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供應商管理制度

時間:2025-11-25 13:17:40 好文 我要投稿

供應商管理制度[薦]

  在快速變化和不斷變革的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度對社會經(jīng)濟、科學技術、文化教育事業(yè)的發(fā)展,對社會公共秩序的維護,有著十分重要的作用。那么你真正懂得怎么制定制度嗎?下面是小編收集整理的供應商管理制度,僅供參考,歡迎大家閱讀。

供應商管理制度[薦]

供應商管理制度1

  1.總則

  1.1制定目的

  為規(guī)范供應商管理,提高經(jīng)營合理化水準,特制定本規(guī)章。

  1.2適用范圍

  凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。

  1.3權責單位

 。1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。

 。2)總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。

  2.供應商管理規(guī)定

  2.1供應商開發(fā)

  供應商開發(fā)程序如下:

 。1)供應商資訊收集。

 。2)供應商基本資料表填寫。

 。3)供應商接洽。

 。4)供應商問卷調(diào)查。

  (5)樣品鑒定。

  (6)提出供應商調(diào)查申請。

  2.2供應商調(diào)查

  供應商調(diào)查程序如下:

 。1)組成供應商調(diào)查小組。

 。2)分別對供應商之價格、品質(zhì)、技術、生產(chǎn)管理作評核。

 。3)列入合格供應商名列。

  2.3訂購、采購

  訂購、采購程序如下: (1)請購。 (2)詢價。 (3)比價。 (4)議價。 (5)定價。 (6)訂購。 (7)交貨。 (8)驗收。

  2.4供應商評鑒

  供應商評鑒程序如下:

 。1)每月對供應商就品質(zhì)、交期、價格、服務等項目作評鑒。 (2)每半年進行一次總評。 (3)列出各供應商之評鑒等級。 (4)依規(guī)定獎懲。

  2.5供應商復查

  (1)每年對合格供應商進行一次復查。 (2)復查流程同供應商調(diào)查。 (3)有重大品質(zhì)、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。

  2.6供應商輔導

  (1)對C等以下之供應商采取必要的輔導。 (2)不合格供應商應予除名。 (3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調(diào)查評核。

  2.7供應商獎懲

  2.7.1獎勵方式

  對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:

 。1)A等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。

 。2)A等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。

  (3)A等供應商,可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗。

 。4)對價格合理化及提案改善,品質(zhì)管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。 (5)A、B、C等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。 (6)A等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。

  2.7.2懲處方式

 。1)凡因供應商品質(zhì)不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。 (2)(2)C等、D等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。 (3)(3)E等供應商即予停止交易。

 。4)D等供應商三個月內(nèi)未能達到C等以上供應商之標準,視同E等供應商,予以停止交易。

 。5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調(diào)查評核,并采用逐步加量之方式交易。

 。6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。

  標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調(diào)兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協(xié)調(diào)則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。

  統(tǒng)一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場地、設備、人員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性,以及其綜合競爭能力。 在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內(nèi)完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。

  后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。

  A:申請人按“申購程序”提出申請,經(jīng)本部門經(jīng)理審查簽批后,交供應部經(jīng)理,進入“尋價比價程序”。

  B:供應部經(jīng)理按資金使用情況,經(jīng)“尋價比價程序”后,轉(zhuǎn)交財務部,進入“采購申請申查程序”。

  C:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經(jīng)理批準后,進入“采購程序”。

  C1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。

  C2:經(jīng)過“堅持申請采購程序”后,報總經(jīng)理審核,如總經(jīng)理簽批,進入“采購程序”;如總經(jīng)理簽否,仍退回申請部門,由部門經(jīng)理放棄申請,用其他方法解決。

  D:進入“采購程序”后,由供應部經(jīng)理根據(jù)采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。

  E:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據(jù)供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經(jīng)理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經(jīng)理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。

  F:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”

  G:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。

  G1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。

  G2:進入“結算環(huán)節(jié)”后,由采購部、財務部共同按財務規(guī)定完成對供應商的付款。

  1、 目的

  評定、選擇合格供應商,通過評審以證實供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的能力。

  2、 適用范圍

  適用于所有向本公司提供產(chǎn)品或服務的供應商的評審與選擇。

  3、 定義

  3.1【供應商】為本公司提供產(chǎn)品或服務的組織。本公司供應商主要有以下情況:

  A類:由本公司直接評審/選定,包括:

  a) 物料供應商--直接為我公司提供標準產(chǎn)品的制造廠商。

  b) 外部協(xié)作加工商--按照特定的要求為我公司制作、加工的部件和器材,簡稱“外協(xié)廠”。

  c) 物料代理商--根據(jù)協(xié)議要求為我公司提供標準產(chǎn)品的經(jīng)銷商。

  d) OEM--按照規(guī)定要求提供完全屬于我公司品牌的成品制造廠商。

  B類:由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應和服務商,包括物料供應和貨運商等(此類供應商我公司不再進行認證和建立其檔案)。

  3.2 【產(chǎn)品】(Product):活動或過程結果。包括服務、硬件、流程性材料、軟件或它們的組合。

  3.3 【基本物料】是指直接構成本公司產(chǎn)品的物料;疚锪戏譃椴少徫锪虾屯鈪f(xié)加工物料兩種。

  3.4【非基本物料】是指不直接構成本公司產(chǎn)品,但生產(chǎn)過程中需要使用/消耗的輔助性物料。

  3.5【采購】為取得外部產(chǎn)品所付出成本的商業(yè)行為。本文指物料供應采購。

  3.6【安規(guī)器件】在特定條件下,因其失效或不能承受高壓而對人或財產(chǎn)造成損害或危險的物料。如保險絲、隔離變壓器和光耦等。

  3.7【物料替代】在不能采購標準物料情況下,行使風險采購方式,采購可以滿足使用要求的物料替代標準物料。

  3.8【一次性物料替代】在特定條件和要求下,采購不可簡單二次使用的替代物料。如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

  注:“特定條件和要求”應在形成申請單時確定,它可以是以下情況之一:一次生產(chǎn)任務令、規(guī)定時期內(nèi)的用料、限定的產(chǎn)品數(shù)量、特指有限的非標產(chǎn)品、一個限定的采購批次、一種技術狀態(tài)下的用料。

  4、 職責

  4.1 采購部

  a) 負責組織評審/選定供應商活動,建立合格供應商檔案。

  b) 負責對供應商進行評審、建檔和定期復審。確保這些供應商具有提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品或服務的能力。

  c) 采購部經(jīng)理或其授權人負責采購合同的批準,和對物料的緊急采購的批準;

  d) 分派采購任務,負責對采購訂單的批準。按計劃與認證結果進行采購工作,并跟蹤到貨情況,確保如期完成采購任務。

  e) 接受各業(yè)務主管部門的質(zhì)量信息反饋,協(xié)助改善供應商的產(chǎn)品或服務質(zhì)量。

  4.2 公司領導

  負責確定相應的供應商評審小組,對選定的供應商進行批準和發(fā)布。

  4.3 技術工程部

  a) 按規(guī)定程序驗收采購物料。

  b) 負責向業(yè)務主管部門反饋本公司與元器件供應廠商、外協(xié)加工制作廠商合作的質(zhì)量信息。

  5、 過程要求

  代號過程過程內(nèi)容與要求 責任者執(zhí)行依據(jù)和輸出

  01 初次 甄別 供應商 獲取供應商的信息可以使用多種途徑,評審、認證活動有指定的負責人組織實施。

  采購部 (初定方案)

  02 實地 考察

  交流 根據(jù)初定方案,進行有目的的考察。

  對提供有形產(chǎn)品的廠商應考察、了解其:經(jīng)營的資格、硬件設施、組織管理、質(zhì)量保證、技術水平、商務條件和售后服務等。

  評定小組

  參照:供應商評定表

  03 技術認證

  在基本滿足02要求情況下,必要時,提取樣品進行測試或試用(可重復)。

  評定小組

  04 商務談判

  在符合技術條件情況下,與其進行商務談判(和重復談判)。

  評定小組

  05 綜合評議

  適當時,組織品質(zhì)、工藝、生產(chǎn)、采購等人員進行綜合評議。

  評定小組

  參照:供應商評定表

  06 意向協(xié)議

  當雙方基本確定時,應交流、確定操作方式和計劃日程。需要時,擬簽合作意向,或相關備忘記錄。

  評定小組

  07 試合作

  a)此期間,我方必須明確并傳遞與對方采購、加工、驗收等要求。

  b)需要我方提供技術文件的應予及時提供齊套、有效的文件,以及其他必須品。 c)必要時,我方可派出技術支持人員。

  采購部

  08 階段評定

  必要時,對以往合作情況作階段回顧、總結、評定,并作出或保持現(xiàn)狀或簽訂正式協(xié)議或暫;虺蜂N的意見。

  評定小組

  供應商評定表

  09 簽訂協(xié)議

  條件成熟時,在雙方要求都可以接受情況下,簽訂合作、采購、質(zhì)量保證等協(xié)議,明確雙方的職責和義務。

  評定小組

  協(xié)議

  10 執(zhí)行采購

  a)按協(xié)議要求執(zhí)行下單、采購。

  b)當技術要求變更時,訂單應予明示。

  c)無協(xié)議約定的,按即時條件采購。

  采購部

  采購訂單

  11 驗貨 按程序要求實行驗貨。

  合格,辦理入庫;不合格按不合格品處理。

  技術工程部

  檢驗和試驗程序

  驗貨記錄

  12 反饋質(zhì)量信息與考核

  檢驗部門應適時向采購部反饋質(zhì)量信息;采購部門應適時向供應商溝通質(zhì)量信息,推動其實施改進行動,有考核要求時,應進行考核。

  對已不能滿足規(guī)定要求或?qū)ν话l(fā)質(zhì)量問題未能做有效的糾正和預防措施的供應商,可降為試用供應商,直至取消其合格供應商資格。

  采購部

  品質(zhì)報告

  13 復評與改進

  根據(jù)歷次合作、考核等情況,為實施持續(xù)改進,在以下情況進行復評:

  a) 質(zhì)量問題頻繁或嚴重;

  b) 合作能力不能滿足公司發(fā)展需要;

  c) 成本控制需要;

  d) 公司經(jīng)營策略調(diào)整;

  e) 其他重要原因。

  評定小組

  采購部

  供應商評定表

  6、 管理程序

  6.1 操作程序

  6.1.1 本公司規(guī)模經(jīng)營情況下,對基本物料的定點外協(xié)廠、OEM的選擇(A類供應商)按照“過程要求”執(zhí)行。

  6.1.2 以下情況的選擇廠家和執(zhí)行采購可參照(但不受制于)“過程要求”執(zhí)行。

  a) 試用新物料;;

  b) 小數(shù)量加工;

  c) 當前供應商不能供貨而執(zhí)行物料替代流程;

  d) 進口物料;

  e) 來自關聯(lián)公司的物料;

  f) 已獲得行業(yè)品牌認可的標準物料;

  g) 元器件代理商;

  h) 友好合作廠家的物料;

  i) 非基本物料;

  j) 運輸、服務等供應商;

  k) 其他新情況。

  6.1.3 在保證過程受控的條件下,“過程要求”中的01至10過程可以并行或超前。

  6.1.4 其他另外情況以公司領導批準為準。

  6.2 供應商控制程序

  6.2.1 直接選用的外部組織推薦的供應商,各業(yè)務主管部門/ 質(zhì)量檢驗部門應定期向評審小組反饋與之合作的質(zhì)量信息。

  6.2.2 風險采購和一次性臨時服務需求可不在此列,但其相應的供應商必須由評審組織進行確認。

  6.2.3 評審人員應擁有工程技術背景,良好的商務談判、管理才能以及對制造商質(zhì)量體系進行評審的能力。

  6.2.4 評審和認證活動應由指定的小組進行,成員必須包括技術、質(zhì)量、商務等專業(yè)人員,活動形式可以是以下方法或其組合:

  a) 現(xiàn)場考察、驗證;

  b) 樣品檢驗和試驗;

  c) 以提供可證實質(zhì)量保證能力的數(shù)據(jù)進行驗證;

  d) 試合作一定的期限;

  f) 歷史業(yè)績情況;

  g) 委托外部組織驗證或認證;

  h) 直接選用由可信或有密切合作關系的外部組織推薦其選定的供應商。

  6.2.5 所有的合格供應商都應建立并保存見證性文件和記錄。

  6.2.6 凡復審不合格的供應商,可終止業(yè)務合作關系或降為試用供應商,每次評審結果應反饋給供應商。

  6.2.7 B類供應商在本公司無評審要求。

  6.3 采購控制程序

  6.3.1 采購工作以“采購計劃”和“認證結果”為依據(jù)。

  6.3.2 采購安全性關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可。

  6.3.3 在可行時,可以委托物料加工者或采購代理方進行進貨檢驗,但應與之形成質(zhì)量保證協(xié)議。

  6.3.4 采購人員必須具備采購活動需要的專業(yè)知識,能熟練運用電腦在信息網(wǎng)上進行數(shù)據(jù)處理工作,有一定的英語水平和較好的談判技能。

  6.3.5 根據(jù)生產(chǎn)計劃,采購部下達經(jīng)批準的基本物料采購計劃、零星采購計劃,該計劃是采購活動中“采購什么?采購多少?何時到貨?”的基本依據(jù)。

  6.3.6 采購部根據(jù)器件的'分類,把基本物料采購計劃分配給不同的采購責任人。

  6.3.7 采購責任人員在收到采購計劃后,應認真核對計劃的可執(zhí)行性,如有不可執(zhí)行的項目,應以書面形式反饋給計劃制訂部門,以便計劃部門及時調(diào)整計劃。

  6.3.8 采購人員將采購計劃逐項核對評定的供應商相關信息,擬制采購訂單,采購訂單應清楚列明采購物料對應的本公司編碼、生產(chǎn)廠家、相應的廠家規(guī)格/型號、采購數(shù)量和要求交貨的日期等。貨期不能滿足時,需注明新的定約時間。

  6.3.9 采購訂單必須按采購訂單審批、簽返流程進行規(guī)范化和審批,采購人員將經(jīng)采購經(jīng)理或其授權人批準的訂單發(fā)給供應商,并要求供應商在規(guī)定時間內(nèi)簽返以示確認。采購訂單簽返后即生效,其復印件應由采購部存檔并妥善保管。

  6.3.10 簽返的訂單如有價格、貨期、包裝的更改,采購人員應重新評議。

  6.3.11 采購計劃中,未列入評定合格供應商的物料,則屬風險采購;風險采購必須在申請單獲得準許后,方可實施采購。此物料的使用應由相關技術人員明確特定用途和要求,不可簡單二次使用的此類物料,如有二次使用應在受控狀態(tài)下進行。

  6.3.12 訂單下達后,采購人員負責跟單,不斷提醒供應商按期交貨。

  6.3.13 貨到暫存庫,采購員應告知暫存庫收貨人員物料的緊急程度,以便及時送檢。

  6.3.14 采購安全關鍵器件必須是其獲得了安規(guī)認可,未獲認可不得采購;因技術改進或其他特殊要求需作物料替換時,必須履行規(guī)定的認可審批手續(xù)。

  6.3.15 當顧客特別要求時,可在本公司或供應商處對采購物料進行符合性驗證。

  6.3.16 外協(xié)加工控制

  a)外協(xié)加工采購小組負責及時、正確地申請、傳送外協(xié)加工所需技術文件、專用工裝和儀器;

  b)對重點物料,由外協(xié)采購人員組織對外協(xié)供應商相關人員進行技術培訓、生產(chǎn)現(xiàn)場技術指導和并進行首次加工評審。外協(xié)物料可以由IQC檢驗員或授權人在供應商現(xiàn)場檢驗,也可以送回AS檢驗,具體檢驗方式由技術工程部提出、實施;

  c)由采購部負責保持和外協(xié)加工供應商的日常溝通和聯(lián)絡,協(xié)調(diào)解決外協(xié)加工過程中的品質(zhì)、工藝等問題。

  d)由技術工程部組織對外協(xié)供應商實施定期考評,組織工藝輔導和品質(zhì)稽查,監(jiān)督供應商落實糾正、預防措施。

  e)外協(xié)供應商必須按公司的要求提供產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的有關品質(zhì)數(shù)據(jù),該數(shù)據(jù)由質(zhì)量工程部管理并納入公司質(zhì)量月報中。

  6.4 驗貨控制程序

  6.4.1 供應商將物料送到暫存庫,暫存庫管理人員在接收送來的物料時,應對其品種、數(shù)量和包裝進行核對和登記。

  6.4.2 暫存庫管理人員填寫送檢單并送到IQC,由IQC人員實施驗證,對于風險采購物料IQC應按加嚴方式驗證或檢驗方可入庫。

  6.4.3 對于已經(jīng)在外協(xié)廠或其他場所檢驗的物料,暫存庫根據(jù)IQC開具的合格單據(jù)進行“直接接收”操作。

供應商管理制度2

  1、保障庫存商品銷售供應,及時清理端架、堆頭和貨架并補充貨源。

  2、講究文明衛(wèi)生,經(jīng)常保持環(huán)境清潔。

  4、按要求碼放排面,做到排面整齊美觀,貨架豐滿。 5、及時收回零星物品和處理破包裝商品。

  6、保證銷售區(qū)域的每一種商品都有正確的正確的價格卡。 7、整理庫存區(qū),做到商品清楚,規(guī)律有序。 8、先進先出,并檢查保質(zhì)期并注意貨物防潮。

  9、保管員是物資保管的直接責任人,負有對物資入庫驗收,出庫復核和保管保養(yǎng)的責任。

  10、嚴格手續(xù),出入庫物資做到:收有憑,發(fā)有據(jù),及時記帳,手續(xù)清楚,帳物相符。

  11、掌握保管物資的`性能和要求,提高保管水平。

  12、加強管理,合理規(guī)劃,庫房使用要做到“堆垛整齊,方便收發(fā),方便檢查”。

  13、要妥善保管好庫存物資,分門別類擺放整齊,按時做好物資的清盤報表工作。

供應商管理制度3

  1、目的

  為了有效的評價和選擇合格供應商,優(yōu)化公司供應結構,完善公司供應體系,提高供應水平,確保供應商其供貨質(zhì)量、價格、生產(chǎn)交付能力能持續(xù)符合公司要求,并能提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,以保證公司正常生產(chǎn)的需要。

  2、范圍

  本制度規(guī)定了企業(yè)在采購原輔材料、五金配件、機器設備、機械加工、辦公用品、維修、工程、勞務、物流運輸時開發(fā)供應商;對供應商的日常管理考核的工作程序、規(guī)范。

  3、職責

  評定小組–供應商資質(zhì)評定。

  采購部-采集供應商的資料和查證合格供應商的日常管理考核;對供應商的交貨能力、價格、售后服務的資質(zhì)的準確性、真實性負責。

  品環(huán)部–參與供應商資質(zhì)評定、樣品驗證、供貨質(zhì)量管理及考核。

  4、供應商開發(fā)評定

  4.1合格供應商的選定

  4.1.1合格供應商必備條件

  4.1.1.1必須具備有效的營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、注冊資金。如屬特種行業(yè),必須具備國家認可的相關資質(zhì)。如有知識產(chǎn)權注冊,應注明并提供相關材料。

  4.1.1.2必須具有國家相關法規(guī)要求的生產(chǎn)營業(yè)場所;有必需的行業(yè)法規(guī),具有相應的生產(chǎn)、供應交付與服務能力。

  4.1.1.3具備符合要求的質(zhì)量保證和檢測能力,并同意繳納質(zhì)量保證金。

  4.1.1.4供應商必須以“誠信、質(zhì)量第一”的原則提供產(chǎn)品及服務。

  4.1.2選擇原則

  1)采購員在采購物資時應按比質(zhì)、比價原則。

  2)在市場上有一定的知名度,有行業(yè)應用經(jīng)驗,可以提供相關客戶使用案例。

  3)體系建立前已與公司有往來且績優(yōu)的供應商。

  4)公司指定承認的供應商。

  5)若供應商已取得QS9000/ISO9000第三方質(zhì)量管理體系認證合格證書的,則優(yōu)先考慮。

  6)經(jīng)以下程序規(guī)定評審合格的供應商。

  4.2新供應商評價

  4.2.1采購業(yè)務人員對供應商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系基本了解后,填寫《供應商基本情況調(diào)查表》。

