項目支出績效評價自評報告范文(精選11篇)
在我們平凡的日常里,報告的使用頻率呈上升趨勢,報告包含標題、正文、結尾等。那么報告應該怎么寫才合適呢?下面是小編整理的項目支出績效評價自評報告范文,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
項目支出績效評價自評報告 1
一、項目基本情況
。ㄒ唬╉椖炕厩闆r
組織委員開展各種活動,發(fā)揮市政協(xié)界別小組參政議政和建言獻策的作用。
。ǘ┛冃繕嗽O定及指標完成情況
達到預算申報的的績效目標,相應的數量指標、質量指標、時效指標均達到預期,成本指標未超過指標值。
二、績效評價工作情況
。ㄒ唬┛冃гu價目的'
對照年初確定的績效目標各項任務,加強項目和資金管理,確保資金使用合規(guī)合法,促進工作效率提高。
(二)項目資金情況分析
1、項目按計劃組織實施,資金及時到位,專款專用。
2、按照市政協(xié)工作要點開展工作,落實中央“八項規(guī)定”及省市具體規(guī)定,厲行勤儉節(jié)約,經費控制在預算范圍內。
3、支出依據合規(guī),無虛列項目支出、截留擠占挪用、超標準開支和超預算開支等違規(guī)情況。
。ㄈ╉椖拷M織情況分析
1、年初根據市政協(xié)工作要點制定全年工作計劃。
2、每月對工作進行細化,形成主要工作任務表。
3、按計劃有序組織委員開展活動,年終進行工作總結。
。ㄋ模╉椖抗芾砬闆r分析
1、按照《政協(xié)xx市委員會關于加強界別工作的意見》進行項目管理。
2、按照《xx市政協(xié)機關經費管理辦法》和《xx市政協(xié)機關調研視察等專項經費管理規(guī)定》進行經費管理,保障支出合法合規(guī)。
3、建立秘書長會議(辦公廳黨組會議)定期聽取和研究項目實施、項目經費管理工作機制,對項目實施和資金使用情況進行跟蹤監(jiān)控。
三、項目績效情況
經過考核,既完成了市政協(xié)20xx年度工作要點和年度工作計劃安排的任務,又將經費控制在預算范圍內。
。ㄒ唬┙M織召開委員情況通報會。聽取我市20xx年上半年經濟運行情況、黨風廉政建設及反腐敗工作情況、市中級人民法院20xx年上半年工作情況、市人民檢察院20xx年上半年工作情況。會議參會委員近300人。
。ǘ┙M織界別調研、視察和協(xié)商活動12次,分別是:圍繞加快非銀行金融企業(yè)發(fā)展、工商企業(yè)征信體系建設情況、物流配送車輛運營監(jiān)管情況、危險廢棄物品收集處置情況、民營醫(yī)院發(fā)展情況、公共文化服務標準化建設情況、電梯使用安全情況、農村敬老院功能使用情況、社工組織孵化培育和社工隊伍建設情況、職業(yè)教育服務農村扶貧、發(fā)揮宗教文化在新xx建設中的作用、新僑界人士在昆發(fā)展情況等開展形式多樣的界別調研、視察和協(xié)商活動。在經濟界別的協(xié)商中,委員們建議典當企業(yè)盤活股東優(yōu)質資產,推動社會資本流動,為我市建設面向南亞、東南亞的金融服務中心做出貢獻。在促進新僑界人士在昆發(fā)展的界別協(xié)商中,提出提高認識,加強組織領導、加強軟環(huán)境建設,構建好綜合服務體系、制定和完善相關配套政策、完善服務,為新僑人員融入我市創(chuàng)造條件等四方面對策建議,每次界別調研、視察和協(xié)商意見均報送市委、市政府及有關部門供決策參考。
四、有關問題
。ㄒ唬⿲m椆芾矸矫
專項立項依據充分,有資金管理辦法,資金管理辦法規(guī)范。
。ǘ┵Y金分配方面
資金分配合理,突出重點,公平公正,無散小差現象,資金分配和使用方向與資金管理辦法相符。
(三)資金撥付方面
撥付及時,無滯留、閑置等現象。
(四)資金使用方面
資金使用合規(guī),無截留、挪用等現象,資金使用產生效益。存在資金開支時間進度不均衡的問題。
五、后續(xù)工作計劃
我們將在下一步的工作中,認真總結經驗,完善機制和制度,著力抓好經費預算規(guī)范管理,合理安排資金支出進度,提高資金使用效率,切實發(fā)揮界別小組的作用。
項目支出績效評價自評報告 2
根據區(qū)政府重點工作安排和金安區(qū)民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區(qū)改造項目開展了自查自評績效評價,自評得分96分,分別從“投入、過程、產出、效果”四個方面進行,F將績效評價自評報告結果匯報如下:
一、項目基本情況
20xx年,我區(qū)原實施的安徽國防科技職業(yè)技術學院家屬區(qū)和皖西大市場住宅區(qū),因規(guī)劃調整和業(yè)主認可度不高等原因,后經市同意進行了改造項目調整。后更改實施的老舊小區(qū)改造項目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個項目。
一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米,2棟,涉及49戶,計劃總投資260萬元,實際中標金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬平方米,16棟,涉及674戶,計劃總投資1950萬元,實際中標金額18016642.97元,10月1日進場施工,現已完成施工合同量的100%。
二、項目主要成效
。ㄒ唬╆P注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區(qū)項目,整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全,小區(qū)秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區(qū)路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴重,給業(yè)主生活帶來不便。經過對小區(qū)進行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統(tǒng)、進行綠化廣場景觀設計等方式,使小區(qū)面貌煥然一新,大力提升了居住品質。
(二)結合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠,因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續(xù)“車庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問題較為突出,使得老舊小區(qū)“破上加爛”,如拆除則業(yè)主當事人以各種理由阻撓,嚴重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實施老舊小區(qū)改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項拆除行動中,錦繡花園小區(qū)拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個,花架567個,晾衣架400個,鐵門1個。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處,共計1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個,花架295個,晾衣架107個,廢棄空調架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結合物業(yè)管理,共同維護改造成果。老舊小區(qū)改造后及時把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的`問題之一,由小區(qū)大多數居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式,強化對已改造小區(qū)的后期管理工作,盡可能實現物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè),建立長效管理機制,共同維護改造成果。
三、項目績效評價情況
