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經(jīng)費預算的報告

時間:2024-07-22 10:35:37 報告 我要投稿

經(jīng)費預算的報告

  在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天,報告與我們的生活緊密相連,報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。那么一般報告是怎么寫的呢?以下是小編幫大家整理的經(jīng)費預算的報告,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

經(jīng)費預算的報告

經(jīng)費預算的報告1

財政局:

  基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、基本情況

  全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積20xx余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫(yī)技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、20xx光機、生物疼痛治療儀等醫(yī)療設備,開放床位16張。

  二、實際運行情況

  1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫(yī)療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫(yī)院全年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(x年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節(jié)假日補助;村衛(wèi)生站補助0.7萬元;上繳養(yǎng)老、醫(yī)療保險3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網(wǎng)絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫(yī)療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫(yī)療補償墊付周轉費用4萬元。臨時性支出:規(guī)范化建設2.6萬元,中醫(yī)工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫(yī)院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

  三、存在的問題

  隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、x年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的.經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

  綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加x年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準!

經(jīng)費預算的報告2

  一、縣委深入開展縣“四群”教育活動領導小組辦公室工作啟動重要設備購置經(jīng)費和領導小組辦公室日常辦公經(jīng)費 萬元。主要預算支出項目包括:

  1、購置電腦 9臺(原創(chuàng)先爭優(yōu)辦辦公室有電腦9臺:其中3臺已經(jīng)老化、運轉極度不正常,可以正常運轉的僅有6臺。電腦每個坐班人員1臺、政務網(wǎng)1臺,現(xiàn)還急需配備9臺),5000元/臺,預算支出合計35000元;

  2、購置打印機4臺(每組1臺),1500元/臺,預算支出合計6000元;

  3、購置傳真機1臺(辦公室1臺),3000元/臺,預算支出合計3000元;現(xiàn)有傳真機1臺已經(jīng)無法修復。

  4、購置錄音筆1支,預算支出1000元/支;

  5、購置一體機1臺,預算支出45000元/臺;

  6、購置折頁機1臺,預算支出14000元/臺;

  7、購置裝訂機1臺,預算支出3xx年;

  11、電子政務網(wǎng)絡服務費2800元/年。:

  12、打印機、復印機、一體機耗材預算支出15000元。

  13、領導小組及辦公室文件頭和簡報頭印制預算支出2500元。

  14、文印紙張購置預算支出5400元。

  15、車輛燃油及維修費預算支出30000元。

  16、日常辦用品采購等預算支出8000元。

  四、縣委第一批“四群”教育活動縣委督查組有關工作經(jīng)費1.6萬元(8個督查組,每組xx年工作總結會(省州縣新農(nóng)村隊員、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委書記、副書記、組織干事和縣副處級實職以上干部、開展“四群”教育活動部門單位主要領導參加),參會人員240人〈其中:安排食宿118人,會期1天),會議經(jīng)費預算支出:[ 118人×140元/人.天] ×1天﹦ 165xx年終表彰優(yōu)秀下派單位15個,優(yōu)秀工作隊長3個,優(yōu)秀新農(nóng)村指導員xx年x月x日

經(jīng)費預算的報告3

縣財經(jīng)領導小組:

  為推進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展,打響托克遜品牌效應。近期我辦相繼承接了托克遜第五屆杏花季旅游文化活動、湖南衛(wèi)視“天天向上”劇組、沙爾湖—托克遜縣公路開工儀式、吐魯番市玫瑰花產(chǎn)業(yè)“互觀互學”、湖南產(chǎn)業(yè)援疆等大型活動的接待工作,產(chǎn)生各類費用合計15萬元(壹拾伍萬元整)。現(xiàn)因我辦經(jīng)費較少無力解決這部分費用,為不影響辦公室正常業(yè)務工作的`開展,特申請解決15萬元(壹拾伍萬元整)的專項活動經(jīng)費,請領導小組考慮我辦實際,予以解決為盼。

  妥否,請批示!