  4.2.2對供應原輔材料的供應商,采購業(yè)務人員對供應商情況基本了解后,應組織品環(huán)、生產(chǎn)部門人員對供應商進行質(zhì)量、生產(chǎn)能力現(xiàn)場評估,現(xiàn)場評審一般由采購部、生產(chǎn)部及品環(huán)部人員一起進行。

  4.2.3現(xiàn)場評估結束后應組織評審會議,對存在的.問題進行總結并告知供應商以及采取相應的改善措施。

  4.2.4現(xiàn)場評估完成后,參與評審的采購、品環(huán)、生產(chǎn)等相關人員應根據(jù)供應商的實際情況在《供應商供貨能力評價表》上打分并出具評審意見,對達到合格條件要求的供應商,采購部門將此表及供應商基本情況調(diào)查表、供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證等其它資料,按照供應商審批程序上報,經(jīng)領導批準后列入合格供應商名單。

  4.2.5對小五金配件、辦公用品新供應商評估時,視具體情況可以免除現(xiàn)場評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。

  4.2.6對一次性采購或偶爾采購(同樣產(chǎn)品一年采購不超過3次)的非生產(chǎn)常用的材料或配件設備供應商,視具體情況可以免除供應商評估,但必須核對供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及基本信息的真實性、有效性。且在做采購呈批時,應在呈批表上注明是“一次性采購”,且將供應商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記及其它相關資料附后。

  5、質(zhì)量異常的處理

  5.1當發(fā)現(xiàn)合格供應商供貨質(zhì)量發(fā)生波動時,采購部門應組織品管和技術部門對供應商進行現(xiàn)場工藝技術驗證,分析原因,提出改善措施。并由雙方書面確認。

  5.2當發(fā)生重大質(zhì)量事造成損失,應按質(zhì)保金制度向供應商索賠。經(jīng)評審后整改不力、質(zhì)量仍不穩(wěn)定的應予以撤銷供應資格。

  6、供應商日常管理及年度考核

  6.1為規(guī)范對供應商的管理,采購部應建立合格供應商名錄,并及時更新,在未經(jīng)公司允許的情況下,采購部門不得向未列入合格供應商名錄里的供應商采購。

  6.2為確保供應商的交貨質(zhì)量、交付期限持續(xù)不斷滿足公司要求,必須強化對供應的日常烏魯木齊雙劍農(nóng)機具制造有限公司

  管理工作,采購部負責將供應商的交貨狀況及服務記錄在《供應商供貨情況統(tǒng)計表》中,品環(huán)部將供應商的交貨質(zhì)量記錄在《供應商供貨質(zhì)量合格率統(tǒng)計表》中,作為半年一次的供應商考評依據(jù)。

  6.3每半年由采購部組織品環(huán)部對供應商的業(yè)績考核一次,考核時間定在當年的6月、12月份,評分標準按照《供應商業(yè)績考核表》,考核結果分為優(yōu)秀、合格、輕微不合格、嚴重不合格四種,考核結果按照公司審批程序批準后生效。

  6.4對評為優(yōu)秀的供應商應視具體情況適當增加采購量予以表彰,對不合格的供應商終止采購并發(fā)出整改通知,整改評審合格后方可繼續(xù)供貨。

  6.5未經(jīng)審核的供應商財務有權不支付貨款,并由評定小組對經(jīng)辦人進行嚴肅查處,追究相關責任,直至辭退。

供應商管理制度4

  1.目的

  選擇合適的供應商,提供符合安全要求的產(chǎn)品,消除供應產(chǎn)品的不安全隱患,減少財產(chǎn)損失。

  2.適用范圍

  為我公司提供貨物、設備的供應商的安全管理。

  3.職責

  3.1供應部負責審查供應商滿足安全要求的資質(zhì)。

  3.2供應部負責供應商進入廠區(qū)前的.安全教育和職業(yè)危害告知。

  3.3各部門單位負責供應商進入作業(yè)區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.程序

  4.1供應部審查為我公司提供特種設備的供應商是否具備國家規(guī)定的資質(zhì)。

  4.2供應部審查為我公司提供危險化學品的供應商是否具有危險化學品經(jīng)營許可證,運輸資格證及運輸車輛是否符合國家規(guī)定要求,執(zhí)行《危險化學品安全管理制度》、《危險化學品裝卸、運輸安全管理制度》。

  4.3對不具備安全資質(zhì)的供應商不予建立購銷關系,對具備資質(zhì)的供應商應建立合格供方清單。

  4.4各部門單位在提報所需物資計劃時,必須標明安全性能。

  4.5供應部按照提報計劃要求,通知供應商提供物資。

  4.6供應商提供的貨物、設備等必須具有安全技術說明書、安全標簽,安全維修說明書等安全說明。

  4.7供應部負責對供應商進入廠區(qū)前的安全教育和職業(yè)危害告知。

  4.8各使用部門單位對供應商進行進入作業(yè)區(qū)的安全教育,內(nèi)容包括:作業(yè)現(xiàn)場的特點、主要危險和應急處理措施及安全注意事項。

  4.9使用部門單位對供應商作業(yè)現(xiàn)場的安全活動實施監(jiān)督管理。

  4.10供應部向為我公司提供危險化學品的供應商索取安全技術說明書和安全標簽。

  5.相關文件

  《危險化學品安全管理制度》

  《危險化學品運輸、裝卸安全管理制度》

  6.相關記錄

  合格供方清單

供應商管理制度5

  一、總則

  為了穩(wěn)定供應商隊伍,建立長期互惠供求關系,特制定本辦法。

  本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

  二、管理原則和體制

  公司采購部或配套部主管供應商,生產(chǎn)制造、財務、研發(fā)等部門予以協(xié)助。

  對選定的供應商,公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議,在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務、雙言互惠條件。

  公司可對供商評定信用等級,根據(jù)等級實施不同的管理。

  公司定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

  公司對零部件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。

  三、供應商的篩選與評級

  公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系。

  質(zhì)量水平。包括:(1)物料來件的優(yōu)良品率;(2)質(zhì)量保證體系;(3)樣品質(zhì)量;(4)對質(zhì)量問題的處理。

  交貨能力。包括:(1)交貨的及時性;(2)擴大供貨的彈性;(3)樣品的及時性;(4)增、減訂貨貨的批應能力。

  價格水平。包括:(1)優(yōu)惠程度;(2)消化漲價的'能力;(3)成本下降空間。

  技術能力。包括:

(1)工藝技術的先進性;

(2)后續(xù)研發(fā)能力;

(3)產(chǎn)品設計能力;

(4)技術問題材的反應能力。

  后援服務。包括:

(1)零星訂貨保證;(2)配套售后服務能力。

  人力資源。包括:

(1)經(jīng)營團隊;

(2)員工素質(zhì)。

  現(xiàn)有合作狀況。包括:

(1)合同履約率;

(2)年均供貨額外負擔和所占比例;

(3)合作年限;

(4)合作融洽關系。

  具體篩選與評級供應商時,應根據(jù)形成的指標體系,給出各指標的權重和打分標準。

  篩選程序。

  對每類物料,由采購部經(jīng)市場調(diào)研后,各提出5~10家候選供應商名單;

  公司成立一個由采購、質(zhì)管、技術部門組成的供應商評選小組;

  評選小組初審候選廠家后,由采購部實地調(diào)查廠家,雙方協(xié)填調(diào)查表;

  經(jīng)對各候選廠家逐條對照打分,并計算出總分排序后決定取舍。

  四、核準為供應商的,始得采購;沒有通過的,請其繼續(xù)改進,保留其未來候選資格。

  五、每年對供應商予以重新評估,不合要求的予以淘汰,從候選隊伍中再行補充合格供應商。

  六、公司可結供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

  七、對最高信用的供應商,公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貸款等優(yōu)惠待遇。

  八、管理措施

  公司對重要的供應商可派遣專職駐廠員,或經(jīng)常對供應商進行質(zhì)量檢查。

  公司定期或不定期地對供應商品進行質(zhì)量檢測或現(xiàn)場檢查。

  公司減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

  公司制定各采購件的驗收標準、與供應商的驗收交接規(guī)程。

  公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)、技術部門,可對供應商進行業(yè)務指導和培訓,但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。

  公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ、符合公司投資方針的供應商,可以投資入股,建立與供應商的產(chǎn)權關系。

  九、附則

  本辦法由采購、配套部門解釋、執(zhí)行,經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

供應商管理制度6

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結合公司實際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

  第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設備及辦公設備。其中辦公設備包括:傳真機、打印機、復印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復合機、考勤機、電教設備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關、集線器、移動存儲設備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關設備。

  第二章職責分工

  第四條市場部分管副總負責審批合格供應商名單及采購詢價結果。

  第五條相關業(yè)務承辦部門負責提供采購物品詳細資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門負責物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場部負責組織供應商的評價并實施物品的采購。

  第八條各技術部門負責職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

  第三章供應商的控制

  第九條供應商檔案的建立

  (一)市場部負責對日常商務合作中的`供應商進行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

  (二)評定合格的供應商,市場部需建立供應商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

  第十條供應商的審批

  (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應商進行警告,造成損失的需要供應商負責,情節(jié)嚴重者取消其合格供應商資格。

  (二)市場部負責組織對“合格供應商名單”每年評審一次,結果交由部門分管副總審批。

  第四章采購行為的審批及實施

  第十一條采購物品資料的控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術指標、技術要求、數(shù)量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  (一)物品的申領由相關業(yè)務承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進行委托購置后辦理領用手續(xù)。

  (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領導批準。

  (三)市場部接到經(jīng)批準“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負責驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應詳細填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進行編號。及時更新臺賬,落實使用責任人。