績效評價指標設置:一級指標4個,二級指標12個,三級指標26個,總分值100分。一級指標分別為:1投入(15分),下設2個二級指標6個三級指標;2過程(25分),下設3個二級指標11個三級指標;3產出(35分),下設4個二級指標5個三級指標;4效果(25分),下設3個二級指標7個三級指標,F將相關得分情況自評如下:
1、投入(總分15分、評價得分15分)
。1)項目申報(5分)
①進行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的(1分)
改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區(qū)改造方案建言獻策,動員街道、社區(qū)干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”,即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區(qū)改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區(qū)整治改造的意見,確保廣大居民對老舊小區(qū)改造的知情權、參與權、選擇權、管理權、監(jiān)督權。
②根據摸排結果制定中長期工作規(guī)劃(2分)
20xx年金安區(qū)房產中心聯合各社區(qū)對金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進行了摸底調查,結合各小區(qū)實際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目的34個小區(qū)列入20xx-20xx年改造計劃,涉及戶數8385戶,涉及建筑面積92.67萬㎡,計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。
20xx年改造小區(qū)3個,分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。
、壑贫椖磕甓扔媱澓蛯嵤┓桨福2分)
金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項目細化表》,我中心在細化表的基礎上,制定了項目年度計劃和實施方案,在具體項目實施過程中,嚴格按照合同工期要求,督促施工單位制定項目實施進度計劃,確保改造項目保質保量完成。
。2)資金管理(10分)
①按照財務管理要求,設置專賬核算,使用手續(xù)規(guī)范(4分)我單位嚴格按照財務管理要求,在項目實施過程中,嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序,確保使用手續(xù)規(guī)范。
、谥贫ūU腺Y金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法(4分)
根據《六安市人民政府辦公室關于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實施意見》(六政辦秘[20xx]80號)文精神,按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項目資金管理辦法》相關精神,從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規(guī)范。
③適時組織開展了資金專項督查(2分)
區(qū)財政局開展專項督查,切實保障資金安全及規(guī)范使用。
2、過程(總分25分、評價得分24分)
。1)項目實施(10分)
①項目實施程序規(guī)范性(2分)
我中心嚴格按照程序,在工程實施之前編制老舊小區(qū)改造項目建議書報區(qū)發(fā)改委進行立項審批,由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算,報區(qū)發(fā)改委進行審批。在此基礎上,要求屬地街道嚴格按照相關法律法規(guī)對改造項目開展招投標程序。其中,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號進行掛網招標,9月16號開標,10月1日進場施工,保證了項目的及時推進。
、趯嵤┻^程監(jiān)管到位(2分)
全市老舊小區(qū)改造項目按照規(guī)劃設計、開工、完工等三個時間節(jié)點進行排進度,細化到月到天。要求施工現場每周報送工作進度及下周工作計劃。
加強施工質量監(jiān)管,聯合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關于加強老舊小區(qū)改造工程質量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號),落實各參建主體的責任,嚴格把控質量,對不合格的產品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵,我中心督促中市街道對已使用的產品全部鏟除并進行了清理,重新更換了合格產品,保證了施工質量。
、蹖椖窟M展情況及時監(jiān)督管理、制定獎懲措施(2分)
今年,我中心先后邀請市、區(qū)老舊辦開展不定期實地督查12次,召開調度會10次,同時對督查結果及時通報,分析進度差欠原因,對未達到預期進度的項目實施街道發(fā)送工作提示函。在項目實施過程中,先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次,向中市街道發(fā)出工作提示函2次。
、芨脑旌蟮捻椖繉嵤┪飿I(yè)管理(4分)
改造完成后,三個小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議,約定權責,開展常態(tài)化管理維護。
。2)信息建設(10分)
①利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時按要求將計劃項目、項目內容情況錄入管理信息系統(tǒng),實時更新項目推進信息(3分)
利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關項目內容情況錄入管理信息系統(tǒng),實時更新項目推進信息。
、诶霉芾硇畔⑾到y(tǒng)對項目有效監(jiān)督管理(2分)充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對項目進行有效監(jiān)督管理,對照管理信息系統(tǒng)相關時間節(jié)點,及時督促建設單位對工程質量進度進行調整,確保按時完工。
③每月3日前更新管理系統(tǒng)信息,上報上一月項目月度數據(3分)
每月收集工程建設過程相關數據,按時完成系統(tǒng)信息更新,及時上報項目月度數據。
、芗皶r編報項目簡報信息、經驗做法、主要成效(2分)
項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區(qū)改造的相關進度、資金等數據,并通過簡報、總結匯報等形式,及時上報具體做法和成效。
(3)管理創(chuàng)新(5分)
、僭陧椖吭O計、招標、督查巡查、驗收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措(2分)
拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制,根據項目實施進度,按照資金撥付辦法及時撥付工程款。
一是財政資金支持,獲得中央老舊小區(qū)補助資金及安徽省老舊小區(qū)補助資金391萬元,發(fā)改委中央預算內資金691萬元。
二是充分發(fā)揮市場機制作用,通過購買服務、新增設施有償使用等方式,引導專業(yè)機構、社會資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁,無償建設,有償使用。
三是供水、供電、供氣、網絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。
②注重吸收居民參與全過程監(jiān)督,推行跟蹤審計制度(2分)
