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數(shù)據(jù)管理制度

時間:2025-11-24 13:58:59 好文 我要投稿

數(shù)據(jù)管理制度

  在不斷進(jìn)步的社會中,制度使用的頻率越來越高,制度對社會經(jīng)濟(jì)、科學(xué)技術(shù)、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護(hù),有著十分重要的作用。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編整理的數(shù)據(jù)管理制度,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

數(shù)據(jù)管理制度

數(shù)據(jù)管理制度1

  計算機(jī)數(shù)據(jù)中心機(jī)房是保證醫(yī)院信息系統(tǒng)正常運行的重要場所。為保證機(jī)房設(shè)備與信息的安全,保障機(jī)房有良好的運行環(huán)境和工作秩序,特制定本制度。

  1、保證中心機(jī)房環(huán)境安全:

  每天查看中心機(jī)房的溫度和濕度,并記錄;每天聾看ups日志并記錄,不得在中心機(jī)房附近添置強震動、強噪聲、強磁場的設(shè)備,定期檢查計算機(jī)設(shè)備使用電源安全接地情況。

  2、實行中心機(jī)房準(zhǔn)入管理:

  中心機(jī)房配備門禁止系統(tǒng),計算機(jī)中心工作人員進(jìn)入需持個人的'專用卡刷卡進(jìn)入。外來人員需得到計算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并在相關(guān)計算機(jī)中心工作人員陪同下方可進(jìn)入.并作記錄。

  3、中心服務(wù)器操作系統(tǒng)安全管理:

  系統(tǒng)管理員單獨管理系統(tǒng)用戶密碼,并定期更換密碼;離開服務(wù)器時技術(shù)鎖定機(jī)器。第三方需要登陸服務(wù)器時,需在計算機(jī)中心工作人員全程陪同下進(jìn)行操作,工作完畢后更換密碼。系統(tǒng)管理員每天查看系統(tǒng)日志,檢查關(guān)鍵目錄是否有異常。操作系統(tǒng)版本升級應(yīng)得到計算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意,并做好記錄。更改系統(tǒng)配置后應(yīng)及時進(jìn)行備份,并做好相關(guān)文檔存檔。

  4、中心數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)安全管理:

  數(shù)據(jù)庫管理員每天查看數(shù)據(jù)庫的備份,并及時匯報異常。數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)參數(shù)調(diào)整、版本升級應(yīng)得到計算機(jī)中心負(fù)責(zé)人同意.并做好記錄。

  5、中心交換機(jī)安全管理:

  網(wǎng)絡(luò)管理員每天查看中心交換機(jī)使用情況.并做好記錄。確保備用交換機(jī)狀態(tài)正常,備用鏈路完整。

數(shù)據(jù)管理制度2

  為規(guī)范備份管理工作,合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的知識產(chǎn)權(quán)利益和技術(shù)資料的儲備,特制訂本管理制度。

  一、所有服務(wù)器、交換機(jī)及其他系統(tǒng)主要設(shè)備均由企業(yè)管理部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)管理和備份。

  二、根據(jù)公司情景將數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種。一般數(shù)據(jù)主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等。重要數(shù)據(jù)主要包括:財務(wù)數(shù)據(jù)、技術(shù)部門圖紙、商務(wù)部標(biāo)書、服務(wù)器數(shù)據(jù)等。

  三、一般數(shù)據(jù)由各部門每月自行備份,部門經(jīng)理負(fù)責(zé)整理歸檔后刻盤,系統(tǒng)管理員每半年對一般數(shù)據(jù)資料進(jìn)行選擇性收集歸檔。

  四、重要數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé),具體細(xì)則如下:

  1、財務(wù)部每月底將當(dāng)月電子帳、表格等數(shù)據(jù)統(tǒng)一整理,系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)刻盤,由財務(wù)部保存。

  2、技術(shù)部門已定稿的圖紙、商務(wù)部標(biāo)書須在每月底前,由各部門的文件管理員上傳至PDM系統(tǒng),由系統(tǒng)管理員做備份保存。

  3、服務(wù)器的ERP、PDM、CRM等數(shù)據(jù)由系統(tǒng)管理員在硬盤做每日備份,并在每周六午時統(tǒng)一刻盤保存。

  五、當(dāng)服務(wù)器、交換機(jī)及其他系統(tǒng)主要設(shè)備配置更新變動,以及服務(wù)器應(yīng)用系統(tǒng)、軟件修改后均要在改動當(dāng)天進(jìn)行備份。

  六、備份數(shù)據(jù)所使用的刻錄機(jī)、光盤均由系統(tǒng)管理員保存,當(dāng)刻錄機(jī)故障或光盤不足時應(yīng)及時聯(lián)系維修或購買,確保備份工作的正常進(jìn)行。

  七、所有數(shù)據(jù)備份工作由系統(tǒng)管理員進(jìn)行詳實記錄,并建立檔案。

  八、如遇網(wǎng)絡(luò)攻擊或感染等突發(fā)事件,各部門應(yīng)積極配合系統(tǒng)管理員進(jìn)行處理,同時將團(tuán)體情景記錄到備份檔案中。

  九、各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料或沒有及時執(zhí)行備份任務(wù)的,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  數(shù)據(jù)管理制度8

  第一章、總則

  第一條、為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務(wù),保證各類信息合理、有序流動和信息安全,確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》等規(guī)定,特制定本管理辦法。

  第二條、本辦法適用于集團(tuán)各職能部室,直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

  第二章、管理范圍

  第三條、本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

  第三章、組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制

  第四條、集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,負(fù)責(zé)審定集團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法,負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求等。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱集團(tuán)信息辦)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的`監(jiān)督、檢查和考核,指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作,查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團(tuán)平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門,負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。

  第四章、數(shù)據(jù)分級管理

  第五條、根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性,結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,按照集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

  第六條、集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé),運維管理由信通公司負(fù)責(zé)。廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理,集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護(hù)。

數(shù)據(jù)管理制度3

  1. 引言

  網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全是現(xiàn)代社會的重要問題之一,為了確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的保密性、完整性和可用性,本公司制定了本網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理制度。本制度的目的是規(guī)范網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理的各項工作,保護(hù)公司和客戶的利益。

  2. 定義

  2.1 網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全

  網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全是指通過網(wǎng)絡(luò)傳輸、存儲和處理的.數(shù)據(jù)的保護(hù)措施,包括保密性、完整性和可用性。網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)可以包括公司機(jī)密信息、客戶數(shù)據(jù)和其他敏感信息。

  3. 管理責(zé)任

  3.1 高層管理層責(zé)任

  高層管理層應(yīng)確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理制度的實施和執(zhí)行,并為網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全提供必要的資源和支持。

  3.2 安全管理團(tuán)隊責(zé)任

  安全管理團(tuán)隊負(fù)責(zé)制定和實施網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序,并將其與員工共享和培訓(xùn),以確保員工對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全的理解和遵守。

  4. 數(shù)據(jù)分類和訪問控制

  4.1 數(shù)據(jù)分類

  公司的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)應(yīng)根據(jù)其重要性和敏感程度進(jìn)行分類。分類標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)基于風(fēng)險評估,并由安全管理團(tuán)隊進(jìn)行規(guī)定。

  4.2 數(shù)據(jù)訪問控制

  根據(jù)數(shù)據(jù)分類,制定適當(dāng)?shù)脑L問控制措施,確保只有經(jīng)過授權(quán)的人員可以訪問和處理相應(yīng)的數(shù)據(jù)。

  5. 網(wǎng)絡(luò)安全措施

  5.1 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安全

  確保所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備都采取了適當(dāng)?shù)陌踩胧,包括使用強密碼、定期更新固件和及時修補已知的安全漏洞。

  5.2 防火墻和入侵檢測系統(tǒng)

