公司財務情況說明書
公司財務情況說明書1
一、企業(yè)概況
本企業(yè)屬于生產(chǎn)制造型企業(yè),成立于1999年。是以生產(chǎn)和銷售波紋鋼板(管)及鋼混結構制品為主業(yè)的公司,其主營業(yè)務收入占企業(yè)總收入的比重為99.67%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達7934.90萬元,其中:流動資產(chǎn)5925.81萬元,占總資產(chǎn)的比例為74.68%;固定資產(chǎn)1876.05萬元,占資產(chǎn)總額的比例為23.64%。負債總額達4249.51萬元,均為流動負債4249.51萬元,資產(chǎn)負債率為53.55%;所有者權益3685.39萬元,占企業(yè)資產(chǎn)總額的46.45%。
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
1、本年主營業(yè)務收入5268.78萬元,比去年同比增長464.19萬元,增長率9.66%。
2、本年主營業(yè)務成本3859.10萬元,比去年同比增長416.99萬元,增長率12.11%,主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的73.24%。
3、本年營業(yè)費用339.87萬元,比去年同比減少102.78萬元,下降23.22%,營業(yè)務用占主營業(yè)務收入的6.45%。
4、本年管理費用716.11萬元,比去年同比增長123.23萬元,增長率20.78%,管理費用占主營業(yè)務收入的13.59%。
5、本年財務費用108.98萬元,比去年同比增長29.67萬元,增長率37.40%,財務費用占主營業(yè)務收入的2.07%。
6、本年主營業(yè)務稅金及附加48.07萬元,比去年同比增長10.33萬元,增長率27.36%,主營業(yè)務稅金及附加占主營業(yè)務收入的0.91%。
7、本年營業(yè)利潤200.61萬元,比去年同比減少30.55萬元,下降13.22%,營業(yè)利潤占主營業(yè)務收入的3.81%。
三、利潤實現(xiàn)和分配情況
1、本年實現(xiàn)利潤總額203.53萬元,凈利潤180.40萬元。
2、全年上交所得稅23.37萬元,增值稅482.05萬元。
3、本年提取盈余公積14.77萬元,均為法定盈余公積。
4、本年利潤未向投資者進行分配。
5、本年職工工資總額676.39萬元,職工人數(shù)94人,職工全年平均收入7.20萬元。
四、資金增減和周轉情況
1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年下降760萬元,本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長189.71萬,本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長521.60萬元。
2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年下降48.69萬元。
3、本年應收賬款周轉率為1.31;存貨周轉率為9.60;流動資產(chǎn)周轉率為0.98;固定資產(chǎn)周轉率為2.74;總資產(chǎn)周轉率為0.71。
4、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況:主營業(yè)務收入增長率為9.66%;凈利潤下降率為17.61%;留存盈利比率為100.00%。
五、對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項說明
公司新產(chǎn)品上市后,對企業(yè)后續(xù)發(fā)展起到了積極作用。但由于市場競爭激烈,為了拓展市場,讓新產(chǎn)品取代傳統(tǒng)產(chǎn)品,而用戶對新產(chǎn)品價格要求降低,導致公司產(chǎn)品價格大幅度下降近19%,使公司盈利水平有所降低。
二〇xx年x月xx日
公司財務情況說明書2
一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況