  第十三條采購的實施

  (一)市場部在執(zhí)行采購任務時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當資料不齊全時,應通知業(yè)務承辦部門申請人,補充必需的資料。

  (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應選擇三家以上供應商通過“采購詢價單”進行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設備廠商或其授權代理商進行商務談判,采購人員應保存所有的記錄文件。

  (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

供應商管理制度7

  1、目的

  為進一步規(guī)范河公司(以下簡稱公司)工程、物資、服務供應商的管理,強化供應商準入、評價,完善供應商評價體系,維護公司合法權益,依據(jù)公司《招投標管理辦法(試行)》《非招標形式采購管理辦法(試行)》和其他相關法律法規(guī),結合公司實際,特制定本辦法。

  2、適用范圍

  本辦法適用于公司、公司全資及控股子公司和有實際控制權的公司范圍內(nèi)所有的工程、物資和服務采購業(yè)務供應商的全過程閉環(huán)管 理。

  3、術語及定義

  3.1供應商:指向公司提供商品或相應服務的企業(yè),包括制造商、代理商和施工方;

  3.2代理商:指制造生產(chǎn)企業(yè)授權的在一定區(qū)域銷售其部分產(chǎn)品或服務的供應商;

  3.3合格供應商:是指社會上具備資質(zhì)及履約能力,通過一定程序評價,并經(jīng)各級管理部門審批合格進入公司,可向公司提供符合質(zhì)量、技術要求的產(chǎn)品和服務的供應商;

  3.4潛在供應商:是指有能力向公司提供符合技術規(guī)范要求的貨物、工程或服務,但不在公司供應商庫內(nèi)的投標供應商。

  4、職責

  公司運營改善部為公司供應商管理的綜合管理部門,下設招投標管理辦公室(以下簡稱招標辦),負責供應商的日常管理工作。

  4.1運營改善部職責

  4.1.1制(修)訂供應商管理相關制度;

  4.1.2收錄公司供應商信息;

  4.1.3建立公司供應商信息庫,并對在庫供應商進行動態(tài)管理;

  4.1.4負責供應商檔案管理;

  4.1.5組織對供應商的月度和年度評價;

  4.1.6負責處理供應商的質(zhì)疑和投訴;

  4.1.7供應商管理相關的其它業(yè)務。

  4.2采購主責部門職責

  4.2.1貫徹落實公司《供應商管理辦法(試行)》;

  4.2.2供應商入庫推薦和資質(zhì)審核;

  4.2.3負責在庫供應商的考評和日常監(jiān)督;

  4.2.4協(xié)助招標辦收錄供應商信息。

  4.3采購需求單位職責

  4.3.1向采購主責部門推薦供應商;

  4.3.2參與對供應商履約情況的評價,并提出建議。

  4.4其他相關部門職責

  4.4.1審計處:審計過程中發(fā)現(xiàn)有違反《供應商管理辦法(試行)》的情況,及時反饋給公司招標辦。

  4.4.2法律事務部:負責收集與公司產(chǎn)生重大經(jīng)濟糾紛且進行惡意訴訟的供應商信息,通報涉案單位,并及時反饋給公司招標辦。

  5、管理內(nèi)容及要求

  5.1管理原則

  堅持薦優(yōu)用優(yōu)、準入審批、動態(tài)維護、資源共享,公平、公正、公開,制造商為主的原則。

  5.2供應商評級

  5.2.1評級原則:根據(jù)供應商企業(yè)情況、質(zhì)量情況、合同履行情況、服務情況等,依據(jù)各部門對供應商的入庫評分,對供應商進行分級(附件1);并結合年度評價結果對供應商實行動態(tài)管理;

  5.2.2各主責部門制定詳細的供應商入庫評分標準,報招標辦審核后執(zhí)行。

  5.3供應商庫建立與維護

  對供應商實行入庫管理制度,采購活動優(yōu)先從供應商庫中選擇入圍供應商。

  5.3.1供應商入庫應符合以下基本條件

  5.3.1.1資質(zhì)符合要求;

  5.3.1.2遵守國家法律法規(guī),在以往與公司各單位業(yè)務往來中沒有違規(guī)違約記錄;

  5.3.1.3具有滿足履行合同要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設施、設備以及相關資質(zhì);

  5.3.1.4財務核算規(guī)范,具有良好的資金實力和財務狀況;

  5.3.1.5特殊行業(yè)和特種設備具有相關部門核發(fā)的資格證書;

  5.3.1.6代理商的要求

  a.國內(nèi)制造商所授權區(qū)域級別為地市及以上級別的代理(針對公司或集團范圍的授權視為代理商);

  b.進口品牌國外公司授權的代理商;

  c.授權期限起始時間及授權內(nèi)容應明確,有授權人簽字(國內(nèi)代理商需加蓋授權單位行政章)。

  5.3.2供應商入庫流程(附件8)

  5.3.2.1推薦

  a.采購主責部門推薦供應商時,收集供應商資質(zhì)資料并填寫《供應商新增申請表》(附件2);

  b.需求部門推薦供應商時,收集供應商資質(zhì)資料并填寫《供應商新增申請表》,報采購主責部門審核。

  5.3.2.2資質(zhì)審核

  采購主責部門對擬推薦供應商進行資格審核,具體包括:

  a.營業(yè)執(zhí)照:具體審查企業(yè)名稱、成立日期、有效期限、經(jīng)營范圍、注冊資本和年檢情況等(三證合一的還要審查統(tǒng)一社會信用代碼,而不再審查稅務登記證和組織機構代碼證);

  b.稅務登記證:具體審查登記時間、經(jīng)營范圍、是否為增值稅一般納稅人等;

  c.組織機構代碼證:具體審查有效期限和年檢情況等;

  d.生產(chǎn)許可證:列入《全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證發(fā)證產(chǎn)品目錄》的產(chǎn)品,應對生產(chǎn)許可證證件、有效期限、產(chǎn)品名稱一致性等進行審查;

  e.必須具有的相關強制性認證及資質(zhì)(如MA證、特種制造許可證、防爆產(chǎn)品合格證、計量器具制造許可證、3C認證等)原件及復印件(加蓋公章),具體審查有效期限、產(chǎn)品名稱等信息;

  f.生產(chǎn)能力、技術裝備水平,產(chǎn)品執(zhí)行標準、專利證書和市場業(yè)績;

  g.產(chǎn)品代理授權書:審查其手續(xù)是否符合法律規(guī)定,是否有效,從事專賣銷售和代理銷售的供應商需提供生產(chǎn)廠家或銷售總代理所提供的書面授權及委托證明文件;

  h.兼有安裝、維檢業(yè)務的供應商提供國家有關部門認可的安裝、維檢資質(zhì)證明;

  i.其他必要證件:對產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求的`,根據(jù)行業(yè)和產(chǎn)品個性化要求提供。

  5.3.2.3采購主責部門負責組織對供應商進行評議,如有需要,采購主責部門組織相關部門人員對供應商進行實地考察,考察報告應按統(tǒng)一格式書寫(附件3);

  5.3.2.4資質(zhì)審核結束后,將審批后的《供應商新增申請表》及供應商資質(zhì)資料報招標辦;

  5.3.2.5招標辦審核通過統(tǒng)一辦理入庫手續(xù)。

  5.3.3潛在供應商入庫

  5.3.3.1需求單位或采購主責部門收集該潛在供應商資質(zhì)資料報采購主責部門審核;

  5.3.3.2審核通過后,可參與當次采購活動;

  5.3.3.3填寫《供應商新增申請表》,連同資質(zhì)資料報招標辦;

  5.3.3.4招標辦審核通過辦理入庫手續(xù)。

  5.3.4代理商入庫

  采購主責部門審核后,再履行供應商入庫程序。

  5.3.5供應商庫維護

  對供應商庫實行動態(tài)維護,待現(xiàn)有供應商入庫后,可隨時推薦新的供應商;當出現(xiàn)供應商信息變化或數(shù)據(jù)需要維護時,填寫《供應商變更申請表》(附件4)、《供應商擴充視圖申請表》(附件5)。

  5.3.6在庫供應商的選用

  5.3.6.1供應商選用原則

  a.擬推薦供應商接受我方采購邀請,并能按要求積極響應;

  b.同一采購項目受邀供應商原則上應為行業(yè)內(nèi)同檔次供應商;

  c.優(yōu)先從供應商庫中選取供應商,確保具有可追溯性;

  d.采購時原則上選用生產(chǎn)制造企業(yè),但供應商采用的銷售模式屬于完全授權代理模式,沒有其他銷售模式存在的特殊情況除外。

  5.3.6.2供應商選用流程

  a.需求單位、采購主責部門結合實際情況,從供應商庫中擇優(yōu)選取擬邀請供應商;

  b.采購主責部門進行確認;

  c.在庫供應商不能滿足需要時,可推薦潛在供應商,由采購主責部門審核供應商資質(zhì)資料,合格的可參與當次采購活動。

  5.3.7在庫供應商的基本權利和義務

  5.3.7.1在參與采購過程中遭遇不公正待遇,或受到不公正評價后,有權向招標辦提出質(zhì)疑或投訴;

  5.3.7.2有權向監(jiān)督部門舉報公司范圍內(nèi)采購過程中存在的營私舞弊行為;

  5.3.7.3接受公司相關部門和人員對產(chǎn)品質(zhì)量、價格、服務等方面的咨詢;

  5.3.7.4以誠信的原則參與公司采購活動;

  5.3.7.5業(yè)務合作中不串通其他供應商哄抬價格,牟取利益;

  5.3.7.6按規(guī)定與采購單位簽訂合同,履行合同承諾;

  5.3.7.7嚴格執(zhí)行合同條款,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務水平;

