公司運營計劃書
時間過得真快,總在不經意間流逝,我們的工作又將在忙碌中充實著,在喜悅中收獲著,我們要好好計劃今后的學習,制定一份計劃了。我們該怎么擬定計劃呢?以下是小編幫大家整理的公司運營計劃書,僅供參考,大家一起來看看吧。
公司運營計劃書1
聯(lián)盟策略
首先實現同類網站互通有無,建立同盟,并做到唯我馬首是瞻;其次,建立同行業(yè)(文化產業(yè))同類型(互動社區(qū))的網站聯(lián)盟,做到互為宣傳,互為推廣;
開展有獎活動
堅持長期、有效、變化多端的開展各類有獎活動,并且切實履行承諾,在活動中宣傳網站和公司形象,獲取忠實訪客和同行的口碑,是穩(wěn)定有效增加網站的辦法,也是網聚人氣的直接辦法;
做專題策略
網站必須關注現實,做“利用突發(fā)事件,把握重大事件,組織活動”三大類的專題,作為網站的號外或者副刊,追求及時、全面、權威,爭取轟動效應
媒體策略
利用網絡媒體,制造新聞效應(包括各類槍手文章、有償新聞等);針對某個專題與類型,發(fā)起媒體討論和關注焦點,將自己樹造為一個典型,供大家研討
社區(qū)策略
努力做好我們所推出的服務是最好的推廣,社區(qū)是網站的核心,全力經營猜燈謎社區(qū),推陳出新,倡導文化,開辟網上生活新時尚,得到用戶首肯就是成功標志
電子包裝
做好網站的電子產品服務,是穩(wěn)定網站形象與地位,獲取穩(wěn)定用戶和訪問源,占領市場份額的有效手段,主要包括:電子雜志、電子燈謎庫、多媒體光盤等;
離線策略
圍繞猜燈謎網站的內容和服務,提供傳統(tǒng)產業(yè)產品服務(例如文化用品,書籍,小禮品,電子、音像制品等),就是一種離線策略,是營銷推廣重要手段;
數據庫策略
注重網上調查、用戶資料、訪問統(tǒng)計等數據的收集整理,并進行客觀分析,既對客戶行為進行引導,又對網站建設提供現實權威的意見,是數據庫策略的核心.
綜合營銷與推廣實務
注意力營銷與推廣是一項長期的工作,貫穿于整個網站運營期間,不同階段,不同實力,不同知名度的時候方法與手段有所不同,但目的都只有一個,將有限的注意力盡可能吸引到我們這里來;
將網站當作一個品牌來操作,品牌是競爭的歸宿和最高境界,成功的網站也就是品牌的成功;
虛擬社區(qū)模式是網絡發(fā)展的大方向,是培養(yǎng)自己的電子商務消費者的樂園,建設和運營好猜燈謎網站的燈謎互動社區(qū)是猜燈謎網站成功實現商業(yè)轉化的關鍵所在;
策略聯(lián)盟是實現網絡與網絡橫向合作、互利互惠、開發(fā)資源、打造市場、共同發(fā)展的重要手段,其目的就在于互利資源、制訂行規(guī)、壟斷利潤上,是競爭中的合作,合作中的競爭,工作計劃《網站運營計劃書》。猜燈謎網站將自己定位于開拓文化事業(yè)的網絡商機,這即為我們的策略聯(lián)盟的主要對象;
離線策略不僅是網站的營銷和推廣,同時也是網站拓寬受眾,開拓發(fā)展思路與方向,借助網絡實施“鼠標+水泥”策略的有力嘗試(體現在猜燈謎網站的社區(qū)商城欄目的經營上);
注重本行業(yè)內的市場力的尋找與研究是猜燈謎網站深入營銷與推廣的同時必須考慮的問題,并加以引導,少走彎路。換句話說,我們要向市場旺盛的地方實施商業(yè)轉型,不考慮現實市場力的商業(yè)轉型注定是不能成功的;
尋找自身的利潤點是猜燈謎網站生存和發(fā)展的重中之重。去除網絡泡沫、去除網絡燒錢的奢望、去除一切僥幸心理和不切實際的愿望,腳踏實地,統(tǒng)一贏利從今天開始的觀念,是現今網絡行業(yè)的生存之道。猜燈謎網站也是如此,在營銷和推廣中,要做到隨時可以從以下方式和途徑中實現贏利:
。1)網站社區(qū)、廣告等服務;
。2)產品網上銷售服務;
。3)中介、培訓服務;
(4)提供解決方案和技術支持,幫助傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)實現網絡化。
公司運營計劃書2
20xx年是公司加快調整優(yōu)化業(yè)務結構,謀求企業(yè)生存與持續(xù)經營的關鍵年,公司必須以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項工作,20xx年主要工作目標是:控成本,降費用;抓安全,提效益;調業(yè)務,促轉型;保生存,謀持續(xù)經營;在多經改革及規(guī)范經營的環(huán)境下,尋求新的持續(xù)經營機遇,謀求新的生存經營方式。
一、經營目標管理
根據20xx年經營目標完成情況,考慮到多經改革、業(yè)務調整和成本上升等因素,20xx年各部門營業(yè)收入力爭完成××萬元,成本費用控制×××萬元,營業(yè)利潤力爭完成×××萬元。
各部門要緊緊咬定目標不放松,深挖潛力,苦練內功,提升服務功能,提高經營質量,確保順利完成20xx年各項經營管理目標。
二、牢固樹立安全理念,全力以赴打造本安環(huán)境
(一)公司的安全生產目標
不發(fā)生人身死亡和重傷事故,實現人身事故“零”的目標; 不發(fā)生特大、重大事故及主要設備嚴重損壞事故; 不發(fā)生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故; 不發(fā)生同等及以上責任的重大交通事故;不發(fā)生環(huán)境污染事故及重大環(huán)保糾紛事件; 不發(fā)生職業(yè)健康危害事故。
(二)主要保障措施:
深化安全宣傳教育,從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā),致力于安全文化建設。要從關心員工生命的高度出發(fā),全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“內容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”為原則,尋求更加有效、實用的安全宣教形式,強化安全理念教育,不斷引導全公司員工擺正安全與生產的關系,固化“安全第一”的安全理念,積極營造我要安健環(huán)的良好氛圍。
強化安全監(jiān)察力度,要進一步維護安全監(jiān)察的剛度,以打造本質安全性企業(yè)為主線,建立高效完善的安全管理和控制體系,并抓好安全管理各項措施的落實,要俯下身子,盯在現場,把握關鍵環(huán)節(jié),認真排查隱患,切實解決現場實際問題,做到安全生產指揮在現場,隱患排查發(fā)現在現場,整改措施落實在現場,確保生產現場安全監(jiān)管不失控。
繼續(xù)深入開展創(chuàng)建優(yōu)秀班組活動,夯實安全生產管理基礎,規(guī)范班組基礎管理,切實提高班組綜合管理水平和安健環(huán)管理績效。繼續(xù)做好班組的檢查與輔導工作,遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則,對活動開展情況實時監(jiān)督,確保各班組切實、有效開展創(chuàng)優(yōu)活動。
三、以人為本,加強人才隊伍規(guī)劃與建設
(一)從戰(zhàn)略的高度加強人才隊伍規(guī)劃與建設
著眼長遠,立足當前,對公司現有人才結構進行全面調查分析,科學制訂適應公司持續(xù)經營的中長期人才隊伍整體規(guī)劃,在用好公司現有人才的基礎上重點培育和引進急需的新型專業(yè)人才,全面提高員工隊伍的整體素質,為提升公司核心競爭力和創(chuàng)新能力做好人才儲備。
以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念,從“尊重人才、激勵人才、培養(yǎng)人才、關心人才”出發(fā),將“以人為本”的思想貫穿于人力資源管理和人才資源開發(fā)的全過程。除了貫徹落實公司現有績效管理政策外,要建立一整套“事業(yè)留人,感情留人,政策留人”的用人機制,通過學習上提供機會、工作上給予平臺、薪酬上公平回報、文化上情感關懷、生活上處處善待、政治上組織關愛等具體措施,穩(wěn)定隊伍,留住骨干;敞開渠道,鼓勵員工積極為公司發(fā)展獻計獻策,調動他們的才干,發(fā)掘他們的潛能,只要有利于公司的發(fā)展壯大,有利于提高經濟效益,按貢獻大小給予不同的獎勵,充分發(fā)揮員工的主觀能動性和積極性,增強員工的歸屬感和成就感,促進人才成長為企業(yè)發(fā)展的主力軍;生活上要多關心員工,善待員工,盡力解決員工的后顧之憂,滿足員工物質文化生活需要,切實提高員工主體地位,讓員工真正感到企業(yè)的人文關懷,自覺為企業(yè)分憂、出力。
(二)創(chuàng)新勞動用工管理,探索勞動用工新模式
面對多經企業(yè)改革發(fā)展的新形勢、新任務、新要求,公司在用工理念和方式上都需要不斷創(chuàng)新,要在執(zhí)行落實國家、省的有關法規(guī)政策以及集團公司用工管理要求的前提下,大膽探索符合實際的勞務用工的新途徑,積極研究勞務派遣、業(yè)務委外承包等經營方式,實現用工模式的新突破,以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題,并達到用工精細化管理的目標。
一要縝密策劃,積極探索新的勞動用工方式。要著眼全局,以穩(wěn)定為前提,著重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產效率等要素為基點,積極探索與本公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應的又符合精益管理方針的勞動用工方式,合理規(guī)劃勞務派遣員工、勞務工程承包員工和在冊員工的比例,逐步調整勞務用工結構,形成科學高效的勞動組織體系。
二要加強勞務用工精細管理。在業(yè)務轉型后,無論是采取勞務派遣還是業(yè)務委外承包方式,加強勞務用工精細管理,全面提升勞動生產效率都是必須的。首先公司要建立健全勞務公司、外來隊伍、外協(xié)單位考核體系,把勞務公司的用工規(guī)模、人員流動率、管理能力、隊伍技能結構等要素作為資質考核指標,嚴格把好準入關;增強對勞務公司的管控能力,實行末位淘汰制,消除勞務隊伍只顧完成任務、干活賺錢而放松管理的傾向,讓公司的各項業(yè)務質量處于可控狀態(tài);其次要創(chuàng)新管理模式,改變過去“以包代管”的粗放管理模式,實行外包隊伍組織管理班組化和“班長負責制”,把管理任務落實到班組,落實到每位員工,將粗放式管理轉化為深層次的精度管理,不斷提高勞務用工綜合素質和生產效率,實現企業(yè)和員工和諧共贏,把勞務用工管理水平推上一個新臺階。
四、推進精細化財務管理
精細化財務管理是促進企業(yè)降本增盈的前提和保障。財務部門要以“細”為起點,增強市場主體意識,提高對精細化管理的認識,將精細化管理的思維貫徹到每項任務、每個流程,通過不斷深化財務管理手段和方式,優(yōu)化財務核算,加快信息化進程,最終達到企業(yè)盈利最大化的目的。
完善財務組織體系,在原有的財務、會計、出納等崗位基礎上,用足現有人才,增設電算化管理人員、財務分析員、預算編制員等崗位,適當調整崗位模式,動員全部的財務人員投入精細化管理當中,細分目標、細分任務、細分流程,用精細化的控制、精細化的核算、精細化的分析,全面落實財務管理精細化。
完善內控體系。根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》和集團公司多種經營監(jiān)督管理的要求,圍繞企業(yè)相關管理制度及下達的主攻目標,按計劃增訂或修訂近年來的內控制度,出臺匹配的經營目標細化與考核、物資材料比價與采購、經濟業(yè)務核算與監(jiān)督、目標成本核算與控制、固定資產建帳與盤活等管理制度,并深化實施,進一步完善內控體系,強化內部監(jiān)督,徹底堵塞管理漏洞,促進經濟健康持續(xù)發(fā)展。
深化全面預算管理,健全涵蓋財務、股權、投融資、資產、人事、績效與薪酬管理等全方位的預算體系,并實行與績效掛鉤考核,確保公司整體目標的實現。重點要加強成本費用預算的精細化,為降本增效樹立標桿和尺度。從源頭開展成本目標控制,實行標桿管理、作業(yè)成本管理和責任成本管理,綜合考量各部門的業(yè)務量、收入、人數和資產等要素,認真編制成本分解計劃,著力從內部挖潛增效,制定成本費用定額,細化成本支出項目,減少不必要的浪費,將盈利水平提高到一個新臺階。財務部門要及時和生產、運輸、采購、維修等部門保持實時的信息溝通,對各部門完成預算情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控,不斷調整偏差,將過去的固定預算發(fā)展成為滾動預算,確保預算目標的實現。
強化財務調控力度。針對目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮、資金鏈和現金流嚴重吃緊等突出問題,加強對資本結構、資產質量以及現金流量的合理調控,使公司具有合理的資本結構、資產質量和充足的現金流量,保證公司的償債能力;加強與銀行等金融機構的溝通,改善融資方案,加強融資能力,增強公司參與市場競爭的總體實力。
五、審時度勢,適時調整戰(zhàn)略定位
20xx年是多經企業(yè)改革后全面規(guī)范運作的一年。
在當前嚴峻的經濟形勢下,國家對電力多經企業(yè)提出面向市場、減少關聯(lián)交易比例的改革要求,公司開始面臨新的競爭環(huán)境,脫離“遮陽傘”的保護接受市場的考驗,獨立承擔市場風險。公司必須擺正自身位置,加強外部政策和市場環(huán)境分析,認清多經改革后的形勢及任務,在充分挖掘內部市場的基礎上,依靠主業(yè)增強發(fā)展內力,利用自身優(yōu)勢形成市場合力實現戰(zhàn)略謀變,模式突破,理性發(fā)展,把戰(zhàn)略重心調整為依法經營、規(guī)范管理,加快推進以市場化為導向的經營體制與機制變革,要讓市場在公司資源配置中發(fā)揮基礎性作用,實現多經企業(yè)持續(xù)經營。
機制變革的前提是觀念的變革,觀念變革的切入點應強調危機管理。因此各部門要摒棄“等靠要”思想,大力向員工灌輸企業(yè)所面臨的挑戰(zhàn)和危機,重新修編企業(yè)文化手冊,并將企業(yè)文化的宣傳、培訓納入年度教育培訓計劃,組織有關講座給員工特別是關鍵崗位、管理人員以市場意識教育,激發(fā)員工勇闖市場的信心和熱情。多經改革是必然的,主動適應實現持續(xù)經營才是硬道理,公司要以全面提升運營效率和發(fā)展能力為立足點,用積極的心態(tài)主動改革和迎接挑戰(zhàn)。
六、全面推行管理標準化生產精益化
