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財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告

時間:2022-11-10 18:21:50 制度 我要投稿
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財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告(精選8篇)

  時間是悄無聲息的,轉(zhuǎn)眼間,歲月匆匆,一段時間的的工作告一段落了,回顧這段時間的工作,既存在亮點,也存在不足,好好地做個總結(jié)并寫一份自查報告吧。相信大家又在為寫自查報告犯愁了吧!以下是小編幫大家整理的財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告(精選8篇),僅供參考,希望能夠幫助到大家。

財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告(精選8篇)

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告1

  根據(jù)《關(guān)于開展年終財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查自糾工作的通知》(滬浦紀(jì)[20xx]7號)的有關(guān)要求,我鎮(zhèn)高度重視,以鎮(zhèn)黨委的名義下發(fā)文件,要求鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和村、居各級基層組織對照財經(jīng)紀(jì)律進(jìn)行自查,現(xiàn)將自查情況報告如下。

  我鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和村、居各級基層組織根據(jù)自身實際情況,分別組織學(xué)習(xí)了中央八項規(guī)定和區(qū)委、區(qū)政府關(guān)于春節(jié)有關(guān)厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)廉潔自律的'通知要求和文件精神,并將各項工作落到實處。在春節(jié)期間,我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行各項財經(jīng)紀(jì)律,厲行勤儉節(jié)約,嚴(yán)格遵守廉潔從政的有關(guān)規(guī)定,通過自查自糾,沒有發(fā)現(xiàn)以各種名義年終突擊花錢和濫發(fā)津貼、補(bǔ)貼、獎金、實物的情況發(fā)生。

  在今后的工作中,我鎮(zhèn)將繼續(xù)嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律,把貫徹區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)指示精神同貫徹中央八項規(guī)定和區(qū)委、區(qū)政府有關(guān)厲行勤儉節(jié)約、加強(qiáng)廉潔自律的要求結(jié)合起來,繼續(xù)認(rèn)真堅決抓好落實,預(yù)防和控制各類違法、違紀(jì)、違規(guī)的行為發(fā)生,扎實推進(jìn)財經(jīng)紀(jì)律的執(zhí)行工作,保證各項工作落到實處。

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告2

  根據(jù)“中共萍鄉(xiāng)市紀(jì)委辦公室關(guān)于開展政府機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變情況監(jiān)督檢查的通知”(萍紀(jì)辦字[20xx]73號)要求,我局高度重視,及時組織有關(guān)人員對五個方面的檢查內(nèi)容進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾,現(xiàn)將在遵守八項規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律方面的自查情況報告如下:

  中央八項規(guī)定出臺后,我局及時利用各種會議進(jìn)行宣傳學(xué)習(xí),做到家喻戶曉、人人皆知。局黨組要求班子成員帶頭執(zhí)行,一級抓一級、層層抓落實,并結(jié)合學(xué)習(xí)貫徹省委市委、省審計廳的相關(guān)規(guī)定和細(xì)則,以及審計工作實際,制定了“十二條規(guī)定”,要求全體審計人員認(rèn)真執(zhí)行。

  我局能嚴(yán)格按八項規(guī)定和財經(jīng)紀(jì)律要求辦事,依法依規(guī)處置經(jīng)費資產(chǎn),不存在借機(jī)構(gòu)改革和職能轉(zhuǎn)變之機(jī)隱瞞、挪用資金或虛報、冒領(lǐng)資金等行為;不存在突擊花錢、巧立名目發(fā)放和私存私放錢物行為;不存在揮霍公款相互宴請、收送紀(jì)念品或禮品等行為;不存在違規(guī)更換公務(wù)車、辦公設(shè)備,漏報、瞞報、隱匿和違規(guī)處理國有資產(chǎn)等行為。同時,根據(jù)我局肩負(fù)的`審計職能,加強(qiáng)了對被審計單位落實“八項規(guī)定”和“三公經(jīng)費”等方面的審計監(jiān)督。

  特此報告!