  5.3.7.8及時向采購主責部門通報企業(yè)重大變更情況,如企業(yè)重組、更名、遷址等。

  5.3.8供應商評價

  5.3.8.1評價程序

  對供應商的評價采取日常評價與月度、年度評價相結合的方式。

  a.需求部門、采購主責部門根據(jù)供應商參與采購活動和履約情況,按照評價內(nèi)容(附件6)進行日常評價;

  b.需求部門、采購主責部門根據(jù)對供應商的日常評價情況,于每月5日前將《供應商月度評價匯總表》(附件7)報招標辦;

  c.采購主責部門根據(jù)供應商履約情況,按相應合同條款執(zhí)行;

  d.每年年終,招標辦組織需求部門、采購主責部門、價委會等相關部門對供應商進行年度評價;

  e.招標辦根據(jù)月度年度評價結果,隨時按照5.3.8.2的規(guī)定做出相應處理。

  5.3.8.2評價結果處理

  a.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中1至3中任意一條,在供應商分級評價中減5分,且一年之內(nèi),不再邀請該供應商參與公司采購活動;

  b.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中4至7中任意一條,在供應商分級評價中減10分,且三年之內(nèi),不再邀請該供應商參與公司采購活動;

  c.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中8至17中任意一條,在供應商分級評價中直接降為D級供應商,且不再邀請該供應商參與公司采購活動;

  d.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容中18至20中任意一條,在供應商分級評價中加5分;

  e.評價結果出現(xiàn)附件6評價內(nèi)容以外情況,由招標辦視情況進行處理。

  6、考核

  6.1對于容忍、縱容供應商不良行為,或知曉后而未及時反饋,無論是否給公司造成經(jīng)濟損失或不良影響的單位或個人,均按照公司相關規(guī)定嚴肅處理;

  6.2發(fā)現(xiàn)在供應商入庫、選用、審核、評價等環(huán)節(jié)中,存在玩忽職守、徇私舞弊、弄虛作假、吃拿卡要等行為,視情節(jié)對相關單位或個人給予相應處罰,構成犯罪的,移送司法機關處理。

  7、附則

  7.1本辦法由運營改善部起草并負責解釋。

  7.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行,原《供應商禁入管理規(guī)定》同時廢止。

  7.3合金料、冶金輔料、耐火材料等工藝消耗性原材料的供應商選用暫執(zhí)行《原材料管理辦法》中的相關條例。

供應商管理制度8

  第1章總則

  第1條目的

  積極開發(fā)供應商,評定合格供應商,并對合格供應商進行持續(xù)監(jiān)視,以確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務。

  第2條適用范圍

  本程序適用于給公司提供產(chǎn)品和服務的所有供應商。

  第3條權責

  1.采購開發(fā)部負責供應商的開發(fā)。

  2.采購開發(fā)部、采購跟單部、品控部負責對供應商進行評價、考核。

  3.采購總監(jiān)負責合格供應商的審批工作。

  第2章供應商信息收集與調(diào)查

  第4條供應商信息收集與調(diào)查由公司采購開發(fā)部負責,其他相關部門予以配合。

  第5條供應商調(diào)查的內(nèi)容

  1產(chǎn)品供應狀況。

  2產(chǎn)品品質(zhì)狀況。

  3專業(yè)技術能力。

  4生產(chǎn)設備狀況。

  5管理水平。

  6財務及信用狀況。

  第6條凡是符合條件且有合作意向的供應商,均應填寫“供應商調(diào)查表”,作為公司選擇和評估供應商的參考依據(jù),并送達采購支持部進行建檔。

  第7條若供應商的生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化,公司應要求供應商及時對“供應商調(diào)查表”進行修改和補充。

  第8條采購開發(fā)部應組織相關人員隨時調(diào)查供應商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,“供應商調(diào)查表”須每年復查一次,以了解供應商的動態(tài),同時依變動情況更新原有資料內(nèi)容。

  第9條供應商信息收集的方式可以采用電話咨詢、問卷調(diào)查、實地考察、委托驗證等不同的方法。

  第3章合格供應商的標準

  第10條評價合格供應商

  公司相關人員評價合格供應商時,應按照以下標準綜合考慮。

  1供應商應有合法的經(jīng)營許可證,應有必要的資金能力。

  2優(yōu)先選擇按國家(國際)標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應商。

  3對于關鍵產(chǎn)品,應對供應商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進行考查,其中包括下列五個方面的要求。

 。1)原材料的檢驗是否嚴格。

 。2)生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系是否完善。

  (3)出廠的檢驗是否符合我方要求。

 。4)生產(chǎn)的配套設施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設備是否完好。

 。5)考察供應商的歷史業(yè)績及主要客戶,其產(chǎn)品質(zhì)量應長期穩(wěn)定、合格、信譽較高,主要客戶最好是知名的企業(yè)或歐洲地區(qū)客戶。

  4具有足夠的生產(chǎn)能力,能滿足本公司連續(xù)的訂單需求。

  5能有效處理緊急訂單。

  6有具體的售后服務措施,且令人滿意。

  7同等價格擇其優(yōu),同等質(zhì)量擇其廉,同價同質(zhì)擇其近。

  8樣品通過檢驗合格。

  第4章供應商的評價程序

  第11條供應商初步評價

  1 采購開發(fā)部及其他部門視企業(yè)實際需求尋找適合的供應商,同時收集多方面的資料,如以產(chǎn)品種類、質(zhì)量、服務、生產(chǎn)能力、價格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應商填寫“供應商基本資料表”。

  2采購開發(fā)部對“供應商基本資料表”進行初步評審,挑選出值得進一步評審的供應商,召集采購各部門相關人員對供應商進行現(xiàn)場評審。現(xiàn)場評審時使用“供應商現(xiàn)場評審表”。

  3在對供應商進行初步評審時,采購部須確定采購的產(chǎn)品是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求,對于有毒品、危險品,應要求供應商提供相關證明文件。

  第12條供應商的現(xiàn)場評審

  1根據(jù)供應商生產(chǎn)的產(chǎn)品對公司銷售的影響程度,可將采購的物資分為戰(zhàn)略產(chǎn)品、重要產(chǎn)品、普通產(chǎn)品三個級別,對不同級別實行不同的控制等級。

  2對于提供戰(zhàn)略與重要產(chǎn)品的供應商,采購開發(fā)部組織跟單部、品控部、外貿(mào)部對供應商進行現(xiàn)場評審,并由采購開發(fā)部填寫“供應商現(xiàn)場評審表”,跟單部、品控部、外貿(mào)部簽署意見,供應商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)須達到70分。

  3對于普通產(chǎn)品的供應商,由采購開發(fā)部決定是否進行現(xiàn)場評審。

  第13條《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》的簽訂

  1采購開發(fā)部負責與合格供應商簽訂《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》和《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》。

  2《長期戰(zhàn)略合作協(xié)議》和《供應商質(zhì)量保證協(xié)議》一式兩份,雙方各執(zhí)一份,作為供應商提供合格產(chǎn)品的契約。

  第14條樣品需求和開發(fā)

  1如公司有樣品需求,由采購開發(fā)部人員通知供應商提供樣品,品控部相關人員需對樣品提出詳細的技術質(zhì)量要求和標準,并對樣品進行檢驗;同時要求供應商提供樣品的規(guī)格、質(zhì)量認證、合理價格、圖片等詳細資料,填寫好《樣品資料表》,連同供應商提供的質(zhì)量認證、圖片等送達支持部建檔。

  2.采購開發(fā)部相關人員要隨時關注和收集相關產(chǎn)品的市場最新發(fā)展情況,對新技術、新材料和新產(chǎn)品的跟蹤和收集,并要求供應商配合開發(fā)新樣品或者按照客戶的要求和來樣開發(fā)樣品。

  3樣品應為供應商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品,數(shù)量應多于三件。

  第15條樣品的檢驗

  1樣品在送達公司后,由品控部負責完成樣品的材質(zhì)、性能、尺寸、外觀質(zhì)量等方面的檢驗工作,在“樣品檢驗評估報告”中記錄相關實測數(shù)據(jù)并作出結論,報品控部經(jīng)理批示。

  2.樣品檢驗不合格時,采購人員應將“樣品檢驗評估報告”和不合格樣品退回給供應商,請其改進后重新送樣品或更換送樣供應商。

  3.經(jīng)確認合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標簽”,注明合格,標識檢驗狀態(tài);并將樣品、“樣品檢驗評估報告”和《樣品資料表》送達支持部建檔。

  3合格的樣品至少為三件,一件送支持部用于公司展廳、網(wǎng)站和采購指南;一件留在品控部,作為今后檢驗的依據(jù);一件交回供應商作今后生產(chǎn)的'依據(jù)。

  第16條確定合格供應商的名單

  1在“供應商基本資料表”、“供應商現(xiàn)場評審表”、“供應商質(zhì)量保證協(xié)議”、“長期戰(zhàn)略合作協(xié)議”和“樣品檢驗評估報告”五份資料完成后,采購部將供應商列入“合格供應商名單”,交公司總經(jīng)理批準。

  2原則上一種產(chǎn)品需暫定三家以上的合格供應商,以供采購時選擇。

  3對于惟一供應商或獨占市場的供應商,可直接列入“合格供應商名單”。

  4適時對供應商進行考核,并根據(jù)考核結果修訂“合格供應商名單”,刪除不合格供應商。修訂后的“合格供應商名單”由公司總經(jīng)理批準生效。

  第5章供應商的監(jiān)督與考核

  第17條考核對象

  供應商考核對象為列入“合格供應商名單”的所有供應商。

  第12條考核方法

  公司對供應商實行評分分級制度,供應商的考核項目包括質(zhì)量、交期、服務、價格水平等方面的內(nèi)容。

  第18條考核頻率

  對戰(zhàn)略、重要產(chǎn)品的供應商,應每季考核一次;對普通材料的供應商,則每年度考核一次。

  第14條考核結果的處理

  1考核結果在90分以上的供應商,優(yōu)先采購和合作。

  2考核結果在80~89分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認。

  3考核結果在70~79分的供應商,要求其對不足部分進行整改,并將整改結果以書面形式提交,供應商評價小組對其提交的糾正措施和結果進行確認,并決定是否繼續(xù)采購和合作,或減少采購量。