“三流企業(yè)賣苦力,二流企業(yè)賣產品,一流企業(yè)賣專利,超一流企業(yè)賣標準”,公司要全面進軍社會市場,不在于生產設備等方面,而在于管理和生產方式,因此我們必須大力推行管理標準化,生產精益化。
(一)細化標準,量化考核,全力推進管理標準化。
隨著各項管理要求的不斷提升,公司自成立以來制定的系列管理制度和標準出現了一些細節(jié)性漏洞,因此公司要根據國家現行政策法規(guī)、一體化管理手冊和公司的發(fā)展戰(zhàn)略及時完善和修訂與市場需求相適應的管理標準、技術標準、工作規(guī)程、作業(yè)指導書等,不斷提高制度執(zhí)行的有效性;要強化計劃管理體系,科學編制和逐級細化日程作業(yè)、物料管理和勞動力配置三大主體計劃,加強生產過程的計劃控制,持續(xù)增強計劃執(zhí)行力;要進一步明確各部門職責、崗位責任、履職標準,并量化考核,完善獎懲兌現、各有側重的績效考核和評價體系,實施全員考核,使標準化管理的觸角延伸到各個層次、各個工序、各個崗位、各個環(huán)節(jié)。
(二)高度重視生產精益化
。一要生產技術精益化,各部門要以消除浪費、提高投資效益為重點,大力開展技能競賽、技術攻關和科技創(chuàng)新,廣泛征集合理化建議,對公司安全生產、經營管理、節(jié)能減排等方方面面存在的操作技術問題實施攻關,優(yōu)化工藝流程,堅持“新技術,新工藝,新設備,新材料”的推廣應用,不斷提高公司整體技術水平和自主創(chuàng)新能力;二要現場管理精益化,要將生產現場管理關口前移、重心下移,強化5S可視化管理,推行PDCA閉環(huán)管理模式,注重全面質量和過程跟蹤管理,確保各項活動從事前謀劃、方案出臺到精準執(zhí)行、嚴格考核、效果強化等整個生產流程精益化,做到事事有結果,件件有著落;嚴格按照工作票、工程聯(lián)系單組織生產,根據生產計劃制定具體施工方案和作業(yè)指導書,確保每個項目均有預算、有工藝文件、有質量標準、有原始憑證、有節(jié)點進度,做到“三按”:按圖紙、按工藝、按標準生產;三要生產成本精益化,大力推行預算定額管理和第三方審核把關,嚴格控制支出,采用作業(yè)成本法、成本倒算法等精益技術,消除一切“跑、冒、滴、漏”等浪費現象,以最優(yōu)品質、最低成本和最高效率達到經濟、安全雙重效益最大化。
七、加大力度做好與股東及主業(yè)各部門的溝通工作
合規(guī)的前提下,想方設法爭取主業(yè)各方面的理解和支持,以主業(yè)為后盾搶占更多的外部市場份額,實現多經與主業(yè)共榮、共存、共贏。
(一)轉變觀念,主動改進服務方式。
牢固樹立服務主業(yè)、支持主業(yè)發(fā)展就是支持自身發(fā)展的思想,貼近主業(yè),加強與各部門信息溝通與工作交流,建立完善的溝通反饋渠道和機制,及時了解主業(yè)各經營環(huán)節(jié)的服務需求,積極有效地為主業(yè)發(fā)展排憂解難;定期走訪主業(yè)各部門,主動征求各部門意見,主動改進工作,強化管理和服務,提高內部市場的綜合滿意度和認知度;只有主業(yè)發(fā)展了、效益提高了、實力增強了,才能更好地為多經企業(yè)的持續(xù)經營發(fā)揮積極的推動和保障作用。
(二)加強聯(lián)系,規(guī)范治理。
按照《公司法》和公司章程加強與股東的溝通交流和良性互動,認真履行投資回報義務,不斷完善運作機制,強化公司治理,推動科學決策,促進穩(wěn)健經營,切實維護公司和股東的利益;
(三)積極主動,爭創(chuàng)收益。
增強工作主動性,積極主動聯(lián)系,多方面積極協(xié)調溝通,充分發(fā)揮公司的綜合優(yōu)勢與有效資源,在遵守集團公司有關規(guī)定的前提下設法承攬更多的業(yè)務和服務,延伸服務領域,增強自我發(fā)展能力,同時要切實做好各項業(yè)務收入的定期結算工作,提高結付率,保障企業(yè)持續(xù)經營。
八、加強黨建和思想政治工作,爭創(chuàng)新優(yōu)勢
面對新形勢新挑戰(zhàn),我們要堅持以科學發(fā)展觀為指導,不斷強化和改進企業(yè)黨建和思想政治工作,為推動企業(yè)持續(xù)經營提供保障支持,形成新優(yōu)勢。
積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,要把創(chuàng)先爭優(yōu)工作作為全年黨建工作的主線,圍繞企業(yè)發(fā)展中心環(huán)節(jié)開展豐富多彩的系列活動,廣泛吸引員工群眾積極參與,通過創(chuàng)優(yōu)爭先活動,致力于把支部建成堡壘,把黨員樹為旗幟,發(fā)揮好黨支部的凝心聚力和廣大黨員的先鋒模范作用;要充分發(fā)揮好思想政治工作在企業(yè)改革中的重要作用。以真誠的態(tài)度、細致的工作,及時化解員工的疑惑和憂慮,凝聚人心,共同前進。
重點強化員工執(zhí)行力建設。執(zhí)行力對企業(yè)整體戰(zhàn)略目標能否實現至關重要。今年我們將把提升執(zhí)行力作為隊伍建設的重點來抓。進一步增強執(zhí)行意識,引導廣大員工爭做執(zhí)行決策、制度的宣傳者、落實者和帶動者。要依靠有效決策,夯實執(zhí)行的基礎;依靠素質提升,增強執(zhí)行的能力;依靠制度約束,加強對執(zhí)行的考核,做到有令則行、有禁則止,求真務實把各項工作一抓到底,抓出成效。
大力推進黨風廉政建設。廣大員工特別是黨員干部要牢固樹立艱苦奮斗,廉潔從業(yè)過緊日子的思想,多管齊下,通過強化教育、制度建設、嚴查快處,切實提高黨員干部的自我約束意識,努力形成風清氣正的良好氛圍。發(fā)揚黨內民主,堅持走群眾路線,拓寬群眾各種訴求渠道,強化群眾監(jiān)督;健全包括決策、執(zhí)行等經營管理各環(huán)節(jié)的內部監(jiān)督機制,重點突出對人、財、物管理和使用的監(jiān)督,促進企業(yè)健康良好發(fā)展。
還面臨種種問題與挑戰(zhàn)。公司經營班子和全體員工,要繼續(xù)本著勤勉盡責、嚴格自律、誠實守信的態(tài)度,依法經營、規(guī)范運作、科學治理,創(chuàng)造股東、企業(yè)、員工共贏局面。
公司運營計劃書3
20xx年為公司初創(chuàng)之年,公司管理層確定的年度主要任務包括三個方面:一是按現代企業(yè)制度和市金融辦的整體要求,建立健全企業(yè)各項管理制度,為公司正常運轉提供保障;二是打造一支高素質的管理團隊;三是實現良好的經濟效益。為全面完成前述三項任務,特制定本經營計劃書。
一、20xx年經營方針
在全面分析公司所面臨的社會經濟形勢、行業(yè)競爭狀況和公司發(fā)展趨勢的基礎上,公司確定20xx年的經營方針為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;公司各部門的經營管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經營目標
(一)核心經營目標
20xx年,公司的核心經營目標是:比年同比增長10%
(1)收入及利潤指標:
年度貸款利息及中間業(yè)務收入4861.01萬元,其中,XX公司完成利息收入3369.11萬元,XX公司完成中間業(yè)務收入1491.90萬元;年度稅后利潤(凈利潤)3480.11萬元,稅后利潤率71.59%,資產回報率34.80%,其中,XX公司完成凈利潤2144.17萬元,XX公司完成凈利潤1335.94萬元。
三、主要經營策略
20xx年,公司立足XX區(qū)的基礎上,向主城九區(qū)逐步擴大影響范圍,擴大實質客戶群,大幅提升各項收入。為此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,在適量投放廣告的基礎上,充分利用銀行、工商、稅務等資源,建立目標客戶群,有針對性地開展市場營銷、發(fā)展客戶、爭取業(yè)務。市場營銷方面,公司將采取下列措施:
1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂各項營銷政策,鼓勵公司全體員工參與營銷工作。
2.市場營銷部和風險管理部必須積極整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好XX區(qū)內企業(yè)客戶群的開發(fā)和業(yè)務拓展工作。
四、實現目標的保障措施
(一)資金保障
為全面完成公司各項預算,在公司注冊資金10000萬元基礎上,計劃于20xx年4月初向銀行申請融資5000萬元,同時從5月份開始啟動“委托貸款”業(yè)務,全年力爭完成20xx萬元的委托貸款業(yè)務。
(二)人力資源及后勤保障
市場拓展,人才引進起著至關重要的作用。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進:以公司目標責任為基礎,加快市場營銷部人員的引進和補充,確保市場營銷部、風險管理部用人需求;建立人才激勵機制,保證引進人才“進得來、用得上、留得住、”,20xx年3月底前,全部緊缺崗位人員應該補充齊全;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前完成全部員工的試用期考核及定崗,將應淘汰更換人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工進行系統(tǒng)的培訓,提升員工職業(yè)和經營素質。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的員工薪酬體系。員工薪酬體系應當包括員工薪資、福利、獎勵在內,并在施行中不斷地加以檢討和完善,各項分配體系將盡最大限度向公司營銷一線傾斜。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源部門牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月11日起,董事會對總經理實施目標責任考核;總經理對公司各級管理人員施行考核?冃Ч芾肀仨毰c分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
公司將20xx年定義成為未來三年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司的核心競爭力。
1.由人力資源部門主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、風險管理、財務管理、綜合管理等在內的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合,為公司將來升級為村鎮(zhèn)銀行時的達標驗收打好基礎。
2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
20xx年,公司將為市場營銷部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務部門必須從下列三個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.增收節(jié)支,嚴格預算管理,財務部在實施全面預算的基礎上,財務部重點加強各項費用支出的合理性審核,嚴格預算管理和檢查,盡最大努力節(jié)約各項支出;
2.健全財務管理體系:財務部必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務管理體系,重點關注市場營銷活動背后的財務信息流,及時清收應收利息費用,關注貸款貸后檢查,為公司高層決策提供信息。
3、制定合理的稅收籌劃方案,按時交納各項稅費,有效降低企業(yè)涉稅風險。
(五)組織管理保障
1.由董事長負責,與總經理簽定《20xx年度經營目標責任書》,總經理與公司各級經營管理團隊簽定《20xx年度經營目標責任書》,明確各部門的目標、責任和相應的權利。
2.由各部長負責,于20xx年2月28日前,對各項目標進行層層分解,制定可行性方案和年度工作計劃。
3.由財務經理負責,20xx年2月20日前,編制《20xx年度財務預算》,明確全年各項成本費用控制目標,制定月度、季度、年度預算執(zhí)行檢查計劃,明確責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由市場營銷部部長負責,組織每月/季 “經營目標達成總結會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實,需要全體員工的共同努力。
(一)更新觀念,創(chuàng)新管理
公司認為,要達成20xx年的經營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、等米下鍋”的思想觀念,應該以宏觀的立場,樹立“行業(yè)爭先、三年升級”的目標意識、“行業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司、分享成果”的捆綁意識,在市場營銷創(chuàng)新、貸款產品創(chuàng)新、財務管理創(chuàng)新等方面,創(chuàng)新經營思維、創(chuàng)新管理模式,為建立現代企業(yè)管理制度奠定良好的基礎。
(二)切實負責,重在行動
行動,是一切計劃得以實現的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。
公司要求,各級員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得形成“功在我責在他”的遇事推諉的惡習和惡行。
公司強調:干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。
(三)業(yè)績優(yōu)先,獎懲落實
追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經營,收獲利潤。
利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”,營銷是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。
總之,公司希望并要求:所有XXXX從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效XX,實現三年升級”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!
