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倉位規(guī)劃管理辦法

時間:2024-08-03 23:15:01 辦法 我要投稿
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  倉位規(guī)劃管理辦法

  倉位規(guī)劃要因分析

  借物出門證工作流程圖

  經(jīng)辦人倉運單位(攜出者)門房權(quán)責(zé)主管經(jīng)辦人增核單位

  制單

  核準(zhǔn)

  攜出

  檢查

  簽章

  存查

  倉儲規(guī)劃實務(wù)說明

  面積配置1.倉儲總面積

  2.公共設(shè)施規(guī)劃

  3.有效面積計算按材料基準(zhǔn)存量及容量所需用的倉位,依供料對象卸儲便捷性,投配適用的儲存面積

  依倉儲結(jié)構(gòu),支柱,樓梯,走道,辦公場所等

  倉庫總面積扣除公共設(shè)施估用面積為可用倉容

  科位設(shè)定1.基準(zhǔn)存量

  2.收發(fā)頻率

  3.料位設(shè)定與編號

  存量高者可雙通路配置,存量低及零星材料用儲柜倉儲為宜,重量輕者可架高儲存

  收發(fā)頻繁的材料,應(yīng)考慮進(jìn)出倉裝卸便捷因素

  倉庫代號統(tǒng)一以ABC…………順序設(shè)定,料位編訂,料位編號原則:

  堆疊方式1.包裝類別

  2.材料特性

  3.供料方式

  4.棧儲工具依53加侖鐵桶裝,5加侖鐵桶裝,紙桶裝,紙盒裝、支裝分設(shè)堆疊棧底數(shù)與棧高層次

  對耐壓性差的材料宜設(shè)定層況以及承受的重量

  依供料工具,堆高機(jī),油壓拖機(jī)車或手拉車設(shè)定堆疊方式

  依包裝類別、材料特性、供料方式選定木棧板,鐵架或儲柜等

  料品標(biāo)示1.材料編號

  2.單位堆疊量

  3.儲存說明依請購單填證材料編號,品名、規(guī)格、數(shù)量,入廠日期,并以月份顏色加以區(qū)分標(biāo)示

  標(biāo)示每一位置的最大容量

  合格(綠色)特殊(黃色)退貨(紅色)

  機(jī)械工業(yè)股份有限公司材料編號辦法

  目的:

  將本公司所使用的原料、物料,按其性質(zhì)各歸其類并予以編號,以利于料賬的登載及材料的電腦處理作業(yè)。

  范圍:本材料編號的內(nèi)容包括原料及物料,以下二種不包括在內(nèi):

  1.計入資產(chǎn)需逐年攤提的項目。

  2.作為費用科目處理的項目,如辦公用品、清潔工具等。

 。ㄒ唬┓诸惙椒ǎ喊从猛炯安馁|(zhì)混合分類法分為14類

  第一類鋼料類

  第二類鐵料類

  第三類鋁料類

  第四類其他金屬材料類

  第五類五金材料類

  第六類機(jī)器配件類

  第七類建材類

  第八類電器材料類

  第九類塑膠材料類

  第十類門窗配件類

  第十一類工具類

  第十二類化工材料類

  第十三類焊料類

  第十四類雜項材料類

  (二)編號方法:

  1.本公司材料編號采用數(shù)字法,每項材料以4段9位數(shù)字代表。

  第一段一~二位數(shù)表示物料的類別(大分類)。

  第二段三~四位數(shù)表示物料的名稱(中分類)。

  第三段五~八位數(shù)表示物料的規(guī)格(小分類)。

  第四段一位數(shù)表示電腦的檢查號碼。

  2.檢查號碼:

  系按固定公式計算出一數(shù)值,以供查驗該項材料編號是否書寫錯誤。公式如下(用2.5m/m厚3′×6′長寬的鐵板為例):

 。1)將八位數(shù)字按12121212的次序個別乘之。

 。2)將積算的個位數(shù)相加。

 。3)將積算的十位數(shù)亦加入個位數(shù)的和內(nèi)。

 。4)將所求得的和的個位數(shù)被10減之,所得之?dāng)?shù)即為檢查號碼。

 。1)0201253612121212/11040222032

 。2)積算個位數(shù)相加0+4+0+2+2+0+3+2=13

  (3)積算十位數(shù)加入個位數(shù)之和內(nèi)13+1+1=15

 。4)將和之個位數(shù)以10減之10-5=5

  (三)單位:本公司的材料不論對外訂購的單位如何,對內(nèi)記錄一律采用以下標(biāo)準(zhǔn):

  1.計數(shù):如支、張、個、條、罐一律定為“EA”。復(fù)數(shù)單位如雙、套、付、組等一律定為“ST”。

  2.計量:長度以“M”(公尺)或“FT”(英尺)或“Y”(碼)計算。

  重量以“KG”(公斤)計算。

  容量以“KL”或“L”計算。

 。ㄍ徊牧享椖克褂玫膯挝痪営诒竟静牧暇幪柌緝(nèi),不得任意使用。)

 。⒉牧暇幪柋「袷饺缦拢

 。ㄆ撸、本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過,并呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

  編號材料編號中文名稱英文名稱規(guī)格單位備注

  中文英文

  機(jī)械工業(yè)股份有限公司原物料成品固定資產(chǎn)請購、收發(fā)、調(diào)控、外借使用表格規(guī)定

  一、為了便于會計記賬及實施電腦作業(yè),公司有關(guān)原物料成品固定資產(chǎn)的請購,收發(fā)調(diào)發(fā)外借使用表格,格式、內(nèi)容、使用方法、流程,均按本規(guī)定實施。

  二、茲將各種表格、使用方法、流程分別說明如次頁:

  三、本規(guī)定經(jīng)經(jīng)理級會議修正通過,呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施,修改時亦同。

  請購單

  A、本單使用說明。

  1.本單系辦理物料或物品請購時使用。

  2.要單一式四聯(lián)由請購單位制表。

  第一聯(lián):請購單位制表。

  第二聯(lián):送會計部門(當(dāng)月清耗的物品,此聯(lián)代到料通知單)。

  第三聯(lián):倉儲部門。

  第四聯(lián):采購部門。

  1.必須詳細(xì)填明并寫明編號。

  2.用途應(yīng)填用于何種產(chǎn)品如屬修理用料應(yīng)填明“修理用”實或注明“另件換新”。

  A、要單流程。

  1.第一聯(lián):請購單位制單后存查。

  2.第二聯(lián):請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收→送會計單位存查。

  3.第三聯(lián):請購單位制單→采購部門詢價采購→倉儲部門檢驗點收后存查。

  4.第四聯(lián):請購單位制單→采購部門詢價采購后存查。

  請購單工作流程圖

  請購單位會計倉儲部門采購部門

  制單

  采購詢價

  檢驗

  點收

  存查

  外購單

  A、本單的使用說明。

  1.本單系申請向國外采購物料或物品時使用。

  2.本單一式共分白、黃、藍(lán)三聯(lián),由請購單位制單。

  (1)第一聯(lián):核準(zhǔn)后退回請購單位。

 。2)第二聯(lián):核準(zhǔn)后送物料單位(倉庫)存查。

 。3)第三聯(lián):外購單位憑此購料,確定后倉庫驗收記卡,再轉(zhuǎn)會計單位。

  (4)第四聯(lián):外購單位自存。

  1.本單中請購名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位用途均需填寫清楚。

  2.本單—料—單。

  A、本單流程。

  1.第一聯(lián):請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→請購單位存查。

  2.第二聯(lián):請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→物料(倉庫)單位存查。

  3.第三聯(lián):請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位購料→倉庫驗收記卡→會計組核計后存查。

  4.四聯(lián):請購單位制單→經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)→外購單位自存。

  外購單工作流程圖

  請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會計

  制表

  核準(zhǔn)

  購料

  驗收記卡

  核計

  存查

  發(fā)(領(lǐng))料單

  A、本單使用說明。

  1.本單系發(fā)(領(lǐng))物料及內(nèi)部調(diào)撥時使用(多項領(lǐng)料單用于同一訂貨單號,開一張全數(shù)領(lǐng)完)。

  2.本單一式四聯(lián),由領(lǐng)料單位填寫。

  (1)第一聯(lián):記材料賬。

 。2)第二聯(lián):電腦打卡。

 。3)第三聯(lián):成本計算。

  (4)第四聯(lián):物管單位存查。

  1.本單—料—單。

  2.在辦理領(lǐng)料之前,應(yīng)先送計料部門簽認(rèn),方可準(zhǔn)予發(fā)料。

  3.如有額外領(lǐng)料,請在備注欄說明原因。

  A、本單流程。

  1.第一聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→領(lǐng)料單位存查。

  2.第二聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送電腦打卡后存查。

  3.第三聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料→送成本計算后存查。

  4.第四聯(lián):領(lǐng)料單位制單→物料單位發(fā)料后存查。

  發(fā)(領(lǐng))料單工作流程圖

  請購單位權(quán)責(zé)主管審查外購單位倉庫會計

  制表

  核準(zhǔn)

  購料

  驗收記卡

  核計

  存查

  收料單

  A、本單使用說明。

  1.本單為物料收取憑證。

  2.本單一式三聯(lián),由收料單位制表。

  (1)第一聯(lián):記材料賬。

 。2)第二聯(lián):送電腦打卡。

 。3)第三聯(lián):會計。

  1.本單每份可填寫材料五項,但需按原材料的編號順序填寫。

  2.本單類號欄,請參原收料單左方類號欄部分的代號填寫。

  B、本單流程。

  1.第一聯(lián):收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收后存查。

  2.第一聯(lián):收料單位制單→品管單位制單→收料單位點收→送資料中心。

  3.第三聯(lián):收料單位制單→品管單位檢驗→收料單位點收→送會計組核計。

  收料單工作流程圖

  收料單位品管單位資料中心會計單位

  制單

  檢驗

  點收

  電腦處理

  存查

  退料單

  A、本單使用說明。

  1.本單為余料或廢料時,由退料單位填寫。

  2.本單一式四聯(lián)。

 。1)第一聯(lián):退料單位存查。

 。2)第二聯(lián):送電腦打卡。

 。3)第三聯(lián):成本計算及記材料賬。

 。4)第四聯(lián):收料單位存查。

  3.本單可六料共用一單,但需按材料編號的順序填寫。

  4.本單退料數(shù)量實線后二格,系小數(shù)位置,請注意填寫。

  B、本單流程。

  1.第一聯(lián):退料單位制單→接收單位點收→退料單位存查。

  2.第二聯(lián):退料單位制單→接收單位點收→送資料中心。

  3.第三聯(lián):退料單位制單→接收單位點收→會計單位。

  4.第四聯(lián):退料單位制單→接收單位點收后存查。

  退料單工程流圖

  退料單位接收單位資料中心會計單位

  制單

  點收

  電腦處理

  核計

  存查

  成品入庫單

  A、本單使用說明。

  1.本單系生產(chǎn)單位成品辦理入庫時使用。

  2.本單一式四聯(lián),由生產(chǎn)單位制單。

 。1)第一聯(lián):記成品賬。

 。2)第二聯(lián):電腦打卡。

 。3)第三聯(lián)

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