  4對考核結果在69分以下的供應商,須從“合格供應商名單”中刪除,并終止向其采購和合作關系。

  5考核標準和考核結果由采購人員書面通知供應商。

  第19條對合格供應商進行交期和質(zhì)量監(jiān)督

  1.采購人員應要求供應商準時交貨,同時詳略記錄供應商交期情況。

  2.品控部和采購部應保存合格供應商的供貨質(zhì)量記錄,產(chǎn)品不合格時應對供應商提出警告并拒收,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購,另選供應商,或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購。

  3.對于不合格的供應商,應取消其供貨資格,將其從“合格供應商名單”中刪除。

  第20條供應商檔案管理

  采購部負責建立供應商檔案,使用部門予以配合,對每個選定的供應商必須有詳盡的供應商檔案。供應商檔案由采購部指定人員負責管理。供應商檔案包括供應商調(diào)查表,供應商審批表,供應商質(zhì)量檔案,供應商所提供的合格證明、價格表及相關資料等。

  第21條供應商政策的臨時性變更

  1在出現(xiàn)下列情況時,經(jīng)過公司采購總監(jiān)的書面同意后,可對某些供應商的政策作臨時性調(diào)整。

 。1)某供應商的發(fā)展戰(zhàn)略或地域銷售政策發(fā)生對公司有利或不利的重大調(diào)整。

 。2)某供應商決定把我公司作為重要客戶。

 。3)重要供應商出現(xiàn)經(jīng)營危機。

 。4)市場供應價格發(fā)生劇烈震蕩,使供應風險驟然加大,引起供需雙方相應做出重大的政策調(diào)整。

  (5)其他需作臨時性調(diào)整的情況。

  2一旦調(diào)整結束,應立即恢復其原有等級,如仍需繼續(xù)保留臨時等級,需報總經(jīng)理特批,并于該季度在供應商評審會議上通過。

  第6章附則

  第21條本制度由采購中心制定,采購中心負責解釋和修訂。

  第22條本制度報總經(jīng)理審批后,自頒布之日起執(zhí)行。

供應商管理制度9

  1.目的和范圍

  1.1 目的:為控制進貨的質(zhì)量,滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求,對供應商建立調(diào)查、評定、選擇以及重新評價機制,特制定本辦法。

  1.2 范圍:適用于采購過程的各個階段。

  2.相關文件和術語 無

  3.職責:

  3.1 采購部負責對供應商進行調(diào)查,并組織品保部對供應商進行評價,必要時,應組織到供方現(xiàn)場實地考察。

  3.2 采購部負責建立合格供應商名錄。

  4.工作程序

  4.1 采購部對現(xiàn)有供應商采用《供應商調(diào)查表》的'形式,對其進行調(diào)查,以了解供方質(zhì)量保證能力,作為評定的依據(jù)。

  4.2 采購部在調(diào)查的基礎上,組織技質(zhì)部,生產(chǎn)部對供應商進行評價。

  4.3 在評價的基礎上,選擇合格供應商,總經(jīng)理審批。

  4. 4 每年底根據(jù)供應商的業(yè)績進行一次重新評價。首次評價和年末評價辦法見附錄:供應商評價表。

  供應商評價表

  年 月至 年 月 供應商名稱:

  項目配分考核內(nèi)容及方法得分考核人

  價格201.根據(jù)市場最高價、最低價、平均價自行確定一標準價格(會計成本),此標準價格為10分。2.價格高出標準價格2個百分點扣1分,價格低于標準價格2個百分點加1分,以此類推。

  品質(zhì)30以交貨批退率為依據(jù),批退率=退貨次數(shù)÷交貨總批數(shù)×100%得分=30×(1-批退率)

  逾期率301.以逾期率為依據(jù)。2.逾期率=逾期批數(shù)/交貨批數(shù)×100%3.得分=30×(1-逾期率)另外:逾期一天加扣一分,停工待料一天加扣2分

  配合度201.出現(xiàn)問題不太配合解決。如:①品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預防措施,未整改執(zhí)行,致使相同缺陷重復出現(xiàn),每次扣3分。②本公司生產(chǎn)計劃提前,未很好配合,可酌情扣<1―2>分③本公司樣品試制時未及時交樣試驗或未及時執(zhí)行相應整改,可酌情扣1―2分2.公司正式會議批評或抱怨每次扣2分3.客戶批評或抱怨每次扣3分<影響交期>

  備注A.得分為85―100分者為優(yōu)秀供應商B.得分為84―70分者為合格供應商C.得分為69―60分者需進行相關輔導或協(xié)調(diào)D.得分59分以下者予以淘汰

  評價結論

供應商管理制度10

  1 目的和范圍

  通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產(chǎn)品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。

  本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。

  2 編制依據(jù)

  《安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。

  3 職責

  3.1 本部門業(yè)務人員負責對供應商資質(zhì)的初步考核,對所提供產(chǎn)品的初

  步檢驗,發(fā)生問題后與供應商協(xié)商解決問題的聯(lián)系工作。

  3.2 部門負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。

  3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。

  3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。

  4 工作程序

  4.1 新供應商的選擇

  4.1.1 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護

  用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產(chǎn)品的特性。

  4.1.2 對供應商的資質(zhì)進行考核,要求各供應商根據(jù)實際情況提供相關的資料,如:危險品生產(chǎn)許可證、危險品經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。

  4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產(chǎn)品進行試用(不需試用的由質(zhì)檢處化驗,直接由車間使用),根據(jù)該產(chǎn)品的質(zhì)量、性能,使用情況,安全特點、相關資質(zhì)證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。

  4.1.4 把確定好的`各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。

  4.2 合格供應商的續(xù)用

  4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合

  評價,填寫《年采購一覽表》,由生產(chǎn)使用部門、技術處、采購部門聯(lián)合對該供應商進行評價,進行動態(tài)管理。

  4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。

  4.2.3 根據(jù)公司生產(chǎn)的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。

  5 采購程序

  5.1 采購各產(chǎn)品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據(jù)實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產(chǎn)許可證、經(jīng)營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產(chǎn)品符合安全要求。

  5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續(xù)。

  5.3 采購部門發(fā)現(xiàn)問題,應及時與供應商聯(lián)系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產(chǎn)品符合要求。

  6 相關記錄

  6.1 年采購一覽表。

  6.2 供應商管理臺帳。

  6.3 合格供應商檔案。

供應商管理制度11

  為保證公司接待工作規(guī)范有序,充分展現(xiàn)公司良好的企業(yè)形象,特制定本制度。

  第一條公司前臺是來訪人員接待的直接接待人。

  第二條來訪客人進門后,公司前臺應立即起身相迎,并發(fā)出“您好,請問你找誰”的詢問,并將來訪人員引領到接待區(qū),做好來訪登記,送上茶水。

  第三條接待人員問明來訪者事由及被訪者后,要立即通知被訪者;如需引導,則應使用正確的引導方法和引導姿勢進行引導,具體如下:在走廊引導——接待人員在客人兩三步之前,配合步調(diào),請客人走在內(nèi)側在樓梯引導——當引導客人上樓時,應該讓客人走在前面,接待人員走在后面;若是下樓時,應由接待人員走在前面,客人走在后面。上下樓梯時,接待人員應該注意客人的安全在客廳里引導——當客人走入客廳,接待人員應用手指示,請客人坐下;看到客人坐下后,才能行點頭禮后離開。如客人誤坐下座,接待人員應請客人改坐上座。

  第四條來訪人員接待地點的安排,遵循以下原則。

  1、對于普通來賓,一般安排在公司接待區(qū)接待。

  2、對于貴賓,應由具體接待者安排接待地點。

  3、對于面試人員,如果會議室條件允許,應盡量安排在會議室接待。

  4、對于外來對帳人員,一律安排在三樓接待區(qū)等待。

  第五條預約人員到達后,若被訪者由于種種原因不能馬上接見,接待人員一定要說明理由與等待時間,若來訪人員愿意等待,則應向其提供茶水和雜志,如有可能,還應該不時為來訪人員更換茶水。

  第六條如果預約來訪人員要找的'負責人不在,接待人員要明確告知負責人的去向及回公司的時間,請來訪人員留下電話、地址,并明確是來訪人員再次來公司,還是本公司人員回訪來訪者單位。

  第七條如果來訪人員未預約,接待人員應首先明確對方姓名,委婉詢問對方來意,并初步判斷能否讓他與相關人員見面。

  第八條接待人員經(jīng)過初步判斷,如果不能直接回答,應使用“讓我看看他是否在”等言辭,及時與相關人員溝通,最后決定是否安排接待。

  第九條接待來訪人員時,接待人員應禮貌大方、熱情周到。若因處理不當,造成來訪者不滿或造成接待秩序混亂,視情節(jié)每次給予接待者50—100元的處罰。

  第十條本制度自公布之日起執(zhí)行。由公司總經(jīng)辦負責修訂并解釋。

供應商管理制度12

  1建立、完善采購制度,做好采購成本控制的基礎工作

  采購工作涉及面廣,并且主要是和外界打交道,如果企業(yè)沒有嚴格的采購制度和程序,不僅采購工作無章可依,還會給采購人員提供暗箱操作的溫床。完善采購制度要注意以下幾個方面:

  1.1建立嚴格、完善的采購制度

  建立嚴格、完善的采購制度,不僅能規(guī)范企業(yè)的采購活動、提高效率、杜絕部門之間扯皮,還能預防采購人員的不良行為。采購制度應規(guī)定物料采購的申請、授權人的批準權限、物料采購的流程、相關部門(特別是財務部門)的責任和關系、各種材料采購的規(guī)定和方式、報價和價格審批等。比如,可在采購制度中規(guī)定采購的物品要向供應商詢價、列表比較、議價,然后選擇供應商,并把所選的供應商及其報價填在請購單上;還可規(guī)定超過一定金額的采購須附上三個以上的書面報價等,以供財務部門或內(nèi)部審計部門稽核。