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告3

  根據(jù)市財政局和市審計局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于印發(fā)<開展違反財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作實施方案>的通知》要求,我單位高度重視,迅速研究部署,認(rèn)真對照專項整治內(nèi)容對20xx年-20xx年6月期間的財經(jīng)紀(jì)律情況開展了自查和重點檢查,F(xiàn)將具體情況匯報如下:

  一、加強(qiáng)組織,領(lǐng)導(dǎo)強(qiáng)化責(zé)任

  為確保財經(jīng)紀(jì)律問題專項整治工作扎實有序開展,我單位成立了以所長為組長、分管副所長為副組長、相關(guān)責(zé)任科室負(fù)責(zé)人為成員的專項整治領(lǐng)導(dǎo)小組,同時召開專題會議,傳達(dá)文件精神,積極安排部署對私設(shè)“小金庫”、違規(guī)發(fā)放津貼補(bǔ)貼、公款吃請、公款旅游和公款送禮等14條違反財經(jīng)紀(jì)律的行為進(jìn)行專項整治,對照自查情況表認(rèn)真檢查,確保專項整治不走過場、不留死角。

  二、認(rèn)真自查,建立監(jiān)督機(jī)制

  按照專項整治要求,對20xx年-20xx年6月期間的所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查。我單位通過深入自查,財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行。

  一是嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”規(guī)定,嚴(yán)防私設(shè)“小金庫”行為。我單位收入、支出全部納入本單位財務(wù)科法定帳目統(tǒng)一核算,未隱瞞、侵占、截留國家和單位收入,沒有單獨帳戶,未設(shè)任何形式的“小金庫”。

  二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定,落實公務(wù)卡管理制度。我單位強(qiáng)化了對公務(wù)接待的規(guī)范管理,嚴(yán)格執(zhí)行《公務(wù)接待管理辦法》,有效杜絕了公款吃喝、公款旅游、違規(guī)接待、吃請的'現(xiàn)象;進(jìn)一步規(guī)范了公務(wù)支出,杜絕了違規(guī)發(fā)放津貼、補(bǔ)貼、獎金和實物現(xiàn)象;強(qiáng)化了對公務(wù)用車的使用和管理,實行公車派車單制度,在節(jié)假日對公車進(jìn)行了封存,未出現(xiàn)超標(biāo)準(zhǔn)配備車輛行為;收支清楚,資金明確,不存在違規(guī)發(fā)放加班費、值班費和未休年假補(bǔ)貼;嚴(yán)格按照《公務(wù)卡管理規(guī)定》使用公務(wù)卡,未發(fā)現(xiàn)應(yīng)使用公務(wù)卡結(jié)算的公務(wù)支出項目改用其他結(jié)算方式的行為。

  三是嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律各項規(guī)定,完善財務(wù)制度。我單位目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象:無違規(guī)將公款轉(zhuǎn)入個人賬戶、個人借用公款長期不還、借用公款進(jìn)行營利活動等行為;無違反賬戶管理規(guī)定開設(shè)單位銀行賬戶的行為;不存在違反會計法律、法規(guī),偽造、變造會計憑證、會計賬簿、銀行對賬單或者隱匿、銷毀會計憑證、會計賬簿的行為;無違規(guī)使用財政票據(jù)的行為;無擅自占有、投資、出租、出借、處置國有資產(chǎn)的行為;無違反政府采購有關(guān)規(guī)定的行為,無其他違反財經(jīng)紀(jì)律的行為。

  通過此次專項整治自查工作的開展,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財經(jīng)紀(jì)律,強(qiáng)化了財務(wù)管理,確保了我單位經(jīng)費的合理使用。今后,我單位將進(jìn)一步完善相關(guān)財務(wù)制度,嚴(yán)格經(jīng)費管理,加強(qiáng)制度建設(shè),確保我單位各項工作順利開展。

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告4

  一、提高認(rèn)識,成立機(jī)構(gòu)

  城上鄉(xiāng)黨委、政府對本次財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況高度重視,專門成立了以紀(jì)委書記XX為組長、財政所人員為成員的財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項檢查自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí),充分認(rèn)識到此項工作的重要性。