  配置和維護(hù)防火墻和入侵檢測系統(tǒng),阻止未經(jīng)授權(quán)的訪問和檢測異常網(wǎng)絡(luò)活動。

  5.3 安全審計和監(jiān)控

  定期進(jìn)行安全審計和監(jiān)控,檢查網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的安全性和完整性,并及時發(fā)現(xiàn)和應(yīng)對潛在的安全威脅。

  6. 員工培訓(xùn)和意識提高

  6.1 員工培訓(xùn)

  對所有員工進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全培訓(xùn),包括數(shù)據(jù)分類、訪問控制和網(wǎng)絡(luò)安全措施等方面的培訓(xùn)。

  6.2 安全意識提高

  定期組織網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全意識提高活動,提醒員工注意網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)的保護(hù)和安全使用。

  7. 應(yīng)急響應(yīng)

  建立健全的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制,及時應(yīng)對和處理網(wǎng)絡(luò)安全事件,最大限度地減少損失。

  8. 評估和改進(jìn)

  定期評估網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理制度的有效性,并根據(jù)評估結(jié)果進(jìn)行必要的改進(jìn)和優(yōu)化。

  9. 結(jié)論

  本網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理制度的實施將有助于確保公司的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全,并保護(hù)公司和客戶的利益。各部門和員工應(yīng)遵守本制度的規(guī)定,并積極參與網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理工作。

數(shù)據(jù)管理制度4

  1.1目的

  為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作,合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、病毒等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲備,物制訂本管理制度。

  2、適用范圍

  公司各部門有電腦使用權(quán)限的員工

  第二章備份制度和要求

  2.1根據(jù)公司情況備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種:一般數(shù)據(jù)主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等;

  重要數(shù)據(jù)主要包括:財務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等;

  2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,設(shè)置10位以上的密碼,密碼3個月要進(jìn)行更換;

  2.3除臨時的文件外,其他文件要用文件夾的形式分類存放,即先建立好文件夾,然后把相應(yīng)的文件放到不同的文件夾中;

  2.4 網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個有電腦的.員工建立文件夾,并分配用戶名和密碼(每人都有自己的用戶名和密碼),員工在自己電腦上通過網(wǎng)絡(luò),輸入自己用戶名和密碼即可看到屬于自己的文件夾,打開此文件夾后把自己電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

  2.5各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料等,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理;

  2.6 網(wǎng)絡(luò)管理員會抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期,如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進(jìn)行警告,一個月未上傳數(shù)據(jù)的將進(jìn)行問責(zé); 網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,備份到另外介質(zhì),如硬盤、移動硬盤、光盤等;

  2.7系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份,備份數(shù)據(jù)的副本會保存到安全介質(zhì)中;

  附則:

  本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜,報請公司總經(jīng)理后執(zhí)行。

  根據(jù)公司要求:

  所有員工電腦內(nèi)重要的文件都要進(jìn)行備份,

數(shù)據(jù)管理制度5

  一、目的

  為了提高公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全性,最大限度的防止資料流失。特制定本規(guī)定

  二、范圍

  電子文檔向外發(fā)送時遵循此規(guī)定。

  三、定義

  3.1向外發(fā)送的數(shù)據(jù):包括對外光盤的刻錄,因工作需要向外發(fā)送的電子文件及通過其它途徑傳遞的資料。

  3.2有效數(shù)據(jù):指工作所需的和各種文檔,不包括音樂、影視、生活圖片或其它與工作無關(guān)的文件。

  四、權(quán)責(zé)

  4.1計算機(jī)使用:各部門經(jīng)(副)理指定人員; 4.2數(shù)據(jù)安全監(jiān)管:人力資源部指定之人員;

  五、作業(yè)內(nèi)容

  5.1所有申請使用電腦辦公的同事需經(jīng)過人力資源部網(wǎng)絡(luò)中心的相關(guān)培訓(xùn),培訓(xùn)日期按年度培訓(xùn)計劃執(zhí)行?己撕细窈,網(wǎng)絡(luò)中心分配相應(yīng)的電腦使用權(quán)限,準(zhǔn)許使用電腦辦公。

  5.2人力資源部根據(jù)辦公系統(tǒng)的使用情況,將不定期的組織臨時性的專項培訓(xùn)。

  5.3公司對外的電子文檔輸出由人力資源部負(fù)責(zé)。包括刻錄光盤,向外發(fā)送文件等。所有部門如有上述需要,請?zhí)顚懡y(tǒng)一的<<申請單>>,經(jīng)部門經(jīng)理或直接上級審批后,由人力資源部相關(guān)崗位處理。

  5.4電子郵件的'使用由操作員自己負(fù)責(zé)。網(wǎng)絡(luò)中心在總經(jīng)理同意后,有權(quán)在不發(fā)布公告時對電子郵件系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)控。

  5.5除總經(jīng)理批準(zhǔn)或有特殊用途的電腦外,鎖定所有電腦的USB接口,拆除或禁用軟驅(qū)、光驅(qū)。

  5.6除人力資源部指定崗位外,所有電腦禁止安裝刻錄機(jī)或相關(guān)設(shè)備。

  5.7除簽訂《資料保密協(xié)議》的同事外,未經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理同意,不得使用U盤、移動硬盤等設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即沒收。并記小過一次。

  5.8未經(jīng)允許,員工不應(yīng)將不屬于公司的電腦整機(jī)或配件帶入公司使用,也不允許接入公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。違者記大過一次。并對其設(shè)備進(jìn)行檢查,確認(rèn)后歸還給當(dāng)事人。

  5.9所有的電腦操作員最多每6天向服務(wù)器備份一次有效數(shù)據(jù)。人力資源部指定崗位每月3日前必須將所有數(shù)據(jù)備份到光盤存檔。具體備份方式另行通知。

  5.10在公司辦公場所內(nèi)需上網(wǎng)的同事請按正常程序申請,在學(xué)習(xí)公司的<>后開通相應(yīng)上網(wǎng)權(quán)限。禁止利用公司電話拔號上網(wǎng),一經(jīng)發(fā)現(xiàn),當(dāng)事人記小過一次,電話責(zé)任人記警告一次。

  5.11在公司范圍內(nèi)不允許啟用筆記本電腦自帶的無線網(wǎng)卡。以避免對網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成電磁干擾。

  5.12員工應(yīng)有相當(dāng)強的保密意識,不允許將公司資料以任何形式發(fā)布到Internet上。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),報總經(jīng)辦處理。并且公司保留送交公安機(jī)關(guān)的權(quán)利。

數(shù)據(jù)管理制度6

  一、為了提高我省工商行政管理機(jī)關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平,加強數(shù)據(jù)管理,明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的責(zé)任,制定本制度。

  二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行政管理機(jī)關(guān)對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程;數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行政管理機(jī)關(guān)和所屬下級工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理;數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。

  三、各級工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心(含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心)負(fù)責(zé)牽頭實施數(shù)據(jù)管理,工商行政管理機(jī)關(guān)各工作部門應(yīng)加強數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作,不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平,配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。

  四、數(shù)據(jù)傳輸

  (一)信息中心應(yīng)落實各級工商行政管理機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員,明確管理責(zé)任,每日對網(wǎng)絡(luò)運行情況進(jìn)行檢查,如實記錄網(wǎng)絡(luò)運行日志,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運行。網(wǎng)絡(luò)運行日志應(yīng)包括運行日期、各個端口運行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情況、責(zé)任人員簽名等內(nèi)容。

  (二)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行最后檢查,對有缺、錯、漏項的應(yīng)要求錄入部門進(jìn)行補正,對違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,應(yīng)及時通知接收方查收。

  (三)接收方網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時對接收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點、接收失敗應(yīng)及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數(shù)據(jù)庫的完整。