在街道項目辦設立業(yè)主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產生的問題,業(yè)主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請居民參與全程監(jiān)督。由審計局派駐跟蹤審計單位,對項目全過程進行跟蹤審計。
、壅胃脑旃ぷ鬟^程中總結經驗,在全省進行經驗交流或推廣的(1分)
3、產出(總分35分、評價得分35分)
。1)目標任務完成率(20分)
年度目標任務3個老舊小區(qū)已全部完工。
(2)項目時限達標率(5分)
三個老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。
。3)項目質量達標率(5分)
三個老舊小區(qū),涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。
。4)試點工作(5分)
擁有適老化項目,建筑節(jié)能改造項目。
4、效果(總分25分、評價得分22分)
。1)社會滿意度(10分)
小區(qū)改造前征詢群眾意見,改造過程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時做好公示,改造后召開居民大會協(xié)商小區(qū)長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問卷,共發(fā)放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。
。2)社會效益(10分)
項目的實施,實現了雨污分流,提升了綠化水平,加強群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動意識;開展了完善類改造,如設置無障礙設施,修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業(yè)用房等配套設施。
(3)新聞宣傳(2分)
項目在市級、區(qū)級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開展經驗做法和實施效果等正面宣傳。
項目支出績效評價自評報告 3
為認真貫徹落實《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發(fā)〔20xx〕34號)的要求,推進全過程預算績效管理,進一步加強財政支出管理,樹立和增強績效觀念,提高財政資金使用效益,根據財政部(關于貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》的通知)(財預[20xx]167號)、《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預[20xx]285號)、《內鄉(xiāng)縣財政專項資金績效評價管理試行辦法》(內財[20xx]75號)等文件的有關規(guī)定,現就開展20xx年縣級財政項目支出自評開展情況匯報如下:
一、認真貫徹《意見》充分認識全面預算績效管理
全面實施預算績效管理是政府管理方式的深刻變革是一項長期的系統(tǒng)工程,涉及面廣、難度大,把思想認識統(tǒng)一到黨中央、國務院決策部署上來,深刻學習領會《意見》的精神實質,準確把握核心內涵,進一步增強責任感和緊迫感,把深入貫徹落實《意見》要求,全面實施預算績效管理作為財政預算工作重點,真抓實干、常抓不懈,確保全面實施預算績效管理各項改革任務落實到實處,不斷提高財政資源配置效率和使用效益。
二、結合實際制定貫徹落實方案
按照《意見》及宛財績效(20xx)4號“關于做號20xx年財政支出項目績效評價自評工作的通知”要求,縣財政局結合本縣情況下發(fā)了“內財(20xx)50號《關于做好20xx年縣級財政項目支出績效自評工作的通知》”就20xx年度縣級項目支出績效自評工作作了進一步安排,明確了自評范圍、自評內容、組織管理和實施,以及強化結果應用,指導項目單位開展自評。
三、加強協(xié)調密切配合、規(guī)范操作,提高自評工作質量
財政部門與各部門加強協(xié)調,密切配合、明確分工,按照規(guī)定程序和要求自評,科學合理采用相關評價指標,并要求部門、單位根據自身項目特點設置適應本項目的指標體系,充分體現績效目標特點,真正反映項目績效水平和績效目標的實現程序。在評價方法上采用成本效益分析法、比較法、最低成本法、因素分析法、專家評議與問卷調查法等評價方法。并要求單位認真撰寫自評報告。縣財政局將結合各部門、單位自評報告結果作為以后年度安排預算項目資金和改進預算管理的`依據。截止目前已安排24個部門,97個項目進行了自評,自評金額4.2億元。
四、存在問題及建議:
全面實施預算績效管理是政府治理方式的深刻變革,是一項涉及面廣、難度大的系統(tǒng)工程。由于我縣預算績效管理起步晚,在實施過程中難免存在問題,主要表現在以下幾方面:
1、部門單位認識不到位,觀念陳舊,需要再宣傳、再認識、再提高,將思想統(tǒng)一到《意見》上來,進一步增強責任感、緊迫感。
2、項目指標體系不完善,自上至下沒有相應的項目指標體系可參照,對于項目無法進行評價。
3、評價結果不能及時運用,對于縣本級項目,由于縣本級資金有限,一些項目都是一次性項目,因此評價結果很難在以后得到準確運用。
項目支出績效評價自評報告 4
一、項目概況
。ㄒ唬┝㈨椙闆r
1.福安市質量計量檢測所是依法設置的國家法定計量檢定機構,是福安市計量檢定、校準、測試和計量檢驗的權威機構。計量所現有干部職工10人,擁有計量檢測設備11臺套,固定資產350余萬元,實驗室面積近300平方米,建立了14項社會公用計量標準,向社會提供衡器、天平砝碼、燃油加油機、壓力表、血壓計、游標卡尺、百分表、千分尺、環(huán)境設備溫濕度和定量包裝商品凈含量計量檢測等項目的檢測服務。
2.我所已具有以上的計量檢測能力,為了充分利用我所計量技術機構開展民生計量,為民服務,順利完成(農)集貿市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設備的量值傳遞準確可靠。
(二)項目實施基本情況
1. 20xx年,安排專項資金5萬元,資金到位率100%,主要用于部分計量器具血壓計及電子秤免費檢定。
2.按照統(tǒng)籌兼顧、突出重點的原則,嚴格依照有關法律法規(guī),進行會計核算,真實反應收支情況,嚴格核算各項采購開展情況,統(tǒng)計相關費用。會計基礎工作較好,各項費用申報、審核、審批、劃撥手續(xù)完備。
。ㄈ╉椖靠冃Х治
該項目資金主要用于在計量器具檢定日常中的:交通費用、辦公費用、設備維護費及人員經費等支出。按照年初預算,在20xx年底前全部按計劃支出。
二、評價過程
。ㄒ唬┰u價主體與核查范圍
按年初預算,我單位將上述資金細化為辦公經費、交通經費,設備維護費及人員費用的四項支出。結合本單位的實際情況,制定了可執(zhí)行、可量化、可考評的年度目標。我所高度重視設備購置專項資金績效自評工作,由計劃財務科技處具體負責,組建自評小組,根據《中華人民共和國政府采購法》、福建省人民政府關于貫徹《中華人民共和國政府采購法》的實施意見的通知、福建省財政廳關于印發(fā)《福建省省級政府采購責任工作制度》的通知,開展績效評價工作,考核資金的管理和使用成效,F場勘驗、檢查、核實,并對績效評價相關資料進行核查,對照評價指標和評分標準,結合現場核查情況進行評議與打分,形成考評意見,確定考評等次。項目自評得分為98分,自評等級為優(yōu)秀。
。ǘ┲笜梭w系設計
該項目評價方法主要采用比較法和公眾評判法。績效評價指標體系是評價設備購置經費的核心基礎和工作依據,將績效概念具體化為可以計量的一系列指標,比較客觀地體現了績效評價主體對績效的理解和追求。設備購置經費績效評價指標體系是根據績效評價工作的要求,按照一定的原則,體現對設備購置經費管理、反映設備購置經費支出績效而形成的一系列指標的集合。指標的具體設置情況如下:
、佟巴度搿敝饕w現時效情況、項目立項情況和資金落實情況。例如,考核每季度資金的撥付情況;考核績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規(guī)范性;成本控制率;考核資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數項目投入情況的指標。
