不成熟的現(xiàn)行技術(shù)資料及保密文件一律不外借。

  3.15檔案的保密制度

 。1)凡屬密級檔案,必須正確地標明密級,并妥善存放。

  (2)非綜合行政部人員不得隨便進入行政部,行政部門窗及箱柜應(yīng)及時關(guān)鎖。

 。3)全體職工對密級檔案、文件、資料均須嚴格執(zhí)行企業(yè)保密規(guī)定,不失密。否則應(yīng)追究責任。

 。4)凡查閱密級檔案,均須辦理審批和借閱手續(xù),一般只允許在閱檔室查閱,不得帶出或復制,確屬需要者須辦理相關(guān)手續(xù)。

  (5)查閱人員對檔案內(nèi)容承擔保密義務(wù),違反規(guī)定造成后果者必須追究責任。

 。6)檔案人員要忠于職守,認真執(zhí)行各項保密制度。

  (7)定期對保密檔案保管情況進行檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

  3.16行政部管理制度

  (1)檔案存入檢查:

  1)檔案出入行政部要清點、登記。

  2)定期對檔案保管狀況進行全面檢查,做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題要采取積極有效措施,保證檔案的安全。

 。2)行政部管理:

  1)行政部未經(jīng)許可,外來人員不得擅自進入。

  2)檔案柜、卷排列科學、合理、整齊、美觀,便于調(diào)卷。

  3)行政部門窗須安裝窗簾,行政部內(nèi)采用白熾燈且照度不超過100lx。

  4)避免光線直射檔案,更不能在烈日下曝曬檔案。防止有害生物對檔案的.危害。

  5)行政部嚴禁堆放食品和易燃易爆物,必須配備適合檔案用的消防器材并禁止吸煙,定期檢查,杜絕一切發(fā)生火災(zāi)的可能。

  8)行政部須做到八防:防火、防盜、防光、防有害氣體、防潮、防濕、防蟲、防塵。

  9)做好檔案接收、移交、保管、鑒定、利用各檔案構(gòu)成情況的準確、及時、科學的統(tǒng)計工作。

  10)建立健全檔案的接收、移交、庫藏、保管、利用和鑒定銷毀等統(tǒng)計臺帳。

  3.17檔案鑒定、銷毀制度

  (1)根據(jù)《檔案法》中的相關(guān)規(guī)定,編制本企業(yè)的檔案保管期限表。其中會計檔案見會計檔案保存期限表。

  (2)保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限,保管期限從長。

 。3)從檔案的內(nèi)容、來源、時間、可靠程度、名稱等方面監(jiān)別檔案的價值。

 。4)檔案通過鑒定,要求保管期準確,案卷質(zhì)量達到規(guī)定標準。如果鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確,不完整,應(yīng)及時責成有關(guān)部門修改、補充。

  (5)銷毀檔案必須嚴格掌握,慎重從事。銷毀前要造具清冊、提出銷毀報告報總經(jīng)理審批。銷毀檔案時要嚴格執(zhí)行保密規(guī)定,由鑒定小組指定人員會同保密、保衛(wèi)人員銷毀或監(jiān)銷,防止失密。檔案銷毀時要有二人以上監(jiān)銷,并在清冊上簽字。

  3.18檔案工作人員崗位職責

  (1)認真學習貫徹執(zhí)行《檔案法》和檔案工作的方針、政策,堅持以法治檔,忠于職守,全心全意為本部門各項工作做好服務(wù)。

 。2)負責管理本部門的檔案,做好各門類、各種載體檔案的接收、收集、登記、整理、編目、保管、借閱。

  (3)積極做好檔案的服務(wù)利用工作,編制必要的檢索工具和參考資料,及時準確地提供利用。

  (4)做好檔案的“八防”工作,確保檔案的完整與安全。

 。5)嚴格遵守“保密制度”工作,未經(jīng)批準,不得擅自擴大檔案的借閱范圍,不得泄露檔案的保密內(nèi)容。

 。6)負責對本部門檔案工作進行監(jiān)督、檢查和指導。

文件管理制度12

  文件的收發(fā)、閱批、執(zhí)行、催辦工作是醫(yī)院實施有效行政管理的重要途徑,各級領(lǐng)導和部門必須執(zhí)行如下規(guī)定:

  1、由上級機關(guān)下發(fā)的各類行政、政工、醫(yī)療科研教學和后勤等方面的`下行文件,都應(yīng)由醫(yī)院辦公室簽收登記,各職能部門和個人不能私自簽收保存文件。

  2、醫(yī)院辦公室主任負責對各類收文的審閱,并按文件性質(zhì)送有關(guān)主管領(lǐng)導或部門傳閱和執(zhí)行。院級領(lǐng)導批閱一般文件不超過三天,重要文件立即批閱。

  3、各職能部門對院領(lǐng)導批示文件應(yīng)在規(guī)定時間抓好落實,落實后應(yīng)將執(zhí)行情況與原文件一并返回院辦。

  4、院辦文秘人員負責對文件批轉(zhuǎn)及執(zhí)行過程中的督促、檢查,有權(quán)對延誤工作的部門提出批評。

  5、執(zhí)行文件批轉(zhuǎn)過程中的簽收、注銷規(guī)定,對丟失文件、延誤工作者應(yīng)予批評,嚴重影響工作造成損失者向院領(lǐng)導提出處理意見。

  6、各類文件在批轉(zhuǎn)過程中必須使用規(guī)定的紙張和筆(鋼筆、毛筆)書寫,字跡要工整。

文件管理制度13

  1目的

  為進一步規(guī)范公司的安全檔案管理工作,充分保障公司安全管理工作的有效性和長期性,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《安徽省安全生產(chǎn)條例》、《中華人民共和國檔案法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我公司職業(yè)健康安全的實際狀況,特制訂本制度。

  2范圍

  本制度適用本公司范圍內(nèi)安全文件檔案的建立、更新、使用、保存管理。

  3.術(shù)語

  3.1安全檔案是指公司在安全管理活動中形成的,對企業(yè)、國家及社會安全生產(chǎn)具有保存與利用價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。

  4主要職責

  4.1凡是各單位在日常職業(yè)健康安全管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、技術(shù)管理及業(yè)務(wù)聯(lián)系工作中,形成的有保存價值的與職業(yè)健康安全有關(guān)的文件材料、各類檢測證書、報告、安全制度、教育試卷、工作記錄、聲像資料等都應(yīng)按規(guī)定收集齊全,整理歸檔。

  4.2生產(chǎn)安環(huán)部負責公司安全檔案管理檢查督促工作,負責對公司的安全檔案分級管理做出規(guī)定。

  4.3各部門應(yīng)加強安全檔案管理工作的領(lǐng)導,明確一位負責人主管安全管理檔案工作,保證安全管理檔案工作所需的必要條件。

  各單位負責各自的安全檔案管理工作.

  4.4各部門應(yīng)設(shè)置專門安全管理檔案柜,落實安全管理檔案管理人員,集中統(tǒng)一管理本單位安全管理檔案。

  4.5公司綜合辦負責收集歸檔公司以文件形式下發(fā)的有關(guān)安全管理方面的各類材料;

  負責收集建立職工各類職工健康體檢材料的歸檔工作。

  4.6安全管理檔案工作是公司安全管理的基礎(chǔ)性工作,是維護公司安全生產(chǎn)、經(jīng)濟利益、合法權(quán)益的重要依據(jù),是公司信息資源的重要組成部分。

  各部門對本單位安全管理檔案具有依法管理、保護、使用的職責。

  任何個人不得將安全管理檔案據(jù)為己有或拒絕歸檔。

  4.7各級安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)忠于職守,認真執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、制度和標準,協(xié)助公司、各單位對收集的安全管理檔案材料的完整程度、準確性以及保存價值進行審核。

  5工作內(nèi)容

  5.1安全管理檔案范圍一般包括但不限于以下內(nèi)容:

  5.1.1企業(yè)基本情況的內(nèi)容:企業(yè)名稱、地址、法定代表、聯(lián)系電話、經(jīng)濟類型、人數(shù)、生產(chǎn)規(guī)模、主要原材料及產(chǎn)品、工藝流程、安全管理機構(gòu)與安全員等。

  5.1.2企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所平面布置圖,并標注清楚以下內(nèi)容。

  部門與車間、倉庫等的位置、面積或重要生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存設(shè)施、設(shè)備的位置、型號、規(guī)格等;

  重大危險源的位置、數(shù)量等;

  主要應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備、器材的位置、數(shù)量、型號。

  5.1.3公司安全生產(chǎn)重點監(jiān)控部位一覽表(重大危險源、消防重點部位、重點設(shè)備、易燃易爆和有毒物質(zhì)儲存地點及相關(guān)危險危害因素分析)。

  5.1.4公司應(yīng)急救援體系建設(shè)情況。

  內(nèi)容包括:事故應(yīng)急救援預案、應(yīng)急救援隊伍組成及聯(lián)系方式、各類應(yīng)急救援設(shè)施、設(shè)備器材的數(shù)量以及應(yīng)急救援演練情況等。

  5.1.5公司安全組織方面的內(nèi)容

  1. 主要負責人的安全資格證書。

  2. 安全管理人員的安全資格證書。

  3. 總廠職業(yè)健康安全管理網(wǎng)絡(luò)。

  4. 其他與安全組織方面有關(guān)的內(nèi)容。

  5.1.6企業(yè)安全管理制度及相關(guān)文件、計劃、總結(jié)方面的內(nèi)容

  安全目標管理

  安全生產(chǎn)責任制

  法律法規(guī)標準規(guī)范管理

  安全投入管理

  安全文件和檔案管理

  風險評估和控制管理

  安全教育培訓管理

  特種作業(yè)人員管理

  設(shè)備設(shè)施安全管理

  建設(shè)項目安全“三同時”管理

  生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理

  生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理

  施工和檢維修安全管理

  危化品及重大危險源管理

  作業(yè)安全管理(動火、高空、受限空間、動力介質(zhì)等)

  相關(guān)方及外用工(單位)管理。

  職業(yè)健康管理

  勞動防護用品(具)管理

  安全檢查及隱患排查治理

  應(yīng)急管理

  事故管理

  安全績效評定管理

  安全會議制度

  安全機構(gòu)設(shè)置與人員配置管理

  安全操作規(guī)程

  安全通則

  安全生產(chǎn)管理考核制度

  參觀人員安全告知書

  特種設(shè)備安全管理(機電類、承壓類)

  上報的各種安全生產(chǎn)方面的計劃、總結(jié)、報告等材料。

  安全活動日管理制度

  上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、通知及執(zhí)行情況匯報、記錄。

  其他與安全相關(guān)的管理制度

  5.1.7安全監(jiān)督執(zhí)法檢查方面的內(nèi)容

  各級政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的安全監(jiān)察指令書等各類執(zhí)法文書。