  ××××縣人民政府辦公室

  ××××年4月11日

經(jīng)費預算的報告4

市發(fā)改委、市房地局住房保障科、×××區(qū)政府:

  ×××××項目是省市重點工程。該地塊項目南臨解放西路、北臨常勝西路、東接蒸湘北路、西臨迎賓路?傉嫉孛娣e約××××萬㎡,其中私產(chǎn)面積為:××××㎡;片區(qū)內住戶共計××××戶;其中已拆遷××××戶;未拆遷×××戶。該片區(qū)房屋大多建于上世紀70、80年代,主要以磚混結構和土木結構平房為主,基礎設施不完善,很多房屋年久失修,出現(xiàn)墻體裂痕等情況,安全隱患極為嚴重。

  現(xiàn)在拆遷住戶分別安置在×××安置區(qū)、×××安置小區(qū)、×××安置小區(qū),小區(qū)配套基礎設施、××××路、××××路及主體實施單位是×××××有限公司。

  根據(jù)《關于印發(fā)(×××市棚戶區(qū)改造實施方案)及相關配套文件的通知》中相關精神,本項目拆遷范圍屬于棚戶區(qū)改造范圍,現(xiàn)特申請為該片區(qū)棚戶區(qū)改造立項。懇請批準為盼。

  妥否,請批示。

  ××××××××有限公司

  ××年××月××日

經(jīng)費預算的報告5

  一、單位基本情況

  (一)職能職責

  1.負責貫徹執(zhí)行國家有關城鄉(xiāng)建設管理和園林綠化、民防等方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂城鄉(xiāng)建設管理和城鎮(zhèn)園林綠化、民防發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃并監(jiān)督實施。

  2.負責城市建設配套費、垃圾處置費、污水處理費、民防易地建設費等費用的征收和管理;會同縣財政部門籌集城市建設維護資金,編制收支年度計劃,監(jiān)督管理城市建設維護資金及其他專項資金的使用,負責城市基礎設施項目的概預算和工程造價的監(jiān)督管理。

  3.負責工程勘察、建筑設計市場的行業(yè)管理。監(jiān)督管理建設工程勘察、建筑設計從業(yè)資質和資格;負責工業(yè)與民用建筑的抗震設防和城鎮(zhèn)地下空間的綜合開發(fā)利用;指導監(jiān)督城鎮(zhèn)雕塑建設。

  4.負責監(jiān)督管理建筑市場。管理建筑活動從業(yè)資質和資格;監(jiān)督管理建設工程施工許可、質量、安全、工程監(jiān)理、工程保險、工程擔保、竣工驗收等工作;監(jiān)督管理建筑材料、建筑機械與設備的施工準入;負責工程造價、資質認證、技術標準管理;指導和管理建設崗位培訓和人才培訓。

  5.監(jiān)督管理建設工程招標投標活動;負責監(jiān)管建設工程招標代理機構、建設工程合同和建設工程交易市場;管理建設工程評標專家?guī)臁?/p>

  6.指導監(jiān)管城建檔案管理工作;負責推進建筑節(jié)能和城鄉(xiāng)建設科技進步;負責建筑節(jié)能審查;管理建筑能效測評標識;指導公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設;指導既有建筑節(jié)能改造和可再生能源建筑應用;負責推進綠色建筑工作;指導新型建材、環(huán)保建材和建筑機械推廣;負責建設領域新技術推廣應用;負責建筑行業(yè)信息化、建筑智能化等管理工作。

  7.負責住房建設和房地產(chǎn)開發(fā)建設的監(jiān)督管理;編制城鎮(zhèn)住房建設和房地產(chǎn)開發(fā)計劃并監(jiān)督實施;負責房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資質、項目開發(fā)、項目轉讓和項目資本金管理;組織實施城鎮(zhèn)住宅區(qū)建設;負責房地產(chǎn)開發(fā)項目預售資金使用監(jiān)管;負責推進成品住宅建設和住宅產(chǎn)業(yè)化工作。