②“過程”主要體現業(yè)務管理、財務管理和會計信息管理三個方面。業(yè)務管理方面,重點考核業(yè)務管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性、項目質量可控性、固定資產專人管理情況。財務管理方面,主要考核項目財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)性和項目資金安全性。會計信息管理方面,主要考核會計信息規(guī)范性和會計信息完整性。
③“產出與效益”主要體現項目實施過程產出數量、產出質量、經濟效益、和服務對象滿意度。產出數量從設備數量完成目標率來考核;產出質量從符合使用單位需求率來考核;服務對象滿意度以問卷的形式對相關被檢測單位進行調查。
。ㄈ┰u價方法
整個績效評價體系包括三個一級指標(投入、過程和產出與效益),10個二級指標,24個三級指標。每個一級指標分別設置若干個二級指標從不同方面來反映一級指標,這些二級指標有的是具體客觀指標,可以用一系列相關的指標數據測算得出,有的是綜合性主觀指標,需要細化為具體內容來體現;二級指標依照各自的屬性及特征,下設三級指標,并設置了得分權重和詳細的評分標準,對每一個三級指標進行自評打分,然后對各級指標得分進行加總,得到績效評價總分。
(四)評價結論
1.得分情況
20xx年度,我所充分發(fā)揮設備購置專項資金的作用,提高資金的使用效率,取得了顯著成效。 20xx年我所以績效評價指標體系為基礎,根據已核實準確的'資料計算各指標的實際值和得分,績效評價綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見績效評價表所示。
“投入”總分30分,得分28分。資金到位及項目完成的時效情況總體良好;項目立項中,目標的合理性、績效指標的明確性、績效指標完成率情況良好,得滿分;未完善必要的專家論證、風險評估集體決策等制度,影響了總體指標的完成率與項目立項的規(guī)范性,所以分別扣1分。
“過程”總分30,得分30分。在業(yè)務管理、財務管理、會計信息管理方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿分。
“產出”總分40%,得分40分。在產出的數量、質量、效益方面,我單位總體情況良好,所以此項得滿分。
2、總體情況
投入方面--時效目標完成情況:項目資金在第三季度到位,目標完成值100%,所以總體資金的使用進度僅完成100%。
投入方面—成本目標完成情況:辦公經費、交通費用、設備維修費及人員經費等支出分別為0.5萬元、0.5萬元、2萬元、2萬元,均100%完成。
產出方面—數量目標完成情況:檢定血壓計的目標值為1050臺/件,實際完成1100臺/件,完成比例100%;檢定電子秤的目標值為900臺/件,實際完成1000臺/件,完成比例100%。
產出方面—質量目標完成情況:檢定合格率目標值為100%,實際完成100%,完成比例為100%;使用合格率目標值為100%,實際完成100%,完成比例為100%。
效益方面—社會效益目標完成情況:此次民生免費計量檢定為企業(yè)減少經濟負擔13萬元,完成比例為100%。效益方面—服務對象滿意度目標完成情況:服務對象滿意度的目標值為100%,實際完成100%,完成比例為100%。
三、績效指標分析
20xx年我所以績效評價指標體系為基礎,根據已核實準確的資料計算各指標的實際值和得分,并匯總得出20xx年專項資金支出績效評價綜合得分為98分,達到優(yōu)秀級水平,各級指標得分情況見績效評價表所示。
1.項目投入情況(權重為30%,滿分28分)
該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標,分別為①時效情況(權重3%);②項目立項情況(權重15%);③資金落實情況(權重12%)。二級指標下設三級指標主要考核計劃是否按規(guī)定時間下達全部資金;績效目標合理性、績效指標明確性、績效指標完成率、項目立項規(guī)范性;成本控制率、資金到位率、到位及時率、資金使用率、財政投入乘數等項目投入情況的指標?冃y算如下:
、贂r效性,考察計劃資金是否在規(guī)定時間前下達。計劃20xx前資金全部到位,得3分。
、诳冃繕撕侠硇裕饕疾焓欠衽c項目年度任務數或計劃數相對應,是否與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。20xx年績效目標相對合理,與預算確定的項目投資額或資金量相匹配,得2分。
、劭冃е笜嗣鞔_性,主要考察是否將項目績效目標細化分解為具體的績效指標,是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現。20xx年該專項資金績效指標體系擁有三級指標,且清晰可衡量,符合標準,得3分。
④績效指標完成率,主要考察目標完成情況。計劃在20xx年前經費項目目標都完成,因此得5分。
、蓓椖苛㈨椧(guī)范性,主要考察項目是否按照規(guī)定的程序申請立項,所提交的文件、材料是否符合相關要求,唯獨缺少相關專家論證、風險評估、集體決策等。因此,該項目扣2分,得3分。
、蕹杀究刂坡,考察項目年末累計支出數與當年預算數之間的比例,符合標準,得2分。
、哔Y金到位率,考察實際到位資金與計劃到位資金的百分比。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬元,實際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。
、嗟轿患皶r率,考察資金到位是否及時。20xx年,政府減免檢定補貼金額5萬元,實際到位資金為5萬元,到位率為100%,因此得3分。
、豳Y金使用率,考察實際使用資金與實際到位資金之比。計劃20xx年經費使用率為100%,符合標準,得4分。
以上綜合,項目投入情況得28分。
2.項目過程情況(權重為30%,滿分30分)
該一級指標項目立項情況下設置有三個二級指標,分別為①業(yè)務管理(權重9%);②財務管理(權重16%);③會計信息管理(權重5%)。二級指標下設三級指標主要考核業(yè)務管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性和項目質量可控性;財務管理制度健全性、資金使用合規(guī)性、項目資金安全性、固定資產專人管理情況、固定資產利用率和項目資金安全性;信息規(guī)范性和信息完整性等項目過程情況的指標?冃y算如下:
①管理制度健全性,考察是否已制定或具有相應的設備購置業(yè)務管理制度,業(yè)務管理制度是否合法合規(guī)完整。經考察,該部門制定了績效管理辦法、成本及收入分配方案、工作制度、日常管理辦法等,符合標準,得2分。
、谥贫葓(zhí)行有效性,考察是否遵守相關法律法規(guī)和業(yè)務管理規(guī)定;項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔;項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等是否落實到位,符合標準,得3分。
③項目質量可控性,考察是否具有或制定了相應的檢測質量要求或標準,是否采取了必需的控制措施或手段。經考察,制定的檢測質量要求或標準有待進一步完善優(yōu)化,得4分。
④財務管理制度健全性,考察是否建立健全單位財務管理制度,是否執(zhí)行國家有關規(guī)定。20xx年,部門建立健全各項管理制度,包括現金管理制度、會計檔案管理制度、財務管理制度及支出審批暫行規(guī)定(修訂)等,符合標準,得2分。
、葙Y金使用合規(guī)性,考察是否符合國家財經法規(guī)和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定,資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù),項目的重大開支是否經過評估認證。經考察,部門從財務基礎規(guī)范到會計核算、日常管理等方面都較為規(guī)范,符合國家規(guī)定;建立各種賬簿,及時、全面地進行會計核算,編制會計報表;各項費用核算、支付款手續(xù)比較完備、正確記錄和反映各項工作及其它活動的情況,符合標準,得4分。
、薰潭ㄙY產專人管理情況,經考察,有指定專人管理本單位固定資產,得2分。
⑦固定資產利用率,考核實際在用固定資產與所有固定資產之間的比,符合標準,得3分。
