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出差報銷管理制度

時間:2022-03-10 17:53:22 出差報銷管理制度 我要投稿

出差報銷管理制度

  在日新月異的現(xiàn)代社會中,越來越多地方需要用到制度,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。擬起制度來就毫無頭緒?下面是小編為大家整理的出差報銷管理制度(精選6篇),歡迎閱讀與收藏。

  出差報銷管理制度1

  一、目的

  為加強(qiáng)對出差人員費(fèi)用管理力度,有效控制公司經(jīng)營成本,規(guī)范費(fèi)用報銷管理流程,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于出差人員

  三、出差申請程序

  1、員工因公出差,必須填寫《出差申請表》,注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費(fèi)用支出預(yù)算金額;

  2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準(zhǔn)后,再交人力資源及行政部審批,方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;

  3、如遇到緊急情況,由部門負(fù)責(zé)人臨時派遣出差者,必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由,經(jīng)同意后,方可先行出差,事后補(bǔ)填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準(zhǔn)。

  4、需要訂購機(jī)票及酒店的,必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部,以便提前預(yù)訂到價格經(jīng)濟(jì)實惠的機(jī)票或酒店。

  四、出差批準(zhǔn)權(quán)限

  1、普通職員出差的,由部門主管審核、人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可出差。

  2、部門主管或主管級以上人員出差的,由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  五、借款及還款

  1、員工因公出差需預(yù)支差旅費(fèi)的,可以向公司財務(wù)部辦理借款;

  2、出差人員借款,必須填寫《借款審批單》,填寫清楚借款人、借款事由、預(yù)計還款報銷日期等相關(guān)內(nèi)容,交部門主管及人力資源及行政部批準(zhǔn)后,方可以向財務(wù)部借款。

  3、借款金額達(dá)1000元以上的,需詳細(xì)注明每筆借款的原因及用途。

  4、借款金額達(dá)3000元以上的,則需提前3個工作日提出申請;

  5、出差前所借的費(fèi)用 ,必須在出差返回后7個工作日內(nèi)報銷,按時還清所借的款項。報銷時,需填寫《費(fèi)用報銷單》張貼上相關(guān)的發(fā)票,并詳細(xì)注明每筆費(fèi)用發(fā)生的原因,經(jīng)部門主管及人力資源部審核后到財務(wù)部報銷;

  六、在執(zhí)行過程中,若有沖突,人力資源部有權(quán)根據(jù)實際情況進(jìn)行修訂; 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效執(zhí)行。

  出差報銷管理制度2

  一、 目的

  為完善公司財務(wù)管理,規(guī)范費(fèi)用報銷流程,合理控制費(fèi)用開支,特制訂本制度。

  二、 適用范圍

  本制度適用于公司全體員工出差費(fèi)用報銷的賬務(wù)處理。

  三、 出差費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)

  一) 交通費(fèi)

  以最合理的方式選擇交通方式,以實際發(fā)生金額為準(zhǔn)報銷。

  二) 伙食費(fèi)

  出差的伙食費(fèi)按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計50元/天的標(biāo)準(zhǔn)報銷。未出差在公司按照15元/餐的標(biāo)準(zhǔn)報銷。

  三) 住宿費(fèi)

  出差住宿費(fèi)按照同性2人一間150元/天的標(biāo)準(zhǔn),以實際出差天數(shù)為準(zhǔn)報銷。

  四) 招待費(fèi)

  以實際發(fā)生金額報銷,并且需項目經(jīng)理提前向總經(jīng)理進(jìn)行招待申請,并簽字確認(rèn)方可進(jìn)行招待行為。

  四、 出差報銷票據(jù)要求

  一) 所有票據(jù)原則上要求必須為國家稅務(wù)部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務(wù)專用章,否則視為無效票據(jù)不予報銷。

  二) 交通費(fèi)發(fā)票必須是注明時間地點的機(jī)器打印的發(fā)票。確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額、時間及地點。

  三) 伙食費(fèi)及住宿費(fèi)發(fā)票必須是真實的發(fā)票,確實無法提供票據(jù)的情況,需由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)并注明金額,進(jìn)行報銷。

  四) 招待費(fèi)的發(fā)票同上述情況一樣,需由項目經(jīng)理簽字后憑票報銷。

  五) 費(fèi)用報銷必須嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)流程進(jìn)行,否則將不予報銷。