。ㄒ唬┢髽I(yè)主營業(yè)務范圍和附屬其他業(yè)務,企業(yè)從業(yè)人員、職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況。 本公司成立于()年。是以()為主業(yè)的公司,現(xiàn)有員工()人,其中大專以上人員()人,占公司總人數(shù)的()%;技術人員()人。占公司總人數(shù)的()%。
公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號:
公司注冊地址:
公司注冊資本:人民幣 ()萬元
公司法定代表人:
公司經(jīng)營范圍:
公司主營業(yè)務:
( 年 月 日),公司經(jīng)()科學技術委員會認定為軟件企業(yè),并取得了頒發(fā)的軟件企業(yè)認定證書,證書編號:()。
。ǘ┍灸甓壬a(chǎn)經(jīng)營情況
1、主要產(chǎn)品的產(chǎn)量、業(yè)務營業(yè)量、銷售量(出口額、進口額)及同比增減量
2、經(jīng)營環(huán)境變化對企業(yè)生產(chǎn)銷售(經(jīng)營)的影響
3、營業(yè)范圍的調(diào)整情況
4、新產(chǎn)品、新技術、新工藝開發(fā)及投入情況
。ㄈ⿲ζ髽I(yè)業(yè)務有影響的知識產(chǎn)權的有關情況
。ㄋ模╅_發(fā)、在建項目的預期進度及工程竣工決算情況
。ㄎ澹┙(jīng)營中出現(xiàn)的問題與困難,以及需要披露的其他業(yè)務情況與事項等
二、利潤實現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況(經(jīng)濟效益分析)
1、本年主營業(yè)務收入()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%。
2、本年主營業(yè)務成本()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業(yè)務成本占主營業(yè)務收入的()%。
3、本年主營業(yè)務稅金及附加()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業(yè)務稅金及附加占主營業(yè)務收入的()%。
4、本年產(chǎn)品銷售費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,主營業(yè)務費用占主營業(yè)務收入的()%。
5、本年管理費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,管理費用占主營業(yè)務收入的()%。
6、本年財務費用()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,財務費用占主營業(yè)務收入的()%。
7、本年營業(yè)利潤()萬元,比去年同比增長()萬元,增長率()%,營業(yè)利潤占主營業(yè)務收入的()%。
8、其他項目的比例參閱損益分析表。
。ㄉ鲜鲋笜嗽鰷p變動也可以用表格形式反應,下面是文字說明變動原因。)
。ㄒ唬 主營業(yè)務收入變動情況
1、主營業(yè)務收入同比增減額
2、主營業(yè)務收入增減影響因素,包括銷售量、銷售價格、銷售結構變動和新產(chǎn)品銷售,以及影響銷售量的滯銷產(chǎn)品種類、庫存數(shù)量等
。ǘ┏杀举M用變動的主要因素
原材料費用、能源費用、工資性支出、借款利率調(diào)整對利潤增減的影響
(三)其他業(yè)務收入、支出的增減變化
若其他收入占主營業(yè)務收入10%(含10%)以上的,則應按類別披露有關數(shù)據(jù)
。ㄋ模┩扔绊懫渌找娴闹饕马
1、投資收益,特別是長期投資損失的金額及原因
2、補貼收入各款項來源、金額,以及扣除補貼收入的利潤情況
3、影響營業(yè)外收支的主要事項、金額
(五)利潤分配情況
1、本年實現(xiàn)利潤總額()萬元,凈利潤()萬元。
2、全年上交稅金總額()萬元,其中所得稅()萬元,增值稅()萬元。
3、本年提取盈余公積()萬元,其中公益金()萬元。
4、本年分配給投資者利潤()萬元,其中普通股股利()萬元,優(yōu)先股股利()萬元。
5、本年職工工資總額()萬元,職工人數(shù)()人,職工全年平均收入()萬元。
(六)利潤表中的項目,如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達30%(含30%)以上,且占報告期利潤總額10%(含10%)以上的,應明確說明原因