  二、自查自糾情況

  1、私設(shè)“小金庫”方面。按照有關(guān)文件的要求,我鄉(xiāng)財務(wù)管理均按照國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入國庫集中支付平臺統(tǒng)一核算,設(shè)立專職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作,嚴(yán)格控制財政資金支出。沒有以任何形式進(jìn)行隱瞞、滯留、占壓應(yīng)當(dāng)上繳國庫和財政專戶的各項規(guī)費收入和罰沒收入行為,不存在私設(shè)“小金庫”。

  2、財務(wù)管理方面。我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的財務(wù)管理規(guī)定,嚴(yán)格執(zhí)行主要領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”簽字制度,嚴(yán)把財務(wù)程序,要求財務(wù)人員對于不合理、不規(guī)范的票據(jù)堅決不予入賬。同時嚴(yán)格要求機(jī)關(guān)干部在接待費用上嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定,做到一客不多陪,盡量安排大伙就餐,嚴(yán)格控制待客標(biāo)準(zhǔn)。公車不外借,同時也不借用外單位等部門車輛,公車不私用,降低油耗和維修成本。

  3、財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。我鄉(xiāng)認(rèn)真執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律的有關(guān)規(guī)定,做到了“七無”,一無私設(shè)“小金庫”,侵吞、截留、挪用、坐支公款情況;二無用公款報銷應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用或讓下級組織、私營企業(yè)報銷應(yīng)當(dāng)由個人負(fù)擔(dān)的費用情況;三無索取、收受或者以借用為名占用管理、服務(wù)對象財務(wù)的現(xiàn)象;四無侵吞、截留、挪用、揮霍或違反規(guī)定借用集體資產(chǎn)、資金、資源情況;五無以虛報、冒領(lǐng)等手段套取、騙取、或者截留私分國家強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金項目情況;六無違反規(guī)定扣押、收繳群眾款物或在管理、服務(wù)活動中違反規(guī)定收取費用、謀取私利現(xiàn)象;七無監(jiān)用職權(quán),不廉潔履職的行為。

  4、政府采購執(zhí)行情況。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照《政府采購法》、《招投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)文件要求,按照公開透明、公平競爭、公正和誠實信用的原則及法定程序,從建立和完善各項管理規(guī)章制度入手,并注重制度的落實,來規(guī)范政府采購行為。我鄉(xiāng)無違反政府采購程序,“暗箱”操作、無預(yù)算采購、超預(yù)算采購等問題。

  三、努力方向

  一年來,我鄉(xiāng)因財務(wù)的各方面工作措施得力,執(zhí)行到位,工作人員嚴(yán)格遵守法律法規(guī),全鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)干部執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律情況良好,但我們?nèi)愿屑缟县?zé)任大,任務(wù)重。今后,我鄉(xiāng)將更加嚴(yán)格地執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律。

  1、認(rèn)清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識

  我鄉(xiāng)首先從思想上提高認(rèn)識,加強(qiáng)管理,努力形成保持財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行行為規(guī)范的`長效機(jī)制,在已有成績的基礎(chǔ)上,力爭把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作做得更實更好。

  2、堅定目標(biāo),把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的各項任務(wù)落到實處。

  嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī),建立健全財務(wù)管理,合理編制開支預(yù)算,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進(jìn)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告5

  xx月28日,柳堡鎮(zhèn)召開了全鎮(zhèn)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作部署會。

  一、檢查目的

  通過檢查,著力發(fā)現(xiàn)和解決我鎮(zhèn)在財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行方面存在的突出問題,進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,規(guī)范財務(wù)管理工作,切實從源頭上預(yù)防和治理腐敗。

  二、檢查內(nèi)容

  (一)設(shè)立“小金庫”情況。各項資金(含有價證券)及其形成的資產(chǎn)是否列入規(guī)定賬戶、賬簿。

  (二)20xx、20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況。預(yù)算收入方面:是否存在非法收入,資產(chǎn)處置收入是否入賬,票據(jù)收費是否合法,事業(yè)收入、經(jīng)營收入和其他收入是否被截留和轉(zhuǎn)移。預(yù)算支出方面:是否存在超預(yù)算、無預(yù)算,津補(bǔ)貼、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費等支出是否符合規(guī)定。