  (四)不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員處理的直報信息、數(shù)據(jù),由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進(jìn)行處理,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)給予技術(shù)幫助。

  (五)在啟動應(yīng)急預(yù)案時,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求,確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。

  五、數(shù)據(jù)檢查

  (一)各級信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法,定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查,通過堅持不懈的開展這項工作,促進(jìn)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。

  (二)數(shù)據(jù)檢查項目,應(yīng)根據(jù)上級金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務(wù)建設(shè)的`實際,針對存在的問題具體擬訂。

  (三)對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,應(yīng)在三個工作日內(nèi)及時通報相關(guān)單位進(jìn)行補正和重傳,相關(guān)單位接到通報后,應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內(nèi)完成的,應(yīng)及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時間內(nèi)完成補正和上傳工作。

  (四)對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系,擅自違反或擴(kuò)大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進(jìn)行處理的數(shù)據(jù),應(yīng)比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。

  (五)各有關(guān)部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合,不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。

  六、數(shù)據(jù)庫管理

  (一)各級工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)庫的管理,數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責(zé),定時對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢查,檢查情況應(yīng)記入運行日志。

  (二)數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情況,以不影響工作為原則,每1~5天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時、不完整造成工作損失。

  (三)數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或病毒威脅時,應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止,必要時可以切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,安全隱患或病毒威脅消除后,應(yīng)及時將切斷用戶接入。

  (四)計算機(jī)使用人員應(yīng)自覺接受數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督,不得在非涉密計算機(jī)上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù),不得在非涉密計算機(jī)上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機(jī)聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。

  (五)數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的時間、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情況。

  (六)數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次清理,清理中發(fā)現(xiàn)需要刪除的數(shù)據(jù),應(yīng)書面報省局信息中心,經(jīng)核對批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準(zhǔn),不得擅自刪除數(shù)據(jù)。

  (七)數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù),按照本規(guī)定第四條辦理。

  七、各級信息中心應(yīng)采取切實有效的措施,保證工商行政管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題,應(yīng)及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

  八、數(shù)據(jù)管理責(zé)任

  (一)因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可過錯責(zé)任追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任;因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)執(zhí)法過錯責(zé)任追究辦法》追究有關(guān)人員的責(zé)任。

  (二)因違反上述第四條第(二)款、第六條第(三)款、第(四)款規(guī)定,造成泄密的,依據(jù)國家安全保密和計算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的責(zé)任。構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

  (三)除以上情形以外,如違反上述規(guī)定,視情況每次扣減該單位績效分1~5分,個人責(zé)任的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機(jī)關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。

  十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

數(shù)據(jù)管理制度7

  第一章 總 則

  第一條 為適應(yīng)集團(tuán)信息化發(fā)展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務(wù),保證各類信息合理、有序流動和信息安全,確保集團(tuán)信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全發(fā)展,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團(tuán)信息安全管理辦法》(中平?20xx?188號)、等規(guī)定,特制定本管理辦法。

  第二條 本辦法適用于集團(tuán)各職能部室,直屬和特設(shè)機(jī)構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

  第二章 管理范圍管理制度

  第三條 本辦法管理范圍包括:各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),以及為其供給支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

  第三章 組織機(jī)構(gòu)和工作機(jī)制

  第四條 集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組是集團(tuán)數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層,負(fù)責(zé)審定集團(tuán)有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、辦法,負(fù)責(zé)審核有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、重要需求等。集團(tuán)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱集團(tuán)信息辦)負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核,指導(dǎo)集團(tuán)數(shù)據(jù)管理工作,查處危害集團(tuán)數(shù)據(jù)安全的事件。各單位負(fù)責(zé)本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理工作。中國平煤神馬集團(tuán)平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門,負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。

  第四章 數(shù)據(jù)分級管理

  第五條 根據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性,結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定,按照集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標(biāo)準(zhǔn)。

  第六條 集團(tuán)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù),技術(shù)管理由集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé),業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負(fù)責(zé),運維管理由信通公司負(fù)責(zé)。廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理,集團(tuán)需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團(tuán)數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護(hù)。

  第五章 數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理

  第七條 集團(tuán)信息辦負(fù)責(zé)集團(tuán)數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)的.統(tǒng)一規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)制定,負(fù)責(zé)對集團(tuán)及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)管理進(jìn)行引導(dǎo)和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn),在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)自身實際逐步按照集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善。

  第八條 數(shù)據(jù)編碼和接口標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)貼合以下要求:

  (一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的一致性;

  (二)接口應(yīng)實現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入供給企業(yè)級的支持,在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供給安全可靠的接入;

  (三)供給完善的數(shù)據(jù)安全機(jī)制,以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面保護(hù),保證系統(tǒng)的正常運行,防止很多訪問,以及很多占用資源的情景發(fā)生,保證系統(tǒng)的健壯性;

  (四)供給有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機(jī)制,使得接口的運行情景可監(jiān)控,便于及時發(fā)現(xiàn)錯誤并排除故障;

  (五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下,實現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴(kuò)展,同時在系統(tǒng)并發(fā)增加時供給系統(tǒng)資源的動態(tài)擴(kuò)展,以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

數(shù)據(jù)管理制度8

  1、目的

  收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進(jìn)。

  2、適用范圍

  適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。

  3、相關(guān)/支持性文件

  《過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量程序》

  《文件控制程序》

  《記錄控制程序》

  《糾正措施程序》

  《預(yù)防措施程序》

  4、職責(zé)

  4.1質(zhì)量管理部

  a)負(fù)責(zé)歸口管理公司對內(nèi)、外相關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;

  b)負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的選用、批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計技術(shù)的實施效果。

  4.2各部門

  a)負(fù)責(zé)各自相關(guān)的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;

  b)負(fù)責(zé)本部門統(tǒng)計技術(shù)的具體選擇與應(yīng)用。

  5、工作程序

  5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。

  5.2數(shù)據(jù)的來源

  5.2.1外部來源

  a)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;

  b)地方政府機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

  c)市場動態(tài);

  d)相關(guān)方(如業(yè)主和住戶、供應(yīng)方等)反饋及投訴等。

  5.2.2內(nèi)部來源

  a)日常工作,如質(zhì)量目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;

  b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正預(yù)防措施處理結(jié)果等;

  c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;

  d)其他信息員工建議等。

  5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。

  5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理

  5.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應(yīng)提供如下信息;

  a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;

  b)服務(wù)滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;

  c)過程、服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會;

  d)供方的信務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析,并負(fù)責(zé)傳遞至相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》。

  5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關(guān)部門收集、分析、整理、傳遞。

  5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主和住戶進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關(guān)規(guī)定。

  5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應(yīng)在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》報告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。

  5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的.收集、分析與處理

  5.3.3.1經(jīng)理依照相應(yīng)規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。

  5.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。

  5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。

  5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡(luò)處理單》反饋給經(jīng)理處理。

  5.4數(shù)據(jù)分析方法

  5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。

  5.4.2本公司基本統(tǒng)計方法

  a)對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務(wù)質(zhì)量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;

  b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對物品的檢測采取相應(yīng)的抽樣檢驗法。

  5.4.3統(tǒng)計方法實施要求

  a)綜合管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計方法培訓(xùn);

  b)正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實。

  5.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定

  a)是否降低了不合格率;

  b)是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量;

  c)是否提高了工作效率;

  d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。

  5.5經(jīng)理每三個月對各部門統(tǒng)計方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預(yù)防措施程序》。

  5.6統(tǒng)計記錄的管理

  對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限,進(jìn)行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效的管理與控制。

  6、相關(guān)記錄

  無

數(shù)據(jù)管理制度9

  第一條 為防止數(shù)據(jù)的非法生成、變更、泄漏、丟失與被破壞,確保數(shù)據(jù)的有據(jù)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、保密性,特制訂本制度。