  五、 其他

  一) 本制度自發(fā)布之日起生效。

  二) 本制度解釋權(quán)歸成都新動力公司財務(wù)部所有。

  出差報銷管理制度3

  一、 目的

  為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和組織構(gòu)架變化的需要,進(jìn)一步規(guī)范和完善公司差旅管理體系,特修訂本規(guī)定。

  二 、范圍

  公司所有員工,包括各省市分公司和辦事處員工。

  三 、職責(zé)

  1、公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)本規(guī)定的制定、修改、實施。

  2、公司財務(wù)部負(fù)責(zé)本制度的解釋。

  3、行政人事部負(fù)責(zé)崗位和職級的確定。

  四、標(biāo)準(zhǔn)

  1、出差期間的住宿、交通、伙食定額及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(單位:人民幣元)

  2、公司各員工崗位職級的參照標(biāo)準(zhǔn)由公司行政人事部通知本人和財務(wù)部門。

  四、原則

  差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)和交通費(fèi)的報銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則(住宿發(fā)票必須附住宿消費(fèi)詳單);伙食補(bǔ)貼按照“定額包干”的原則執(zhí)行(需提供正規(guī)發(fā)票);交通費(fèi)用報銷按照“定額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)根據(jù)正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則(包括出差人員機(jī)場、車站往返費(fèi)用),違反上述原則一律不得報銷。

  五、出差審批程序

  1、公司員工出差前。必須填寫《出差審批單》,注明出差地點、同行人員、預(yù)計時間、出差事由、合理預(yù)計的費(fèi)用等,按規(guī)定程序逐級報批。

  2、出差審批程序規(guī)定為:部門總監(jiān)以下的'員工出差申請由部門總監(jiān)批準(zhǔn);部門總監(jiān)以上(包括部門總監(jiān))員工出差申請由總經(jīng)理批準(zhǔn);總經(jīng)理的出差申請由董事長批準(zhǔn)。

  3、出差人員憑審批后的《出差審批單》到行政部辦理訂票手續(xù)和到財務(wù)部辦理出差借款。

  4、員工出差借款,需填寫《暫支單》(暫支單到財務(wù)部門領(lǐng)。鶕(jù)出差情況,原則上規(guī)定,部門總監(jiān)以上員工一次不超過5000元人民幣,其他人員一次不超過3000元,試用期員工一次不超過2000元,有特殊情況需超過限額的,須報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  5、員工出差借款審批程序為:先財務(wù)總監(jiān)審核,后總經(jīng)理審批。

  6、財務(wù)部憑審批后的《出差審批單》和《暫支單》支付款項,并嚴(yán)格遵守“前帳不清,后款不借”原則。

  7、因緊急情況來不及或一時無法辦《出差審批單》時,可先經(jīng)得公司領(lǐng)導(dǎo)電話或口頭同意后出差,出差回來后補(bǔ)辦手續(xù)。

  六、差旅費(fèi)報銷程序

  1、員工出差完畢,回單位上班后一周內(nèi)報銷差旅費(fèi)用,逾期按報銷額每日收取1%的滯納金。超過報銷期限30天,全部費(fèi)用不能報銷,借款在工資(或獎金)中扣回。

  2、員工報銷差旅費(fèi)必須填寫《外埠出差費(fèi)報銷單》(財務(wù)部門領(lǐng)。┎⒃凇对紗螕(jù)粘存單》上或其它的適當(dāng)?shù)募垙埳习错樞蚱秸迟N好相關(guān)票據(jù)。填寫《外埠出差報銷單》時必須根據(jù)相關(guān)票據(jù)及規(guī)定的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)據(jù)實填寫。填寫內(nèi)容包括日期、附單據(jù)張數(shù)、部門、出差人姓名、事由(必須和《出差審批單》相符)、起止時間、及相關(guān)金額等,并簽署出差報銷人員姓名。

  3、報銷差旅費(fèi)的票據(jù)必須真實、有效、合法。內(nèi)部收款收據(jù)及不真實、不合法、無效的票據(jù),不予報銷。

  4、出差人員遺失票據(jù),原則上不予報銷;對因盜竊、突發(fā)事件而丟失的機(jī)票、火車票等有明顯計價依據(jù)的費(fèi)用,可寫專題報告(注明時間、原因、票證名稱、金額等),經(jīng)證明人、部門總監(jiān)簽字報總經(jīng)理特批后,可報銷遺失票證金額的60%。

  5、差旅費(fèi)報銷審批程序為逐級審批:出差人憑審批過的《出差審批單》和填寫完整的《外埠出差費(fèi)報銷單》經(jīng)上級主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)→財務(wù)部主管會計票據(jù)稽核→財務(wù)總監(jiān)審批符合規(guī)定→總經(jīng)理最終審批。