  8.指導村鎮(zhèn)人居環(huán)境改善工作;指導村鎮(zhèn)基礎設施和公共服務設施建設;指導中心鎮(zhèn)和重點鎮(zhèn)建設;指導農(nóng)村住房建設和危舊房改造工作;指導歷史文化名鎮(zhèn)名村、特色景觀旅游名鎮(zhèn)名村組織申報和管理工作。

  9.負責全縣市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化的行業(yè)管理工作;指導監(jiān)督各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)市政設施、園林綠化、城鎮(zhèn)容貌、環(huán)境衛(wèi)生管理工作;負責縣城區(qū)市政道路、橋梁、隧道等市政基礎設施的建設和維護管理工作,負責城市基礎設施項目儲備和前期工作;負責市政設施維護許可管理。

  10.負責城市園林綠化建設和管理工作;配合縣林業(yè)部門組織開展城市義務植樹活動;負責城市公園、廣場的管理工作;組織審查重點園林綠化工程項目的規(guī)劃設計方案;負責園林綠化工程設計和施工單位的資質管理;負責城鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)古樹名木的保護管理和園林植物保護工作。

  11.負責縣城區(qū)公共停車場(站、庫)的審批管理;負責縣城區(qū)占道、道路開挖、建筑渣土準運審批管理及消納場的管理工作;組織編制重要場所和重大項目的燈飾建設規(guī)劃,指導城鎮(zhèn)天然氣、供水、排水、電力、通信、廣播電視等專業(yè)管線規(guī)劃編制;負責城市排水的行業(yè)監(jiān)管工作。

  12.負責市容和環(huán)境衛(wèi)生管理工作;編制市容和環(huán)境衛(wèi)生管理專業(yè)規(guī)劃,指導并監(jiān)督城鎮(zhèn)市容和環(huán)境衛(wèi)生工作;指導監(jiān)督全縣垃圾、污水處理的`項目建設、運營管理等工作,負責縣城區(qū)生活垃圾、餐廚垃圾、船舶廢棄物的處置管理工作;負責城市規(guī)劃區(qū)范圍內戶外廣告設置監(jiān)管工作;負責長江干流忠縣段以及次級河流的水域清漂工作;負責城市洗車場(站、點)的管理;負責忠州城區(qū)主次干道的清掃、保潔和生活垃圾清運管理。

  13.負責民防工程建設、管理工作;監(jiān)督管理結合民用建筑修建防空地下室工作;承擔地下空間建設兼顧人民防空功能的綜合協(xié)調工作,參與地下空間建設和開發(fā)利用項目規(guī)劃工作;指導監(jiān)督城市建設開發(fā)利用地下空間貫徹人民防空要求的執(zhí)行情況;擬訂防空襲方案及實施計劃;指導監(jiān)督戰(zhàn)備保障方案落實;組織指導民防工程及其它設備設施的開發(fā)利用和平戰(zhàn)轉換,監(jiān)督管理民防系統(tǒng)國有資產(chǎn);承擔國防動員委員會人民防空辦公室的工作。

  14.負責本系統(tǒng)職業(yè)病防治監(jiān)督管理工作。

  15.完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

  (二)內設機構

  建設委員會是縣政府工作部門,內設科室11個,分別是辦公室(掛信訪科牌子)、組織人事科、紀檢監(jiān)察室、財務統(tǒng)計科、城市建設科、村鎮(zhèn)建設科、建筑管理科(掛行政審批科牌子)、城市管理科、污水垃圾管理科、安全監(jiān)督管理科、民防科。全額撥款事業(yè)單位8個分別是建設辦公室;城建檔案館;建設工程施工安全管理站;市政園林管理所;環(huán)境衛(wèi)生管理所;建設工程質量監(jiān)督站;建設工程招標投標辦公室;村鎮(zhèn)建設服務中心。

  二、部門預算情況說明

  1、基本支出1354.54萬元,主要用于委機關、下屬事業(yè)單位等機構人員工資、日常運轉以及為完成城市建設管理特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度基本支出。其中,工資福利支出884.76萬元,主要用于經(jīng)組織人事部門核準的在職職工工資、績效及醫(yī)療保險等支出。商品和服務支出205.28萬元,主要用于行政事業(yè)運行的辦公、郵電、差旅、物業(yè)管理、公務用車與接待等公務支出。對個人和家庭的補助支出264.50萬元,主要用于離退休費、撫恤金及核定的住房公積金等。