  落實執(zhí)行各類文件所采取的措施及落實情況及其上報上級主管部門的報告及記錄。

  安全監(jiān)督執(zhí)法方面的其他文件、文書和記錄。

  5.1.8安全檢查方面的內(nèi)容

  日常檢查記錄及處理情況記錄。

  月、季度及年度檢查記錄及處理情況記錄。

  安全檢查存在問題整改通知書及整改情況記錄。

  各方面安全檢查的計劃安排、檢查記錄及處理情況。

  各項檢查的總結(jié)匯報材料。

  其他與安全檢查相關(guān)的材料。

  5.1.9安全教育培訓方面的內(nèi)容

  安全培訓計劃。

  公司主要負責人、中層管理人員、安全管理人員及班組長安全培訓的記錄。

  員工三級安全教育記錄。

  特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員資格證書及教育培訓記錄。

  換崗教育培訓記錄。

  日常安全、宣傳、教育培訓記錄及總結(jié)。

  應(yīng)急救援培訓、演練記錄及總結(jié)。

  5.1.10安全投入方面的內(nèi)容

  全年安全投入的計劃及專項安全投入計劃。

  安全、宣傳、教育培訓投入的情況記錄。

  隱患整改方面的投入記錄。

  防護用品方面的投入記錄。

  安全防護設(shè)備、設(shè)施方面的投入記錄。

  安全評價、安全管理體系建設(shè)、安全代理方面的投入。

  其他與安全有關(guān)的投入。

  5.1.11工傷保險方面的內(nèi)容

  參加工傷保險員工的'名單。

  為員工繳納保險費的憑證或單據(jù)。

  發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù)。

  其他與工傷保險相關(guān)的文件、憑證或單據(jù)。

  5.1.12職業(yè)衛(wèi)生健康管理方面的內(nèi)容

  具有職業(yè)病危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類。

  具有職業(yè)病危害的崗位的預防措施情況。

  具有職業(yè)病危害的崗位定期檢測檢驗報告。

  接觸職業(yè)病危害崗位的員工及其身體檢查情況。

  確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄。

  與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料。

  勞動防護用品管理制度及其落實執(zhí)行情況的記錄。

  各類勞動防護用品發(fā)放記錄。

  員工使用和佩戴勞動防護用品的記錄。

  其他與勞動防護用品有關(guān)的文件、材料。

  5.1.13“三同時”管理方面的內(nèi)容

  有關(guān)安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生方面“三同時”項目的文件、材料。

  “三同時”項目的設(shè)計圖紙及相關(guān)資料。

  “三同時”項目的竣工驗收報告及相關(guān)資料。

  其他與“三同時”項目相關(guān)的文件、資料。

  5.1.14安全防護設(shè)備(含職業(yè)健康衛(wèi)生設(shè)備,下同)方面的內(nèi)容

  各類安全防護設(shè)備的種類及型號等基本情況資料。

  各類安全防護設(shè)備管理部門及設(shè)備運行情況記錄。

  各類安全防護設(shè)備運行維護保養(yǎng)情況記錄。

  應(yīng)急救援設(shè)備的種類、數(shù)量和型號及管理部門、狀況等記錄。

  其他與安全防護設(shè)備相關(guān)的文件、資料和記錄。

  5.1.15用電管理方面的內(nèi)容

  企業(yè)用電管理制度及落實情況記錄。

  配電室運行狀況記錄。

  臨時用電申請及拆除記錄。

  配電箱等用電設(shè)施運行狀況記錄。

  5.1.16特種設(shè)備方面的內(nèi)容

  特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料。

  特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄,特種設(shè)備使用證。

  特種設(shè)備的日常使用狀況記錄。

  特種設(shè)備及其安全 、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄。

  特種設(shè)備運行故障和事故記錄。

  5.1.17事故調(diào)查處理方面的內(nèi)容。

  發(fā)生事故情況經(jīng)過介紹。

  事故調(diào)查組成人員名單及事故調(diào)查的相關(guān)會議記錄。

  事故調(diào)查收集各類證據(jù)。

  事故分析會記錄。

  關(guān)于事故的原因分析、責任認定和防護措施的相關(guān)決定文件。

  按“四不放過”原則對事故進行處理的文件。

  企業(yè)月度事故報表。

  其他與事故相關(guān)的文件、材料。

  5.1.18其他與安全生產(chǎn)相關(guān)的內(nèi)容

  5.2收集與移交的基本要求

  5.2.1歸檔材料必須是總廠在生產(chǎn)過程中形成的與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的各種文件、規(guī)章制度、技術(shù)資料、原始記錄、圖片、圖紙等資料。

  5.2.2歸檔材料應(yīng)確保完整、準確、系統(tǒng),反映公司安全生產(chǎn)各項活動的真實內(nèi)容和歷史過程。

  5.3歸檔時間

  5.3.1基礎(chǔ)建設(shè)、物料購置與處理、產(chǎn)品生產(chǎn)等活動中形成的與職業(yè)健康安全相關(guān)聯(lián)材料,在項目結(jié)束后整理歸檔。