  第二條 數(shù)據(jù)管理范圍包括所有利用計算機(jī)進(jìn)行輸入、存儲、處理、再加工及輸出的數(shù)據(jù),它包括文字材料、報表、各類原始憑證、圖形、圖像等輸入處理對象,又包括存儲于計算機(jī)內(nèi)部及傳輸?shù)母黝悢?shù)據(jù),還包括計算機(jī)輸出的磁存儲、光存儲、電存儲及各類打印數(shù)據(jù)。

  第三條 數(shù)據(jù)必須是有據(jù)的,能夠辨認(rèn)數(shù)據(jù)的內(nèi)容、用途和使用方法;必須經(jīng)過合法的手續(xù)和規(guī)定的渠道采集、加工、處理和傳播數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)應(yīng)只用于明確規(guī)定的目的,未經(jīng)批準(zhǔn)不得它用;采用的數(shù)據(jù)范圍應(yīng)與規(guī)定用途相符。

  第四條 數(shù)據(jù)管理者應(yīng)承擔(dān)保存或處理數(shù)據(jù)的保護(hù)職責(zé),防止數(shù)據(jù)的丟失、誤用或破壞;特殊或重要數(shù)據(jù),應(yīng)采用多種記錄手段異地保存,免遭意外風(fēng)險。

  第五條 數(shù)據(jù)使用者有權(quán)查閱被授權(quán)的數(shù)據(jù),索取數(shù)據(jù)記錄復(fù)制件,更正有關(guān)自身的任何不準(zhǔn)確數(shù)據(jù);享受有限次數(shù)規(guī)定的有問必答權(quán)利。

  第六條 根據(jù)使用的不同系統(tǒng)制訂相應(yīng)的數(shù)據(jù)存取細(xì)則,采取措施防止數(shù)據(jù)被非法修改,堵塞管理操作的疏忽或蓄謀竊取數(shù)據(jù)的漏洞。

  第七條 無正當(dāng)理由和有關(guān)批準(zhǔn)手續(xù),不得通報數(shù)據(jù)內(nèi)容,不得泄漏數(shù)據(jù)給內(nèi)部或外部的無關(guān)人員,不得篡改數(shù)據(jù)庫數(shù)據(jù)內(nèi)容,必要修改時,應(yīng)經(jīng)由部門主管及公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批,提交數(shù)據(jù)管理部門,經(jīng)管理部門領(lǐng)導(dǎo)審批同意后由數(shù)據(jù)管理員進(jìn)行修改。

  第八條 不應(yīng)造成可從發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中推斷出保密或敏感的信息。

  第九條 不同數(shù)據(jù)用途建立適當(dāng)?shù)谋O(jiān)督、管理機(jī)制,保證與數(shù)據(jù)有關(guān)的個體和數(shù)據(jù)管理者的合法權(quán)益不被侵犯。

  第十條 有新系統(tǒng)上線或升級時,數(shù)據(jù)管理部門應(yīng)當(dāng)切實做好上線或升級前的各項準(zhǔn)備工作,應(yīng)查驗設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商或開發(fā)人員提交的有關(guān)運行維護(hù)資料,并負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商提供對相關(guān)崗位人員的技術(shù)培訓(xùn)。制定科學(xué)的上線計劃和新舊系統(tǒng)數(shù)據(jù)切換方案,考慮應(yīng)急預(yù)案,確保新舊系統(tǒng)順利切換和平穩(wěn)銜接。系統(tǒng)上線涉及數(shù)據(jù)遷移的,還應(yīng)由設(shè)備廠商或軟件開發(fā)商制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)遷移計劃并經(jīng)由數(shù)據(jù)管理部門及分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后執(zhí)行。

  第十一條 信息系統(tǒng)中的信息應(yīng)該根據(jù)其重要性、密級、應(yīng)用需求等分別實施相應(yīng)的加密措施,未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,保密信息不得以明文形式存儲和傳送。由信息所有者根據(jù)信息的重要性、密級規(guī)定及用途,決定操作人員的存取權(quán)限和存取方式。所有的統(tǒng)計信息應(yīng)根據(jù)其重要程度進(jìn)行密級劃分,并制訂相應(yīng)的管理辦法,確定允許對外發(fā)布和交流的信息指標(biāo)、報批權(quán)限和手續(xù)。

  (1)備份的數(shù)據(jù)、打印出的`數(shù)據(jù)應(yīng)在指定的數(shù)據(jù)保管室或指定的場所保管,并指定專人負(fù)責(zé)保管

 。2)數(shù)據(jù)保管員必須用文件管理等方法,對數(shù)據(jù)進(jìn)行登記管理。

 。3)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,禁止數(shù)據(jù)的外借,內(nèi)部無權(quán)查閱和無正式批文的人員不得查閱。對于經(jīng)正式批文借出的數(shù)據(jù)必須登記,并由經(jīng)手人簽字,便于發(fā)生數(shù)據(jù)泄漏時分清責(zé)任人。

 。4)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,數(shù)據(jù)保管員不得修改所保管的任何數(shù)據(jù)。

 。5)電腦操作人員要定期清理服務(wù)器中的數(shù)據(jù),將過期的、作廢的數(shù)據(jù)全部清除,每天作廢的打印數(shù)據(jù)必須銷毀。

  (6)數(shù)據(jù)是公司的重要資料,必須按嚴(yán)格地制度進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。

 。7)每天將所有數(shù)據(jù)備份到專門用于備份的工作站硬盤上和備份服務(wù)器上。

 。8)每周,將備份在工作站上的所有歷史數(shù)據(jù)刻錄在只讀光碟上保存,備份數(shù)據(jù)一式三份,并用統(tǒng)一格式的標(biāo)簽和目錄清單。并必須異地存放。

  (9)公司總部及其分支機(jī)構(gòu)必須進(jìn)行交易數(shù)據(jù)的多重備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)異地存放并送交一份至公司財務(wù)部門保管。送交至公司財務(wù)部門保管的備份必須采用只讀介質(zhì)。

 。10)數(shù)據(jù)備份及歷史數(shù)據(jù)的存放應(yīng)保證防火、防熱、防塵、防潮及防磁。磁記錄介質(zhì)應(yīng)存放于距鋼筋房柱或類似結(jié)構(gòu)物十厘米以外處,以防雷電經(jīng)鋼筋傳播時產(chǎn)生的磁場破壞所存數(shù)據(jù)。

 。11)未經(jīng)流程及領(lǐng)導(dǎo)許可,嚴(yán)禁修改歷史數(shù)據(jù)。

 。12)當(dāng)軟件更換或版本大的升級后,應(yīng)做好原系統(tǒng)完整的程序和數(shù)據(jù)的備份,并寫出詳細(xì)的文檔資料,記載超級管理員的操作號以及密碼。

數(shù)據(jù)管理制度10

  一、為了提高我省工商行政管理機(jī)關(guān)電子政務(wù)應(yīng)用水平,加強數(shù)據(jù)管理,明確數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)檢查、數(shù)據(jù)庫管理、數(shù)據(jù)安全工作的職責(zé),制定本制度。

  二、本制度所稱數(shù)據(jù)傳輸是指我省各級工商行政管理機(jī)關(guān)對批量信息數(shù)據(jù)或規(guī)定信息數(shù)據(jù)的發(fā)送、接收過程;數(shù)據(jù)檢查是指對要發(fā)送數(shù)據(jù)和已接收數(shù)據(jù)的正確性、完整性、邏輯性檢查;數(shù)據(jù)庫管理是指對本工商行政管理機(jī)關(guān)和所屬下級工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)庫的管理;數(shù)據(jù)安全是指對于數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)庫的信息安全管理。