  七、其他規(guī)定

  1、各類人員因公出差前,必須在《出差審批單》上注明出差乘坐的交通工具如飛機(jī)、火車、輪船、長途汽車等,交上級主管領(lǐng)導(dǎo)審批,超過審批乘坐交通工具發(fā)生的費(fèi)用一律不能報銷。原則上總監(jiān)級以上(含總監(jiān))人員出差乘坐飛機(jī),但本著節(jié)約的原則,短途出差應(yīng)乘坐火車;總監(jiān)級以下人員出差以乘坐火車為主,車程超過10小時以上可考慮買臥鋪,如遇緊急事件,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。所有人員乘坐飛機(jī)必須為經(jīng)濟(jì)艙。

  2、因公出差,有關(guān)單位免費(fèi)提供住宿和安排用車的,住宿和交通費(fèi)不能再按定額報銷。

  3、因公出席各類會議(如培訓(xùn)、參展等),會務(wù)費(fèi)用包含住宿和伙食的,住宿費(fèi)不能再按定額報銷,伙食費(fèi)也不實行定額包干辦法。

  4、因公陪同客戶以及協(xié)作單位出差,所發(fā)生的費(fèi)用已經(jīng)報銷的,本人不再另行報銷。

  5、因公出差期間,凡實行公司通訊費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的,不再另行報銷出差時發(fā)生的通訊費(fèi)。

  6、因公出差期間,同性別兩人以上同行的,不允許單獨住宿。

  7、外埠出差有發(fā)生招待費(fèi)的,每招待一次相應(yīng)扣減一頓的伙食補(bǔ)貼。

  8、員工出差公司購買的一些歸個人使用的物品,費(fèi)用由公司和個人各承擔(dān)50%,一年后此物品歸個人所有;員工不滿一年離職的,公司承擔(dān)的費(fèi)用轉(zhuǎn)由個人自己承擔(dān),費(fèi)用在工資中扣除。

  八、實施

  本制度若有未盡事宜,以相關(guān)規(guī)定為準(zhǔn),本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原規(guī)定與本規(guī)定不相符的,以本規(guī)定為準(zhǔn)。

  出差報銷管理制度4

  1、公司所有人員出差,必須填寫《出差申請單》并根據(jù)審批權(quán)限報批。

  2、如有出差同行人,填寫《出差申請單》和《差旅費(fèi)報銷單》時,須注明同行人姓名、職別。

  3、差旅費(fèi)實行按次報銷制度,出差人員在出差歸來一個周內(nèi)必須到財務(wù)管理部門報銷。多人一起出差時,可分開報銷或合并報銷,并注明同行人員姓名、職別。

  4、《差旅費(fèi)報銷單》須附已獲核準(zhǔn)的《出差申請單》,否則財務(wù)管理部門有權(quán)拒收。

  5、出差期間發(fā)生的招待費(fèi)、辦公用品、會議費(fèi)等支出不能在差旅費(fèi)中報銷,另外注明報銷;辦公用品費(fèi)用報銷需提供詳細(xì)的清單。

  6、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)必須憑發(fā)票在規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)據(jù)實報銷,超支自理。丟失發(fā)票須出示相關(guān)證明材料,由同行人或部門負(fù)責(zé)人簽字證明后方可報銷。

  7、伙食補(bǔ)助:出差期間伙食補(bǔ)助按標(biāo)準(zhǔn)包干使用,參加會議等。

  出差報銷管理制度5

  一、辦理程序

  1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、、所需資金,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見后,方可出差。

  2、出差人員借款需持批準(zhǔn)后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核,分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可借款。

  3、出差人員回公司后,將有分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見的有效單據(jù),按費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,經(jīng)財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后方可報銷差旅費(fèi)

  4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費(fèi)不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的,需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后方可報銷。

  5、出差回公司應(yīng)在一星期內(nèi)報賬,最長不得超過一個月。

  6、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責(zé)任自負(fù),特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務(wù)混亂的,追究財務(wù)經(jīng)辦人及負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

  二、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

  總體原則:對出差人員的補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)”。

 。ㄒ唬┳∷拶M(fèi)報銷辦法

  1、出差人員的住宿費(fèi)實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按實際住宿的天數(shù)計算報銷。

  2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費(fèi)。

  3、出差人員住宿費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)原則上按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況,在分管領(lǐng)導(dǎo)允許的前提下,可按實報銷。