。ㄆ撸┒愘x調(diào)整對凈利潤的影響,包括有關稅種和稅率調(diào)整、享受各稅優(yōu)惠政策退稅返還等數(shù)額。
。ò耍⿻嬚摺嫻烙嬜兏鼘麧櫩傤~的影響數(shù)額
。ň牛┨潛p總額及其同比增減額,虧損的主要原因:產(chǎn)品滯銷、成本費用加大、管理不善等造成的虧損及虧損額進行分析。
三、資金增減和周轉情況
(一)各項資產(chǎn)所占比重
1、各項資產(chǎn)所占比重
2、應收賬款、其他應收款、存貨、長期投資等變化是否正常,增減原因
3、長期投資占所有者權益的比率及同比增減情況、原因,購買和處置子公司及其他營業(yè)單位的情況
。ǘ┎涣假Y產(chǎn)情況
1、待處理財產(chǎn)損溢主要內(nèi)容及其處理情況
2、潛虧掛賬(含政策性原因掛賬和其他歷史潛虧掛賬)內(nèi)容及原因
3、按賬齡分析三年以上的應收賬款和其他應收款未收回原因及壞賬處理辦法
4、長期積壓商品物資、不良長期投資等產(chǎn)生的原因及影響
5、不良資產(chǎn)比率
。ㄈ┴搨闆r
1、流動負債與長期負債的比重
2、長期借款、短期借款、應付賬款、其他應付款同比增減金額及原因
3、企業(yè)償還債務的能力和財務風險狀況
4、三年以上的應付賬款和其他應付款金額、主要債權人及未付原因
5、逾期借款本金和未還利息情況
。ㄋ模┵Y產(chǎn)、負債、所有者權益項目中,如兩個期間的數(shù)據(jù)變動幅度達30%(含30%)以上,且占報表日資產(chǎn)總額5%(含5%)以上的,應明確說明原因
(五)現(xiàn)金增減和周轉情況
1、本年經(jīng)營活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元,增長率()%;本年投資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元,增長率()%;本年籌資活動現(xiàn)金流量比上年增長()萬元,增長率()%。
2、本年現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額比上年增長()萬元,增長率()%;
3、本年應收賬款周轉率為();存貨周轉率為();流動資產(chǎn)周轉率為();固定資產(chǎn)周轉率為();總資產(chǎn)周轉率為()。
4、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況:主營業(yè)務收入增長率為();凈利潤增長率為();留存盈利比率為()。
四、所有者權益(或股東權益)增減變動情況
1、會計處理追溯調(diào)整影響年初所有者權益(或股東權益)的變動情況,并應具體說明增減差額及原因
2、所有者權益(或股東權益)本年初與上年末因其他原因變動情況,并應具體說明增減差額及原因
五、對企業(yè)財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。
1、會計政策的變動。
2、會計估計的變更。
3、重要合同事項。
4、重要投資事項。
5、對現(xiàn)金流量有重大影響的其他事項。
六、本期工作總結和后期工作建議
1、針對本期企業(yè)經(jīng)營管理中存在的.問題,提出下一階段應該采取的改進管理和提高經(jīng)營業(yè)績的具體措施,以及業(yè)務發(fā)展計劃。
2、總結財務核算、報表編制工作成績與不足,對今后工作的建議。
公司財務情況說明書3
一、企業(yè)基本情況
***公司20xx年企業(yè)資產(chǎn)總額**,其中流動資產(chǎn)**元,固定資產(chǎn)**元、負債總額**元,全部為流動負債、所有者權益總額**元,其中實收資本**元,盈余公積**元,未分配利潤**元,由于施工市場發(fā)展情況不樂觀導致盈利水平下降;企業(yè)在本年度無合并子公司;企業(yè)職工**人,職工薪酬總額**元
二、生產(chǎn)經(jīng)營情況分析
。ㄒ唬┢髽I(yè)業(yè)務范圍————————————————
(二)20xx年度實現(xiàn)主營業(yè)務收入**元,與20xx年同期相比,增加了**元。 (三)20xx年度發(fā)生主營業(yè)務成本**元,主要包括人工費、材料及修理費、分包成本及其他支出等。與20xx年同期相比,減少了**元。
。ㄋ模20xx年度無其他業(yè)務收入、支出。