  (三)財務(wù)會計制度執(zhí)行情況。會計賬簿是否依法設(shè)置,會計人員是否具備從業(yè)資格,會計核算是否符合制度規(guī)定,會計資料是否真實完整。

  (四)公款私存情況。銀行賬戶個數(shù)是否異常,對賬單余額和會計賬面余額是否一致,銀行對賬單每筆業(yè)務(wù)與銀行存款賬目是否一一對應(yīng)。

  (五)其他財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況。資產(chǎn)管理臺賬是否健全,財政專項性資金是否被擅自改變用途以及被擠占、挪用和外借,政府采購是否無預(yù)算或超預(yù)算。

  三、方法步驟

  (一)自查自糾階段(5月26日-6月8日)。各村(居)、各部門對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況開展自查自糾,及時形成自查自糾報告,并連同自查自糾表格一并報送至鎮(zhèn)紀(jì)委和縣紀(jì)委黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室(縣行政中心2406辦公室)。

  (二)集中檢查階段(6月9日-6月30日)。對城區(qū)部門財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的檢查,結(jié)合已開展的城區(qū)部門聯(lián)合執(zhí)紀(jì)、交叉監(jiān)督工作,一并進(jìn)行;對各鎮(zhèn)區(qū)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況,由縣紀(jì)委、監(jiān)察局牽頭聯(lián)合縣財政、審計等部門成立檢查組,進(jìn)行全覆蓋檢查。

  (三)整改落實階段(7月1日-7月3日)。由縣紀(jì)委、監(jiān)察局梳理匯總自查自糾、集中檢查發(fā)現(xiàn)的問題,并形成檢查報告,報縣委、縣政府主要負(fù)責(zé)人審閱。同時,對發(fā)現(xiàn)的`輕微問題,反饋給相關(guān)部門單位進(jìn)行整改;涉嫌違紀(jì)違法的,按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

  四、有關(guān)要求

  1、嚴(yán)格責(zé)任落實。各村(居)、各部門黨(總)支部要切實履行主體責(zé)任,“一把手”作為“第一責(zé)任人”,要做到親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。各村(居)、各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行監(jiān)督責(zé)任,督促本部門(單位)迅速開展檢查。各村(居)、各部門主要負(fù)責(zé)人要對最終檢查結(jié)果簽字背書。

  2、積極主動配合。這次開展的檢查,是一次拉網(wǎng)式大檢查,各村(居)、各部門要嚴(yán)肅對待。檢查前,要主動與檢查組進(jìn)行對接,做好工作準(zhǔn)備。檢查過程中,要積極支持配合檢查組工作開展,不得設(shè)置檢查障礙、不得提供虛假材料。

  3、嚴(yán)肅責(zé)任追究?h紀(jì)委、監(jiān)察局將對檢查情況進(jìn)行督查,對督查中發(fā)現(xiàn)的檢查不認(rèn)真走過場、發(fā)現(xiàn)問題不如實報告、制度不健全或不嚴(yán)格執(zhí)行制度的,將嚴(yán)肅追究、嚴(yán)肅問責(zé)。對檢查整改后再發(fā)生類似違紀(jì)違法問題的,將嚴(yán)肅追究黨委(黨組)的主體責(zé)任和紀(jì)委(紀(jì)檢組)的監(jiān)督責(zé)任。

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告6

  市委、市紀(jì)委財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行、違規(guī)吃請和公款吃喝專項檢查2個文件下發(fā)后,江都區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)紀(jì)委高度重視,將2個文件作為當(dāng)前“正風(fēng)肅紀(jì)立規(guī)、完善制度‘籠子’”的重要抓手,成立由區(qū)紀(jì)委牽頭,監(jiān)察、財政、審計等相關(guān)部門參加的檢查工作組和專項整治工作組,強(qiáng)調(diào)凡不按要求組織檢查或檢查不認(rèn)真、走過場的,發(fā)現(xiàn)問題不整改或整改不及時的,制度不健全或執(zhí)行制度不嚴(yán)格的,一律嚴(yán)肅追究主體責(zé)任和監(jiān)督責(zé)任。