公司運營計劃書4
一、20xx年的經營方針
在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定為:
靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位、各部門和各級干部的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
二、20xx年的經營目標
(一)核心經營目標
20xx年,公司的核心經營目標是:
年度銷售收入6500萬元,增長率93%,保底銷售收入5000萬元;年度稅后利潤780萬元,增長率338%,稅后利潤率12%,資產回報率20%,保底利潤360萬元。
在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
(二)銷售目標細分
銷售目標細分表 (計算單位:萬元,人民幣)
上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。
三、主要經營策略
(一)市場策略
要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應采取下列措施:
1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。
2.國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源,在20xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發(fā)、簽約工作。
3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。
4.國內市場應以“強勢推進、快速占領”的策略,集中力量發(fā)展渠道經銷商(計劃66家,力爭120家),應以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調整”的策略發(fā)展直營市場。
(二)產品策略
市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。
20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。為此,應采取下列措施:
1.國際貿易中心應調整主打產品,從實木產品向現代產品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板)。
2.中國區(qū)市場的產品策略按產品系列推進:
1)針對櫥柜產品,應“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列,新上石英石項目。
2)針對衣柜產品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產品。 3)針對浴柜產品,以“依據需求、適當投入,力推國貿、淡對國內”為策略,以出訂單為主,以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。
3.生產中心應根據上述策略和業(yè)務實際需求,制訂產品的開發(fā)、采購和品質保證的相應計劃,采取必要的行政措施,確保產品開發(fā)結構和生產結構的調整到位。
(三)品牌與招商策略
品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。
經過近十五年的經營,“xx”已經成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經過多年的運作,“xxx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質品牌,在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用平面、電波、網絡等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此,相應措施如下:
1.國際貿易中心應以“xxx”為主打品牌,以展會、網絡等通路為手段,以海外建材商、采購商和經銷商為目標大力開展招商活動。
2.中國區(qū)營銷中心應在中國區(qū)市場主推“xxx”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。
四、實現目標的保障措施
(一)生產資源保障
1.公司新增投資400萬元,增加生產設備,擴大生產場地,確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現。
2.生產中心作為二線部門,理應成為國際貿易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設計開發(fā)、物料采購、產品
生產和品質控制等各項生產管理活動。
3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經營一線準時提供合格產品。
4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產中心各級干部的關鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業(yè)務的材料成本控制在46%以內。
(二)人力資源保障
“服務、支持、指導”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:
1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。
2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓,提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經營素質。
3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。
4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月1日起,總經理對公司經營團隊實施考核;至遲于20xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。
(三)綜合管理保障
市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術壁壘上體現,客戶必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的經營發(fā)展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。
1.由人力資源總監(jiān)主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的'順暢的、高效的管理體系。
管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系認證打好基礎。
2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨干隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。
(四)財務資源保障
20xx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:
1.逐步下放費用審批:在20xx年已經下放部分權限的基礎上,財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權下放給各業(yè)務中心總監(jiān)(廠長),以便形成權責對等機制;財務中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。
2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導相關部門降低成本。
3.整合多個公司資源:由財務中心主導,對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務、海關資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。
4.健全財務監(jiān)測體系:財務中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監(jiān)測體系,重點關注物流活動背后的財務信息流。
(五)組織管理保障
1.由董事長(總經理)負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。
2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,20xx年2月12日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。
3.由財務經理負責,20xx年2月12日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。
4.由人力資源總監(jiān)負責,20xx年2月12日前,以董事長(總經理)為授權方,與各責任中心總監(jiān)(經理)簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。
5.由營銷總監(jiān)負責,組織每月/季 “經營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。
五、總體要求
公司高層清醒地認識到:20xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F實,需要全體員工的共同努力。
公司運營計劃書5
一、家裝公司目前的市場分析:
房地產行業(yè)限購普遍放開,住房貸款利率也不斷下調,而且各地方政府為了進一步刺激房地產需求,出臺真金白銀的房地產補貼政策,調控政策應該更加寬松。包括購房按揭貸款利息抵扣個稅;首套或二套普通住房首付比例繼續(xù)下調;鼓勵農民進城買房落戶(中央經濟工作會議把這個舉措與推進新型城鎮(zhèn)化結合起來);放寬戶籍限制,鼓勵購房入戶(中央經濟工作會議將鼓勵常住外地人購房與鼓勵;打通房企上市融資發(fā)行債券渠道;推進公積金或房貸證券化;購房稅費減免等。另外,二胎生育政策的正式出臺,近期看導致家庭成員增加,需求更大的房子,將會產生對大戶型的改善型需求,遠期看由于人口總量的增加會加大對住房的需求。僅于順德。 大良。 容桂。 北窖。 倫教。 杏壇。 勒流。 就有79個樓盤。 基中10000元/平方占56%。每個樓盤戶數上十萬戶之多。
1.家裝市場前景
僅于順德商品房。 大良。 容桂。 北窖。 倫教。 杏壇。 勒流。 就有79個樓盤。 基中10000元/平方占56%。每個樓盤戶數10萬戶之多。 私人別墅。 自建樓。 舊房改造裝修。 廠房。 酒店等 政府項目工程。 占有市場份額5%已可以成為行業(yè)龍頭。
2. 未來發(fā)展趨勢
配套資源整合。 (門。 窗。 大理石。 瓷磚。 木地板。 衛(wèi)浴。 煙消灶。 紅木家具。 軟家居)做誠信品牌。 價格合理。 打破家裝行業(yè)暴利。
3. 行業(yè)狀態(tài)
家裝行業(yè)已經成為建筑業(yè)中的三大支柱性產業(yè)之一,是一個勞動密集行業(yè)。家裝行業(yè)是隨著房地產熱潮的逐步興起,快速成長起來的朝陽產業(yè)。近些年來,伴隨中國經濟的快速增長以及相關行業(yè)的蓬勃發(fā)展,家裝行業(yè)愈加顯示出了其巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>
二、建筑家裝行業(yè)發(fā)展現狀
改革開放30年,我國建筑家裝行業(yè)獲得巨大的發(fā)展,為我國經濟建設和社會發(fā)展做出了巨大的貢獻。20xx年我國家裝行業(yè)工業(yè)總產值達2。1萬億元,“十一五”期間,行業(yè)的組織化和集中化程度有所提高,裝飾企業(yè)數量已由19萬家減少至15萬家左右。20xx年,全國家裝行業(yè)完成工程總產值達到2。35萬億元規(guī)模,實現了12%左右的增長速度,再創(chuàng)歷史新高。
xxx年以后,在國家對房地產市場的調控常態(tài)化以及通貨膨脹和經濟下行壓力極大的背景下,材料、人工成本上漲,家裝行業(yè)受到了前所未有的沖擊,但也保持了快速發(fā)展,全年家裝行業(yè)工程總產值已突破2。6萬億元。同時企業(yè)也得到了新的發(fā)展,20xx年的百強企業(yè)年平均工程產值已經達到14。13億元。