  5.3.2各單位在安全管理過程中形成的材料可以按每月、每季或年歸檔,也可按項目或活動歸檔。

  5.4安全檔案工作人員負責有關(guān)歸檔材料的審核。

  5.5安全檔案工作人員應(yīng)對各部門送交的各類安全管理檔案認真檢查。

  檢查合格后交接雙方在移交清冊(一式兩份)和檢查記錄上簽字,正式履行交接手續(xù)。

  接收電子檔案時,應(yīng)在相應(yīng)設(shè)備、環(huán)境上檢查其真實有效性,并確定其與內(nèi)容相同的紙質(zhì)安全生產(chǎn)檔案的一致性,然后辦理交接手續(xù)。

  5.6檔案管理

  5.6.1各單位安全管理檔案整理應(yīng)根據(jù)自身實際情況按各自管理職責分類保存,便于科學管理與利用。

  5.6.2安全管理檔案保管期限為永久、長期(2—5年)、短期(2年以下)三種。

  5.6.3對保管到期的安全管理檔案應(yīng)進行鑒定。

  對經(jīng)過鑒定后已失去保存價值的相關(guān)檔案,應(yīng)寫出鑒定報告并編制銷毀清冊,報主管負責人審批。

  銷毀相關(guān)檔案時必須嚴格執(zhí)行相關(guān)的檔案管理規(guī)定,銷毀清冊應(yīng)長期保存。

  5.6.4應(yīng)建立安全管理檔案統(tǒng)計工作制度,并按規(guī)定向上級有關(guān)部門報送安全生產(chǎn)檔案工作基本情況。

  5.7檔案利用

  5.7.1安全管理檔案的利用,要處理好保密和利用的關(guān)系,既要保護總廠的知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密,保障企業(yè)的合法權(quán)益不受損害,又要充分發(fā)揮安全生產(chǎn)檔案的指導、借鑒作用。

  5.7.2公司應(yīng)積極主動地接受各級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對公司安全檔案管理工作的監(jiān)督指導,開展企業(yè)安全生產(chǎn)檔案信息服務(wù)工作。

  6、 本制度由行政部制定并負責解釋,自發(fā)布之日起實施。

文件管理制度14

  1、內(nèi)容與適用范圍

  本制度規(guī)定了工藝文件的編制,工藝文件的會簽,工藝文件的貫徹保密。

  2、工藝文件的編制

  2.1工藝文件是企業(yè)進行工藝管理,組織生產(chǎn),指導操作的技術(shù)依據(jù),工藝文件的編制必須正確、完整、統(tǒng)一。

  2.2工藝文件的編制應(yīng)簡明易懂,避免繁瑣,但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量,實現(xiàn)安全生產(chǎn),具有較好的經(jīng)濟效益。

  2.3根據(jù)產(chǎn)品類型,確定必備的工藝文件。

  2.3.1樣機試制必備的工藝文件。

  工藝方案:產(chǎn)品零部件工藝路線表:自制件明細表,外協(xié)件明細表,外購及企業(yè)標準工具明細表,工裝設(shè)計任務(wù)書,專用工藝裝備圖,專用工藝裝備驗證單,材料消耗工藝定額明細表,材料消耗工藝定額匯總表及工藝總結(jié)等有關(guān)文件。

  2.3.2小批量生產(chǎn)必備工藝文件對照產(chǎn)品系列鑒定資料要求由技術(shù)科酌情自定。

  2.3.3批量生產(chǎn)必備工藝文件--除了小批量生產(chǎn)的工藝文件外,各工序還必須有工藝守則及工序質(zhì)量管理表,由產(chǎn)品主管工藝員根據(jù)實際需要確定。

  2.4工藝文件的編制分工

  產(chǎn)品工藝文件由技術(shù)科負責編制、審核。

  3、工藝文件的會簽、驗證和審批

  3.1工藝文件會簽、技術(shù)科的工藝文件由所屬車間負責會簽、互相制約。

  3.2工藝文件的驗證,樣機試制及小批量生產(chǎn)的工藝文件,均應(yīng)進行驗證,由車間負責人、技術(shù)科會同質(zhì)檢人員,負責收集整理試制過程中的情況,進行一次可行性鑒定,然后由技術(shù)科認真進行修訂,經(jīng)修訂審批后的工藝文件即為正式工藝文件,是工廠工藝文件工作的法規(guī),各級人員都必須嚴格遵守。

  3.3工藝文件的審批與簽字

  根據(jù)新的工藝文件統(tǒng)一格式規(guī)定,每一種工藝文件必須統(tǒng)一編制,審核,會.