  1.2建立供應商檔案和準入制度

  對企業(yè)的正式供應商要建立檔案,供應商檔案除有編號、詳細聯(lián)系方式和地址外,還應有付款條款、交貨條款、交貨期限、品質(zhì)評級、銀行賬號等,每一個供應商檔案應經(jīng)嚴格的審核才能歸檔。企業(yè)的采購必須在已歸檔的供應商中進行,供應商檔案應定期或不定期地更新,并有專人管理。同時要建立供應商準入制度。重點材料的供應商必須經(jīng)質(zhì)檢、物料、財務等部門聯(lián)合考核后才能進入,如有可能要實地到供應商生產(chǎn)地考核。企業(yè)要制定嚴格的考核程序和指標,要對考核的問題逐一評分,只有達到或超過評分標準者才能成為歸檔供應商。

  1.3建立價格檔案和價格評價體系

  企業(yè)采購部門要對所有采購材料建立價格檔案,對每一批采購物品的報價,應首先與歸檔的材料價格進行比較,分析價格差異的原因。如無特殊原因,原則上采購的價格不能超過檔案中的價格水平,否則要作出詳細的說明。對于重點材料的價格,要建立價格評價體系,由公司有關部門組成價格評價組,定期收集有關的`供應價格信息,來分析、評價現(xiàn)有的價格水平,并對歸檔的價格檔案進行評價和更新。這種評議視情況可一季度或半年進行一次。

  1.4建立材料的標準采購價格,對采購人員根據(jù)工作業(yè)績進行獎懲

  財務部對所重點監(jiān)控的材料應根據(jù)市場的變化和產(chǎn)品標準成本定期定出標準采購價格,促使采購人員積極尋找貨源,貨比三家,不斷地降低采購價格。標準采購價格亦可與價格評價體系結合起來進行,并提出獎懲措施,對完成降低公司采購成本任務的采購人員進行獎勵,對沒有完成降低采購成本任務的采購人員分析原因,確定對其懲罰的措施。

  2降低材料成本的方法和手段

  (1)通過付款條款的選擇降低采購成本。如果企業(yè)資金充裕,或者銀行利率較低,可采用現(xiàn)金交易或貨到付款的方式,這樣往往能帶來較大的價格折扣。

  (2)把握價格變動的時機。價格會經(jīng)常隨著季節(jié)、市場供求情況而變動,因此,采購人員應注意價格變動的規(guī)律,把握好采購時機。

  (3)以競爭招標的方式來牽制供應商。對于大宗物料采購,一個有效的方法是實行競爭招標,往往能通過供應商的相互比價,得到底線的價格。

  (4)向制造商直接采購或結成同盟聯(lián)合訂購。向制造商直接訂購,可以減少中間環(huán)節(jié),降低采購成本,同時制造商的技術服務、售后服務會更好。

供應商管理制度13

  供應商檔案建立及管理操作程序

  一、目的可以更加有效的對供應商實行管理,提高工作效率。

  二、內(nèi)容

  1、檔案基礎知識

  檔案:機關、組織和個人在社會中形成的,作為歷史記錄保存起來以備查考的文字、圖像、聲音及其它各種方式載體的文件。

  2、供應商檔案建立的必要性

  其必要性主要體現(xiàn)在對質(zhì)量保證方面,能夠更好、更全面、更快捷地認識供應商概況,縱向追蹤供應商質(zhì)量變化,易于橫向?qū)Ρ韧惞⿷痰膬?yōu)劣。

  3、供應商檔案的建立

  3.1、采購部負責確定供應商檔案的內(nèi)容:營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、衛(wèi)生許可證、印刷許可證和稅務登記證等。

  3.2、對供應商進行分類與編號,分類的方法一般可按商品來劃分,常用的編碼一般為四位數(shù),前一位為商品類別碼,后三位為廠商類別碼。

  3.3、建立分門別類的供應商基本資料檔案。

  3.4、檔案建立的具體要求:

  (1)供應商基本情況:供應商代碼、供應商名稱、供應商地址、開戶銀行、開戶賬號、稅號、組織機構代碼證、聯(lián)系人、電話、傳真和手機等。

 。2)資料類:營業(yè)執(zhí)照/執(zhí)照到期日期、生產(chǎn)許可證/許可證到期日期、質(zhì)量體系證書/證書到期日期、QS認證/QS認證到期日期/、產(chǎn)品標識/行業(yè)檢測報告及有效期、企業(yè)簡介、配套主機情況、供應商基本情況調(diào)查表等。

  (3)合同類:供應商質(zhì)量保證承諾書、合同及合同編號等。

 。4)產(chǎn)品類:物料編碼/產(chǎn)品名稱/含量規(guī)格/價格/企業(yè)行業(yè)標準/產(chǎn)品執(zhí)行標準等。

 。5)流程類:樣品小批鑒定表/供應商評價記錄。

 。6)一般文件:往來傳真等。

  4、建立檔案的注意事項:

  4.1、具有詳細的聯(lián)系地址,EMAIL,網(wǎng)址。

  4.2、合理的供應商名稱,要求是供應商注冊或是登記所使用的名稱,不能簡單稱呼。

  4.3、供應商名稱必須是全稱,如公司名稱,不能只叫“農(nóng)科”,正確合法的叫法應該是“晉中市農(nóng)業(yè)科技開有限公司”。

  4.4、詳細的聯(lián)系人資料,聯(lián)系人須用全名,不能只寫某某兄等日常生活性稱呼。

  4.5、供應商的電話除包含其公司的前臺電話外,還須有其業(yè)務聯(lián)系人的常用電話和商用傳真等。

  4.6、聯(lián)系電話應盡可能收錄該供應商業(yè)務主管級以上的聯(lián)系資料,以便處理重大問題時聯(lián)系用。

  4.7、檔案應含有供應商的經(jīng)營范圍,應該具體詳細供應商的產(chǎn)品類型,檔次,銷售渠道等。

  4.8、檔案應盡可能備注供應商相關的歷史資料,含稅狀況等。

  5、供應商檔案管理要求

  5.1、對有經(jīng)常業(yè)務往來或偶發(fā)次數(shù)較多的供應商,應及時將資料記錄到相關的軟件或資料中,記錄的要求按供應商詳細資料表,為方便采購業(yè)務的操作,供應商的簡稱要求是供應商全稱的簡單稱呼。

  5.2、供應商合作各項要求都符合公司發(fā)展要求的,且通過審核的供應商,應備注“資料已審核”字樣。

  5.3、對于已開發(fā)過的供應商和可潛在開發(fā)的供應商分別以文檔的形式保存于電腦,方便需要時用或進行開發(fā)以備用。

  5.4、若供應商的'聯(lián)系方式,地址發(fā)生變更,采購員應該及時將相關資料更新保存。

  5.5、對符合公司發(fā)要求的已審核供應商,應該及時錄入合格供應商資料表。

  5.6、對于終止合作的供應商資料根據(jù)實際情況判定是否可再次起用,并做相關的備注說明。

  5.7、檔案的機密性

  (1)供應商檔案資料嚴禁非采購部門人員未經(jīng)采購部經(jīng)理許可的情況下翻閱。

  (2)存于電腦上的供應商資料文檔應當設置相應安全碼。

  (3)采購人員應該做好相關資料的機密性,不能將供應商相關信息隨意透露給其他部門,更不可將相關信息透露給供應他供應商或是公司客戶。

  5.8、檔案定存放及整理頻率

 。1)紙質(zhì)類檔案應按照規(guī)定的位置存放,電子類檔案應當標題明確(如標明供應商名稱或供應原材料名稱),以確保可快速檢索到。

  (2)至少1個月1次對其進行整理。

  過期資料的打包一年進行一次。

供應商管理制度14

  1、目的

  為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產(chǎn)安全,特制定本制度。

  2、范圍

  本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

  3、職責

  采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質(zhì)鑒定、信用評價、產(chǎn)品質(zhì)量控制等。

  4、內(nèi)容

  4.1、管理原則

  4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產(chǎn)、技術等部門予以協(xié)助。

  4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據(jù)等級實施不同的管理。

  4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協(xié)議。

  4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協(xié)議,在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。

  4.2、供應商的評定內(nèi)容

  4.2.1、資質(zhì)鑒定,供應商應提供相關資質(zhì)證明,具備合法性。

  4.2.2、產(chǎn)品質(zhì)量水平評定。包括:

  (1)物料來件的優(yōu)良品率;

  (2)樣品質(zhì)量;

  (3)對質(zhì)量問題的處理。

  4.2.3、交貨能力評定。包括:

  (1)交貨的及時性;

  (2)擴大供貨的彈性;

  (3)樣品的及時性;

  (4)增、減訂貨貨的批應能力。

  4.2.4、技術能力評定。包括:

  (1)工藝技術的先進性;

  (2)后續(xù)研發(fā)能力;

  (3)產(chǎn)品設計能力;

  (4)技術問題的反應處理能力。

  4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;

  (2)配套售后服務能力;

  (3)服務態(tài)度。

  4.2.6、合作狀況評定。包括:

  (1)合同履約率;

  (2)年均供貨額外負擔和所占比例;

  (3)合作年限;

  4.2.7、價格評定。包括:

  (1)優(yōu)惠程度;

  (2)消化漲價的能力;

  (3)成本下降空間。

  4.3、供應商評定步驟

  4.3.1、采購部進行市場調(diào)查,擬出至少2家具備資質(zhì)和能力的單位。

  4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的`供應單位進行考查,形成考查報告。

  4.3.3、依據(jù)考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。

  4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2家。

  4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。

  4.6、管理措施

  4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產(chǎn)、管理情況。

  4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質(zhì)量。

  4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。

供應商管理制度15

  企業(yè)產(chǎn)權轉(zhuǎn)移的過程中,我們經(jīng)常能看到檔案隨資產(chǎn)移交的消息。然其實質(zhì),這些檔案在移交的同時則伴隨著一種企業(yè)檔案信息的有償轉(zhuǎn)讓。單位開始實行分房貨幣化制度,買了房的職工需提供購房審批表才能申請住房補貼,我們公司的一位職工去當?shù)匾患曳康禺a(chǎn)管理部門復印一份審批表,一花就是三十幾元,該職工大概了解了一下費用內(nèi)容,包括復印費、服務費、檔案利用保護費等,項目合理,效益可觀。我們十分贊嘆該單位的生財之道,同時又不得不關注一個曾經(jīng)一度成為熱點的議題:檔案的有償服務。