xxx年1月11日,蘇州民企金螳螂家裝股份有限公司以7500萬美元的價格,簽約收購美國HBA Interna-tionnal 70%的股權,這次收購是中國家裝行業(yè)第一次跨國收購。這次收購標志著中國真正有了國際化的裝飾企業(yè),實現了企業(yè)內部深層次的轉型升級。
三、家裝行業(yè)前景趨勢分析
隨著中國人民生活水平的提高和綜合國力的加強,家裝行業(yè)不僅在建筑業(yè)中的比重不斷上升、作用日益突出,同時在經濟發(fā)展和社會進步中,發(fā)揮的作用也日益重要。我國家裝業(yè)發(fā)展迅速,低碳環(huán)保將成為今后建筑家裝業(yè)的發(fā)展趨勢。同時,我國基礎設施建設、建材下鄉(xiāng)以及城市化進程加快對我國建筑家裝產業(yè)發(fā)展帶來不可忽視的推動,建筑家裝行業(yè)有望獲得更高的增長。
四、風險評估與控制:
在當前市場經濟快速發(fā)展前提下,我國經濟水平得到顯著提高,如家裝行業(yè)的社會經濟地位日漸提升就是最好的體現。隨著行業(yè)的進步,施工風險越來越突出,實施風險管理成為項目施工的一項重要工作。針對建工裝飾工程來講,不僅投資巨大,工期較長,還需要復雜的施工工藝與繁多的銜接環(huán)節(jié),這使項目具備了許多不確定因素給項目造成潛在威脅。因此,在項目施工過程中,亟需加強風險管理,以保證施工質量與安全。 二。家裝工程風險管理現狀
家裝工程在施工過程中受著越來越多不確定因素的影響,風險管理對此發(fā)揮著不可比擬的優(yōu)化作用,是順利家裝工程項目管理的重要組成。目前,我國大部分家裝企業(yè)的項目風險管理政策還不夠完善,甚至對其的理解也存在很大的誤解。有許多企業(yè)意識到風險管理的意義,對實施方法也有所了解,但
由于缺乏執(zhí)行力,制約了風險管理工作的開展。主要存在的問題有:一方面,家裝相關企業(yè)為對施工風險給予足夠的重視,缺乏風險意識與相應的管理制度。有些單位的工作人員思想麻痹,僥幸心理較為嚴重,風險意識不強,對企業(yè)實施風險管理造成阻礙。另一方面,許多家裝相關單位對施工風險識別水平低,致使風險識別成本高。根據發(fā)達國家、地區(qū)的經驗來看,風險識別是順利進行風險管理工作的前提。風險管理方法手冊與預案是進行風險管理工作的重要依據,但目前國內鮮少有家裝企業(yè)具有編制手冊與制定預案的習慣,給風險管理造成一定的困難,提高了管理成本。
1.家裝工程風險管理關鍵
在漫長的家裝施工過程中,由于施工系統(tǒng)復雜,施工過程變動較大,施工內容復雜,施工人員素質普遍較低的特點,致使項目存在很多不確定性安全問題,因此所承擔的風險相對巨大。如對項目安全風險缺乏認識;安全風險估算失誤;安全風險相應的方法與對策不夠全面、科學。因此,針對上述問題,研究相應的風險管理辦法,采取相應的技術降低施工風險或實現零風險施工,盡量避免因安全事故帶來的損失,非常重要。
綜上所述,風險識別、風險評估以及風險規(guī)劃成為風險管理工作有效進行的關鍵所在,貫穿于整個風險管理系統(tǒng)。
2.家裝工程風險識別
風險識別是確定項目風險的主要手段,是進行施工風險管理的基礎工作。在實際進行時,應對項目具體情況充分了解后,分析施工風險,要全面考慮造成風險的各種內外因素,以便及時發(fā)現項目中的不確定因素以及誘發(fā)風險的潛在因素。
3.家裝工程風險評估
風險評估是指對風險因素可能給工程項目帶來的影響作出評價,是基于風險識別環(huán)節(jié)進行的。風險評估人員通過使用各種方法,并在各種輔助工具的幫助下,對風險程度進行評價,分析該風險對工程項目帶來的不利影響。風險評估工作主要分為風險估計與風險評價兩個部分。風險估計是指在風險發(fā)生前,針對風險將給工程項目帶來的影響程度,進行能夠有效降低風險破壞的計算。
公司運營計劃書6
一、公司初期籌備
一是解決公司的注冊、股東出資、選址、費用預算等基礎工作;
二是解決主要業(yè)務中涉及的各項軟件,包括就業(yè)培訓課件、專業(yè)培訓課件的制作和修改討論;
三是課程的整體流程規(guī)劃的制定。這三件事情必須在公司產生實際的運營成本前解決落實,可以大大的解決公司運營的時間浪費。
二、初期市場運營
(一)市場調研評估
1、時間周期市場初期運營的調研整體時間是在公司成立前完成,時間控制在一月以內,時間起點以公司前期籌備為準具體分為:一階段:討論確定調研的高校,并和相關學校取得聯(lián)系,確定能達成調研可行性的高校,時間控制在一周內二階段:和目標學校相關聯(lián)系人商定具體的調研流程,確定調研具體時間,時間控制在一周內三階段:實施調研工作,并完成對調研的評估,根據評估結果制定或者調整公司的市場策略。
2、調研目標完成2個以上的高校調研,通過各種方式獲得準確的市場容量、可行性、可操作性等信息,對照公司構想和實際調研評估結果制定公司戰(zhàn)略規(guī)劃并形成文件,公司負責人達成一致。
3、調研方式(1)調查問卷內容:經過公司討論形成具體的調查問卷表,內容包括但不限于目標群體接受程度、學習費用的接受程度、學習周期、通過學習想達到的目的目標、核心關注的問題等實施方式:利用目標高校的學生組織,協(xié)會、學生會等,在班級會議或者是集體會議活動中填寫,統(tǒng)一時間回收,必要可進行小額的費用考慮(2)報告會內容:通過就業(yè)形勢、人才定位為主題,吸引在校學生聽課實施方勢:通過就業(yè)辦公司或者院系領導、學生組織來實現對報告會的召集工作。主要通過現場交流,明確報告會意圖,宣傳公司宗旨和構想,現場設定意向報名點,只是意向報名,實為市場調研。
4、調研評估通過調研的數據以及客觀反映,總結出市場情況,形成文件,確定公司運營方針。
(二)市場定位及開發(fā)
1、市場定位公司初期首先解決的是公司宣傳和生存問題,就可行性和可操作性而言,就業(yè)培訓為先導為公司初期主要業(yè)務,附帶部分股票專業(yè)技術培訓,股票專業(yè)技術培訓和就業(yè)培訓配套宣傳:(1)客戶群體:在校畢業(yè)生或準畢業(yè)生,以經濟相關專業(yè)為突破口,挖掘畢業(yè)生中有意向從事金融行業(yè)的人,或者對金融業(yè)有興趣的人群(2)主線:公司前期發(fā)展不確定因素較多,選擇的群體應當是就業(yè)情況不是很理想的院校,這是順應需求容量的做法,因此目標的客戶群體應當是2、3線的高等院校,包括普通本科院校以及高職高專院校,盡量避免一流院校,重點可以是在二本、三本院校,學生群體有一定的知識水平和對工作競爭的意識,這是我們首要考慮的群體。
2、市場開發(fā)戰(zhàn)略
2.1就業(yè)培訓主要以會議營銷和網絡書刊等宣傳載體進行,具體構想如下:
2.1.1會議營銷:這是公司市場戰(zhàn)略重點,流程如下:確定目標院校→制定開發(fā)策略→目標院校的聯(lián)系洽談→營銷報告會的準備→會議營銷的實施→完成營銷目標確定目標院校:經過公司討論和資源載體整體確定目標學校,主要考慮包括學校人數、學生整體素質、公司人脈資源、可操作性等因素制定開發(fā)策略:確定開發(fā)突破口、確定聯(lián)系對象、洽談方式等策略,聯(lián)系對象的首要標準為有能力完成報告會的組織召集工作,如院系領導、就業(yè)辦、就業(yè)老師、學生會協(xié)會主席等目標院校的聯(lián)系洽談:由公司負責人進行聯(lián)系和洽談工作,確定報告會的時間、地點、預計人數、對象、形勢等具體事項,營銷報告會準備:主要是確定主講人和內容,制作修改課件并通過公司討論會議營銷的實施:同時進行就業(yè)培訓和股票專業(yè)培訓的引導,公司做好相關準備,現場報名、意向報名、聯(lián)系方式的收集等,會議營銷要達到預期效果并進行評估
2.1.2網絡書刊等宣傳載體主要包括學校的報刊、校園網站等進行宣傳。同時可在校園招聘招生代表,設置招生點,制定具體的招生代表薪酬結構,可采取固定支出和提成等方式,按情況決定招生代表的數量。
2.2股票專業(yè)技術培訓本項業(yè)務除了和就業(yè)培訓同時宣傳外,在公司現有學員中積極引導和發(fā)展,公司準備好相關的培訓課程課件。
(三)公司運營
1、公司組織框架總經理(一名)原則上由公司法人擔任,或有公司股東任命,全面負責公司運營,制定公司整體策略和具體事項的實施副總經理(一名)由公司股東擔任,或有公司股東任命,和總經理共同負責公司運營,制定公司整體策略和具體事項的實施:對外招聘,協(xié)助公司負責人做好市場拓展工作兼任公司總經理助理(一名)人力資源工作:各項對外工作找財務公司替代,公司內部的賬務由副總經理兼財務(一名)任:由公司負責人兼任,全面管理培訓事項。制定具體的培訓培訓總監(jiān)(一名)課程和制作培訓課件:參與公司培訓課件的制作和具體培訓的實施,視情況而定培訓講師(若干)人選2、公司基本管理制度由公司經營層討論具體管理辦法,包括薪酬、公司權益分配、日常管理制度等,具體細節(jié)討論通過后形成公司文件
(四)公司初期各項營業(yè)目標
1、解決公司生存問題,在重慶各高校顯示出一定熟悉度,公司的就業(yè)培訓業(yè)務穩(wěn)定運營,各項培訓課程體系成熟,兼?zhèn)漭^強的實用性,在重慶各金融機構有一定的知名度,達成廣泛的長期合作協(xié)議,力爭在用人單位有一定口碑。
2、營業(yè)收入目標
2.1公司自成立產生各項營業(yè)費用為起點,爭取2月內實現第一筆收入。
2.2具體營業(yè)收入目標,經公司運營層討論制定。
三、公司中期發(fā)展戰(zhàn)略
(一)公司業(yè)務擴容在經過初期運營達到目標后,可將公司主要業(yè)務多元化,公司業(yè)務框架如下:
1、就業(yè)培訓
2、學生市場操盤手培訓
3、社會股民培訓
4、證券、期貨經紀
5、委托理財
(二)公司運營構想公司成立三大業(yè)務板塊,分設部門,各部門由部門總經理全面負責,公司主要負責人統(tǒng)籌公司全面工作
1、培訓業(yè)務部
1.1就業(yè)培訓延續(xù)公司初期運營模式
1.2學生市場操盤手培訓延續(xù)公司初期運營模式
1.3社會股民培訓由于重慶主城區(qū)這項業(yè)務有較成熟公司掌控,于我公司上不具備較強的市場競爭能力,二、三線城市正在發(fā)展起來,股民群體日益擴大,而且普遍缺乏系統(tǒng)專業(yè)的知識,并且收到各金融機構干擾較小,對金融培訓不容易出現抵觸和麻痹心理。因此主要業(yè)務拓展發(fā)展二、三線城市,一公司性質通過各區(qū)縣銀行合作進行宣傳、課程試講,主要依托銀行的客戶資源和客戶召集能力進行,視情況可在當地設立臨時的授課點或者長期授課點,
2、經紀代理業(yè)務部在公司有一定財力情況下,組成專門的此項業(yè)務部門,重點通過電話營銷和培訓會網絡等方式進行證券、期貨公司的客戶代理開發(fā),與證券期貨公司達成居間協(xié)議,由公司統(tǒng)一指導運營。以目前的市場情況看,應該以期貨公司居間業(yè)務為重點。
一是期貨公司市場拓展能力嚴重不足,能給出較大比例的返傭。
二是期貨市場呈現趨勢性發(fā)展,有較為明確的潛在群體,由于專業(yè)性較強,以公司能力更能加大對客戶的影響力。
3、委托理財部此項業(yè)務存在一定監(jiān)管風險,對該部門的定位是客戶在精不在多。可由公司擔保承擔一部分客戶風險,交易人員制定嚴格的風險控制體系和操作體系,公司專人負責管理和運作。并制定一套完善的管理運作體系!
1集團公司存在的意義最主要是為了滿足以下幾種需要:多種經營橫向業(yè)務展開的需要。
2打通供應鏈縱向業(yè)務展開的需要,
3多地區(qū)多形式在經營空間上拓展的需要,
4擴大經營規(guī)模形成壟斷整個市場的需要。
但是不管哪一種目的在我看來都是為了擴大經營,而與此同時,通過集團管理方式降低管理難度,提高管理效率。也就是講組建集團公司根本目的是為了適應經營規(guī)模的過大,通過集中管理,降低管理成本,避免管理風險。明白了上述集團公司存在的意義之后,我們就知道了集團公司的一般經營方式必然是:網絡或耗散式的經營模式,即每一個組分是獨立的(尤,組分之間的關聯(lián)是通過集團預設的管理協(xié)議關系其是財務上是獨立的)或者是動態(tài)的由規(guī)則確定的松散合約關系來建立的,但是他們都是在集團的旗幟下為完成集團的共同使命而緊密合作的,即他們之間應該具有共同的規(guī)則和價值觀。而要對以上的組織形式進行管理,基于我們對管理的理解,我們認為集團公司的管理必然需要通過以下幾項工作進行展開。
一:提出集團統(tǒng)一的理念、目標、價值觀。
二:明確集團的經營方向、盈利模式、組織架構。
三:確定由集團統(tǒng)一實施的職責功能,并付諸實施。
四:建立各子公司之間的溝通渠道,并且協(xié)調他們之間的關聯(lián)關系。