  簽,審查及標準化五個程序,并履行簽字手續(xù)。

  3.3.1編制一一-由工藝文件編制者簽字。

  3.3.2審核一一由技術(shù)科科長。

  3.3.3會簽一一由相互制約單位履行,具體按3.1條貫徹執(zhí)行。

  3.3.4審查一一產(chǎn)品工藝統(tǒng)一由技術(shù)副廠長進行審查,并履行簽字手續(xù)。

  3.3.5標準化一一為了確保產(chǎn)品工藝文件正確完整,統(tǒng)一標準審查工作。一律由標準化員承擔,并履行簽字手續(xù)。

  3.3.6非產(chǎn)品工藝文件的`審查由車間主任簽字,標準化由標準化員簽字。

  4、工藝文件的貫徹與實施..

  4.1工藝文件是企業(yè)工藝工作的法規(guī),各級人員都必須嚴格遵守,認真貫徹執(zhí)行。

  4.2技術(shù)科對車間工藝文件執(zhí)行情況及工藝紀律的貫徹情況,要定期組織檢查督促及時向技術(shù)副廠長作出報告。

  4.3車間主任對工藝文件在本車間正確貫徹執(zhí)行負責,要教育車間職工嚴格按工藝文件進行操作。

  4.4生產(chǎn)班組是貫徹實施工藝的基層單位,要堅持按設(shè)計圖樣、工藝文件,技術(shù)標準組織生產(chǎn),對執(zhí)行中的問題和需要作出改進的建議,應(yīng)及時向車間主任提出,未經(jīng)許可,不得擅自不按工藝加工。

  4.5質(zhì)檢人員應(yīng)按上述'三按'進行質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)員工不按工藝操作時,有權(quán)制止,并及時反映給車間領(lǐng)導處理。..

  4.6技術(shù)科對工藝文件不全與差錯,工藝措施不力,工藝文件的實施、工藝管理混亂負責。

  5、工藝文件修改

  5.1工藝文件修改一般原則。..

  5.1.1工藝文件需要修改時,一般由技術(shù)部門下達工藝文件更改通知單,憑更改通知單修改。

  5.1.2保證修改后的文件正確統(tǒng)一。

  5.1.3工藝文件修改通知單下達后,需修改的文件應(yīng)在規(guī)定日期內(nèi)部修改完畢。

  5.1.4由于臨時性的設(shè)備、工藝裝備或材料等問題,需臨時修改工藝時,應(yīng)填寫“臨時脫離工藝通知單”,經(jīng)有關(guān)部門會簽和批準后生效,但不能修改正式工藝文件。

  5.2工藝文件修改程序

  5.2.1填寫工藝文件更改通知單,其格式應(yīng)符合文件的更改程序規(guī)定。

  5.2.2工藝文件更改通知單應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門會簽并經(jīng)審核和批準后才能下發(fā)。

