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學校部門決算分析報告

時間:2020-11-11 12:50:12 報告 我要投稿

學校部門決算分析報告范文

  學校部門決算分析報告怎么寫?以下是CN人才網(wǎng)小編給大家整理收集的學校部門決算分析報告范文,供大家閱讀參考。

學校部門決算分析報告范文

  學校部門決算分析報告范文1

  一、部門(單位)情況

  (一)基本情況

  1.主要職能。

  xxx年是xx縣業(yè)余體校各項工作發(fā)展前進的關(guān)鍵年,在縣文體廣電的關(guān)心和指導下,我校認真貫徹落實科學發(fā)展觀,以和諧、穩(wěn)定、發(fā)展為主旋律,積極接受黨的群眾路線教育,以創(chuàng)建標準化青少年業(yè)余體育學校和積極備戰(zhàn)、參加喀什地區(qū)xxx年青少年年度比賽為目標,按照《xx縣體育發(fā)展“十二五”規(guī)劃》的總體要求,強化訓練管理,抓好制度建設,保障運營安全,總體上完成了年初的預期工作目標和任務。

  2.機構(gòu)情況,包括當年變動情況及原因。

  納入xxx年度部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1 個,單位機構(gòu)無變化。

  3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

  xxx年年末我單位在職8人(其中事業(yè)人員7人,工勤人員1人),退休人員5,遺屬補助人員4人;與上年度相比無變化。

  (二)當年取得的主要事業(yè)成效

  1、科學規(guī)劃,有效整合訓練資源

  承擔青少年業(yè)余訓練,發(fā)現(xiàn)、培養(yǎng)、輸送優(yōu)秀體育后備體育苗子是我校的重要職責。xxx年,我校積極主動,明確職責,在訓練、比賽方面動腦筋、下功夫,采取“內(nèi)強外聯(lián)”、“內(nèi)培外引”等多種措施,整合校內(nèi)外資源,組建最強大的訓練隊伍,迎接地區(qū)年度比賽的到來。

  通過對校內(nèi)外訓練資源的整合,使我校具備了強大、專業(yè)的訓練隊伍,以最積極的態(tài)勢參加地區(qū)年度比賽。經(jīng)過整合,我校共有220多名運動員參加了xxx年地區(qū)青少年比賽7個大項。

  2、合理安排,積極組織訓練

  我校采取“2+2”的訓練模式,即除周一至周五訓練外,充分利用雙休日和寒暑假進行強化訓練。一是假期集中訓練;二是對外輸出訓練。三是以賽促練。

  3、有力保障,為訓練比賽保駕護航

  體貼到位的后勤保障是訓練比賽能夠正常的進行的重要保障。我校各科室樹立“一盤棋”的思想,密切協(xié)作,努力改善運動隊的訓練比賽條件,加大人力、物力和財力的投入,做到人、財、物保障及時、到位,使教練員、運動員全身心地投入到備戰(zhàn)訓練中。

  4、喜人成績,回報刻苦訓練

  3月25日至31日在我縣舉辦了xxx年喀什地區(qū)慶祝自治區(qū)成立60周年“體育彩票杯”農(nóng)牧民運動會。我縣代表隊在民族式摔跤隊獲得了第一名、女子排球隊獲得了第一名、叼羊隊獲得了第一名、男子排球隊獲得了第四名。男子籃球隊、男子足球隊獲得了第五名。

  我縣代表隊于xxx年8月7日至17日,分別參加了在和田地區(qū)、伊犁哈薩克自治州舉辦的全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會比賽。