五:實施內部監(jiān)察,建立優(yōu)勝劣汰制度。
六:調配相關資源,尤其是優(yōu)化人力和資金資源。
七:統(tǒng)籌以上各項工作。
也就是說集團公司的任務不是具體的業(yè)務實施,而是管理任務,當然這里的管理已不是對人的管理,而是對公司的管理,對組織的管理。在制定集團統(tǒng)一的理念、目標、價值觀方面,集團領導應該反復拷問自己我們集團靠什么生存,靠什么比其他企業(yè)、集團做得更好?我們的理念是什么?目標在哪里?需要怎樣的核心價值?然后明確之,廣而告之讓所有的人,包括集團的經營者,參與者,現有客戶,潛在客戶,及非相關人員,讓社會所有的力量來監(jiān)督集團實現這樣的理念,這是最好的廣告,這是最好的宣傳。記住讓集團價值觀深入到每一個集團成員是集團凝聚力的最大體現,讓集團的價值觀深入到社會的每一個角落是集團品牌的最大升值。集團經營第一步就是集團理念、目標、價值觀的確立,集團經營的核心永遠是集團品牌的樹立。
在明確集團的經營方向、盈利模式、組織架構方面。確立了集團經營的理念、目標、價值觀以后,公司的經營方向基本已經確定,接下來的任務就是將經營方向進一步明確,然后確立在此方向上的盈利模式,一般來講集團的盈利模式主要考慮的是投資方向,考慮怎樣提升集團公司的核心競爭力以便在市場上占據不敗之地,而投資回報方面的考慮可以讓其下的子公司考慮得更詳細一點,因為它管理的已經不是很主觀的人了,而是更具有理性的企業(yè)了,投資回報會相對比較穩(wěn)定,并且也是子公司應該為母公司承擔的職責。也就是說,集團公司在考慮盈利模式時,這,而是我們指的廣義上的“價值”個“利”已經不單純是金錢上的“利”,集團應該更多地應該考慮的是:怎樣適應市場變化的需要,怎樣提升集團的核心競爭力,怎樣為子公司創(chuàng)造條件以便他們能好地經營,切記集團公司的使命是:優(yōu)化管理,擴大經營,占領市場。只要真正贏得了市場,金錢上的“利”也就會水到渠成了。而盈利模式一旦確定,為了實現盈利模式所需的功能模塊也就確立了下來,組織結構框架基本上也就可以看清了。
在確定由集團統(tǒng)一實施的職責功能,并付諸實施方面。集團公司的職責功能應該并不多,只有那一些根據盈利模式決定的需要統(tǒng)一管理的部分需要在集團公司內進行組織和實施,并且我認為如果是具體的業(yè)務領域的工作的話,就應該獨立出去,以便簡化管理,例如連鎖店集團的統(tǒng)一倉儲管理,配送功能應該作為普通業(yè)務功能由專業(yè)子公司負責運營,而集團公司主要職責是管理。一般而言集團公司的日常職責有,經營策劃、品牌推廣、公共關系、投融資管理、人事管理、子公司監(jiān)察、應急處理部門等少數幾個部門。當然集團公司的功能職責根據行業(yè)的不同,習慣的不同還是會有很大的分別的,但是原則上還是從簡,以及以管理任務為主進行設置。
在建立各子公司之間的溝通渠道,協(xié)調它們之間的關系方面。由于集團公司將各業(yè)務職能分攤到各子公司去完成,為了實現集團公司的整體目標,各子公司必須協(xié)同配合,但是我們的管理方法中又會將各子公司的盈利目標為考核依據,因此當這樣的協(xié)調工作會影響到各子公司各自的盈利目標達成時,各子公司會站在各自的立場上采取判斷,而不是集團利益最大化的立場上進行判斷,因此集團公司始終應該強化子公司之間的協(xié)調,并建立起相應的制度讓協(xié)作雙方都得益,尤其是對下游企業(yè)做出的貢獻應該以明確的形式予以補助,使得他們更加愿意以集團利益最大化進行判斷和采取行動,而這離不開日常的子公司間密切溝通與協(xié)作。在實施內部監(jiān)察,建立優(yōu)勝劣汰制度方面。除了集團公司需要制定相應的制度規(guī)范和協(xié)調各子公司的日常工作之外,公司更應該建立起獨立的,第三方審查制度,以加強對子公司的監(jiān)管。集團公司既不能對子公司的一舉一動都加以限制,但是也絕不是放任不管。所以集團公司必須由經營策劃部門制定一系列的子公司運營規(guī)范體系,以便對子公司的行為進行監(jiān)控。同時這樣的監(jiān)控必須落到實處,成為考核子公司業(yè)績的重要指標。切記集團公司的生存不單單是利潤的盈余,更是企業(yè)理念的貫徹,如果某一子公司違背集團公司理念,走歪門邪道哪怕得到了暫時的利潤,從長遠看一定是會危害集團公司的生存的,所以這樣的行為絕不允許存在,為了杜絕這樣的行為,具有獨立判斷能力的第三方企業(yè)運營監(jiān)察必不可少。它是保障集團理念得到貫徹的機制保證。
在調配相關資源,尤其是優(yōu)化人力、資金資源方面。集團公司的存在在一定程度上就是為了發(fā)揮管理的優(yōu)勢,以最大限度地發(fā)揮資源優(yōu)勢,而這里的資源更主要地集中在人力和財力這兩方面。集團公司應該為其子公司在資金提供與人才培養(yǎng)儲備上提供必要的支援。
最后就是統(tǒng)籌管理上了。集團公司的管理整合是一件錯中復雜的艱巨工作,必需整合以上各種要素,適時地果斷決策、謹密執(zhí)行。另外集團公司往往分散經營,在這樣的物理條件下,快捷正確的信息系統(tǒng)也是集團公司整合各種要素的必要工具。這里還要強調的是,越是大型的集團公司,它面臨的外部環(huán)境將越不確定,所以應變外部環(huán)境變化的能力是集團公司必不可少的能力,這一方面體現在前端的經營規(guī)劃與策劃,以及良好的公共關系與社會形象的建立,也同時體現在對突發(fā)事件的應變能力上,功能健全的集團公司都應該具有一定的風險應對能力,綜合以上各個要素靈活應對各種環(huán)境風險,以求企業(yè)能長盛不衰,和社會及自然和諧相處。
公司運營計劃書7
(一)細分目標市場,大力開展多層次立體化的營銷推廣活動。
xx部門負責的客戶大體上可以分為四類,即現金管理客戶、公司無貸戶和電子銀行客戶客戶。結合全年的發(fā)展目標,堅持以市場為導向,以客戶為中心,以賬戶為基礎,抓大不放小,采取“確保穩(wěn)住大客戶,努力轉變小客戶,積極拓展新客戶”的策略,制定詳營銷計劃,在全公司開展系列的媒體宣傳、網點銷售、大型產品推介會、重點客戶上門推介、組織投標和集中營銷活動等,形成持續(xù)的市場推廣攻勢。
鞏固現金管理市場領先地位。繼續(xù)分層次、深入推廣現金管理服務,努力提高產品的客戶價值。要通過抓重點客戶擴大市場影響,增強現金管理的品牌效應。各行部要對轄區(qū)內重點客戶、行業(yè)大戶、集團客戶進行調查,深入分析其經營特點、模式,設計切實的現金管理方案,主動進行營銷。對現金管理存量客戶挖掘深層次的需求,解決存在的問題,提高客戶貢獻度。今年爭取新增現金管理客戶185200戶。《20xx年下半年工作計劃》由找范文網原創(chuàng)首發(fā),機密數據純屬虛構,
深入開發(fā)公司無貸戶市場。中小企業(yè)無貸戶,這也是我行的基礎客戶,并為資產業(yè)務、中間業(yè)務發(fā)展提供重要。20xx年在去年開展中小企業(yè)“弘業(yè)結算”主題營銷活動基礎上,總結經驗,深化營銷,增強營銷效果。要保持全公司的公司無貸戶市場營銷在量上增長,并注重改善質量;要優(yōu)化結構,提高優(yōu)質客戶比重,降低籌資成本率,增加高附加值產品的銷售。要重點抓好公司無貸戶的開戶營銷,努力擴大市場占比。要加強對公司無貸戶維護管理,深入分析其結算特點,進行全產品營銷,擴大我行的結算市場份額。20xx年要努力實現新開對公結算賬戶358001戶,結算賬戶凈增長272430戶。
做好系統(tǒng)大戶的營銷維護工作。針對全市還有部分鎮(zhèn)區(qū)財政所未在我行開戶的現狀,通過調用各種資源進行營銷,爭取全面開花。并借勢向各鎮(zhèn)區(qū)其他政府分支機構展開營銷攻勢,爭取更大的存款份額。同時對大中型企業(yè)、名牌企業(yè)、世界10強、納稅前8000名、進出口前7334強”等10多戶重點客戶掛牌認購工作,鎖定他行目標客戶,進行重點攻關。
(二)加強服務渠道管理,深入開展“結算優(yōu)質服務年”活動。
客戶資源是全公司至關重要的資源,對公客戶是全公司的優(yōu)質客戶和潛力客戶,要利用對公統(tǒng)一視圖系統(tǒng),在全面提供優(yōu)質服務的基礎上,進一步體現個性化、多樣化的服務。
要建設好三個渠道:
一是要按照總行要求“二級分公司結算與現金管理部門至少配置3名客戶經理;每個對公業(yè)務網點(含綜合業(yè)務網點)應當根據業(yè)務發(fā)展情況至少配備1名客戶經理,客戶資源比較豐富的網點應適當增配,”構建起高素質的營銷團隊。
二是加強物理網點的建設。目前,由于對公結算業(yè)務方式品種多樣,公司管理模式的差異,對公客戶最常用的仍然是柜面服務渠道。我行要加強網點建設,在貴賓理財中心改造中要充分考慮對公客戶的業(yè)務需要,滿足客戶的需求。各行部要制定詳細的網點對公業(yè)務營銷指南,對不同網點業(yè)態(tài)對公業(yè)務的服務內容、服務要求、服務行為規(guī)范、服務流程等進行指導。
三是要拓展電子銀行業(yè)務渠道,擴大離柜業(yè)務占比。今年,電子銀行業(yè)務在繼續(xù)“跑馬圈地”擴大市場占比的同時,還要“精耕細作”,拓展有層次的目標客戶。各行部應充分重視與利用分公司下發(fā)的目標客戶清單,有側重、有針對地開展營銷工作,要在優(yōu)質客戶市場上占據絕對優(yōu)勢。同時做好客戶服務與深度營銷工作。通過建立企業(yè)客戶電子銀行臺賬,并以此作為客戶支持和服務的重要依據,及時為客戶解決在使用我行電子銀行產品過程中遇到的問題,并適時將電子銀行新產品推薦給客戶,提高“動戶率”和客戶使用率。
深入開展“結算優(yōu)質服務年”活動。要樹立以客戶為中心的現代金融服務理念,梳理制度,整合流程,以目標客戶需求為導向。加快產品創(chuàng)新,提高服務效率,及時處理問題,加強服務管理,提高客戶滿意度,構建以客戶為中心的服務模式。全面提升xx部門服務質量,實現全公司又好又快地發(fā)展目標。
(三)加快產品創(chuàng)新步伐,加大新產品推廣應用力度
結算與現金管理部作為產品部門,承擔著產品創(chuàng)新、維護與管理的責任加強營銷支持系統(tǒng)建設。做好總行全公司法人客戶營銷、單位企業(yè)級客戶信息管理和單位銀行結算賬戶管理三大核心系統(tǒng)的推廣工作,為實施科學的營銷管理提供技術手段。
公司運營計劃書8
網站策略
將營銷策略貫穿到網站建設過程, China-me的網站策略模式是:專業(yè)網站+社區(qū)網站,并做到每日更新,定期改版,定期推出新的活動和主題,強調網站互動、方便;
電子郵件推廣
電子郵件是最有效的網絡許可營銷方法之一。分為:廣告郵件、電子雜志兩種。前者通過廣泛發(fā)布郵件信息獲得第一注意力;后者通過用戶許可,獲得定期、定向宣傳效果,起到事半功倍的效果;
搜索引擎加注
統(tǒng)計表明,50%以上的自發(fā)訪問量來自于搜索引擎;有效加注搜索引擎是注意力推廣的必備手段之一;加注搜索引擎既要注意措辭和選這好引擎,也要注意定期跟蹤加注效果,并做出合理的修正或補充;
信息平臺發(fā)布
將China-me現有商業(yè)及商品信息直接登錄各大信息發(fā)布平臺,既可以提高猜燈謎品牌認知程度,還可以直接尋找商機或傳統(tǒng)業(yè)務客戶和合作機會;在網站推廣過程中扮演注意力營銷和實際營銷兩個角色;
廣告策略
廣告是注意力營銷和推廣強有力的手段,包括網上廣告和網下廣告,網上包括付費廣告,互換廣告,友情連接等方法;網下廣告不作贅述
網下推廣法
網下推廣方式多樣,除廣告外還包括:確定網站CI形象,宣傳標識,口碑傳遞,參加公益活動,活動贊助,派發(fā)小禮品、傳單、作小型市場調查,相關單位機構合作等;
雁過留聲法
大量訪問同類網站或者人氣旺盛的網絡平臺,發(fā)布留言和論壇 信息(可用技術手段實現),內容主要有:本網站介紹或者本網站部分精品內容發(fā)布,吸引愛好者訪問;
公司運營計劃書9
一、項目簡介 20xx年4月
本項目是一個贏利性網絡平臺和線下實體相結合的營運網站,主要功能為:
向個人用戶提供便捷全面的本地娛樂查詢服務、高覆蓋面的紫砂(茶葉)打折服務、自由的紫砂(茶葉)信息溝通平臺及其他增值服務;
向企業(yè)用戶提供擁有大量特定目標消費群的推廣媒體、具有市場細分功能的信息傳播渠道、能夠與餐飲消費群體互動溝通的交流平臺及其他增值服務;
通過項目卡的推廣,有效形成企業(yè)和個人用戶連接。更好的提供推廣渠道;
以線下實體與相關機構和媒體合作開展面向紫砂(茶葉)企業(yè)和個人用戶的行業(yè)主題活動,實現紫砂(茶葉)企業(yè)和消費群的互動交流,協(xié)助企業(yè)實現市場推廣和拓展,為消費群提供便捷的生活資訊服務;
盈利模式詳見下文。
二、市場分析
……………………
三、國內生活資訊服務商相關運營情況分析:
案例1
項目名稱:吃樂網
項目覆蓋地區(qū):深圳
項目啟動時間:20xx年
項目性質:
深圳本地餐飲、娛樂、休閑等生活服務行業(yè)的電子商務平臺、信息平臺、客戶關系平臺。 項目運作情況:
吃樂網注冊用戶30萬,頁面訪問量1000萬/天(PV值),Google頁面評級PR=6。企業(yè)信息10241家,加盟企業(yè)用戶1300余家,其中付費用戶約10%。廣告合作伙伴包括PEPSI百事可樂、建設銀行、平安保險、農業(yè)銀行、雪花啤酒、深圳有線電視臺、康佳集團、太平洋保險、光大銀行等。
項目盈利模式
以頁面廣告、聯(lián)盟商戶付費推廣和行業(yè)合作為主要盈利點;同時,其對個人用戶推廣卡類增值服務是網站潛在的重要盈利點,隨著網站個人用戶基數的增長和網站增值服務的完善,付費持卡消費和卡類增值服務,將逐步成為吃樂網的主要盈利點。
運營分析:
吃樂網用了5年時間基本完成基礎用戶積累、企業(yè)客戶積累、聯(lián)盟商戶網絡建設以及包括廣
告、付費推廣、卡類增值服務在內的較為完整的產品鏈建設,形成了相對成熟的盈利模式。20xx年完成盈利50萬,其基本盈利構成為:頁面廣告收入50%,企業(yè)用戶服務資費30%,個人用戶服務資費10%,其他10%。
吃樂網已經完成初步資本和品牌積累,進入市場拓展階段,以城市加盟方式開展的擴張正在啟動中。
案例2
項目名稱:大眾點評網
項目覆蓋地區(qū):全國
項目啟動時間:20xx年
至20xx年底,已形成22個城市獨立站
項目性質:
服務內容涉及餐飲、購物、休閑娛樂、生活服務等全城市消費領域,是基于第三方點評模式的信息互動和分享平臺。
項目運作情況:
覆蓋全國300多個城市,40萬家商戶,800多萬網友,每月1.5億瀏覽量,累積消費點評500多萬條,相關業(yè)務已拓展到上海、北京、廣州、南京、杭州5個城市。
項目盈利模式:
目前其最主要贏利來自于網絡廣告,為以餐飲等生活服務商戶提供本地化的精準網絡營銷廣告,是其主要商業(yè)模式,同時還有內容增值、圖書發(fā)行等業(yè)務。
運營分析:
大眾點評網在全國同類型網站中,首先形成了以個人用戶點評為主要看點的網站模式,業(yè)務發(fā)展和市場拓展迅速。但大眾點評網產品鏈較為單一,網絡廣告和網上推廣占了80%以上的運營收入,缺乏增值服務創(chuàng)新。以上情況決定了大眾點評網自身盈利點少,缺乏業(yè)務縱向拓展能力,只能依托于不斷的開發(fā)新市場,以保持項目的成長速度。但從長遠來看,過寬的市場面不利于各分站和渠道的管理,而缺乏縱深的產品鏈,也限制了進一步項目發(fā)展的空間。
案例3
項目名稱:成都吃喝玩樂網
項目覆蓋地區(qū):成都
目前其子板塊開始覆蓋省內二級城市,拓展效果不明顯
項目啟動時間:20xx年
項目性質:
目前成都認知度最高的餐飲、購物、娛樂信息交流平臺,但其本質上是一個較為自由的個人交流論壇和網絡社區(qū),沒有建立獨立的企業(yè)數據庫。信息發(fā)布、傳播、查詢均是以個人交換為主。
項目運作情況:
目前注冊用戶260000人,訪問量30萬人次/天,個人用戶在線平均人數12000人。廣告合作伙伴主要為成都本地餐飲企業(yè)和賣場信息。
項目盈利模式:
成都吃喝玩樂網為廣告公司和網絡技術公司合作開發(fā),因此其主要盈利點除通常的網站廣告投放外,還包括廣告制作、網站制作、網絡營銷推廣等;目前,成都吃喝玩樂網已經基本具備WAP功能接口,但尚未投入正式運營。
運營分析:
成都吃喝玩樂網在運營中市場拓展較為緩慢,其主要盈利手段為頁面廣告和網絡營銷推廣,而對網站自身增值服務未提出相關需求。作為功能相對單一的網絡信息交換平臺和交流社區(qū),頁面廣告和網絡營銷推廣已經能夠滿足網站運營和盈利,但也同時決定了這一網絡平臺功能和產品線的單一。隨著成都吃喝玩樂網的發(fā)展,增值服務的開發(fā)是必然的過程。
案例4
項目名稱:中國吃喝玩樂網聯(lián)盟
項目覆蓋地區(qū):全國
項目啟動時間:20xx年
項目性質:
“中國吃喝玩樂網聯(lián)盟”是在各城市本地的生活資訊類網站發(fā)展的過程中,向外拓展是項目發(fā)展的需求,但由于自身實力、渠道建設、信息溝通等多種條件的限制,與當地本土同類型網站形成合作關系是必然的解決方式。
項目運作情況:
目前已經實現網站聯(lián)盟的有——西安吃喝玩樂網、湖南吃喝玩樂網、天津吃喝玩樂網、重慶吃喝玩樂網、大連吃喝玩樂網、深圳吃喝玩樂網、成都吃喝玩樂網等20余個城市的該類型網站。但聯(lián)盟較為松散,各網站系統(tǒng)、服務有較大的差距,并有同城多個網站同時存在的狀況,對個體和整體品牌的推廣極為不利。
可以認為目前的吃喝玩樂網聯(lián)盟僅為此類生活資訊類網站相互提供鏈接和簡單信息服務的平臺。
項目盈利模式:
聯(lián)盟本身因功能單一,組織松散,無法實現盈利。但其中存在有以加盟形式建立的地方分站,其母站能夠通過傳統(tǒng)的加盟方式,以技術、管理、資源、信息等獲得分站的加盟費用,這也是大型網絡資訊平臺的重要的贏利點之一。
案例5
紫砂之家 /
**網/
四、資源與渠道
1、合作機構
成都紫砂行業(yè)協(xié)會 成都茶葉行業(yè)協(xié)會
等 同類專業(yè)協(xié)會為網站企業(yè)用戶的發(fā)展和加盟商網絡架構做基礎
本項目需要與眾多本地(成都)行業(yè)協(xié)會建立了良好的合作關系,為網站企業(yè)用戶的發(fā)展和加盟商網絡的構建奠定了基礎。
2、合作媒體
選擇當地主流媒體等
和主流媒體開展欄目合作和媒體交換的經驗。在低成本運作的原則下,能夠獲得項目推廣所需的優(yōu)良的媒體資源和媒體支撐,有效提升項目推廣效果。
3、媒體合作
如何選擇合作方式是合理利用媒體資源,有效提升推廣效果的基礎。本項目擬采用以下方式實現媒體合作
選擇成都地區(qū)主流媒體主辦的,具有較高認知度的餐飲類欄目作為合作伙伴; 通過合作,統(tǒng)一媒體欄目和網絡平臺的品牌形象;
合作欄目作為網絡平臺在傳統(tǒng)媒體的表現形式,著重于以影像和視覺效果為主要方式的餐飲推薦和傳播,為網絡平臺的企業(yè)用戶提供更廣闊的宣傳平臺;
網絡平臺作為合作欄目的新興表現形式,著重于為欄目觀眾以及其他用戶提供全天候的信息查詢和交流,并實現欄目、主持人與觀眾之間的交流和互動;
傳統(tǒng)媒體具有更大的目標受眾,能夠擴大網絡平臺的市場接觸面;而網絡平臺作為第四媒體,具有更高的時效性和可重復性,能夠大幅度延伸欄目的傳播深度,從而形成雙贏的合作關系。
五、運營計劃
1、運營策略
相較于競爭服務商的運營模式,本項目運營策略具有如下特點:
具備行業(yè)高度和行業(yè)公信力。依靠被本地紫砂及茶葉行業(yè)協(xié)會這一具有行業(yè)權威的機構開展平臺的建設,在營銷推廣、活動企劃、會員招募等方面具有更高的操作性和可認知度;
公司運營計劃書10
網站目標與定位:
猜燈謎網站建設初步定位是:宣傳以燈謎為主的民族文化的互動網絡平臺 ;長遠定位是:傳統(tǒng)文化及工藝商品電子商務交易平臺;
初步目標:
利用6個月時間,將網站建設成為同類型網站中最專業(yè)、最全面以及最有前景的網站;第六個月后,實現日訪問量達到5000,注冊會員達5000以上;
中期目標:
利用6個月的時間,網站向傳統(tǒng)文化及工藝商品電子商務交易平臺實現初步轉化,第12個月達到日訪問量10000以上;展開多種合作形式,吸引多方資金注入;
長遠目標:
利用12到24個月的時間,將網站運作為專業(yè)文化用品及工藝品行業(yè)電子商務交易平臺,網站扮演電子商務產品供應商和中介服務商雙重身分;實現注冊會員50萬以上,進入中國互聯(lián)網CNNIC排名前100名;網站以廣告費、會員服務費、中介服務費、企業(yè)產品銷售為利潤來源,網站運營計劃書。
結合4C導向進行網站建設的注意事項:
1、尋找準確訪問者,一切從訪問者出發(fā),致力于將每個訪問者變成客戶和消費者;
2、網站建設工程量和功能開發(fā)工程要符合建設成本預算,不可貪大求全,亦不可鋪張燒錢;
3、消費者在我們的網上平臺怎么方便怎么來,一切以消費者的方便與否為中心展開網絡建設工作;
4、網站建設中既要注重將我們的品牌、形象和服務及商品傳遞給訪問者,也要注重收集反饋信息;
公司運營計劃書11
施工企業(yè)面對日益激烈的市場競爭環(huán)境,要實現可持續(xù)發(fā)展,就必須不斷完善經營、計劃、成本、施工等各項管理制度,提高企業(yè)管理水平,以獲得較大的利潤空間。然而,建筑行業(yè)的特殊性決定了工程項目無法像工廠流水線上的產品,能夠較穩(wěn)定地封閉成本。太多的不確定因素會使得實際經營效果遠低于預期。因此,如何做好工程項目管理的三次經營,使企業(yè)能夠在激烈的競爭中立于不敗之地,是每一個施工企業(yè)面臨的重大課題。
一、一次經營是工程項目二三次經營的基礎
一次經營就是企業(yè)為了獲取工程項目所發(fā)生的一切經營行為,它的最終目的是獲取有一定利潤的合同!耙淮谓洜I”是“二次經營”的前提,也是“二次經營”的基礎;但因當前建筑市場供需關系嚴重失衡,一個普通的工程項目便會有數家甚至數十家單位競標,導致行業(yè)內惡性競爭。面對市場壓力,很多施工企業(yè)不惜采取低價競標,最終結果常常只能是低價中標,這樣就會導致項目管理存在“先天不足”。如何提高一次經營的質量是每個施工企業(yè)必須考慮的重要問題:
(一)加強企業(yè)市場經營開發(fā)隊伍的建設,遴選綜合業(yè)務素質高、市場經營開發(fā)能力強的復合型人才,組織一批具有經營開發(fā)意識和能力且熱愛經營開發(fā)工作的人員,建立起精干高效的經營開發(fā)團隊。
(二)加強標前的充分研究和科學評估工作,建立標前會審機制。對于一些限價低、風險大、條件苛刻的項目應該選擇主動放棄,有選擇性的參與競標。
(三)決定參與競標的工程項目,組織編標人員深入工程現場進行勘察,了解現場實際情況及施工環(huán)境,收集各方面所需的資料,調查工程所需的設備材料價格及供應渠道等,便于做出報價決策。
(四)組織相關人員對招標文件、圖紙和收集到的各種資料、信息進行仔細的研究,對以往類似工程項目和當前市場價格進行分析,認真討論并做好施工組織設計,明確編制投標文件原則及有關事項,明確投標報價策略,在此基礎上組建編標小組,明確責任和時間要求,各負其責,開展工作。
(五)靈活掌握報價技巧并做出正確的投標決策。在工程量清單報價時,應合理的運用不平衡報價等技巧,為二次經營創(chuàng)造條件或埋下伏筆。
二、二次經營是工程項目管理成敗的關鍵
二次經營是指甲乙雙方履行合同時所發(fā)生的一切經營行為。它的最終目的是在合同履行過程中通過降本增效獲取最好的經濟效益!岸谓洜I”是“一次經營”的重要延續(xù),也為以后的“三次經營”創(chuàng)造條件,如果不能充分發(fā)揮“二次經營”的作用,則企業(yè)的贏利甚微,甚至可能發(fā)生虧損。所以,二次經營是施工企業(yè)經營管理的重中之重,是工程項目管理成敗的關鍵,應做好以下幾個方面:
(一)選擇一位道德素質較高、會經營管理、懂生產和技術的項目經理。項目經理作為一個工程項目經營管理的第一責任人,是項目管理團隊的主心骨,其業(yè)務、管理、人際溝通、判斷、決策、應變等方面能力和組織經驗、職業(yè)素養(yǎng)、專業(yè)水平將會給工程項目管理帶來決定性影響,項目經理的選擇是工程項目管理能否獲得較好經營效果的關鍵。同時還應針對項目特點,認真物色具有一定項目管理經驗和相關專業(yè)知識、有團結協(xié)作和敬業(yè)精神的項目副經理及各部門負責人。一個團結、和諧、高效的管理團隊是做好項目管理、取得預期效益的前提和保證。
(二)認真做好實施性施工組織設計的編制及完善優(yōu)化工作。實施性施工組織設計是指導工程項目進行施工準備和組織施工的基本技術經濟文件,是對標前設計的完善和深化。實施性施工組織設計是貫穿整個項目施工過程的主線,編制是否科學、合理直接影響到工程的安全、質量、工期、效益。因此,實施性施工組織設計方案的編制必須在勘察現場實際情況的基礎上,將工程技術與工程經濟有效的結合,并具有可操作性、靈活性、完善性、全局性及全面性。
(三)認真做好圖紙會審工作。圖紙會審是施工準備階段技術管理的主要內容之一。認真做好圖紙會審,對于減少施工圖中的差錯、完善設計,提高工程質量和保證施工順利進行都有重要意義。圖紙會審的主要目的是查找設計圖紙中是否有遺漏或者不清楚的地方,并與業(yè)主及設計單位進行溝通,并提出合理化建議,供設計參考,在方便現場施工的同時節(jié)約成本。
(四)加強安全質量管理。建立健全安全質量管理體系,根據項目實際制定切實可行的安全質量管理制度,落實責任制,層層分解責任。
定期對全員進行安全質量培訓教育,強化意識,提高覺悟,對安全質量工作時刻保持“如履薄冰,如臨深淵”的警覺,從大處著眼,從細處著手,在工作過程中杜絕“差不多”、“可以了”的現象,加大安全質量日常檢查力度,緊緊盯住施工現場,及時發(fā)現安全質量違規(guī)違章行為,果斷采取措施督促整改。建立安全質量問題庫,對發(fā)現的事故隱患進行登記備案,實行銷號“閉環(huán)”管理制度,確保安全質量有序可控,防止因安全質量事故而造成的重大損失。