、囗椖抠Y金安全性,考察是否符合項目預算批復或合同規(guī)定的用途,是否存在截留、擠占、挪用等情況。經考察,該項目資金使用按產品種類設置明細項目,并歸類進行核算,按期完成全年各項任務,資金安全性較好,符合標準,得5分。
、嵝畔⒁(guī)范性,考察項目相關的會計核算是否規(guī)范。經考察,20xx年該項目的會計基礎工作規(guī)范,符合標準,得2分。
⑩信息完整性,考察項目會計核算相關資料是否完整。經考察,該項目會計核算手續(xù)完備,資料完整,符合要求,得3分。
以上綜合,項目過程情況得30分。
3.項目產出與效益(權重為40%,滿分40分)
該一級指標項目立項情況下設置有五個二級指標,分別為①產出數量(權重15%);②產出質量(權重15%);③經濟效益(權重5%);⑤服務對象滿意度(權重5%)。二級指標下設三級指標主要考核產成品、目標完成質量、社會貢獻;滿意度調查等項目產出與效益指標。績效測算如下:
、佼a出數量,20xx年,該項目招標設備數量完成目標率達100%,符合要求,得15分。
②產出質量,20xx年該項目符合使用單位需求率達100%,符合要求,得15分。
、劢洕б,通過檢定農貿市場電子秤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的有關計量器具,為企業(yè)減輕經濟負擔13萬元所創(chuàng)造的經濟效益。≥10萬元為優(yōu)秀,符合要求,得5分。
、軡M意度調查,通過訪談問卷等形式調查使用單位的滿意度,符合要求,得5分。
以上綜合,項目產出與效益得40分。
根據三個部分的考察結果,加總獲得此次自評總成績?yōu)?8分。
。ㄋ模╉椖看嬖诘膯栴}和改進措施;
1.機關人員對采購工作的細節(jié)和注意點沒有那么專業(yè),一定程度上可能導致采購的不公平。
2.充分利用我所計量技術機構開展民生計量,為民服務,順利完成(農)集貿市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等民生計量檢定,維護消費者權益,保障人民群眾的衛(wèi)生醫(yī)療設備的量值傳遞準確可靠,所覆蓋的計量開展面積還不夠完善。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產品質量把關,提高競爭力,和保障生產安全,維護消費者權益。
四、下一步改進工作的意見和建議
1.行政人員應該積極鉆研政府采購法律和規(guī)范,結合工作實踐經驗,保證采購的公開公平公正。
2.包括項目管理改進意見和績效管理工作改進意見。需要更加完善企業(yè)檢定項目范圍,更好的為電機產品質量把關,提高競爭力,和保障生產安全,維護消費者權益。
項目支出績效評價自評報告 5
居家養(yǎng)老服務是養(yǎng)老服務體系建設中對特定老人群體的購買服務項目,該項目的實施實現政府對特定老人居家養(yǎng)老的補充,進一步提升了居家養(yǎng)老老人的幸福感和獲得感,F就20xx年我區(qū)養(yǎng)老服務發(fā)展定向財力補助中55.98萬元的福彩資金使用情況自評如下。
一、內容摘要
20xx年我區(qū)經公開招投標確定了居家養(yǎng)老服務項目的實施單位,經項目實施,全年共服務對象2.1萬符合條件的老人,省級下達的55.98萬元福彩資金全部用于該項目的實施。
二、目錄
居家養(yǎng)老服務
三、評價工作開展及項目情況
20xx年居家養(yǎng)老服務項目通過公開招投標的方式確定了項目實施單位,此次自評工作主要內容包括對服務對象確定、服務標準的'建立、項目實施過程的完整性、項目資金撥付情況、服務對象滿意度情況。
四、評價結論及績效分析
。ㄒ唬┰u價結論
20xx年居家養(yǎng)老服務項目實施完整、服務對象符合相關政策要求,服務質量高、項目資金撥付符合相關財務管理規(guī)定,服務對象滿意度高。
。ǘ┛冃Х治
1.項目決策
居家養(yǎng)老服務項目是通過政府購買服務的方式對60周歲以上散居特困人員,60周歲以上低收入家庭中的失能老人、殘疾老人、獨居老人,低收入家庭中80周歲以上的老人提供助餐、助浴、助潔、助急、助醫(yī)等居家養(yǎng)老服務。該項目的實施進一步補充了政府對居家養(yǎng)老人群的關愛服務工作,完善了養(yǎng)老服務體系的制度建設。
2.項目實施
20xx年共到位省級養(yǎng)老服務發(fā)展補助福彩資金55.98萬元,該項目資金全部用于居家養(yǎng)老服務項目,項目嚴格按照居家養(yǎng)老相關管理制度執(zhí)行。
3.項目績效
居家養(yǎng)老上級預算55.98萬元,預算執(zhí)行到位,項目嚴格按照服務內容執(zhí)行,項目共服務對象2.1萬人,服務效果明顯,養(yǎng)老服務體系進一步得到完善,資金使用效率及時有效,受益對象滿意度高。
五、存在主要問題
項目的實施對部分群眾起到一定的效益,還有部分不是低保家庭或低收入家庭60周歲的重度殘疾人沒有納入服務范圍,如低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶等人群。
六、相關措施建議
建議加大項目實施范圍,將部分低保邊緣戶、建檔立卡貧困戶納入到實施范圍。
項目支出績效評價自評報告 6
根據市教育局《關于對全市中小學財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產物資管理工作會議的通知》(高教函發(fā)(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的'自查,現將自查情況匯報如下:
一、財務管理制度建設情況:
我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規(guī)定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。
二、財會隊伍管理情況:
學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮(zhèn)教育辦公室財務中心統(tǒng)一管理。財務人員具有一定的專業(yè)理論素養(yǎng)和較強業(yè)務能力,能按照有關財經規(guī)定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。
三、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:
財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;數據準確,入賬及時;校長執(zhí)行一支筆對教育局及學校負責。
四、學校收入管理情況:
學校收入主要是財政撥款及事業(yè)收入,嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規(guī)行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數及有關規(guī)定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。
五、學校支出管理情況:
學校支出嚴格按照審批制度,購買執(zhí)行先審批后辦理的制度,報銷環(huán)節(jié)要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據實列支。嚴格執(zhí)行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執(zhí)行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節(jié)余。
六、學校資產管理情況:
學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發(fā)現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。
七、學校收費管理情況:
嚴格執(zhí)行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監(jiān)督;統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發(fā)現自立收費項目、提高收費標準現象。