  5.2.3按批準的工藝文件更改通知單要求進行修改。

  5.3修改方法

  5.3.1修改時不得涂改,應(yīng)將更改部分用細實線劃去,使劃去部分仍能看清,然后在附件填寫更改后的內(nèi)容。

  5.3.2在更改部位附近標注本次修改所用標記,標記符號應(yīng)按更改通知單中的規(guī)定。

  5.3.3修改時必須在被改文件表尾的更改欄內(nèi)填寫本次更改的標記、更改次數(shù)、更改通知單的編號,日期和修改人簽字。

  5.3.4在下列情況下,工藝文件修改后需更改描曬。

  5.3.4.1經(jīng)多次修改,文件已模糊不清。

  5.3.4.2雖初次修改,但修改內(nèi)容較多,修改后文件已不清晰。

  5.3.5更新描的底圖,更改欄內(nèi)應(yīng)按以下規(guī)定填寫。

  5.3.5.1'標記'欄填寫重描寫前本次更改所用的標記。

  5.3.5.2'處數(shù)'欄填寫'重描'字樣。

  5.3.5.3'更改文件號'欄填寫重描前本次更改通知單編號。

  5.3.5.4'簽字'和'日期'欄內(nèi),負責復核的工藝人員簽上姓名和日期。

  5.3.5換發(fā)新描曬的工藝文件時,舊工藝文件必須收回存檔備查,而且新的文件應(yīng)加區(qū)分標記,嚴禁新舊兩種文件混用。

  6、工藝文件的保管和處理胃

  6.1凡保管的工藝文件應(yīng)及時登記,根據(jù)順序分類捕,裝訂或袋裝保管。

  6.2技術(shù)科應(yīng)常備全套文件復制件

  6.3凡需曬發(fā)的工藝文件,必須經(jīng)技術(shù)科審批后方可發(fā)放。

  6.4工藝文件由技術(shù)科統(tǒng)一保管,失效廢除的工藝文件應(yīng)蓋'作廢'章后單獨存檔五年以上備查。-

  6.5凡保管的工藝文件字跡要清晰、完整、符合標準,簽字手續(xù)齊全。

  7、工藝文件的借用與保密

  7.1未經(jīng)批準,對外不準借用工藝文件。

  7.2本廠工作人員借用工藝文件要辦理登記手續(xù),并限期歸還,歸還時應(yīng)清點。

  7.3借閱者應(yīng)保證工藝文件的完整、無缺,不得拆裝、涂改、抽換、損壞和遺失,不得轉(zhuǎn)借,否則,一律作違反工藝紀律處理。

文件管理制度15

  1、公文辦理一般包括分級、分辦、批辦、承辦、擬辦、核稿、簽發(fā)、印刷、用印、傳遞、歸檔、銷毀等程序;

  2、凡酒店的收文(信、函)包括領(lǐng)導的親收件,由總經(jīng)理室秘書處簽收、登記,轉(zhuǎn)交董事長或總經(jīng)理;

  3、公文登記后,根據(jù)總經(jīng)理的批示,由總經(jīng)理辦公室轉(zhuǎn)交各位領(lǐng)導傳閱,如需轉(zhuǎn)交有關(guān)部門閱辦,應(yīng)由總辦秘書送交,并經(jīng)登記、簽收后方可送交;

  4、閱讀文件應(yīng)按規(guī)定范圍,秘密級以上文件須到總經(jīng)理辦公室閱讀,因工作需要借閱文件應(yīng)辦理手續(xù),用完后及時退還,秘密級以上文件,各級領(lǐng)導及有關(guān)人員均不得攜離辦公室;

  5、各部門或個人對承辦的公文,必須認真負責,按規(guī)定期限迅速辦理,不得拖延積壓;

  6、各部門均應(yīng)實行公文催辦制度。負責辦理公文的`人員,對自己經(jīng)手處理的公文,應(yīng)件件有著落,事事有下文,轉(zhuǎn)辦要及時,催辦有結(jié)果,防止積壓誤事;

  7、公文辦完后,應(yīng)根據(jù)文書立卷、歸檔的有關(guān)規(guī)定,及時將公文定稿,正本和有關(guān)材料整理立卷,當年文件應(yīng)于第二年第二季度移交完畢;

  8、各級干部調(diào)動時,應(yīng)將文件(含保密記錄本)清理移交,凡參加會議帶回的文件,應(yīng)及時送總辦秘書處登記保管;

  9、沒有保存價值的文件,經(jīng)過鑒別和主管領(lǐng)導批準,由總經(jīng)理定期銷毀。銷毀秘密文件,要進行登記,有專人監(jiān)督,保證不丟失、不漏銷,秘密級以上文件不準作廢出售,一律集中銷毀。

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