(五)加強物資管理。建筑施工過程是勞動對象“加工”“改造”的過程,是材料消耗的過程,材料成本是項目總成本中所占比重最大的,一般在60%左右,其重要程度自然不言而喻。應結合工程項目實際制定從材料采購計劃到材料采購、點收、保管、使用發(fā)料、物資核銷等一整套的工作流程,其目的就是要在保證工程質量的前提下,合理、節(jié)約地使用各種材料,以控制材料費用,降低工程成本。
(六)加強機械設備管理。機械設備管理包括從設備選配到合理使用、檢查維護、修理保養(yǎng)全過程。機械費一般約占項目成本的l0%左右,合理選擇機械設備對成本管理也具有十分重要的意義,應根據工程項目特點、工期要求及工程量大小,按照“技術上先進、經濟上合理、生產上可行、維修上便利”來選配所需設備。對于初期購置費用較大、使用周期不長但又必須使用的設備,可以考慮到租賃市場租用。同時施工企業(yè)內部應加強機械設備的調配管理,以提高設備的綜合利用率。在機械設備使用過程中,應合理安排施工工序和施工負荷,提高設備的使用效率,減少設備閑置時間,降低機械設備使用成本。
(七)加強勞務分包管理。選擇在技術、設備、資金、人員等方面具有突出施工能力的勞務公司簽訂勞務分包合同。分包單價一定要合理,力求達到雙贏,不能一味追求項目效益而過分壓低勞務分包單價,如此反而會導致成本增加、工期延遲,如果監(jiān)管不到位嚴重的還會存在質量隱患,得不償失。要從合同的簽訂、過程中的質量與進度控制、過程結算、完工驗收、最終決算付款等方面切實加強對勞務分包方的管控。
(八)科學合理、均衡組織生產,避免突擊趕進度。施工進度與安全、質量、成本在某種程度上是相互對立的、矛盾的,一般來說,工期短,成本就小。但當工期縮短到一定限度時,再要繼續(xù)縮短工期,則采取措施的成本會急劇上升。所以,在確保工期達到業(yè)主合同要求時,應盡可能降低工期成本,切不可為了追求進度而盲目趕搶工期,否則,不但增加技術措施費用,導致成本增加,而且還容易出現安全、質量事故,直接影響經濟效益。因此,要做到均衡組織生產,杜絕工程項目施工中出現窩工、趕工等浪費現象發(fā)生。
(九)做好內部控制,把好現場經費的支出關,控制非生產性支出。施工企業(yè)內部還應在一定范圍內定期公布各項目的非生產性支出情況,以相互比較,促使項目降低費用。
(十)強化責任成本管理,定期做好階段性的經營盤點分析工作。施工企業(yè)應建立成本管理機構,科學合理的制定項目的目標責任成本,作為對項目實施總量控制的依據。項目上應強化項目經濟管理核算流程,實現項目成本的動態(tài)控制和主動控制,定期進行經營盤點工作,實時反映項目運營的真實情況,發(fā)現偏差并及時反饋給有關部門和決策人,以分析產生偏差原因,采取針對性的糾偏措施。通過開經濟活動分析會、曬數據、做對比等方式,將存在的問題及時暴露出來并且放大,從而促進管理,以達到預期的經營成果。
三、三次經營對工程項目的最終經營成果至關重要
三次經營是指在項目完工后,售后服務、竣工結算、審計和清欠過程所發(fā)生的一切經營行為。三次經營的目的是在確保企業(yè)信譽、品牌的同時實現合同增值,獲取最佳的經濟效益:
(一)變更索賠工作應與二次經營交叉進行。工程項目中標簽約后,項目投標負責人員應對項目主要管理人員進行全面交底。項目主要管理人員應認真研究招標文件、圖紙、合同條款等,找準變更索賠事實和充分的變更索賠依據,把握變更索賠機會。變更索賠需要有特殊的策略和技巧,主動爭取、精心策劃、有效實施。同時應做到:勤簽證、多變更、慎索賠。
(二)施工企業(yè)應高度重視項目收尾及竣工驗收工作,從人力上保證項目竣工、驗收、收尾階段各項工作的有效實施。由專人組建一個精干的移交、驗收、資料歸檔小組,具體實施以移交驗收和竣工歸檔為主的收尾工作。
(三)結算資料早準備,工程竣工后,要及時進行項目決算,明確債權、債務關系。指定專人負責與業(yè)主溝通,加強決算、催款力度。通過與業(yè)主協(xié)商,簽訂還款協(xié)議,督促業(yè)主明確還款計劃和時間。
(四)項目竣工決算后,企業(yè)應對整個經營管理情況進行總結、分析,發(fā)掘成功經驗,剖析問題和不足,為以后的項目管理提供參考經驗。
四、結束語
工程項目管理的三次經營互為因果、緊密聯(lián)系,三者的根本目的就是為了企業(yè)的利益,促進企業(yè)良性、高速的發(fā)展。提高一次經營的質量,加大二次經營和三次經營的力度,三者有機的結合是施工企業(yè)迎接挑戰(zhàn)、適應市場的有力對策。通過有效的項目管理既能為施工企業(yè)贏得利潤,也可以贏得業(yè)主的信任,與業(yè)主形成戰(zhàn)略合作伙伴關系,變攻關經營為過程經營,變短期經營為長期經營,實現企業(yè)全面、協(xié)調和可持續(xù)發(fā)展?傊谓洜I作為項目管理的每一個環(huán)節(jié),都非常重要,絕不能厚此薄彼。只有認真研究好工程項目每一個環(huán)節(jié)中的管理要點,才能真正實現“低成本競爭,高品質管理”的目標,實現較理想的經營效果。
公司運營計劃書12
一、旅游業(yè)分析
綜觀現在的旅游網站多以網站為服務平臺通過整合線下的資源利用網站進行宣傳從而獲得利潤。鑒于此種情況,個人認為需做一個產業(yè)集群網站。
1.便于資源的有效整合。
2.目前來講旅游行業(yè)網站大多數是為消費者提供線路和票務預訂,沒有網站從上游到下游做一個旅游行業(yè)的垂直型門戶。所以盡管E龍和攜程發(fā)展的時間很早已取得了不錯的成績,但從整個行業(yè)看這個發(fā)展空間遠大于他們現在所取得的成績。
3.容易進行反向營銷,反向營銷的目的就是我們在行業(yè)競爭中尋找藍海。從整個旅游行業(yè)來看,上游的發(fā)展是比較空白的,而下游的發(fā)展是比較白熱化的。每家旅游網站都想著怎么樣通過平臺獲得更多的游客。而真正把中間商做大的就是E龍和攜程,還有芒果網等。
個人覺得,網站集群的設置,分三個方面 :
1.服務于旅游者。(提供旅游信息方便出游)
2.服務于旅游從業(yè)者。(提供培訓,人才對接等行業(yè)內的服務,為人才提供就業(yè)機會。)
3.服務于旅游生產和服務型企業(yè)。(提供商品和服務的在線訂購、商品和企業(yè)的展示、及行業(yè)內的新聞信息和會展信息,促進企業(yè)的發(fā)展。)
當然,網站為商家提供一個品牌形象和旅游產品廣告的平臺也是一方面。
二、網站的定位
1.市場定位:鎖定旅游資訊,提供全程服務,打造行業(yè)旗艦。
2.屬性定位 :最全、最新的旅游信息,便捷、時尚的旅行方案、專業(yè)本地化的服務人員。
3.客戶群定位 :旅游、商務人群,旅游從業(yè)人員,旅游企業(yè)。
4.特色定位:幫你省時,省錢,讓你開心出游。 專業(yè)的旅游行業(yè)門戶網站。
三、網站基本框架
1.旅游新聞
2.旅游線路
3.旅游服務(美食、自駕游等)
4.旅游用品商城
5.旅游社區(qū)(交友平臺)
6.旅游企業(yè)
四、網站的服務對象
網站基本框架根據角色體現針對旅行人員
1.旅游線路 2.旅游服務 3.旅游用品 4.旅行預算 5.旅行分享
五、網站的產品和服務
針對旅游從業(yè)人員 1.風采展示 2.旅行方案 3.導游培訓 4.已導線路 5.展示旅游 6.企業(yè)招聘求職
針對旅游型業(yè)企業(yè) 1.企業(yè)庫 2.商品庫 3.商機庫 4.企業(yè)圈
網站管理結構
1.地區(qū)代理-分銷中心-分銷人員客戶 2.合作伙伴-客戶
3.渠道管理-渠道或合作伙伴
網站的產品線——會員系統(tǒng)
1.旅行會員-訂購線路,和 旅行企業(yè)發(fā)生交易 2.從業(yè)會員-購買培訓服務
3.旅游企業(yè)-進行產品和服務的 經營
六、網站的運營規(guī)劃
短期:
一個月時間進行網站的整體策劃,根據公司的資源明確定位和發(fā)展戰(zhàn)略。同步可以進行設計人員的招聘和技術底層數據的搭建。 網站開發(fā)所需過程(略)。
網站在開發(fā)的同時可以進行相關資料信息的搜集,便于進行網站上線后的測試,網站開發(fā)完畢前一月進行數據的充實網站進行試用行期。
網站的推廣期(1-3月)合作伙伴300-800家,注冊會員數量達到5000-8000名。全球排名進入前20萬位。
網站中長期規(guī)劃 中期目標:
在1年內實現網站會員數量突破5萬人次,在全國中等以上城市和旅游城市范圍內建立100-200家分銷機構。實現網站的初步盈利。網站實現在區(qū)域范圍內的影響力,在行業(yè)內有一定的知名度。
長期目標
1-2年內實現行業(yè)內80%以上的企業(yè)了解我們網站,50%以上的企業(yè)在使用我們的網站。25%的企業(yè)通過我們的網站促進了企業(yè)的成長。會員注冊量突破20萬人次,成為在全國范圍內知名網站之一。網站分銷合作伙伴全面開花,續(xù)約率不低于80%。網站在整個傳統(tǒng)行業(yè)的市場份額能占到1-2%。
3-5年網站進行資本運作,達到股東利益的最大化,和會員利益的最大化。
七、網站的投入
在這里我只進行人員成本的預算和網站推廣的預算。普通工作人員,薪資在1200-2500元,獎金占總薪金的25%由部門經理進行評估。(獎金250-375元)
部門經理:薪資在3000-6000元,獎金占總薪金的8%-10%
市場人員:薪金1600+提成(10%-35%) 擴廣費用占預期總收益的(10%-20%) 總經理:7000-12000元 副總經理:6000-11000元
八、部門設置結構
網站運營: 1.推廣部 2.客服部 3.市場部(分渠道部和業(yè)務部)4.編輯部 5.技術部
部門人員安排(部門設總監(jiān)或經理)
推廣部:經理一名,員工3-5名。 客服部:經理一名,員工3-5名。 編輯部:總編、主任一名,員工2-5名。
市場部:經理一名,主管一名,人員不少于10人。
職責:推廣部對網站知名度負責。網絡推廣一人,媒體和公共關系建立一人,線下活動策劃推廣一人。
客服部:負責會員的一人,負責分銷合作伙伴的一人,負責客戶分析和滿意度調查一人。(建立客戶檔案)
編輯部:負責網站信息的錄入和審核一人(執(zhí)行總編),負責網站文案編寫一人。
市場部:經理必須主抓渠道或業(yè)務任一下設部門,主管主抓另一部門對網站經營業(yè)績負責。主要負責網站分銷合作商的建立和網站商品的營銷工作。
技術部:總監(jiān)一名,技術人員若干名。
九、營銷計劃
營銷計劃(一)
進行旅游線路資源、酒店、票務資源以卡為媒介實現旅游資源的聯(lián)盟,使消費者可以通過我們的聯(lián)盟卡得到實惠。
對服務對象發(fā)放聯(lián)盟卡,并告知所有的商家信息都在我們的網上,可以進行打折和積分累積,并附上聯(lián)盟商家的名單。(為旅游企業(yè)提供定向營銷)
進行網站平臺代理的招商,保證一個地區(qū)有一位代理商。主要就是聯(lián)系旅游生產商和服務商,推廣網站到旅行者,負責代理區(qū)域聯(lián)盟卡的發(fā)放,代理獲利按所在區(qū)域旅游產生的消費總額進行提取,也可以向發(fā)展的旅游企業(yè)進行收費,費用由我們來擬定。
營銷計劃(二)
代理起到一個承上起下的作用,在進行網站業(yè)務代理的同時,可以進行社商品的代購服務。給居民提供便利的同時,可以實現商家異地營銷的目的。在有一定的消費基礎群體的情況下,聯(lián)合旅游企業(yè)進行主題活動推廣。
如:五一,推出旅游線路。(主題活動,以電子雜志的形式在網站出現)。
會員費用分二種情況進行運營:
第一種,在商家認同我們理念的前提下不收取商家費用,和商家議定分成比例,由我們代為推廣。
第二種是直接收取商家費用,進行商家商品和服務的宣傳。費用按年來付。
營銷計劃(三)
付費電子雜志:是我們利用雜志的資源提供網上閱覽的服務收取閱讀者的費用。還有一種形式是聯(lián)合雜志進行推廣服務,企業(yè)可以同時在雜志和網站上進行宣傳。(適用于自身做促銷彩頁和冊子的企業(yè)和公司)。
商城:提供商品和服務的訂購。
十、資源整合
媒體資源整合,利用聯(lián)盟卡和媒體廣泛合作,達成互相推廣的目的。
網絡資源整合,網上組織團購,組織集體活動可享受折上折。達到聚集人氣的目的。
公司運營計劃書13
公司概要 公司主營金融咨詢(包括股票、基金、貴金屬、原油等)業(yè)務,并收取相關費用。主要通過對特定金融行業(yè)的長期跟蹤監(jiān)測,分析市場需求、供給、經營特性、獲取能力、產業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內容,同時整合金融行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數據和信息資源,為客戶提供深度的金融行業(yè)市場咨詢服務,以專業(yè)的研究方法幫助客戶深入的了解并進入金融行業(yè),發(fā)現投資價值和投資機會,規(guī)避經營風險,提高資金的管理和運營能力。 建立流程