此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規(guī)范基礎管理,強化經費監(jiān)督深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。
項目支出績效評價自評報告 7
一、項目概況
(一)項目實施情況
1、立項情況
(1)根據《廈門市集美區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)集美區(qū)老年人入住養(yǎng)老機構補助實施辦法的通知》(集府辦[20xx]24號),為應對我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進我區(qū)社會福利均等普惠。
(2)根據廈集民[20xx]136號文和集府辦[20xx]74號文,對我區(qū)評估合格的養(yǎng)老服務設施進行運營補助。對我區(qū)養(yǎng)老服務設施運營水平進行審查,及時查找運營中的問題并整改,從而提高我區(qū)養(yǎng)老服務水平。
。2)根據《福建省人民政府辦公廳關于加快推進居家社區(qū)養(yǎng)老服務十條措施的通知》(閩政辦〔20xx〕67號),為應對我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進我區(qū)社會福利均等普惠。
。3)根據廈集民[20xx]34號,特殊節(jié)假日補助養(yǎng)老機構慰問金,用于改善老年人伙食。
各項目均貫徹落實項目活動要求,立項依據充分。
2、實施主體是廈門市集美區(qū)民政局和集美區(qū)社會福利中心。
3、項目資金情況及主要內容
根據《廈門市集美區(qū)財政局關于批復廈門市集美區(qū)民政局20xx年度部門預算的通知》(廈集財預批〔20xx〕22號),20xx年全年預算資金1339萬元,年中追減346.07萬元,最終預算992.93萬元,資金來源由區(qū)財政撥入。主要內容是緩解老齡化對家庭特別是困難家庭的壓力,推動我區(qū)養(yǎng)老服務事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展;對我區(qū)評估合格的養(yǎng)老服務設施進行運營補助,提高我區(qū)養(yǎng)老服務水平;特殊節(jié)假日補助養(yǎng)老機構慰問金,用于改善老年人伙食;為應對我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進我區(qū)社會福利均等普惠。
(二)財政支出情況
1.項目資金安排落實、投入情況
20xx年初本項目共預算資金1339萬元,年中追減346.07萬元,實際支出984.34萬元,年底指標余8.59萬元由區(qū)財政收回。我局建立健全內部控制管理制度及財務核算制度,合理、有效、規(guī)范地使用資金,嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規(guī)范,財務報銷手續(xù)較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業(yè)務活動和財務事項。
二、績效分析
。ㄒ唬╉椖啃б娣治
產出情況。20xx年老年人入住養(yǎng)老機構補助1200人次,符合條件的社會救助對象覆蓋率100%,社會救助發(fā)放準確率100%,及時并全額發(fā)放。20xx年農村幸福院補助涉及35所,相關補助已及時發(fā)放。20xx年重陽節(jié)慰問對象400人,慰問機構5所,慰問次數1次,慰問經費均及時全額發(fā)放;20xx年對我區(qū)4家申請市級財政扶持資金的.養(yǎng)老機構進行審計。
(二)支出效益分析
六類補助對象老年人入住養(yǎng)老機構比例較上年增長,養(yǎng)老機構接收困難老人數量較上年增長;幸福院服務老年人數量較上年增長。社會效益顯著;通過慰問機構與集中供養(yǎng)老人,既提高我區(qū)養(yǎng)老機構入住老年人獲得感,也提高了集中供養(yǎng)特困老人的生活品質;我區(qū)4家機構審計結果與申請結果一致,未存在多申請情況。社會效益顯著。
。ㄈ┥鐣䴘M意度
老年人入住養(yǎng)老機構補助,以緩解老齡化對家庭特別是困難家庭的壓力為目標,解決我區(qū)困難群眾問題,推動我區(qū)養(yǎng)老服務事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展;節(jié)日慰問有助于提高老年人獲得感,獲得了老年人的一致好評;養(yǎng)老服務設施補助有效減輕運營負擔,獲得鎮(zhèn)街好評。
。ㄋ模┰u價分值和等級
綜上所述:20xx年養(yǎng)老服務體系建設經費項目,我單位自評97分,績效等級為優(yōu)秀。
三、存在問題
無
四、相關建議
繼續(xù)做好前期規(guī)劃,合理預估資金的上漲區(qū)間,做好相關預算工作,及時發(fā)放到位。
項目支出績效評價自評報告 8
一、項目概況
。ㄒ唬╉椖抠Y金申報及批復情況。
20xx年初財政預算市政基礎設施零星維護1064萬,預算 批復市政基礎設施維護資金1064萬元,預算資金符合財政資金管理辦法相關程序。
。ǘ╉椖靠冃繕。
本項目市政基礎設施維護資金1064萬元具體包括:
路燈電費770萬元,臨時工工資經費12萬元,龍郡隧道維護及值守工資22萬元,日常零星維護經費296萬元。
路燈電費770萬元,整個南城照明路燈4875盞,景觀燈23486盞,房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地,廣場節(jié)日氛圍亮化等,保障亮燈率95%。臨時工工資經費12萬元,用于5個臨時工工資及醫(yī)療、社保、失業(yè)工傷等保險支出;龍郡隧道維護及值守工資22萬元,用于保障龍郡隧道強弱電及排風系統(tǒng)正常運行及值守人員工資;日常零星維護經費296萬元,包括保障南城市政人行道 68萬平方米、車行道路76萬平方米,路面無坑洼;照明路燈、亮化景觀燈維護,路燈亮燈率98%;下水雨污管全長495.5公里,下水雨污管網疏通,全城檢查井、篦子井 7500套,檢查井、篦子井的更換維護。10輛車(4臺市政高空作業(yè)車,2臺管網疏通車,2輛維護巡查車,2臺工作用車的維護。資金保障維護項目順利實施,保證市政基礎設施正常運轉,燈亮,路平,管通。
。ㄈ╉椖抠Y金申報相符性。
項目資金申報1064萬與具體實施內容1000萬基本相符。電費770萬-660萬,臨時工12萬-14.5萬,龍郡隧道維護21.58萬-21.58萬,日常零星維護經費296萬-296萬。
二、項目實施及管理情況
。ㄒ唬┵Y金計劃、到位及使用情況
1、資金計劃及到位。
全年預算計劃資金1064萬,到位100%。路燈電費按月結算,基礎設施維護施工資金都能及時到位,保證了市政基礎設施的正常運行。
2、資金使用。
項目資金年初預算1064萬,實際支出960萬,資金支付是否與預算基本相符,電費770萬---660萬,臨時工12萬---14.5萬,龍郡隧道維護22萬---21.58萬,日常零星維護經費280萬---296萬,電費和維護費支出小于預算,電費因為新安裝的路燈還沒完全投入使用,77條小街小巷整治結束交付后會大大增加維護經費,明年的電費和零星維護費不可能小于年初預算。各項支出合規(guī)合法,嚴格按照會計法及財經法規(guī)和財務制度支出,票據合規(guī),附件完整,資料齊全。
。ǘ╉椖控攧展芾砬闆r
項目資金管理嚴格執(zhí)行財務管理制度、財務處理、會計核算及時,規(guī)范。
項目專項資金管理制度:
一、專項資金實行“專人管理,專項使用!
二、資金的撥付本著?顚S玫脑瓌t,嚴格執(zhí)行項目資金批準的使用計劃和項目批復的內容,不能擅自調項、擴項、縮項,更不準拆借、挪用、擠占;按專項資金的要求執(zhí)行,不準任意改變;特殊情況,必須請示。
三、加強審計監(jiān)督,實行單項工程決算審計,整體項目驗收審計,年度資金收支審計。
四、專項資金報賬撥付要附真實、有效,合法的憑證。
五、竣工驗收,決算批復或審計,再交付使用。
。ㄈ╉椖拷M織實施情況