  4、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標(biāo)準(zhǔn)報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。

 。ǘ┗锸逞a(bǔ)助費(fèi)報銷辦法

  中午12時前離開本市按全天補(bǔ)助;中午12時后離開本市按半天補(bǔ)助;中午12時前抵達(dá)本市按半天補(bǔ)助;中午12時后返抵本市按全天補(bǔ)助。

  (三)交通費(fèi)報銷辦法

  1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補(bǔ)助。訂票費(fèi)、退票費(fèi)原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,方可報銷。

  2、對于自帶車輛人員,交通補(bǔ)助費(fèi)予以取消(乘坐出租車辦事需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意)。

  3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:

 。1)出差目的地偏遠(yuǎn),沒有公共交通工具的;

  (2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;

  (3)收、發(fā)貨物笨重,搬運(yùn)困難或時間緊迫的;

  (4)陪同重要客人外出的;

  (5)執(zhí)行特殊業(yè)務(wù)或夜間辦事不方便的

  以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。

  4、出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費(fèi)用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運(yùn)無法購票的,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可報銷。

 。ㄋ模┩ㄓ嵸M(fèi)報銷辦法

  除外出學(xué)習(xí)和駐廠人員外的出差人員,每天補(bǔ)助10元通訊費(fèi),特殊情況需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

 。ㄎ澹┢渌

  1、在出差過程中因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費(fèi)應(yīng)先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意,并經(jīng)安排領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)并簽署意見后財務(wù)部方可審核報銷。

  2、出差人員應(yīng)保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費(fèi)用的依據(jù),對于公司代為訂票的,應(yīng)保留復(fù)印件作為審核依據(jù)。

  3、駕駛員外出按15元/百公里補(bǔ)助,行車途中的違章罰款一律不準(zhǔn)報銷。

  三、補(bǔ)充規(guī)定

  1、兩人以上出差人員,在請示主管領(lǐng)導(dǎo)允許后,可就隨行高一級人員標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。

  2、去往集團(tuán)辦事處的人員,出差途中享受伙食補(bǔ)助費(fèi)。抵達(dá)后食宿由辦事處承擔(dān),不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務(wù)路途較遠(yuǎn),而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補(bǔ)助費(fèi),但需持有辦事處負(fù)責(zé)人的簽字確認(rèn)證明。

  3、外出參加會議,會議費(fèi)用中包括食宿時不再享受食住費(fèi)用,只享受市內(nèi)交通費(fèi)。會議費(fèi)用中不含食宿時,按前述標(biāo)準(zhǔn)予以補(bǔ)助。

  4、外出學(xué)習(xí)、駐廠人員,伙食補(bǔ)助每天18元,期間不享受市內(nèi)交通費(fèi)、住宿費(fèi)包干,途中可享受交通、伙食補(bǔ)助費(fèi)。

  四、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行

  出差報銷管理制度6

  第一章總則

  第一條 為進(jìn)一步完善和加強(qiáng)公司管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,統(tǒng)一出差費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn),參照國家相關(guān)法規(guī)和政策,特制定本制度。

  第二條 本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。

  第二章出差規(guī)定

  第三條員工因工作需要,按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費(fèi)和生活補(bǔ)助費(fèi),執(zhí)行本規(guī)定。財務(wù)部是本規(guī)定的主管部門,負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實施。

  第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”,注明出差地點、事由、行程、時段等,由部門經(jīng)理、綜合管理經(jīng)理簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工,出差時間超過三天的,還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請單交行政部存查,員工出差完畢后,應(yīng)及時回公司報到,并填寫“出差派遣單”的情況欄目,憑員工所在部門(金稅公司還應(yīng)由客戶中心)、行政部簽署認(rèn)可意見,方可憑此表附其它票據(jù)到財務(wù)部據(jù)實報銷,沖抵借款。未填制“出差派遣單”的,財務(wù)中心一律不得給予報賬。

  第五條 員工因公出差發(fā)生的車費(fèi)據(jù)實報銷,其他費(fèi)用實行包干辦法,按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷:

  1、普通員工,省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。

  2、部門經(jīng)理級別,在普通員工報銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。

  3、前往省會城市出差的,在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/天。

  3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的情況,由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。

  4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。

  5、出國工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。

  注:上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi);公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的,每人每天按20元補(bǔ)助。

  第六條 員工出差允許乘坐的交通工具

  員工級別

  公司經(jīng)理級別

  部門經(jīng)理級別

  其他員工

  允許的交通工具

  飛機(jī)/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)

  飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)