  三、各級工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心含信息化歸口管理部門,以下簡稱信息中心負(fù)責(zé)牽頭實施數(shù)據(jù)管理,工商行政管理機(jī)關(guān)各工作部門應(yīng)加強數(shù)據(jù)錄入、數(shù)據(jù)更新工作,不斷提高數(shù)據(jù)應(yīng)用工作水平,配合做好相關(guān)數(shù)據(jù)管理和質(zhì)量保證工作。

  四、數(shù)據(jù)傳輸

  一信息中心應(yīng)落實各級工商行政管理機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員,明確管理職責(zé),每日對網(wǎng)絡(luò)運行情景進(jìn)行檢查,如實記錄網(wǎng)絡(luò)運行日志,發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)運行故障及時予以排除,確保工商行政管理網(wǎng)絡(luò)通暢運行。網(wǎng)絡(luò)運行日志應(yīng)包括運行日期、各個端口運行狀況、服務(wù)器工作狀況、通信設(shè)備工作狀況、故障處理排除情景、職責(zé)人員簽名等資料。

  二網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員對要發(fā)送信息、數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行最終檢查,對有缺、錯、漏項的應(yīng)要求錄入部門進(jìn)行補正,對違反網(wǎng)絡(luò)安全有關(guān)規(guī)定或存在安全隱患的應(yīng)拒絕發(fā)送。信息數(shù)據(jù)發(fā)送完成后,應(yīng)及時通知接收方查收。

  三接收方網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)及時對接收數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)益出、數(shù)據(jù)斷點、接收失敗應(yīng)及時排除問題并通知發(fā)送方重新發(fā)送,確保數(shù)據(jù)庫的完整。

  四不經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員處理的直報信息、數(shù)據(jù),由發(fā)送部門和接收部門按照上述要求進(jìn)行處理,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)給予技術(shù)幫忙。

  五在啟動應(yīng)急預(yù)案時,網(wǎng)絡(luò)維護(hù)人員應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案要求,確保網(wǎng)絡(luò)暢通并及時發(fā)送、接收信息數(shù)據(jù)。

  五、數(shù)據(jù)檢查

  一各級信息中心應(yīng)按照《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查制度》規(guī)定的辦法,定期或不定期組織數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查,經(jīng)過堅持不懈的開展這項工作,促進(jìn)工商行政管理機(jī)關(guān)數(shù)據(jù)質(zhì)量的不斷提高。

  二數(shù)據(jù)檢查項目,應(yīng)根據(jù)上級金信工程建設(shè)要求和本地開展電子政務(wù)建設(shè)的實際,針對存在的問題具體擬訂。

  三對于在數(shù)據(jù)檢查中發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)質(zhì)量問題,應(yīng)在三個工作日內(nèi)及時通報相關(guān)單位進(jìn)行補正和重傳,相關(guān)單位接到通報后,應(yīng)在七個工作日內(nèi)完成補正和重傳工作,確因工作量大等原因,不能在七個工作日內(nèi)完成的,應(yīng)及時報告上級信息中心,并組織力量在最短時光內(nèi)完成補正和上傳工作。

  四對于在檢查中發(fā)現(xiàn)的擅自改變數(shù)據(jù)指標(biāo)體系,擅自違反或擴(kuò)大數(shù)據(jù)指標(biāo)邏輯內(nèi)涵進(jìn)行處理的數(shù)據(jù),應(yīng)比照前款規(guī)定及時予以糾正和補傳。

  五各有關(guān)部門對于數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查和補正上傳工作應(yīng)當(dāng)積極配合,不得設(shè)置人為障礙或無故拖延。

  六、數(shù)據(jù)庫管理

  一各級工商行政管理機(jī)關(guān)信息中心應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)庫的管理,數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)明確管理職責(zé),定時對數(shù)據(jù)庫進(jìn)行檢查,檢查情景應(yīng)記入運行日志。

  二數(shù)據(jù)庫管理人員應(yīng)視工作量情景,以不影響工作為原則,每1~5天進(jìn)行一次數(shù)據(jù)備份。不得因數(shù)據(jù)備份不及時、不完整造成工作損失。

  三數(shù)據(jù)庫管理人員發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫不安全隱患或xx威脅時,應(yīng)采取措施加以預(yù)防或制止,必要時能夠切斷用戶接入并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告,安全隱患或xx威脅消除后,應(yīng)及時將切斷用戶接入。

  四計算機(jī)使用人員應(yīng)自覺理解數(shù)據(jù)庫管理人員的監(jiān)督,不得在非涉密計算機(jī)上錄入、傳輸、查詢、保存涉密信息數(shù)據(jù),不得在非涉密計算機(jī)上安裝、運行涉密程序、軟件,不得使用非涉密計算機(jī)聯(lián)接、訪問涉密信息網(wǎng)絡(luò)。未經(jīng)許可,不得擅自下載、安裝、使用與工作無關(guān)的程序、軟件。

  五數(shù)據(jù)庫批量錄入、查詢必須做好書面記錄,如實記載錄入查詢的'時光、數(shù)量、錄入查詢?nèi)诵彰扔嘘P(guān)情景。

  六數(shù)據(jù)庫中的過期、冗余數(shù)據(jù)每半年進(jìn)行一次清理,清理中發(fā)現(xiàn)需要刪除的數(shù)據(jù),應(yīng)書面報省局信息中心,經(jīng)核對批準(zhǔn)后方能進(jìn)行。未經(jīng)正式批準(zhǔn),不得擅自刪除數(shù)據(jù)。

  七數(shù)據(jù)庫上傳和接收數(shù)據(jù),按照本規(guī)定第四條辦理。

  七、各級信息中心應(yīng)采取切實有效的措施,保證工商行政管理數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。在應(yīng)用中發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)指標(biāo)體系有不滿足、不適應(yīng)工作需要的問題,應(yīng)及時書面報省局信息中心,由省局信息中心統(tǒng)一做出修改。不得擅自增加、減少或改變數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。

  八、數(shù)據(jù)管理職責(zé)

  一因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)行政許可過錯職責(zé)追究暫行辦法》追究有關(guān)人員的職責(zé);因違反上述規(guī)定導(dǎo)致工商行政管理機(jī)關(guān)行政執(zhí)法出現(xiàn)過錯的,按照國家有關(guān)規(guī)定和《貴州省工商行政管理機(jī)關(guān)執(zhí)法過錯職責(zé)追究辦法》追究有關(guān)人員的職責(zé)。

  二因違反上述第四條第二款、第六條第三款、第四款規(guī)定,造成泄密的,依據(jù)國家安全保密和計算機(jī)安全管理有關(guān)規(guī)定追究有關(guān)人員的職責(zé)。構(gòu)成犯罪的,移送司法機(jī)關(guān)追究刑事職責(zé)。

  三除以上情形以外,如違反上述規(guī)定,視情景每次扣減該單位績效分1~5分,個人職責(zé)的追究辦法,由被扣分單位研究決定。

  九、本規(guī)定適用于我省各級工商行政管理機(jī)關(guān)的各類信息數(shù)據(jù)管理。

  十、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

數(shù)據(jù)管理制度11

  為確保醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)應(yīng)用能夠正常、高效、安全地運行,實現(xiàn)系統(tǒng)安全、數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和應(yīng)用安全的目標(biāo),特制定醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計安全應(yīng)急應(yīng)急管理制度。

  一、落實責(zé)任主體

  主管部門負(fù)責(zé)所有醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計算機(jī)信息安全,本店專人操作員為本店醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)單位計算機(jī)安全直接責(zé)任人,本店負(fù)責(zé)任人為本店網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)管員和責(zé)任人。

  二、強化安全意識

  定期進(jìn)行全員網(wǎng)絡(luò)安全知識學(xué)習(xí)和培訓(xùn),提高人員政治、業(yè)務(wù)水平,全員參與,齊抓共管,把相關(guān)措施落到實處,確保網(wǎng)絡(luò)的安全有效運行。專人負(fù)責(zé),定期更改系統(tǒng)口令。