  任何現(xiàn)象的出現(xiàn)都有其合理性,企業(yè)檔案管理出現(xiàn)商業(yè)化傾向也有其必然性。

  主觀上,經(jīng)濟利益至上正逐漸成為企業(yè)檔案管理的一個新共識。企業(yè)商業(yè)化管理的最大特點是一切活動以盈利為宗旨。目前,不管是企業(yè)領導層還是檔案部門正在逐漸達成一個共識:企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開,也就是在這樣一種意識的引導下,企業(yè)檔案管理正逐步呈現(xiàn)商業(yè)化管理趨勢。

  1、檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。

  目前,一些企業(yè)認為,在市場經(jīng)濟條件下企業(yè)的一切活動都圍繞著盈利這一根本目的展開。為了盈利,企業(yè)必然遵守商業(yè)化管理規(guī)則,作為企業(yè)的一項附屬管理工作,企業(yè)的檔案工作則勢必自覺配合企業(yè)的各項經(jīng)濟活動,在配合的同時也意味著在同步遵從企業(yè)的商業(yè)化管理規(guī)則,并因此得出結論,檔案信息商業(yè)化管理趨勢的出現(xiàn)和存在有其合理性。另外,有一個現(xiàn)象不容忽視:在新的市場經(jīng)濟條件下,為了適應企業(yè)市場競爭的要求和檔案部門自身利益競爭的需要,企業(yè)檔案工作的管理理念正出現(xiàn)明顯的變化———更注重短期實效而非長遠的保存價值、更注重經(jīng)濟效益而非傳統(tǒng)的管理目標、更注重本部門的利益回報(主要是本部門地位的鞏固和相應的物質(zhì)回報)而不僅光作無償貢獻。

  2、企業(yè)對檔案工作的重視程度和人力、物力投入應更多地與檔案部門提供的有效服務或創(chuàng)造的效益相掛鉤,而且企業(yè)檔案部門所作貢獻的量化效果越好得到的關注也越多、越快。

  在企業(yè)積極投入市場經(jīng)濟活動的同時,企業(yè)的檔案工作領域不可能存在真空。目前企業(yè)對檔案工作的投入普遍減少,這主要與檔案工作對企業(yè)的創(chuàng)利奉獻能力密切相關。企業(yè)以經(jīng)濟建設為中心,企業(yè)活動的總原則是最大程度地獲取利潤,企業(yè)首先遵循的第一條原則就是用最少的報酬支出換取最大限度的利益回報,這一特點在市場經(jīng)濟高度發(fā)達的今天尤為顯著。這一特點還充分左右著企業(yè)對各項工作的關注程度和物質(zhì)、人力投入多少。這一特點還直接導致了一些企業(yè)在加強某些關鍵環(huán)節(jié)力量的同時削弱在大多數(shù)時候只出不進的檔案部門,并體現(xiàn)在企業(yè)領導層對不同種類檔案的不同重視程度上?押在越來越關注科技檔案、會計檔案的同時,放松對其他種類檔案的管理?萍紮n案、會計檔案由于受多種原因的影響,在同等條件下,對企業(yè)的整體貢獻正在增大,而同時文書檔案等其他檔案由于非直接與經(jīng)濟效益掛鉤等因素,對企業(yè)的貢獻特別是經(jīng)濟利益貢獻方面相對遜色。事實上,作為企業(yè)檔案的一部分,文書檔案更多的體現(xiàn)其社會價值、歷史價值,對企業(yè)的市場競爭的關聯(lián)并不密切。企業(yè)的領導層在完整估量各種檔案對企業(yè)的貢獻遠景后作出了符合企業(yè)利益的又一抉擇:把投入的天平傾向科技檔案和會計檔案?傊髽I(yè)希望其每一項工作包括檔案工作都能為盈利服務,最好能直接帶來盈利。

  客觀上,關于企業(yè)檔案工作商業(yè)化管理的功利傾向的現(xiàn)實意義:

  1、商業(yè)化管理不僅為檔案的發(fā)展提供了必需的資本支持,更為檔案部門贏得生存關注。

  市場經(jīng)濟條件下,檔案工作自身發(fā)展需要關注利益回報。長期以來檔案工作的附屬性、依賴性、被動性等特性為市場經(jīng)濟條件下企業(yè)檔案工作被輕易削弱埋下了伏筆,更為檔案工作的發(fā)展帶來了制約。歷經(jīng)了失落與壓力之后,企業(yè)的檔案部門著手努力適應新的發(fā)展趨勢,并從最初的無奈選擇發(fā)展到部分企業(yè)的積極開發(fā)檔案工作市場化途徑,比如信息有償轉(zhuǎn)讓或共享等,特例是出售商業(yè)機密。但不管怎樣,白貓黑貓會抓老鼠就是好貓,企業(yè)檔案部門正在積極應對。

  2、事實上,企業(yè)檔案部門完全擁有直接創(chuàng)造經(jīng)濟利益的條件。

  長期以來,在企業(yè)的經(jīng)濟建設中也多數(shù)以低調(diào)出現(xiàn),很少有成為企業(yè)經(jīng)濟建設新生力量的欲望和理念,也很少有人去考慮檔案部門能不能去賺錢的問題。

  (1)檔案部門完全可以改變只出不進的這種觀念。檔案部門在為企業(yè)內(nèi)部管理和經(jīng)濟建設提供有效憑證和參考時,這種服務完全可以作經(jīng)常性的公開量化處理,以引起合理的有效的關注。過去,檔案系統(tǒng)總以自居,以默默無聞為榮,甘心做個配角,但默默無聞對于適應市場經(jīng)濟條件下的競爭機制是絕無益處的。舉個例子,一件產(chǎn)品從開發(fā)研究到投產(chǎn)、投放市場直至盈利,積聚了從科研部門、管理部門、生產(chǎn)部門、營銷部門的大量心血,也同樣少不了檔案部門的貢獻,特別是產(chǎn)品的更新?lián)Q代,更少不了對源頭產(chǎn)品的檔案的有效利用,而為維護產(chǎn)品檔案的核心信息的安全,檔案部門也承擔了相當大的壓力。而在慶功會上,有多少人會想起檔案部門,幾乎沒有。這有點尷尬、有點悲哀,但卻是一個不爭的事實。這就需要檔案部門首先自己站出來,要求在分攤產(chǎn)品成本時,把檔案部門在這方面的付出計入成本,在計算利潤時也同樣應有檔案部門一份,這樣一來多少可以打消一些員工心中檔案部門只出不進的傳統(tǒng)觀念。

 。2)企業(yè)的檔案部門完全可以以合理的方式向外提供有償服務。我們的企業(yè)早已面向社會,企業(yè)的'檔案部門也應以積極的態(tài)度和行動面向社會、走向社會。面對競爭和壓力,我們這些企業(yè)檔案人不得不思考一些檔案利用方面的問題:我們的利用工作究竟做得怎樣,該怎么做,我們能讓外界了解多少,我們?nèi)绾巫屚饨缌私馕覀。作為企業(yè)的一部分,我們的工作重心永遠首先是企業(yè)本身,但在完成為企業(yè)做好服務工作的同時,檔案部門還完全可以以適當?shù)姆绞阶C明自身的另一種價值:我們的檔案可以在不影響企業(yè)利益的前提下為社會服務、為公眾服務,而且可以是有償服務;檔案工作的延伸服務為檔案部門的發(fā)展開辟了一個良好的新起點。檔案部門往往擁有一些相當不錯的設施和技術,如復制、修裱技術、圖文的繪制、曬制整理裝訂等,完全可以用于謀利。比如文中開頭提及的購房審批表的有償使用,比如社會各界需要的本企業(yè)可以公開的信息的有償服務或轉(zhuǎn)讓,這些不僅可以使檔案部門為企業(yè)謀得利益,更可以借以提高檔案部門的地位,并為檔案部門自身建設提供良好的經(jīng)濟基礎!吨袊鴻n案》20xx年第3期《勇闖市場天地寬———首鋼設計院檔案處改為股份制公司》一文中所載首鋼設計院檔案處的成功改革就是很好的例證,改革不僅使新公司在一年內(nèi)擁有了94萬元收入,且良好的經(jīng)濟效益進一步促進了檔案管理工作的發(fā)展。一年來,該公司用經(jīng)營所得資金投資39萬元改造檔案庫房、購置設備,大大提高了檔案現(xiàn)代化管理水平,使企業(yè)的檔案工作步入了良性循環(huán)。

  社會在變,企業(yè)在變,為了很好地適應企業(yè)發(fā)展的需求,企業(yè)的檔案部門也在不斷的變革。企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理傾向的出現(xiàn)應該說是一個順應企業(yè)檔案工作發(fā)展歷史潮流的好現(xiàn)象,但恰如任何一種新生事物的出現(xiàn)必然伴隨著一些疑問和難點,企業(yè)檔案的商業(yè)化管理又有一個尚待完善的過程,也有一些需要理清的問題。

  首先,要活力還是要秩序的問題。商業(yè)化管理的一大特點是:盈利和價格相對自由定位,管理模式和理念的不斷更新?lián)Q代乃至標新立異。這就是說企業(yè)檔案工作的商業(yè)化管理將與傳統(tǒng)檔案管理理念下的集中統(tǒng)一化、規(guī)范穩(wěn)定化的價值觀念和管理制度產(chǎn)生矛盾,而共同的價值觀又是維系事業(yè)興旺發(fā)達的生命線。這就是說,在企業(yè)檔案商業(yè)化管理發(fā)展過程中,怎樣與現(xiàn)有有關檔案法規(guī)的合理銜接將十分重要。我們既要尊重歷史發(fā)展的需要,使企業(yè)的檔案管理充滿活力,給企業(yè)以更多的自,同時又要使企業(yè)的檔案管理遵循檔案專業(yè)發(fā)展的整體要求,努力使企業(yè)檔案工作在法律法規(guī)沒有禁止的范圍內(nèi)進行,使企業(yè)檔案工作既有活力又有序變革。

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