單位設置科室:辦公室,財務室,政工科,工程科,路燈所,管網科,管理所,車隊。管理所負責全城轄區(qū)市政基礎設施的巡查工作,發(fā)現問題及時反饋到各業(yè)務科室,各業(yè)務科室在按程序進行維護管理。
組織實施流程:
1、人行道車行道維修:查看修補現場—進行概算---申報領導批復—實施維修---驗收合格---結算付款。
2、下水管網維護:查看淤堵(井蓋損壞)現場—進行概算---申報領導批復—實施疏通(更換)維修---驗收合格---結算付款。
3、 照明設施維護:查看損壞修補現場—進行概算---申報領導批復—實施維修更換---驗收合格---結算付款。路燈電費:電力公司按月用電量開票結算轉賬支付
4、市政車輛維修費:查看車輛故障現場—進行概算---申報領導批復—實施維修---驗收合格---結算付款。車輛用油管理:定點加油,專人跟車 加油,車隊臺賬管理,單車核算。
三、項目績效情況
。ㄒ唬╉椖客瓿汕闆r。
年初的項目計劃完成情況:
1、人行道車行道:共修補人行道 3000余平方米,車行道瀝青砼修補 7000余平方米。路平無坑洼。人、車出行安全。
2、下水管網維護:共疏通下水管網20公里,維修更換檢查井240套,檢查井蓋90個,篦子井75套,篦子井蓋60個,及時的疏通雨水污水管網,保證了行人出行安全,雨水季節(jié)管網暢通無內澇。無污水橫溢,為市民創(chuàng)造了干凈的.生活環(huán)境。
3、照明設施維護:整個南城照明路燈4875盞,景觀燈23486盞,房屋樓宇110余棟景觀亮化和春節(jié)綠地,廣場節(jié)日氛圍亮化等,保障亮燈率98%。城區(qū)路燈實行智能化全城監(jiān)控,發(fā)現燈不亮及時維修,更換路燈光源600 套,處理故障95余起,搶修故障電纜 3860 余米,保障全城亮燈率98%。
4、車輛維修:單位共10輛車:路燈高空作業(yè)車4輛,管網疏通清淤車2輛,基礎設施維護巡查車2輛,工作用車2輛.全年修車計65余車次,出現故障及時按程序維修,沒出現任何不安全事故,保證了行車安全,也保障了基礎設施維護用車,巡查用車,工作用車,各項基礎設施正常運行。
。ǘ╉椖啃б媲闆r。
路平無坑洼,行人車輛安全,雨污管網通暢,無污水無內澇,照明路燈,景觀燈,節(jié)日氛圍燈亮燈率98%,市民夜間行走安全,景觀燈美化了城市,也美化了生活,市民非常滿意。
。ㄈ╉椖靠冃ё栽u得分
項目績效自評得分88分
四、問題及建議
(一)存在的問題
1、預算明細項不夠準確,臨時工經費略低
2、市政基礎設施(路燈,管網)零星維護的及時性需提高
3、進一步加強專項項目資金管理
(二) 相關建議。
1、預算零星維護資金項目的明細分類更準確一些。
2、 細化項目資金管理制度。
3、 單位(高空作業(yè),管網疏通)工程維護車輛使用年限較長,建議按相關規(guī)定更換新車。
項目支出績效評價自評報告 9
一、部門基本情況
(一)部門概況
1.部門主要職能
。1)承擔市委、市政府賦予的對全市電影工作的行政管理和放映宣傳管理職能。
(2)貫徹落實國家對電影發(fā)行放映管理工作的方針、政策、規(guī)定、辦法和技術標準。
(3)認真做好全市電影事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃,有計劃地發(fā)展和培育農村電影放映隊伍,認真組織實施農村電影放映工程,切實做好全市農村電影的普及放映工作和城市影院的市場開發(fā)工作。
(4)督促并指導各縣電影公司做好全市的電影放映宣傳工作。
(5)認真做好放映節(jié)目的采購工作;電影放映設備及器材、配件的采購、供應,并提供相應的技術保障;認真做好全市電影放映情況的統(tǒng)計上報工作。
。6)認真做好文化廣場的公益電影放映工作,不斷豐富人民的精神文化生活。
。7)認真做好全市民族語譯制工作,真正解決邊遠山區(qū)少數民族群眾看電影難的問題。
。8)認真完成上級主管部門交給的工作任務。
2.部門組織機構及人員情況
普洱市農村電影管理站根據普編辦[xxxx]40號文件,由原市電影發(fā)行放映公司新組建為普洱市農村電影管理站(加掛:普洱市民族語廣播影視節(jié)目譯制中心),機構規(guī)格正科,設:正科1名,副科1名。
普洱市農村電影管理站下設綜合辦公室、農村電影管理部、民語譯制部三個部門。
普洱市農村電影管理站編制人數10人;年末實有人數14人;其中專業(yè)技術員7人,工勤人員7人。
(二)部門績效目標的設立情況
按照國家規(guī)定的每村每月一場電影的要求,20xx年,市新聞出版廣電局下達了全年農村電影放映任務數為11892場,原則上每一行政村每月放映一場電影,如有特殊情況或客觀原因可提前或延期實施,但年內必須完成規(guī)定放映任務。為保障農村電影放映工程的順利實施,市財政局從資金上給予了支持,補助民語譯制設備及民族語譯制制作經費10萬元,農村電影發(fā)行管理經費10萬元。
。ㄈ┎块T整體收支情況
1、資金收入情況
《普洱市財政局關于下達20xx年部門預算批復的通知》(普財預〔xxxx〕1號),下達民語譯制設備及民族語譯制制作經費10萬元、農村電影發(fā)行管理10萬元。
2、支出使用情況
20xx年實際支出20萬元,完成年度預算支出100%。用于民語譯制設備及民族語譯制制作及農村電影發(fā)行管理。
。ㄋ模┎块T預算管理制度建設情況
單位在財務管理方面,嚴格按照《普洱市黨政機關國內公務接待管理實施細則》、《普洱市貫徹〈黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例〉實施辦法》、《普洱市市級機關差旅費管理辦法》、《普洱市市級機關會議費管理辦法》、《普洱市市級機關培訓費管理辦法》、《普洱市農村電影管理站財務管理辦法》等工作制度,進一步明確了財政預算資金審批手續(xù)、撥付程序、報銷程序,加強了財務管理,規(guī)范了收支行為,保證了財務管理工作規(guī)范有序進行。
會計核算及賬務管理嚴格按照《會計法》、《事業(yè)單位會計制度》及《普洱市農村電影管理站財務管理辦法》進行,做到賬實相符。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
為加強資金管理,推進部門預算管理改革,優(yōu)化支出結構,提高資金使用效益和服務水平,運用科學、規(guī)范的績效評價方法,對照統(tǒng)一的評價標準,按照績效評價原則,對部門整體支出行為、過程及其效果,進行科學、客觀、公正的衡量比較和綜合評判。
。ǘ┳栽u指標體系
農村電影績效指標由產出指標、效果指標、效率指標、滿意度指標構成。其中,產出指標譯制電影故事片和科教片數達全年規(guī)定部數的'100%為優(yōu)、達全年規(guī)定部數的90%為良、達全年規(guī)定部數的80%為中、達全年規(guī)定部數的60%為差;效果指標全年觀影人次達130萬人次的95%為優(yōu)、達130萬人次的90%為良、達130萬人次的80%為中、達130萬人次的60%為差;效率指標全年放映達任務11892場的100%為優(yōu)、達任務場次的95%為良、達任務場次的90%為中、達任務場次的60%為差。滿意度指標觀眾舉報投訴率在5%以下。
(三)自評組織過程
1、前期準備
根據《普洱市人民政府關于印發(fā)普洱市市級財政預算績效管理等3個暫行辦法的通知》(普政發(fā)〔20xx〕147號)、《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(普財評審〔20xx〕19號)、《普洱市財政局關于報送上年度市級財政支出項目績效自評報告的通知》的要求,開展績效自評工作。
2、組織實施
參照《普洱市市級部門項目支出績效評價共性指標體系框架》,采集相關數據、查閱財務資料、核查資金使用情況和相關資料進行匯總分析,形成評價結論。
三、評價情況分析及綜合評價結論
農村電影放映工作開展以來,為提高少數民族語言節(jié)目譯制、制作,普洱市農村電影管理站在確保國家重點影片譯制的同時,從本地群眾需求出發(fā),科學選定譯制片目。保障了我市少數民族基本文化權益,讓邊疆邊境線上的聽不懂漢語的少數民族群眾看到、看懂電影,共享改革開放,社會進步發(fā)展成果。
通過農村電影GPS監(jiān)管平臺和實地抽查等方式加強日常監(jiān)管,確保放映場次真實有效。截至20xx年12月31日,全部完成年度25887場任務,完成率217%,極大地豐富了少數民族文化生活,對構建社會主義新農村和諧文化、鞏固農村文化陣地起到了積極作用。