  2、單項核定的商品和服務支出11012萬元。主要用于城市基礎設施建設、維護及城市運行保障的市政、環(huán)衛(wèi)、園林臨時聘用人員工資、勞動保護、工具設備、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、工傷保險及垃圾處理場運行、市政用水、用電、城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等。

  三、“三公”經(jīng)費預算說明

  城鄉(xiāng)建委承擔了國家園林縣城、全國文明城區(qū)創(chuàng)建任務,且公園建設、長江清漂、化糞池清淘、垃圾處理設施、橋梁維護、市政維護、園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、危舊房改造、民防建設等業(yè)務工作量大,與市城鄉(xiāng)建委、市政委、市民防辦、市園林局、市環(huán)衛(wèi)局等多個上級主管部門的業(yè)務聯(lián)系。

經(jīng)費預算的報告6

  衛(wèi)生局:

  財政局:

  基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛(wèi)生局、縣財政局的領導下,穩(wěn)步推進醫(yī)改各項工作,嚴格執(zhí)行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網(wǎng)上陽光采購,建立健全藥物采購監(jiān)督管理機制。財務上,嚴格按照“xxxx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經(jīng)費嚴重不足、人員不穩(wěn)定等問題凸顯出來,特申請我院追加xxxx年度財政經(jīng)費預算,報告如下:

  一、 基本情況

  全鄉(xiāng)10個行政村,10個村衛(wèi)生站,11個鄉(xiāng)村醫(yī)生;醫(yī)院現(xiàn)有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

  xxxx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

  其中工資福利支出(含村衛(wèi)生站7xx年用于支出的實際收入,即醫(yī)療收入 10萬元加財政實際撥付經(jīng)費4.9萬元,共計14.9萬元。

  2、主要支出情況:經(jīng)常性支出:全院人員工資(xxxx年劍閣縣部門預算方案)全年xx年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

  三、 存在的問題

  隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、xxxx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫(yī)院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫(yī)院使用的`資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現(xiàn)在:一是人員不穩(wěn)定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫(yī)院,部分臨時人員有退出醫(yī)院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經(jīng)濟負擔;三是財政撥付預算經(jīng)費與醫(yī)院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業(yè)單位標準預算,沒有結合醫(yī)院的特殊性,沒有預算醫(yī)院開展醫(yī)療活動、新型農(nóng)村合作醫(yī)療、公共衛(wèi)生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫(yī)院收入減少,財政投入不足,醫(yī)院沒有承擔全年各類支出的經(jīng)濟能力,醫(yī)院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經(jīng)費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

  綜上所述,由于醫(yī)院收入減少,財政投入不足等現(xiàn)狀,現(xiàn)我院已無經(jīng)濟能力承擔醫(yī)院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩(wěn)定醫(yī)院人才隊伍,保障醫(yī)療活動的正常開展,促進醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展,特申請增加xxxx年度財政經(jīng)費預算32萬元,望予批準! 特此報告

  20xx年x月x日

經(jīng)費預算的報告7

  保密辦:

  為做好保密辦的費用預算,本著節(jié)約可控的原則,嚴格按照國家保密局《武器裝備科研生產(chǎn)單位保密資格審查認證管理辦法》和公司《關于做好xxxx年度全面預算工作的通知》的文件要求,編制xxxx年保密辦費用預算,現(xiàn)將費用預算說明如下:

  xxxx年保密管理工作經(jīng)費預算費用

  1、 保密日常辦公經(jīng)費:5000元(含日常的辦公耗材、資料費等)

  g 2、 保密管理經(jīng)費:

  (1) 保密教育培訓經(jīng)費:涉密人員教育培訓經(jīng)費,每年定期不定期組織教

  育培訓,合計費用10000元(含印制保密日常審批表格費用及涉密人員培訓所需相關資料);