  飛機(jī)/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)

  備注:不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的,須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車4小時以下(不含4小時)的硬臥車票,臥鋪部分不予報銷。

  第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的,只報銷往返車費(fèi),市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費(fèi)按20元/天實行包干。

  使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的,按每天補(bǔ)助10元誤餐費(fèi)執(zhí)行。

  第八條 異地工作當(dāng)日不能返回的,按出差天數(shù)計發(fā)包干費(fèi),不足一天的按一天計算。

  第九條 因公出差發(fā)生的城市交通費(fèi)、餐飲費(fèi)票據(jù)不作為財務(wù)報銷憑據(jù)。

  公司按日計發(fā)的包干費(fèi)用節(jié)約歸己,超支不補(bǔ)。

  第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費(fèi),除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外,每次出差旅程達(dá)到100公里以上的,按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。

  第十一條 員工出差期間遇有節(jié)假日,出差后不予補(bǔ)休。

  第三章借款及報銷制度

  第十二條 允許借款標(biāo)準(zhǔn)

  第十三條 出差借款程序員工因私借款,每次不超過 1000元,并從當(dāng)月工資中扣除。

 。ㄒ唬﹩T工因出差借款,持“出差審批單”在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”;

  (二) 經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字;

  (三) 由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字,超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字;

 。ㄋ模 在財務(wù)部出納處借款。

  第十四條 員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù),并未向財務(wù)經(jīng)理說明原因者,不得再行借款。

  第十五條 業(yè)務(wù)借款包括:招待費(fèi)、禮品費(fèi)、備用金以及其他。

  第十六條 業(yè)務(wù)借款的借用范圍。

 。ㄒ唬┱写M(fèi)用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷售部銷售人員以及對外聯(lián)絡(luò)人員。

 。ǘ┒Y品費(fèi)只借用給行政部。

  (三)備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò)人員。

  第十七條 業(yè)務(wù)借款程序

 。ㄒ唬┰谪攧(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單";

 。ǘ┙(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;

 。ㄈ┙(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

 。ㄋ模┴攧(wù)部經(jīng)理審核;

 。ㄎ澹┰谪攧(wù)部出納處借款。

  第十八條 因私借款的程序

  (一)在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫"借款單",同時附上書面的借款申請;

 。ǘ┙(jīng)部門經(jīng)理審批簽字,超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字;

  (三)經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核;

 。ㄋ模┰谪攧(wù)部出納處辦理借款。

  第十九條 借款審批人責(zé)任

  (一)公司員工借款(差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)和因私借款),無法償還并且扣除工資也無法償清的,審批人有連帶責(zé)任。

 。ǘ┕驹囉闷趩T工借款,須由該員工的直接上級出具書面證明,方能按照相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款,該員工的直接上級負(fù)有還款責(zé)任。

  第四章 費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批

  第二十條經(jīng)營性費(fèi)用,系指公司購買材料等所發(fā)生的費(fèi)用。

  第二十一條經(jīng)營性費(fèi)用開支無標(biāo)準(zhǔn)的,根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。

  第二十二條 交通費(fèi)

  (一)公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具,需事前經(jīng)主管經(jīng)理書面同意,事后報總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報銷;

  (二)異地的市內(nèi)公共交通費(fèi)(地鐵和公共汽車),憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;

 。ㄈ╀N售部銷售人員每天可憑票據(jù)報銷40元的異地出租車費(fèi);

 。ㄋ模┲鞴芙(jīng)理異地出差,市內(nèi)交通費(fèi)憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷;

  (五)使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費(fèi)。

  第二十三條 出差補(bǔ)貼的計算

  (一)出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時間計算;

  (二) 出差參加會議,會務(wù)費(fèi)中含有食宿費(fèi)的.,不再給與補(bǔ)貼。

  第二十四條 出差期間發(fā)生的其他雜費(fèi)

  (一)其他雜費(fèi)包括:存包裹費(fèi)、電話費(fèi)、貨物運(yùn)輸費(fèi)等。

 。ǘ┏霾钇陂g發(fā)生的其他雜費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。

  (三)異地電話費(fèi)報銷中,如購買ic卡、ip卡,報銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。

 。ㄋ模┲鞴芙(jīng)理、銷售部銷售人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費(fèi),憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷。

  第二十五條 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有關(guān)規(guī)定

  (一)除主管經(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)原則上不予報銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報請主管經(jīng)理同意,并事后經(jīng)總經(jīng)理助理審核后方可報銷。