  區(qū)紀(jì)委制發(fā)《關(guān)于在全區(qū)開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查的通知》(揚江紀(jì)發(fā)〔20xx〕12號)和《關(guān)于在全區(qū)開展違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治工作的.通知》(揚江紀(jì)發(fā)〔20xx〕15號),繪制《財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查表》和《違規(guī)吃請和公款吃喝問題專項整治自查表》隨通知一并下發(fā),要求各鎮(zhèn)、各部門(單位)、各重點園區(qū)對照排查,如實填表,經(jīng)本單位蓋章,黨組織、紀(jì)檢組織、分管財務(wù)負(fù)責(zé)人簽字背書后上報。針對各單位自查上報問題,兩個工作組逐一下發(fā)《整改督辦單》,要求相關(guān)單位限期整改并報結(jié)果。

  結(jié)合全區(qū)87家單位自查情況,檢查工作組和專項整治工作組結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和財政、審計部門日常督查工作,經(jīng)研判會商,分別對部分單位開展實地檢查。通過查閱賬冊、盤點現(xiàn)金、調(diào)查談話,檢查有無“小金庫”、公款私存及近年來公務(wù)(商務(wù))接待工作等情況。

  除實地檢查外,區(qū)紀(jì)委案管室、信訪室、黨風(fēng)室對20xx年以來監(jiān)督檢查、案件查處、廉政評估中發(fā)現(xiàn)和群眾舉報反映的涉及違規(guī)吃請和公款吃喝的問題線索、信訪反映進(jìn)行“回頭看”,發(fā)現(xiàn)公款吃喝案例2件,分別是邵伯鎮(zhèn)勞保所違規(guī)公款吃喝和丁伙鎮(zhèn)高橋村工作日午間飲酒等問題,對7名當(dāng)事人立案查處。

  對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,區(qū)檢查組進(jìn)行分類處理;對尚不構(gòu)成違紀(jì)的問題,及時下發(fā)《整改督辦單》,要求限期整改到位;對涉嫌違紀(jì)的問題,交財政、審計部門進(jìn)行跟蹤檢查,結(jié)果報區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局;對自查報告無問題、實地檢查中發(fā)現(xiàn)問題的3家單位,區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局分別約談黨組織、紀(jì)檢組織負(fù)責(zé)人,正視存在不足,抓好問題整改,壓實壓緊“兩個責(zé)任”。

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告7

  根據(jù)甘財辦[20xx]17號的文件精神,我鄉(xiāng)黨委、政府高度重視研究部署此項工作,為了深入開展“三嚴(yán)三實”專題教育,貫徹落實《財政部關(guān)于推動地方財政部門履職盡責(zé)奮力發(fā)展全面完成各項財稅改革管理任務(wù)的意見》(財預(yù)[20xx])62號)精神,按照省財政廳川財辦[20xx]16號文件工作部署,針對我鄉(xiāng)財務(wù)工作實際,決定在全鄉(xiāng)開展“嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律,落實監(jiān)管責(zé)任,確保資金安全”專項整治工作。現(xiàn)就自查整改情況報告如下:

  一、我鄉(xiāng)財政所高度重視此次專項整治工作的重要性,以20xx年7月6日經(jīng)鄉(xiāng)黨政辦公會研究決定成立了專項整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

  二、在資金管理方面我鄉(xiāng)認(rèn)真抓好財政資金安全警示教育工作。認(rèn)真學(xué)習(xí)財務(wù)管理制度,建立建全資金管理臺帳嚴(yán)格各項資金管理使用程序,做到了?顚S脤訉勇鋵嵷(zé)任到人。在此次專項整治工作中我鄉(xiāng)分以下幾個方面對我鄉(xiāng)的資金管理進(jìn)行了自查整改。