一、營業(yè)執(zhí)照辦理
1、核實公司名稱;
2、租賃辦公地點(國貿CBD,價格為8元/小時/㎡);
3、編寫公司章程;
4、刻私章;
5、銀行開立公司驗資戶;
6、辦理驗資報告;
7、領取營業(yè)執(zhí)照。
二、營業(yè)前準備
1、刻公章、財務章;
2、辦理企業(yè)組織機構代碼證;
3、銀行開立基本戶;
4、辦理稅務登記;
5、申請領購發(fā)票。
項目資金
1、資金評估
該項目資金投入總額為:5000萬元人民幣,為投資雙方私人投資。(不包含其他固定資產、流動資產等)
2、資金來源
按照法律規(guī)定的情況下進行資金合伙雙方自投,投資比例為:
3、資金投放
前期資金的主要投放事項為:辦公地點選擇及租賃(國貿CBD地區(qū))、室內外裝潢、辦公設備及物品采購、團隊組建經費,以及公司注冊和相關稅額等其他方面的資金需求。 團隊組建
前期主要分為兩個主要部門:行政部門和業(yè)務部門。
一、綜合事業(yè)部門(至少6人):
人力資源部:
1、人力資源經理一名,普遍工資為6000-10000元;
2、HR專員1-2名,普遍工資為4000-5000元;
財務部:
1、財務會計1-2名,普遍工資為4000-6000元;
2、法務經理1人(可外包)。
策劃部:
1、文案策劃經理1名,普遍工資6000-10000元;
2、設計師1名,普遍工資5000-10000元;
3、專業(yè)網絡維護專員1名,負責全公司網絡設備正常工作,普遍工資4000-6000元。
二、業(yè)務部門(至少20人)
1、項目經理2人,普遍工資為10000+;
2、投資經理2人,普遍工資為10000+;
3、風控經理2人,普遍工資為10000+;
。ㄒ陨细魇聵I(yè)部可根據公司實際業(yè)務情況進行調整)
4、業(yè)務專員至少10人,主要為電銷人員,可根據公司實際情況做調整,普遍薪資為無責底薪3000-3500。
前期關鍵要素
前期關鍵要素除資金以外主要體現在經營管理上:
1、資金支出審批;
2、初期崗位編制及薪酬福利制度;
3、合同簽署;
4、標識設計要素等。
5、投資周期及盈利計劃(表格展示):投資周期為一次性投資,盈利計劃如下。
風險管控
我們將采取以下措施有效地對公司進行管控:
1、建立完善內控機制
主要包括:業(yè)務“防火墻”、資金“防火墻”、信息“防火墻”,隔斷風險傳遞鏈條,防風控險。
2、規(guī)范信息披露機制
加強對金融控股公司的信息披露管理,有利于減少由于監(jiān)管方與被監(jiān)管方信息不對稱而導致的監(jiān)管缺失。
3、風險預警監(jiān)測機制
分發(fā)揮風險管理職能部門作用,建立專屬風險預警系統(tǒng),對風險進行科學的預測分析,預測可能發(fā)生的風險,構筑防范風險的屏障。
4、事前事中風險分類管控
根據我公司的獨有特點,對各種風險進行分類管控并進行相應重點把控。
公司運營計劃書14
編制:贛州中盛農業(yè)發(fā)展有限公司
時間:二零一三年一月
營銷部
目錄
第一章、企業(yè)概況----------------------------3
第二章、經營方針----------------------------4
第三章、經營目標----------------------------5
第四章、主要經營策略------------------------6
第五章、實現目標的保障措施------------------10
第六章、總體要求----------------------------13
第一章 企業(yè)概況
贛州中盛農業(yè)發(fā)展有限公司,公司成立于20xx年3月8日,屬于自然人獨資有限責任公司。
法定地址:中國江西省贛州市金坪中路3號科技大樓 注冊資本:人民幣840萬元 投資者及法定代表:肖聲富先生 職務:執(zhí)行董事
企業(yè)經營范圍:油茶樹、果樹種植(除種苗);農業(yè)、林業(yè)開發(fā);農副土特產品加工、銷售。
公司總部設在贛州市金坪中路3號科技大樓,企業(yè)類型為有限責任公司,主業(yè)為油茶樹、果樹種植,公司資金雄厚,注冊資本為人民幣840萬元,專業(yè)技術人員齊備,擁有企業(yè)人員20余人,內設行政部、工程部、財務部、營銷部等工作機構。公司管理體系清晰明確,并制定了章程和詳細的規(guī)章管理制度。
公司成立以來,一直從事開發(fā)各類油茶樹、果樹種植等項目的研究,堅持以“質量第一,信譽第一,服務第一”為宗旨,公司不斷推行環(huán)境管理和生產管理。從原材料采購,甄選到生產作業(yè)各個環(huán)節(jié)把關及維護,努力向更高的管理水平,更好的產品質量,更優(yōu)質的服務邁進。
第二章 經營方針
在認真審視公司經營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。
經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執(zhí)行。
第三章 經營目標
。ㄒ唬┖诵慕洜I目標
20xx年,公司的核心經營目標是:年度銷售實現營業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬元,增長率33.8%,稅后利潤率12%,資產回年率8%,保底利潤1650萬元。在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。
。ǘ╀N售目標細分銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)
上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。
公司運營計劃書15
2、以大區(qū)為單位建立分級配送制;
主要權力:
主要義務:
1、設定最高與最低倉儲標準,保證不斷貨、不壓貨;
2、根據倉儲信息向采購部下達訂單;
5、職位名稱:營銷經理(營銷總監(jiān))
直接上級:商貿總經理
直接下級:各區(qū)營銷經理
主要職責:
1、全面負責銷售部的日常運營管理工作;
2、根據商貿公司的年度經營目標制定本部門的全年營銷計劃;
3、負責本部門人員的合理調配;
4、對本部門人員進行系統(tǒng)的專業(yè)培訓,監(jiān)督、指導各區(qū)域經理的工作;
5、定期招開營銷研討會,對各市場反饋信息進行分析,適時對營銷策略進行調整;
6、新的銷售渠道的開拓;
主要權力:
1、有權對本部門的機構設置進行調整;
2、有權決定本部門人員任免、獎懲、調配;
3、有權根據市場銷售能力的差異調整所售產品的品種、數量;
主要義務:
1、有義務完成公司下達的銷售指標;
2、有義務進行市場信息、銷售信息、促銷成效等的搜集、整理、分析;
3、我義務不斷完善銷售渠道、部門內機構設置、加強銷售團隊建設;
6、職位名稱:總經理助理
直接上級:商貿總經理
主要職責:
1、公司各種文件、通知等信息的收發(fā)、轉達、整理歸檔;
2、監(jiān)督、追蹤各部門工作進度將信息反饋給總經理;
3、監(jiān)督各部門對公司的規(guī)定、制度的落實情況;
4、其他行政性工作;
主要權力:
主要義務:
1、有權向總經理提出合理化建議;
第二章市場分析
第一節(jié)總體市場構成
重慶市場分為兩大主體市場:市區(qū)、外埠,首先要做好市區(qū)的銷售,對周邊及(后期)外地客戶到重慶都有很好的視覺效果和影響力,做出整體的形象和面,做出銷量。
重慶市區(qū)劃分為四大板塊:
1、江北區(qū)、兩江新區(qū)(含渝北區(qū))
2、渝中區(qū)、南岸區(qū)、巴南區(qū)
3、沙坪壩區(qū)、北碚區(qū)
4、高新區(qū)、九龍坡區(qū)、大渡口區(qū)。
在上述市級市場范圍內,首先開拓城區(qū)市場,然后向周邊縣級市場擴張,預計在三個月時間內建立建全上述全部市場營銷網絡,并且加強對川內其它地區(qū)的市場調查,以及開發(fā)前的市
場營銷計劃,人力資源準備工作。
第二節(jié)片區(qū)市場構成及銷售渠道
各市級市場以及部分縣級市場實行片區(qū)市場內部區(qū)域劃分制,將各片區(qū)市場劃分為若干區(qū)域、區(qū)域數量以及區(qū)域大小,根據各片區(qū)地理位置和地理環(huán)境,以及區(qū)域市場特點而定,上述區(qū)域劃分是按地理位置劃分,即東、南、西、北、中劃分的,片區(qū)劃分可根據市場運作,以及人力資源隨時做出調整。
在每一個所轄片區(qū)內將街道、路段明確劃分,制作相應的業(yè)務區(qū)域路線圖;并對所有區(qū)域以及區(qū)域內街道、路段,實行明確化、精細化管理。
每一個片區(qū)以及片區(qū)內的區(qū)域及街道,都含有諸多銷售渠道,這些銷售渠道是我們的銷售陣地,對于銷售渠道的明確劃分有助于我們對市場的全面開發(fā),以及全面管理。
各片區(qū)主要由以下銷售渠道構成:
1、 終端市場
ka賣場:①獨立型ka賣場 ②國際及國內大型連鎖ka賣場
b超市場:①獨立型b超買場 ②地區(qū)間以及市內連鎖b級超市
c超市場:①賣場面積40-100平米 ②賣場面積100-
200平米
2、直銷市場
社區(qū)市場:①社區(qū)直接銷售 ②社區(qū)宣傳 ③家庭直銷
主題廣場、公園
其它直銷市場:如寫字樓、休閑、娛樂、公共場合等
3、團購市場
、倨笫聵I(yè)單位
②星級酒店
、垡磺胁惋嬓蓍e娛樂場所
4、二級經銷市場
批發(fā)市場:①市場內全全代理商 ②店面批發(fā)商
區(qū)域分銷商:①路段分銷商 ②市場銷售渠道分銷商
片區(qū)經銷商:①縣級經銷商 ②市內城區(qū)大范圍區(qū)域經銷商
以上銷售渠道為我公司現有產品的主要銷售渠道,銷售渠道的選擇應根據我們產品的特點,以及總體市場規(guī)劃而定,不同的產品類型有不同的銷售渠道。
第三節(jié)終端市場分析
1、ka、b賣場隱型費用和價格設計
①ka、b賣場隱型費用
由于其經營規(guī)模龐大,所售商品價格低廉,所以一般供貨商在商品進入前或銷售過程中都要交納一定的費用,這些費用涉及到各方面。如:商家進場費、商品條碼費、產品陳列費、產品堆頭費、商場促銷費、商場廣告費,開業(yè)贊助費、三節(jié)一慶贊助費;上述費用一般產品在進場前或銷售過程中一般不會全部涉及到,至于交納那些費用,交多少,這主要取決于我們與商場的談判而定。
②價格設計
由于ka、b賣場隨時會進行特價活動,在則由于我們在進場前已交納相應的費用,所以ka、b賣場平時的供貨價以及零售價與市場統(tǒng)一價都會不一樣,ka、b賣場的價格設計主要涉及兩方面,一是供貨價;二是零售價。供貨價位主要取決于是否交納進場費,以及交多少而定。一般未交進場費的店面,可以按市場統(tǒng)一價格或更低的價格供貨。零售價一般按商場統(tǒng)一規(guī)定制定,除節(jié)日慶以外不益制定特價活動,以免擾亂市場。
2、c超市場分析
c超在終端市場中起著至關重要的作用,一個城市內的c超占城市所有超市的60%以上,c超分為兩和類型:
一是賣場面積40-100平米,這類c超在市場上占主導地位,其特點主要是超市內的一切事務一般由超市的所有者做主,由此在開發(fā)市場時具有很好的客戶針對性。由于其經營規(guī)模小,因此在銷售過程中回款率較高。
二是賣場面積100-200平米,在上述超市基礎上,它具有一定的人員分工制度及管理制度,回款方面,部分店面采用周結。
第四節(jié)直銷市場分析
直銷市場是一個開拓潛力巨大的市場,已被許多保健食品、化妝品做為首選拓展市場。但主要針對像我們產品這樣的一些快速消費品。
直銷市場是由那些市場組成?其特點又是什么呢?
1、設點直銷
設點直銷分為公共場合設點直銷和社區(qū)設點直銷。
公共場合設點直銷包括:
、僦黝}廣場、公園設點直銷其主要目的是加強產品在小范圍社會中的影響度,在此基礎上開展產品直接銷售業(yè)務。
②設點直銷
形勢與公共場合設點直銷大致相同,不同的是與其相比,針對的人群數量以及人群范圍縮小,以及設點的規(guī)模縮小,同樣也是在促銷宣傳的基礎上開展產品直接銷售業(yè)務。
2、登門拜訪直銷
登門拜訪直銷,顧名思義就是銷售人員在獲知產品知識和客戶資料的一切前提之下,主動尋找客戶、拜訪客戶從而達到銷售產品的目的。
登門拜訪直銷分為家庭登門拜訪以及在獲知客戶資料前提下,其他形勢的登門拜訪。登門拜訪直銷的難度很大,因為往往很多時候會被客戶誤認為傳銷,所以不能作為我產品的首選銷售渠道。
第五節(jié)團購市場分析
團購市場,系統(tǒng)的講并非完全是我們通常所說的團體、集體購買。
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