。ㄎ澹20xx年度實現(xiàn)凈利潤**元,提取法定盈余公積**元,年末未分配利潤為**元。
。┕窘(jīng)營成長較緩慢,20xx年公司開拓施工市場形勢比較嚴峻,施工項目毛利率較往年有所降低。從市場角度來講,公司尚面臨著很多的困難,目前競爭壓力較大,項目利潤較低。
三、企業(yè)經(jīng)濟效益分析
企業(yè)20xx年度主營業(yè)務收入為**元,主營業(yè)務成本為**元,成本支出與上
年相比無明顯結構變化,本年共計提營業(yè)稅及附加合計**元,本企業(yè)無利息支出,本年財務費用**元,企業(yè)凈資產(chǎn)收益率較**20xx年度**下降了**個百分點,總資產(chǎn)報酬率為**,較20xx年度**下降**個百分點。
四、現(xiàn)金流情況分析
。ㄒ唬┙(jīng)營產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流入為**元、投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流出為**元、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出為**元。
。ǘ┡c20xx年度現(xiàn)金流量情況相比,經(jīng)營產(chǎn)生的現(xiàn)金流入減少了**元,投資產(chǎn)生的現(xiàn)金流出減少了**元,籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流出無變化。
。ㄈ┍酒髽I(yè)20xx年度無重大的現(xiàn)金流出。
五、所有者權益變動情況分析
(一)本年上繳應收股利**元。
。ǘ┍灸暝黾佑嬏嵊喙e**元 。
。ㄈ┍灸昶髽I(yè)實收資本無變化。
六、重大事項說明
本企業(yè)本年無重大事項。
七、風險及內(nèi)控管理情況
。ㄒ唬┲贫▋(nèi)控管理規(guī)章制度,完善內(nèi)控部門設置。
(二)內(nèi)控嚴格把關,促進企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
八、問題整改情況
無
九、有關工作建議。
希望對財務會計決算工作加大支持力度。
公司財務情況說明書4
一、企業(yè)概況
本企業(yè)屬于服務性企業(yè),成立于20xx年。是以綠化施工為主的公司,主營業(yè)務收入占企業(yè)總收入的比重為100%。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額已達16萬元,其中包括流動資產(chǎn)13.14萬元,占總資產(chǎn)的比例為82%;固定資產(chǎn)2.87萬元,占資產(chǎn)總額的比例為18%。負債總額達2萬元,資產(chǎn)負債率為12.5%,其中流動負債2萬元,占負債總額的100%,所有者權益14萬元,占企業(yè)資產(chǎn)總額的87.5%。
二、企業(yè)經(jīng)營情況分析
1、本年主營業(yè)務收入24萬元,比去年同比增長14萬元,增長率140%。
2、本年管理費用15.83萬元,比去年同比增長3.52萬元,增長率28.6%,管理費用占主營業(yè)務收入的66%。
3、本年主營業(yè)務稅金及附加1.36萬元,比去年同比增長0.79萬元,增長率138.6%,主營業(yè)務稅金及附加占主營業(yè)務收入的5.67%。
4、本年營業(yè)利潤6.8萬元,比去年同比增長7.9萬元;營業(yè)利潤占主營業(yè)務收入的28.33%。
三、利潤實現(xiàn)和分配情況
1、本年實現(xiàn)利潤總額6.8萬元,凈利潤5.1萬元。
2、全年上交所得稅1.7萬元。
3、本年職工工資總額8.4萬元,職工人數(shù)7人,職工全年平均收入
1.2萬元。
四、資金增減和周轉情況
1、本年應收賬款周轉率為79%;流動資產(chǎn)周轉率為218%;固定資產(chǎn)周轉率為667%;總資產(chǎn)周轉率為172%。
2、企業(yè)的發(fā)展能力指標情況:主營業(yè)務收入增長率為140%。
五、總結說明
公司由于成立時間短,剛剛起步,雖然經(jīng)營效益增長很快,但不確定因素很多,主要是應收賬款增加較大,后期應積極回款;同時職工工資總額占比較高,應很好控制。
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