項目的實施,不僅豐富了少數民族業(yè)余文化生活,還讓廣大少數民族真正學到了各種知識,了解了黨和國家的方針政策,對構建和諧社會起到了積極推動作用。
四、存在的問題和整改情況
。ㄒ唬┐嬖趩栴}
1.因為工作經費較少的原因,我們對放映情況的監(jiān)管是通過GPS和GPRS衛(wèi)星定位和回傳,管理站對于群眾滿意度的實地調研工作只到了40%的行政村。
2.因為人員編制較少,經費不足20xx年管理站只按照要求譯制了拉祜語一個語種。
。ǘ┱那闆r
加強到實際放映點的滿意度測評工作。增加少數民族語電影語種的譯制工作繁榮邊境、邊疆群眾的精神文化生活。
五、績效自評結果應用
通過此次項目績效評價,對民語譯制及農村電影發(fā)行管理工作進展情況及取得效果有了更深層次的了解和掌握。此次績效評價結果,為以后項目資金更科學合理的安排分配提供了依據。同時將評價結果公開,促使我單位更加重視工作開展情況及對資金的使用效果,使財政資金更大限度的發(fā)揮作用。
六、主要經驗及做法
加強組織領導,完善工作機制。不定期召開工作會議,強化工作目標任務,抓好項目調研工作等,實時掌握工作進展情況,確保目標任務的完成。
七、其他需說明的情況
無其他需說明的情況。
項目支出績效評價自評報告 10
一、基本情況
。ㄒ唬┲醒胂逻_補助地方國家電影專資資助影院預算和績效目標情況。
20xx年度中央下達我市補助地方國家電影事業(yè)發(fā)展專項轉移支付預算10萬元,績效目標為推動影院建設和鼓勵國產影片的持續(xù)發(fā)展,鼓勵引導文化特色、藝術創(chuàng)新影片發(fā)行和放映,促進國產影片票房增長,推動國家電影事業(yè)持續(xù)發(fā)展。
。ǘ┪沂蟹纸庀逻_預算和績效目標情況。
我市于20xx年11月下達預算指標10萬元,納入政府性基金管理,專項資金主要用于:獎勵我縣國產片票房達標影院,影院公司為界首市中寧文化傳媒有限公司。
二、績效目標完成情況分析
通過電影事業(yè)專項資金對我市影院的資助,推動了我市影院國產電影制作發(fā)行;幫助影院完成設備更新,提升觀影環(huán)境;提高了國產影片票房比例及有關主題放映活動等。20xx年影院票房、觀影人次完成增5%的績效目標;對國產片票房達標等具有可持續(xù)性的.支持作用,營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步。
。ㄒ唬╉椖抠Y金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
項目資金到位10萬元;
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
項目資金按要求于20xx年12月23日劃撥給界首市中寧文化傳媒有限公司,資金執(zhí)行率為100%;
3.項目資金管理情況分析。
項目資金無挪用、截留情況。
(二)項目績效指標完成情況分析。(根據年初績效目標及指標逐項分析)
1、產出指標完成情況分析。
(1)數量指標。資助國產片達標專資返還影院1家;
(2)質量指標。影院放映國產影片票房收入占全部票房收入比例≧66%;
(3)時效指標。項目資金于20xx年12月23日劃撥到位;
。4)成本指標。國家級電影專資獎勵資助影院專項資金投入共10萬元。
2、效益指標完成情況分析。
。1)項目實施的經濟效益分析。
國產影片票房收入增長≧5%,縣城影片票房收入增長≧3%;
。2)項目實施的社會效益分析。
國產影片觀影人次增長≧5%,縣城影院觀影人次增長≧5%;
(3)項目實施的可持續(xù)影響分析。
營造了良好觀影風氣,促進社會和諧進步,具有可持續(xù)發(fā)展的支持作用。
3、滿意度指標完成情況分析。
觀眾對影院的滿意度≧85%
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
無
四、績效自評結果擬應用和公開情況
項目綜合評價等次為良好。本次自評報告在界首市人民政府門戶網公開。
項目支出績效評價自評報告 11
一、項目概況
(一)立項情況
1.根據市政府《關于公布20xx年度市重點項目名單的通知》(明政〔xx〕1號)要求,本委下達了《關于印發(fā)20xx年度市重點項目分級分類管理名單和工作目標及責任單位的通知》(明發(fā)改重點〔xx〕36號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,強化項目帶動,不斷加大重點建設推進力度,深入開展項目推進工作;精心組織、狠抓落實,確保我市今年470個市重點項目在建設進度、質量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保重點建設項目進度、質量和效益的有機統(tǒng)一。
2.根據省發(fā)改委、重點辦下達《福建省20xx年度省重點項目分級分類管理名單和工作目標》(閩發(fā)改〔xx〕26號)要求,積極支持省重點項目建設,主動做好跟蹤服務,強化保障,破除障礙,及時協(xié)調解決省重點項目建設推進過程中存在的問題和困難,優(yōu)先安排、重點保障省重點項目建設所需的要素指標,合理推進省重點項目實施,確保我市今年183個省重點項目全面完成年度目標任務。
3.為落實福建省人民政府《關于進一步建立健全項目常態(tài)化管理工作機制的意見》(閩政〔xx〕14號)要求,加快形成“謀劃一批、簽約一批、開工一批、投產一批、增資一批”的滾動發(fā)展態(tài)勢,結合我市實際制訂了《關于進一步建立健全三明市項目常態(tài)化管理工作機制實施方案》(明政〔xx〕14號),立足我市工作實際,創(chuàng)新推進方式,深入開展項目策劃開發(fā)工作、跟蹤推進、協(xié)調服務;精心組織、狠抓落實,確保我市“五個一批”項目在建設進度、質量、安全運行平穩(wěn)等方面保持良好的發(fā)展態(tài)勢,著力確保項目建設進度、質量和效益的有機統(tǒng)一。
4.根據6.18省、市組委會工作安排,圍繞實施創(chuàng)新驅動發(fā)展戰(zhàn)略和推動產業(yè)轉型升級,加強與央企、國內外科研院校合作和項目對接,建立一批行業(yè)(產業(yè))共性技術支撐平臺,促進科研單位的項目、技術、人才落戶我市,實現我市相關重點產業(yè)共性與關鍵技術的`突破。
5.根據市委、市政府工作安排,深化央企對接,繼續(xù)加強與中航工業(yè)集團、中化集團、中石化、中國國旅等央企對接。
。ǘ┵Y金安排情況
項目前期工作經費起止時間 20xx年1月至20xx年12月。項目資金申請總金額1500萬元。主要包括以下費用:
1.市重點項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查和日常工作經費等費用
2.列入省重點項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調會經費和日常工作經費
3.“五個一批”項目跟蹤管理和協(xié)調、項目督查、設備添置及項目月度協(xié)調會經費和日常工作經費
4.6.18項目成果交易會展館設計、裝修、布置及項目成果對接、會務等費用
5.央企對接前期考察、調研、對接活動經費
。ㄈ┲饕冃繕
1.確保全面完成市委、市政府下達的年度工作目標任務。
2.確保全面完成省發(fā)改委、重點辦下達的年度工作目標任務。
3.確保全面完成6.18省、市組委會下達的年度工作目標任務。
二、評價過程及績效分析
評價指標有三項,分別是投入、產出、效益。設定20xx年投入、產出、效益三項評價指標的績效內容,通過20xx年底實際完成情況與20xx年三項指標完成情況進行縱向比較。
三、存在問題
財政資金總體偏少,與重點項目建設管理所需經費相差較大。
四、有關建議
1.統(tǒng)籌安排省、市重點項目的扶持、新業(yè)態(tài)培育等專項資金使用計劃。
2.統(tǒng)籌安排重點項目考核資金。
【項目支出績效評價自評報告】相關文章:
項目支出績效評價自評報告10-18
修建項目支出績效評價自評報告05-31
項目支出績效評價自評報告優(yōu)秀06-06
學校項目支出績效評價自評報告03-30
項目支出績效評價自評報告(通用18篇)12-19
財政項目支出績效評價自評報告(精選7篇)05-12
學校圖書購置項目支出績效評價自評報告05-11
部門支出績效評價自評報告12-09