  三、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急管理

  出現(xiàn)了專用計算機(jī)安裝了其他軟件或修改、刪除醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)上文件時立即聯(lián)系藥店負(fù)責(zé)人,對未造成破壞和損失及時更正錯誤。評估和查看損壞程度和嚴(yán)重程度,輕微的批評教育,嚴(yán)重的進(jìn)行追責(zé)和上報主管部門處理。重要的數(shù)據(jù)文件的多份拷貝異盤存放上嚴(yán)格檢查,確保數(shù)據(jù)的完整、安全、有效。每周進(jìn)行電腦硬件和網(wǎng)絡(luò)傳輸?shù)?檢測,確保電腦的正常運行和網(wǎng)絡(luò)的安全高效支持,發(fā)現(xiàn)電腦運行異;蚓W(wǎng)絡(luò)傳輸卡頓,及時與維保單位聯(lián)系,及時排除故障,并把相關(guān)情況登記在案。發(fā)現(xiàn)有移動設(shè)備與醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)計算機(jī)有非經(jīng)許可的必要的數(shù)據(jù)交換或安裝輸出等,及時上報上級責(zé)任人和上級單位部門,并做好相關(guān)證據(jù)和現(xiàn)場的保護(hù)和保存,配合相關(guān)部門的調(diào)查處理。對相關(guān)主管部門日常檢查或巡查中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,完整記錄,盡快完善相關(guān)措施,確保網(wǎng)絡(luò)運行的安全,確保醫(yī)保線路為專線專用,無任何人員通過不正當(dāng)手段非法進(jìn)入醫(yī)保信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)。

數(shù)據(jù)管理制度12

  隨著近幾年國家政策的全面鋪開,很多企業(yè)已經(jīng)逐步展開了的嘗試和部署,其中不乏成功案例,但失敗案例也不少,失敗的原因有很多,既有企業(yè)內(nèi)部原因也有外部原因。

  轉(zhuǎn)型成功不易,實質(zhì)上數(shù)字化轉(zhuǎn)型是一項極其復(fù)雜的系統(tǒng)工程,它本質(zhì)上是企業(yè)自身的一次產(chǎn)業(yè)升級,很多企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的失敗不是資金不足,而是未結(jié)合企業(yè)自身管理特性做好嵌入,導(dǎo)致轉(zhuǎn)型難以落地。要想成功的需要做好很多重要性工作,但這里不得不提到其中一個重要的內(nèi)容,制定有效的企業(yè)數(shù)據(jù)管理制度。

  有效的數(shù)據(jù)管理制度是企業(yè)數(shù)字化成功落地的必要條件,有朋友聊到了他們公司做了幾年的數(shù)字化項目,請了國際領(lǐng)先的咨詢公司來做咨詢實施,也投入了很多資金,系統(tǒng)做的也很靈活,但落地過程中頻出問題,難以長效的執(zhí)行下去。通過深入詳細(xì)地討論,原來目前他們的數(shù)據(jù)管理制度還未落實,導(dǎo)致很多很好的建設(shè)方案并未落實下去,所以這里不得不說數(shù)據(jù)管理制度的重要性。

  偉人說過:“制度的問題不解決,思想的問題就解決不了”,可見制度的重要性,是解決人的思想問題,只有思想達(dá)成一致了,才能事半功倍:針對于大型企業(yè)集團(tuán)來講,在數(shù)字化系統(tǒng)落地時,有一套完整可落地的數(shù)據(jù)管理制度予以配合,將能夠為數(shù)字化轉(zhuǎn)型成功保駕護(hù)航。那企業(yè)的數(shù)據(jù)管理制度如何寫,如何寫好數(shù)據(jù)管理制度呢,數(shù)據(jù)管理制度的重點的組成框架要點是什么?今天就結(jié)合自身的經(jīng)驗,給大家講一講。

  管理比較完善的A制造業(yè)集團(tuán)公司,業(yè)務(wù)遍及全球,企業(yè)分公司覆蓋了國內(nèi)各大城市,海外的一些城市,因公司規(guī)模較大,所以本身的管理規(guī)范性高,公司規(guī)章制度完整度高,所以需要的管理制度就比較全面,按照集團(tuán)級企業(yè)管理制度規(guī)范要求,它的制度做了三種層次分類:

  第一、數(shù)據(jù)管理辦法

  數(shù)據(jù)管理辦法描述了企業(yè)的總體要求,內(nèi)容相對較粗,一般格式采用的都是“第XX條”,這是針對某一方面企業(yè)管理企業(yè)制度要求。辦法的要求是不帶主觀判斷的語言,需明確制度要求。如管理辦法要明確企業(yè)在方面各單位應(yīng)該要遵循的最重要的原則。辦法章節(jié)中內(nèi)容要描述清晰、公平公正、合法合規(guī),內(nèi)容可包含管理辦法實施的目的是什么、適用的范圍、整體遵循的原則、組織架構(gòu)、過程管控要素等。

  第二、數(shù)據(jù)管理規(guī)范

  數(shù)據(jù)管理規(guī)范主要拆解管理辦法的框架,進(jìn)行細(xì)則分解,管理辦法的每個條例中解釋到了不同的數(shù)據(jù)實體對象,數(shù)據(jù)管理規(guī)范中要加以細(xì)化規(guī)范說明,同時將業(yè)務(wù)管理和系統(tǒng)管理的要求關(guān)聯(lián)起來,業(yè)務(wù)管理在每個條例中需要怎么做,如何執(zhí)行,包括時點、人物、權(quán)責(zé)、流程都需要在這里寫清楚,每個流程都有明確對應(yīng)的組織人員和業(yè)務(wù)對象這樣的規(guī)范才能落地,類似如下流程:只有明確到具體操作崗位、操作內(nèi)容、動作之后這樣的數(shù)據(jù)管理規(guī)范才能有效執(zhí)行。

  第三、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊

  數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)手冊屬于執(zhí)行操作層面的內(nèi)容,具有可操作性,如數(shù)據(jù)績效考核更多的是針對于執(zhí)行中結(jié)合數(shù)據(jù)組織架構(gòu)中的人員、權(quán)責(zé)加以考評,這個制度可以單獨存在,也可以納入整體的人員績效考核中。核心是相關(guān)的權(quán)責(zé)方在中對數(shù)據(jù)的規(guī)范執(zhí)行,的評價。需要寫清楚數(shù)據(jù)評估的等級、標(biāo)準(zhǔn)要求、考核的步驟,不同人員考核的維度、量化指標(biāo)。同時也考慮指標(biāo)要求,又接地氣,得到各部門認(rèn)可和支持的指標(biāo)才有意義,制定數(shù)據(jù)評價系統(tǒng)的目的不是考核人員,而是讓組織更有活力,讓數(shù)據(jù)有效落地。

  當(dāng)然還可以從不同分類出具對應(yīng)的數(shù)據(jù)分類的管理制度,搭建完整的數(shù)據(jù)管理制度體系建設(shè),如制度、主數(shù)據(jù)和參考數(shù)據(jù)管理制度、數(shù)據(jù)架構(gòu)管理制度、數(shù)據(jù)安全管理制度、數(shù)據(jù)建模制度、數(shù)據(jù)質(zhì)量管理等制度。

  結(jié)合企業(yè)實際情況來編寫,企業(yè)的評估可以按照專業(yè)的DAMA數(shù)據(jù)管理知識體系中提供的標(biāo)準(zhǔn)DMM模型(或DCMM模型),確定企業(yè)整體數(shù)據(jù)治理成熟度級別,數(shù)按照據(jù)管理框架緯度進(jìn)行評分,如圖:

  對整個數(shù)據(jù)管理框架進(jìn)行科學(xué)的評估,得出的結(jié)果再來拆解企業(yè)實際的管理制度需求的'急迫性和重要性,制定出管理制度的分類及層次標(biāo)準(zhǔn),這才符合于企業(yè)經(jīng)營真正的數(shù)據(jù)核心管理訴求。寫多少個管理制度不重要,但要與企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營相結(jié)合的制度才有效,才能有效落地。

  數(shù)據(jù)管理制度終究是指引企業(yè)不同崗位的人員如何在系統(tǒng)的支撐下,管理好使用好企業(yè)數(shù)據(jù),所以天生需要具備可讀性、可執(zhí)行性,否則數(shù)據(jù)管理制度就毫無價值。概括起來講數(shù)據(jù)管理制度中需要明確地包含但不限于以下四方面核心內(nèi)容:

  1、數(shù)據(jù)管理組織和權(quán)責(zé)

  既要明確數(shù)據(jù)管理組織和數(shù)據(jù)管理崗位的權(quán)責(zé),按照DAMA的數(shù)據(jù)管理組織理論,一方面需要寫清楚企業(yè)支撐數(shù)據(jù)工作的數(shù)據(jù)管理組織架構(gòu),如數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化委員會、數(shù)據(jù)管理指導(dǎo)委員會、數(shù)據(jù)決策層、數(shù)據(jù)執(zhí)行層等,每個數(shù)據(jù)組織下需要明確數(shù)據(jù)的崗位,如數(shù)據(jù)系統(tǒng)管理員、數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)人,數(shù)據(jù)協(xié)調(diào)人、數(shù)據(jù)管理崗、數(shù)據(jù)維護(hù)崗等,每個崗位的具體職責(zé),需要清晰的說明,也可以配合著流程進(jìn)一步說明。

  另一方面數(shù)據(jù)組織的數(shù)據(jù)責(zé)任范圍需要明確,不同的數(shù)據(jù)對象可能需要由不同的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行管理,包括業(yè)務(wù)規(guī)則、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的輸出。同時針對不同的數(shù)據(jù)對象的數(shù)據(jù)Owner需要明確,再次強調(diào)了數(shù)據(jù)Owner的重要性,因為它是業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)最終輸出的指定人,這樣能夠貼近業(yè)務(wù)經(jīng)營,業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的變化也可以及時反饋到系統(tǒng)端,讓數(shù)據(jù)管理緊跟業(yè)務(wù)發(fā)展。

  2、數(shù)據(jù)管理對象范圍

  該部分需要闡述哪些數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)管理要求中,如主數(shù)據(jù)管理,不同企業(yè)依據(jù)企業(yè)固有屬性對主數(shù)據(jù)的字段定義存在不一樣定義,考慮到中的管理節(jié)點,有的甚至需要清晰化哪些業(yè)務(wù)節(jié)點的數(shù)據(jù)對象納入主數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)對象下的核心共享字段納入主數(shù)據(jù),應(yīng)當(dāng)遵循主數(shù)據(jù)管理制度高標(biāo)準(zhǔn),而不納入的部分則達(dá)不到這樣的標(biāo)注要求,可適當(dāng)?shù)姆诺鸵,這一點非常重要的,既明確了邊界時點,也貼合企業(yè)質(zhì)量管控和成本要求。

  3、數(shù)據(jù)管理流程

  需要列明數(shù)據(jù)的錄入流程,數(shù)據(jù)創(chuàng)建流程、數(shù)據(jù)修改流程,數(shù)據(jù)凍結(jié)/失效流程、數(shù)據(jù)新需求流程等。每個流程需要明確數(shù)據(jù)維護(hù)時點、維護(hù)人員、維護(hù)系統(tǒng)、維護(hù)依據(jù)、維護(hù)質(zhì)量要求等,遇到數(shù)據(jù)管理人員審核時,還需要列明審核的內(nèi)容及權(quán)責(zé)要求。

  4、數(shù)據(jù)管理量化指標(biāo)

  既然是數(shù)據(jù)管理制度,就需要盡可能對數(shù)據(jù)管理要求進(jìn)行指標(biāo)量化。這里面結(jié)合DAMA數(shù)據(jù)領(lǐng)域較為成熟的管理指標(biāo)進(jìn)行分享,數(shù)據(jù)管理制度里面需要明確,管到何種程度才符合業(yè)務(wù)使用要求。例如績效指標(biāo)評價:以A數(shù)據(jù)項為單位,需要通過數(shù)據(jù)質(zhì)量要求:完整性、及時性、準(zhǔn)確性、一致性、唯一性、有效性的六個緯度計算標(biāo)準(zhǔn),需要達(dá)到何種標(biāo)準(zhǔn)才能稱之為合格的數(shù)據(jù),這樣可以根據(jù)計算規(guī)則得出各個數(shù)據(jù)維護(hù)方的數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合得分,如“數(shù)據(jù)質(zhì)量對象設(shè)置總分100分,按照問題項依次扣除,每條問題扣1分,扣完為止”。這樣的數(shù)據(jù)質(zhì)量指標(biāo)執(zhí)行中才能清晰推動業(yè)務(wù)進(jìn)行數(shù)據(jù)質(zhì)量改進(jìn)。

  當(dāng)然除了上面四核心點,還需要提到落實數(shù)據(jù)爭議決策機(jī)制,數(shù)據(jù)的工作是企業(yè)級工作,必須站在企業(yè)視角去思考。所有數(shù)據(jù)推動工作通常會因為不同部門間的意見不統(tǒng)一導(dǎo)致難以執(zhí)行下去,清楚的處理機(jī)制和決策人就顯得非常重要,定義數(shù)據(jù)戰(zhàn)略決策人,決策人級別越高,對數(shù)據(jù)落地執(zhí)行越有號召力,數(shù)據(jù)推動工作越有效果。

  同時每個企業(yè)員工都以企業(yè)為中心,提高自身的數(shù)據(jù)觀認(rèn)知,一切從服務(wù)企業(yè)出發(fā),不在乎誰多干活,誰少干活,用科學(xué)的思維和方法逐步分解數(shù)據(jù)管理工作,DAMA書中也闡述到“數(shù)據(jù)管理制度專注于定義術(shù)語和合并數(shù)據(jù)周邊的語言,這是組織獲得更一致數(shù)據(jù)的起點”。

  在企業(yè)數(shù)據(jù)治理中,數(shù)據(jù)管理制度作為正規(guī)嚴(yán)肅的書面規(guī)范,可以有效支撐企業(yè)數(shù)字化執(zhí)行落地,而數(shù)字化產(chǎn)品作為一種管理工具提供企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,兩者相輔相成,缺一不可。

數(shù)據(jù)管理制度13

  1.0目的:

  通過采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù),對服務(wù)過程中收集的`各類信息、數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,以確保服務(wù)質(zhì)量得到有效控制和持續(xù)改進(jìn)。

  2.0適用范圍:

  適用于本公司與服務(wù)質(zhì)量有關(guān)信息的統(tǒng)計與分析工作。

  3.0職責(zé):

  3.1綜合事務(wù)部負(fù)責(zé)建立驗證服務(wù)質(zhì)量所需的統(tǒng)計技術(shù)。

  3.2各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。

  4.0程序:

  4.1本公司常用的統(tǒng)計技術(shù)方法有:調(diào)查表、柱狀圖等。

  4.2各部門應(yīng)使用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)方法,對收集到的數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行統(tǒng)計與分析。

  4.3統(tǒng)計技術(shù)方法運用如下方面:

  4.3.1統(tǒng)計分析顯示管理處綜合滿意率和單項滿意率及不滿意率圖。

  4.3.2統(tǒng)計分析造成不滿意的原因。

  4.3.3運用客戶滿意度測評表,統(tǒng)計顯示管理處單項及綜合滿意率。

  4.3.4編制管理評審報告時制定相應(yīng)的措施。

數(shù)據(jù)管理制度14

  1、目的

  收集、分析數(shù)據(jù),以驗證質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性和有效性。

  2、適用范圍

  適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關(guān)來源的數(shù)據(jù)分析。

  3、職責(zé)

  3.1各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)數(shù)據(jù)的收集與處理。

  3.2品質(zhì)部對各部門統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總,報管理者代表審批落實。

  4、程序

  4.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀反映事實的資料和數(shù)字等信息。

  4.2數(shù)據(jù)的來源

  4.2.1外部來源

  4.2.1.1政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等;

  4.2.1.2地方機(jī)構(gòu)檢查的結(jié)果及反饋;

  4.2.1.3市場動態(tài);

  4.2.1.4相關(guān)方(如業(yè)主、供方等)反饋及投訴等。

  4.2.2內(nèi)部來源

  4.2.2.1日常工作,如管理目標(biāo)完成情況、服務(wù)質(zhì)量檢查記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告及體系正常運行的'其他記錄。

  4.2.2.2存在、潛在的不合格,如質(zhì)量和環(huán)境問題統(tǒng)計分析結(jié)果、糾正(預(yù)防)措施處理結(jié)果等。

  4.2.2.3緊急信息,如出現(xiàn)突發(fā)事件等。

  4.2.2.4其他信息,如財務(wù)收支、員工建議等。

  4.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的相關(guān)記錄、書面資料、討論交流、網(wǎng)絡(luò)媒體、通訊等方式。

  4.3數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

  4.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析和處理應(yīng)提供如下信息:

  4.3.1.1業(yè)主滿意或不滿意程度;

  4.3.1.2服務(wù)滿足業(yè)主需求的符合性;

  4.3.1.3服務(wù)的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預(yù)防措施的機(jī)會;

  4.3.1.4供方的信息。

  4.3.2外部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

  4.3.2.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查結(jié)果及反饋數(shù)據(jù)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)類數(shù)據(jù)的收集分析;負(fù)責(zé)政策法規(guī)類信息的收集、分析、整理并負(fù)責(zé)傳遞到相關(guān)部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

  4.3.2.2物業(yè)服務(wù)中心及其他相關(guān)部門積極與業(yè)主進(jìn)行信息溝通,以滿足業(yè)主的需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的相關(guān)規(guī)定。

  4.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析和處理

  4.3.3.1品質(zhì)部依照相應(yīng)規(guī)定傳遞管理方針、管理目標(biāo)、管理方案、內(nèi)審結(jié)果、最新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等的信息。

  4.3.3.2各部門依據(jù)相關(guān)文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),每月形成《_月管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況統(tǒng)計分析》,經(jīng)品質(zhì)部審查后報管理者代表審批。品質(zhì)部在管理評審前匯總并形成公司的管理方針和目標(biāo)完成情況報告。

  4.3.3.3有關(guān)業(yè)主滿意或不滿意信息的收集和分析執(zhí)行《業(yè)主滿意度測量程序》;

  4.3.3.4對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》。

  4.3.3.5緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門及時報公司主管部門處理。

  4.4數(shù)據(jù)分析方法

  4.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。

  4.4.2本公司統(tǒng)計方法的選擇

  4.4.2.1對于市場行情、業(yè)主的滿意程度、服務(wù)質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《業(yè)主回訪單》、《維修任務(wù)單》、《客戶滿意度調(diào)查問卷》等。

  4.4.2.2對過程和服務(wù)的監(jiān)視和測量,采用服務(wù)過程監(jiān)督檢查,填寫《服務(wù)過程檢驗單》、《品質(zhì)部抽檢單》。

  4.4.2.3根據(jù)物品類別及對質(zhì)量的影響,對物品的檢測采用相應(yīng)的抽樣檢驗法。

  4.4.3統(tǒng)計方法實施要求

  各部門要正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實,品質(zhì)部對統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行抽樣驗證。

  4.4.4對統(tǒng)計方法實用性和有效性的判定

  4.4.4.1是否降低了不合格率。

  4.4.4.2是否提高了工作效率。

  4.4.4.3是否減低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。

  4.4.4.4是否能為有關(guān)過程能力提供有效判定,以利于改進(jìn)質(zhì)量。

  4.5統(tǒng)計記錄的管理

  對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責(zé)權(quán)限,進(jìn)行分級管理,各部門按照《文件控制程序》和《質(zhì)量記錄控制程序》,對統(tǒng)計記錄進(jìn)行有效的管理與控制。

  5、相關(guān)文件

  5.1《記錄控制程序》

  5.2《文件控制程序》

  5.3《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》

  6、相關(guān)記錄

  6.1《服務(wù)過程檢驗單》jw/jl-8.3-1-001

  6.2《業(yè)主回訪單》jw/jl-8.2.1-003

  6.3《維修任務(wù)單》jw/jl-7.5.1-5-001

  6.4《客戶滿意度調(diào)查問卷》jw/jl-8.4-001

數(shù)據(jù)管理制度15

  第一章總則

  1.1目的

  為規(guī)范公司數(shù)據(jù)備份及管理工作,合理存儲歷史數(shù)據(jù)及保證數(shù)據(jù)的安全性,防止因硬件故障、意外斷電、xx等因素造成數(shù)據(jù)的丟失,保障公司正常的數(shù)據(jù)和技術(shù)資料的儲備,物制訂本管理制度。

  2、適用范圍

  公司各部門有電腦使用權(quán)限的'員工

  第二章備份制度和要求

  2.1根據(jù)公司情景備份的數(shù)據(jù)分為一般數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)兩種:一般數(shù)據(jù)主要指:個人或部門的各種信息及辦公文檔、電子郵件、人事檔案、考勤管理、監(jiān)控數(shù)據(jù)等;

  重要數(shù)據(jù)主要包括:財務(wù)數(shù)據(jù)、服務(wù)器數(shù)據(jù)等;

  2.2各部門各崗位人員把電腦內(nèi)的不可外泄的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,設(shè)置10位以上的密碼,密碼3個月要進(jìn)行更換;

  2.3除臨時的文件外,其他文件要用文件夾的形式分類存放,即先建立好文件夾,然后把相應(yīng)的文件放到不一樣的文件夾中;

  2.4網(wǎng)絡(luò)管理員將在服務(wù)器上為每個有電腦的員工建立文件夾,并分配用戶名和密碼(每人都有自我的用戶名和密碼),員工在自我電腦上經(jīng)過網(wǎng)絡(luò),輸入自我用戶名和密碼即可看到屬于自我的文件夾,打開此文件夾后把自我電腦內(nèi)整理出的文件夾全部拷貝到此文件中,拷貝的周期是每周至少一次;

  2.5各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)定,如發(fā)現(xiàn)不及時上傳資料、故意隱瞞資料等,將進(jìn)行嚴(yán)肅處理;

  2.6網(wǎng)絡(luò)管理員會抽查員工備份數(shù)據(jù)的日期,如發(fā)現(xiàn)一周以上未上傳數(shù)據(jù)將進(jìn)行警告,一個月未上傳數(shù)據(jù)的將進(jìn)行問責(zé);網(wǎng)絡(luò)管理員把員工上傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份,備份到另外介質(zhì),如硬盤、移動硬盤、光盤等;

  2.7系統(tǒng)工程師負(fù)責(zé)ERP、OA數(shù)據(jù)的每日備份,備份數(shù)據(jù)的副本會保存到安全介質(zhì)中;

  附則:

  本制度的解釋權(quán)歸信息部。如有未盡事宜,報請公司總經(jīng)理后執(zhí)行。

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