  1、對強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金,扶貧資金,以低保、五保、糧食直補(bǔ)、草原補(bǔ)助獎勵等各項惠農(nóng)資金進(jìn)行了專項自查自糾。

  2、對是否存在小項目、大預(yù)算、虛假立項或重復(fù)立項使用情況進(jìn)行了自查自糾。

  3、對是否嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制,是否嚴(yán)格管理財政專項資金,是否按照規(guī)定執(zhí)行績效工資發(fā)放,是否存在挪用預(yù)算資金購買商業(yè)預(yù)付卡和利用購卡進(jìn)行公款消費進(jìn)行了自查。

  4、對濫發(fā)錢物,設(shè)小金庫落實中央八項規(guī)定等情況進(jìn)行了自查。

  三、通過自查,我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算編制,嚴(yán)格管理財政專項資金,績效工資發(fā)放嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行,在自查中未發(fā)現(xiàn)我鄉(xiāng)貪污侵占、收受賄賂、虛報冒領(lǐng)、擠占挪用、公款消費、損失浪費、滯留閑置、隨意調(diào)項等現(xiàn)象。我鄉(xiāng)未存在無正當(dāng)理由隨意變更專項資金使用用途,不存在對專項資金單獨核算和管理,不存在擅自擴(kuò)大專項資金開支范圍、提高開支標(biāo)準(zhǔn),無濫發(fā)錢物和私設(shè)小金庫的.情況,嚴(yán)格貫徹落實中央八項規(guī)定。

  四、在以后的專項資金使用問題上將一如既往的徹落實中央八項規(guī)定;在強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)資金,扶貧資金,等各項資金發(fā)放工作中,將嚴(yán)格程序,進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、健全完善相關(guān)制度、強(qiáng)化監(jiān)管措施、完善使用機(jī)制,保證我鄉(xiāng)各項資金按時發(fā)放、提高資金使用效益,推進(jìn)農(nóng)村建設(shè)不斷發(fā)展。

  財經(jīng)制度執(zhí)行情況自查報告8

  興義市財政局認(rèn)真開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項自查工作根據(jù)《貴州省財政廳關(guān)于在財政部門開展財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況專項檢查工作的通知》(黔財辦〔20xx〕21號)要求,興義市財政局對此項工作高度重視,嚴(yán)密組織各部門按省廳要求開展自查。召開專門會議進(jìn)行了工作安排部署,成立了以局長肖勇同志為組長的財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況自查自糾工作領(lǐng)導(dǎo)小組。擬定了工作實施方案,將自查自糾等相關(guān)工作具體分解落實到局黨組成員和各部門負(fù)責(zé)人,要求涉及到的人員站在財政反腐倡廉的政治高度,增強(qiáng)責(zé)任意識,加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào),通力合作,按要求圓滿完成此次迎檢工作。

  自查工作主要圍繞以下幾個方面進(jìn)行:

  1、財政部門內(nèi)部控制制度建設(shè);執(zhí)行《會計法》及機(jī)關(guān)財務(wù)會計制度;

  3、工作流程、工作職責(zé)分工、廉政風(fēng)險防控等;

  4、財政監(jiān)督管理情況;

  5、現(xiàn)行財政體制執(zhí)行情況;

  6、財政收入質(zhì)量管理情況;

  7、地方政府性債務(wù)管理情況;

  8、財政國庫管理基礎(chǔ)工作情況;

  9、財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理情況;

  10、縣級財政管理績效綜合評價情況;

  11、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政財務(wù)管理情況。

  自查亦針對存在的問題進(jìn)行查找和分析,確立了今后努力的方向,一是認(rèn)清形勢,不斷提高對財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作重要性的認(rèn)識;二是堅定目標(biāo),把財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作的.各項任務(wù)落到實處。嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律的法律法規(guī),建立健全財務(wù)管理,合理編制開支預(yù)算,預(yù)防各種違法、違紀(jì)、違規(guī)行為的發(fā)生,扎實推進(jìn)財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行工作再上一個新臺階。

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