  (2) 調研費:與相關保密單位業(yè)務聯(lián)系、交流經(jīng)驗5500元。

  (3) 保密業(yè)務咨詢費:xx年費用合計8000元

  (6)保密宣傳費:知識答題競賽及演講等活動經(jīng)費采取形式多樣的保密宣傳活動是加強保密工作管理的有效形式,需經(jīng)費3000元。

  保密辦費用預算合計:55500元

  專項保密工作經(jīng)費預算費用按實際支出(含物防措施經(jīng)費、技防措施經(jīng)費、保密要害部門、部位工程項目建設中的'技防設施項目等內容)。

經(jīng)費預算的報告8

鹽邊縣人民政府:

  20xx年是教育發(fā)展的'關鍵時期,根據(jù)“全國教育工作會”和《四川省中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要(20xx-20xx年)》精神,我縣要全面推進新課程改革,進一步提升教育質量,必須對現(xiàn)有教師進行全方位培訓,轉變理念,更新知識,提高教師隊伍整體素質。為此,教育局決定從20xx年起,把師德師風建設、全方位培訓教師作為教育頭等大事來抓,從20xx年起分三年對全縣教師進行一次全面輪訓,重點抓好邊遠地區(qū)教師培訓、辦好班主任培訓班和學科骨干教師培訓班,并在全縣大力推行“校本培訓工程”,預計每年需專項培訓經(jīng)費75萬元。

  根據(jù)《四川省教育廳關于加強縣級教師培訓機構建設的實施意見》川教(20xx)99號文件精神,“各縣應按不低于當年中小學、幼兒園教師人頭工資總額的1.5%作為教師培訓經(jīng)費,列入縣級部門預算,專項撥付。其中50%撥給培訓機構用于縣級培訓工作”。特請示縣政府從20xx年起,每年縣財政預算75萬元作為縣級教師培訓機構培訓經(jīng)費。

  妥否,請批示。

此致

敬禮!

申請人:xx

  20xx年xx月xx日

經(jīng)費預算的.報告9

市教育局:

  我校在進一步深化教育教學改革全面推進素質教育打造品牌學校的進程中,信息化建設的相對滯后,成為我校進一步發(fā)展的瓶頸。

  為了提升我校的辦學品位,實現(xiàn)教育教學的`現(xiàn)代化,在地區(qū)內形成品牌效應和示范作用,校領導從學校發(fā)展的戰(zhàn)略出發(fā),科學制定了分步實施校園網(wǎng)的建設規(guī)劃。根據(jù)雙高普九的要求,我,F(xiàn)急需組建兩個學生用微機室和兩個教師用備課室及課件室,為了確保微機室和備課室與因特網(wǎng)的有效鏈接,充分發(fā)揮其網(wǎng)上功能,還需組建中央機房。

  經(jīng)有關施工單位和我校領導的預算論證,四室的基礎設置(不含計算機)及機房的設備投入核定總價為85000.00元,因學校資金緊張,無力承擔,特請教育局給予撥款,以便此項工作得以落實。

  xx市實驗小學

  x年x月x日

經(jīng)費預算的報告10

××××市人民政府:

  ××××路街道辦事處成立已有大半年時光,半年來為配合我市創(chuàng)××××家級衛(wèi)生城市,和迎接“天山杯”競賽,我處協(xié)助市直各部門做了很多的工作,投入超多的精力、物力、財力。加之今年辦事處前期的籌建準備、初始運行,和建立市級禮貌單位等建立工作,以及各類眾多的文體活動,目前我處經(jīng)費嚴重不足,財政收支存有很大缺口,已影響了我處正常的`辦公。

  現(xiàn)××××路街道辦事處特向市政府申請經(jīng)費2萬元,望有關領導能解決為盼!