 。ǘ┲鞴芙(jīng)理、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工需要開支業(yè)務(wù)招待費(fèi)的.,應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請單”,載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等,獲得總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借款開支;特殊情況來不及按程序辦理的,應(yīng)在事后第一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦。

 。ㄈI(yè)務(wù)招待費(fèi)的報銷應(yīng)及時辦理,費(fèi)用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費(fèi)用申請單”的,財務(wù)中心不得給予報銷。

  第二十六條 公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形,由具體派送人申領(lǐng),經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額,報總裁備查。

  第二十七條 其他非經(jīng)營性的各項費(fèi)用規(guī)定:

 。ㄒ唬┕倦娫捹M(fèi)、電費(fèi)、水費(fèi)等,由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報銷。

  (二)核準(zhǔn)報銷手機(jī)費(fèi)的人員,每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報銷手機(jī)費(fèi)。

  第二十八條 費(fèi)用報銷時間的規(guī)定

 。ㄒ唬┙杩畛霾顔T工回公司后,應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

  (二)備用金、招待費(fèi)的報銷,應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

  (三)因私借款約定還款日的,應(yīng)按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。

 。ㄋ模﹫筚~后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務(wù)部門向其發(fā)出催促報帳通知書,被通知后五個工作日內(nèi)仍未結(jié)清者,財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中從當(dāng)月開始,根據(jù)具體情況按比例逐月扣回。

  第二十九條 費(fèi)用報銷程序

 。ㄒ唬﹫箐N人出具書面報銷明細(xì)、附派工單或費(fèi)用開支申請單,連同全部發(fā)票粘貼在一起,經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字;

  (二)報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細(xì)交行政部審核;

  (三)報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細(xì)交財務(wù)部經(jīng)理;

  (四)財務(wù)部經(jīng)理收報銷明細(xì)后,應(yīng)認(rèn)真核對,仔細(xì)計算,剔除不合乎財務(wù)制度的發(fā)票,并向報銷人說明原因;

 。ㄎ澹┴攧(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報銷明細(xì)核對完畢后,對需報銷出差補(bǔ)貼的,再計算補(bǔ)貼等添寫在“報銷單”上,并在其上簽字;

  (六)總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字;

 。ㄆ撸┴攧(wù)經(jīng)理通知報銷人到財務(wù)部完成報銷程序。

  第三十條補(bǔ)充說明:如借款、報銷審批人出差在外,則按對應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。

  第三十一條 本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第三十二條 本制度自頒布之日起施行。

  第五章 分公司費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法

  第三十三條 各公司設(shè)立在地州的分公司,其發(fā)生的費(fèi)用采用備用金制度,每月由公司給分公司保有一定的備用金,本地發(fā)生的費(fèi)用在備用金中支取,然后月底到公司報賬核銷。

  第三十四條 分公司員工的報銷程序

  由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單”應(yīng)確定派工路線、派工內(nèi)容和時限等;如員工出差過程中需增加派工內(nèi)容和時限的,由分公司經(jīng)理告知派工員補(bǔ)錄增加的內(nèi)容;

  員工刷卡確認(rèn)“派工單”并接受派工,并向分公司經(jīng)理借支差旅費(fèi);員工在接受派工期間和派工結(jié)束后,其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢查考核;

  員工出差完畢,填寫完成“派工單”的相應(yīng)欄目,按分公司經(jīng)理→客戶服務(wù)中心經(jīng)理→行政部經(jīng)理→財務(wù)中心經(jīng)理的會簽流程,通過公司oa系統(tǒng)以郵件的形式完成會簽;

  財務(wù)中心根據(jù)會簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費(fèi)劃入分公司經(jīng)理帳戶;

  分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費(fèi),并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制“報帳單”,粘貼相應(yīng)的費(fèi)用發(fā)票等,經(jīng)分公司經(jīng)理簽字認(rèn)可后,由分公司經(jīng)理月底帶到公司財務(wù)中心沖銷備用金。

  嚴(yán)禁分公司經(jīng)理代分公司員工報賬。

  第三十四條 嚴(yán)禁分公司坐支貨款,如發(fā)生坐收坐支的,一經(jīng)查實,立即對分公司經(jīng)理進(jìn)行革職并追究責(zé)任。

  第三十五條分公司到總公司報賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報賬,安總公司員工報銷程序辦理。分公司經(jīng)理的派工,由其直接上級或公司總經(jīng)理填寫“派工單”。

  第三十五條 分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費(fèi)用,由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請批準(zhǔn),報賬時應(yīng)附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請單。

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