  古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組女子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學女子組排球比賽二等獎;古勒魯克鄉(xiāng)初中學生組男子排球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級中學男子組排球比賽二等獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組男子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年男子組籃球比賽第五名;臥里托格拉克鄉(xiāng)農(nóng)村青少年組女子籃球獲得鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村青少年女子組籃球比賽第七名;古勒魯克鄉(xiāng)人民政府獲得全國青少年“未來之星”陽光體育大會新疆分會鄉(xiāng)鎮(zhèn)級優(yōu)秀組織獎;古勒魯克鄉(xiāng)阿勒克庫勒村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)場子村獲得最佳活動獎;臥里托格拉克鄉(xiāng)蓋孜乃庫木村獲得最佳活動獎。

  xxx年8月7日至14日,自治區(qū)在伊犁哈薩克自治州霍城縣舉辦xxx年青少年籃球比賽,此次比賽全疆共有11個代表隊參加。我縣12名優(yōu)秀運動員(占喀什地區(qū)代表隊人數(shù)的50%)被選中參加了此次比賽。最終,喀什地區(qū)代表隊獲得自治區(qū)xxx年青少年男子籃球賽二等獎。

  xxx年8月10日至16日,國家體育總局在內(nèi)蒙古鄂爾多斯舉辦中華人民共和國第十屆少數(shù)民族傳統(tǒng)體育運動會。我縣摔跤運動員吐拉吉·艾海提代表新疆維吾爾自治區(qū)參加62公斤級民族式摔跤項目,取得了全國二等獎的優(yōu)異成績,奪取銀牌一枚。

  地區(qū)xxx年度青少年體育比賽共設了9項比賽,來自12縣市,2所傳統(tǒng)項目學校、4所青少年俱樂部的18支代表隊2000多名運動員參加了比賽活動,我縣220名運動員參加了此次比賽。我縣田徑隊獲得第一名、男子籃球隊獲得了團體第一名、國際式摔跤隊獲得第一名、,男子排球隊獲得了團體第一名、沙灘排球隊獲得了團體第二名、足球隊獲得了團體第五名。

  xxx年我校繼續(xù)向上級訓練單位輸送買爾但、克尤木江等17名運動員,有40余名運動員進入體育院校和普通高校進一步深造。

  二、收入支出預算執(zhí)行情況分析

  (一)收入支出預算安排情況

  xxx年預算財政撥款收入支出986713.82元。年末決算收入1323692.74,決算支出1333972.84元,與預算收入增加336978.92,支出增加347259.02元,財政撥款收入支出增加原因主要是補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整及工資基數(shù)增大增加公積金撥款。

  (二)收入支出預算執(zhí)行情況

  當年收入支出預算執(zhí)行基本情況,與上年度對比情況,包括增減絕對值與幅度,增減變動主要原因。

  1.收入支出與預算對比分析

  項目

  預算財政撥款收入支出數(shù)

  財政撥款決算收入數(shù)

  財政撥款決算支出數(shù)

  xxx年度

  90.15萬元

  97.55萬元

  97.21萬元

  xxx年度

  98.67萬元

  132.37萬元

  133.40萬元

  變化數(shù)

  增加8.52萬元,增加9.45%

  增加34.82萬元,增加35.69%

  增加36.19萬元,增加37.22%

  變化原因

  預算人員支出正常增加

  補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行

  補發(fā)xxx年增加津補貼及南疆補貼、xxx年基本工資調(diào)整、xxx年財政專項的執(zhí)行

  2.收入支出結(jié)構(gòu)分析

  (1)各項收入占總收入的比重,各項支出占總支出的比重。

  收入合計180.27萬元,其中工資福利支出76.97萬元,商品和服務支出1.44萬元,對個人和家庭補助支出43.72萬元,項目支出10.24萬元,其他收入47.90萬元。。

  支出合計179.27萬元,其中:工資福利支出77。07萬元,商品和服務支出58.10萬元,對個人和家庭補助支出44.10萬元。

  3.重點經(jīng)濟分類支出執(zhí)行情況

  (1)“三公”經(jīng)費支出情況:

  xxx年我單位三公經(jīng)費支出為900.00元,其中:

  xxx年我單位無因公出國(境)費。

  xxx年我單位無公務用車,公務車輛運行費支出0元。

  xxx年我單位公務接待3批次及9人次,公務接待費支出900元,上年支出0元,與上年相比增加了900元。

  (2)會議費支出情況:

  xxx年我單位無會議費支出。

  (3)其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

  xxx年我單位無其他對部門(單位)影響較大的支出情況。

  (4)重點經(jīng)濟分類支出中存在的問題及改進措施。

  我單位各項運動會召開、其他收入等的不確定性導致預算不準確。改進措施增強預算的合理性,加強預算執(zhí)行力度。

  4、政府采購預決算執(zhí)行情況

  xxx年我單位未利用財政性資金預算政府采購貨物、服務等。

  5、財政資金績效評價情況

  xxx年我單位支出財政資金179.27萬元,在保證人員支出的'基礎上,開展了多項體育運動會,順利完成市運會的任務和目標,也使靜安區(qū)的競技體育水平上了一個新的臺階。在取得成績的同時,也應看到我校在工作中仍存在不足,仍需要進一步改善提高,如職工的凝聚力建設還有待提高,管理工作的精細化需進一步完善等。今后我們將以開拓創(chuàng)新的思路推進體校各項工作,努力提高xx縣的業(yè)訓水平,為智慧靜安、美好靜安增光添彩。

  (三)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況

  xxx年總結(jié)轉(zhuǎn)20631.96元,其中,其他收入支出20 631.96元,產(chǎn)生原因xxx年度其他資金項目未執(zhí)行完畢。

  三、資產(chǎn)負債情況分析

  xxx年末單位資產(chǎn)1700865.10元(其中固定資產(chǎn)1559679.00元,流動資產(chǎn)141186.10元),負債120554.14元,與上年度對比資產(chǎn)增加47774.1(變動原因:xxx年形成結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余資金),負債減少37830.91元(變動原因:銀行利息及應繳財政專戶款未及時上繳國庫、xxx年年終工資,補繳公積金列支未及時發(fā)放、繳納。

  四、本年度部門決算等財務工作開展情況

  (一)本單位財務管理、決算組織、編報、審核情況。

  單位配備出納、會計崗位,500元以下由財務領(lǐng)導直接審批,超過500元支出,要上報單位負責人,開會研究,每月要進行財務報表公開,接受監(jiān)督。單位負責人、財務領(lǐng)導及時安排單位會計參加縣財政局部門組織的決算編報培訓,由會計對xxx年部門決算進行編報,單位財務領(lǐng)導審核,再報縣財政審核上報。

  (二)本單位按規(guī)定批復決算后,及時在縣政府門戶網(wǎng)站對xxx年決算進行公開。

  學校部門決算分析報告范文2

  一、單位基本情況

  我單位屬事業(yè)單位、事業(yè)編制,編制101人。

  1、主要職責:

  貫塘中心學校隸屬于衡山縣教育局,是一所普通初級學校。中心學校下設一所中學,一所九年一貫制學校和6所村小以及一所中心幼兒園。確立了“以市場為導向,以服務為宗旨,以需求為目標,以管理促效益,以質(zhì)量求生存”的辦學理念和工作思路。

  2、機構(gòu)情況:

  xxx年末單位機構(gòu)數(shù)1,預算單位數(shù)1。機構(gòu)無變動情況。

  3、人員情況:

  xxx年末財政供養(yǎng)人數(shù)為:在職人員72人,退休人員59人.遺屬人員10人。

  二、部門預算執(zhí)行情況分析

  (一)收入與支出結(jié)構(gòu)分析

  1、收入結(jié)構(gòu)分析

  本年度財政撥款共計10779370.11元,其中學前教育為348000元,小學教育為1314386元,初中教育為654439元,其他普通教育支出為5980107.47元,其他教育支出為270000元.用于教育事業(yè)彩票公益金支出為50000元,事業(yè)單位退休費2162437.64元。

  2、支出結(jié)構(gòu)分析

  本年度總支出10352421.1元,其中工資福利支出為4436700元,商品和服務支出為1860782.46元,對個人和家庭的補助支出為2583906.64元,其他資本性支出為1471032元。這當中工資福利支出占總收入42.9%,保證了我校教職工工作的積極性,也保證了整個教師隊伍的和諧與穩(wěn)定,從而使我校的各項工作能夠及時地順利地完成。

  三、決算編制中存在的問題及改進建議

  對決算編制的口徑理解不足,財務規(guī)范化水平有限,以及決算軟件實際操作中遇到困難等,迫切希望得到上級有關(guān)部門的培訓。

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