申請人:

申請日期:

經(jīng)費預算的報告11

  ***石油公司:

  ****村就如何發(fā)展生產(chǎn),擺脫貧困,改變落后的面貌,會同新開河鎮(zhèn)扶貧工作領導小組分析了現(xiàn)狀,規(guī)劃了未來。

  一、***村基本情況及貧困現(xiàn)狀分析

  ***村位于*****鎮(zhèn)柳東、東鄰村、西鄰村,北鄰村,南鄰村。四個自然屯,分為、、太、子,共6個村民組,384戶,1544人,其中貧困戶232戶,占全村總人口18%,全村南北3公里,東西2公里,總面積6平方公里,全村耕地6008畝。玉米種植為我村農(nóng)民收入的主要來源。由于經(jīng)濟發(fā)展緩慢,群眾生活困難,20xx年人均純收入6093元,被列為全縣貧困村之一。

  經(jīng)濟發(fā)展滯緩,農(nóng)民經(jīng)濟收入主要依靠種養(yǎng)業(yè),但形不成規(guī)模氣候,脫貧致富仍需加大努力。人均家禽飼養(yǎng)量不足10只,生豬戶均不足0.3頭,打工收入,人均400元。

  由于該村受地理位置的限制,交通晴天尚可,下雨難以通行,運輸費用昂貴,靠天吃飯,收成極不穩(wěn)定,群眾生活困難。少數(shù)學生小學畢業(yè)后面臨輟學,大多數(shù)學生初中畢業(yè)由于種種原因難以繼續(xù)求學,造成整體文化素質低,產(chǎn)業(yè)化緩慢,就外出打工來說,也大多靠出賣苦力,收入低。

  二、常興村扶貧開發(fā)指導思想

  為擺脫貧困,規(guī)劃組確定的`總體指導思想是:常興村抓住新時期扶貧開發(fā)的機遇,充分把握和利用好扶貧開發(fā)的方針政策,在積極爭取社會各界支持的同時,結合村情,發(fā)揮優(yōu)勢,自力更生,利用資源,挖掘潛力,在廣大農(nóng)戶積極參與扶貧規(guī)劃的基礎上,落實扶貧措施,改變面貌,使村容村貌大有改觀,農(nóng)民生活水平得到提高,實現(xiàn)脫貧致富奔小康的目標。

  按照新一輪的扶貧攻堅戰(zhàn)略“項目到村、措施到戶”的原則,充分尊重貧困群體的脫貧需求和意愿,做到農(nóng)戶參與式的“扶真貧”、“真扶貧”的方式,將扶貧措施統(tǒng)一落實到戶。

  三、規(guī)劃項目

  1、籌建棚菜區(qū)一處,規(guī)劃在長江路北側建造蔬菜大棚60棟,建設標準;長100米,寬25米(棚內凈寬7.5米),鋼筋骨架,每棟棚占地4畝。棚區(qū)內水、電、路配套,其中新修棚區(qū)路300米,棚內水井和水泵36套,配電一個臺區(qū)?偼顿Y需280萬元。爭取在3—5年內使貧困戶脫貧。

  2、全面開展村屯環(huán)境整治,改善村容村貌,擬修建砂石路10000米,需資金50萬元,翻建村部需資金20萬元。

  綜上村為改變共需扶助資金350萬元,特懇請貴單位幫助解決為盼。

經(jīng)費預算的報告12

  根據(jù)預算信息公開工作要求,現(xiàn)將區(qū)街道辦事處20xx年部門預算信息公開如下。

  一、部門基本情況

 。ㄒ唬┲饕毮埽C構編制文件)

  區(qū)街道辦事處為鎮(zhèn)鄉(xiāng)科級行政(事業(yè))單位,負責辦理綜合治理,安全生產(chǎn)、城市管理工作等。

  (二)機構及人員情況

  根據(jù)市編委機構編制方案,區(qū)街道辦事處為事業(yè)單位,機構編制112人,實有在職人數(shù)292人。

  二、區(qū)街道辦事處20xx年部門預算公開

  (一)收支總體情況

  1.20xx年收入預算為3336.82萬元。

  2.20xx年支出預算為3320.64萬元。其中:基本支出預算2976萬元,項目支出預算360.83萬元。

  (二)預算支出主要內容

  基本支出預算2975.99萬元,包括工資福利支出2261.84萬元,商品和服務支出505.13萬元,對個人和家庭的補助支出209.03萬元。

  項目支出:279.81萬元。包括:

  1.團工委建設經(jīng)費:1.1萬元;

  2.科普示范社區(qū)-紅文苑社區(qū):5萬元;

  3.214中央基層科普行動計劃專項資金-通訊社區(qū):20萬元;

  4.社區(qū)文體活動費:49萬元;

  5.街道文體活動費:12萬元;

  6.街道勞動保障經(jīng)費:7.77萬元;

  7.街道基層黨建經(jīng)費:21.48萬元;

  8.街道計劃生育經(jīng)費:5.76萬元;

  9."訪民情惠民生聚民心”活動工作組經(jīng)費:65.2萬元;

  10.黨支部經(jīng)費:1.88萬元;

  11.街道社區(qū)建設經(jīng)費:9萬元;

  12.綜合整治經(jīng)費:3.5萬元;

  13.街道武裝部經(jīng)費:3.5萬元;

  14.社區(qū)樓棟長、單元長工作經(jīng)費:40萬元;

  15.社區(qū)辦公業(yè)務費:19.6萬元;

  16.街道社會治安綜合治理費:6.75萬元;

  17.管委會工作經(jīng)費:6.17萬元;

  18.街道安全建設工作經(jīng)費:2.1萬元。

 。ㄈ叭(jīng)費”支出預算公開

  20xx年區(qū)街道辦事處“三公經(jīng)費”預算安排總額為14.25萬元(詳見附件1)。

  1.因公出國(境)經(jīng)費預算公開。全區(qū)因公出國(境)經(jīng)費歸口區(qū)政府辦公室統(tǒng)一管理,各單位未核定。

  2.公務接待費用預算公開。全區(qū)公務接待費歸口區(qū)機關事務局統(tǒng)一管理,各單位未核定。

  3.公務用車購置及運行維護費預算公開。公務用車購置及運行維護費預算安排14.25萬元,主要用于日常公務等公務用車的燃料費、修理費、保險費、過橋過路費等支出。

經(jīng)費預算的'報告13

  鎮(zhèn)政府:

  據(jù)初步統(tǒng)計,我鎮(zhèn)參加市第六次人口普查的登記人口在12萬左右,其工作量大,任務重,根據(jù)市人普辦、市財政局聯(lián)合下發(fā)的《關于抓緊落實人口普查經(jīng)費的通知》(仙人普辦[20xx]3號)和市人普辦《關于第六次人口普查鎮(zhèn)級經(jīng)費預算項目設定的意見》(仙人普辦

  [20xx]4號)文件精神,結合我鎮(zhèn)實際,特向鎮(zhèn)政府申請,要求按政策撥付(本行政區(qū)人口人均1.5元的預算)人普專項工作經(jīng)費,以便我們盡快落實市人普辦安排的工作。具體預算報告如下: 一、普查前期準備工 1、普查指導員、普查員的培訓(在市培訓2天) 20000元 6月—10月 2、普查小區(qū)劃分及地圖的繪制(430個小區(qū)) 5000元

  3、宣傳費用5000元

  4、購買培訓資料費(450份) 7000元

  5、普查登記草表的印制(12萬人) 15000元 二、普查階段 1、普查的試點 10000元 10月—12月 2、正式普查、集中審核、修正和編碼上報 10000元

  3、普查后的結果抽查 5000元

  4、普查表的`匯總10000元

  三、普查辦公費用1、接待上級檢查 5000元

  2、報送普查表的差旅費 5000元

  3、普查各階段業(yè)務普查生活招待 5000元

  4、打印費15000元

  四、普查辦聘用人員 每總支聘用一名普查指導員,共用7名,每月工資700元,時間為四個月;兩個居委會共33100元聘用普查員15名,每月工資600元。時間為一個半月。

  五、普查后期的工作 1、到市集中錄入?yún)R總 10000元

  2、資料的裝訂、刻盤、建檔、建冊 10000元總 計170100元 西流河鎮(zhèn)統(tǒng)計組

  支部 20xx年4月11日

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