內(nèi)審崗位職責(zé)常用(15篇)
在社會一步步向前發(fā)展的今天,崗位職責(zé)使用的情況越來越多,制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。制定崗位職責(zé)需要注意哪些問題呢?下面是小編精心整理的內(nèi)審崗位職責(zé),歡迎閱讀與收藏。
內(nèi)審崗位職責(zé)1
1、全面負責(zé)公司各內(nèi)部機構(gòu)的內(nèi)控工作,建立和完善內(nèi)部控制體系,推動內(nèi)控政策和流程的落地實施,確保公司的`風(fēng)險內(nèi)控管理措施在符合成本效率的前提下有效運行。
2、為各部門經(jīng)營和管理提供內(nèi)控合規(guī)支持與服務(wù),對接業(yè)務(wù)部門的流程和系統(tǒng)的建設(shè)、優(yōu)化的風(fēng)險提示和內(nèi)控咨詢;
3、審核起草公司商業(yè)活動的合同、協(xié)議等涉及風(fēng)險控制的文件,提供合規(guī)意見,并管理規(guī)范相關(guān)文件;
4、和財務(wù)、法務(wù)、業(yè)務(wù)及信息系統(tǒng)等團隊密切合作,確保各項風(fēng)控理念和措施能高效、正確地植入公司業(yè)務(wù)流程,不斷推動公司風(fēng)控工作的信息化水平;
5、根據(jù)管理需求,以風(fēng)險為導(dǎo)向開展專項的內(nèi)部審查工作,及時向管理層和業(yè)務(wù)部門反饋意見,為有效降低和防范經(jīng)營及管理領(lǐng)域中的風(fēng)險提供改善性建議。
6、密切關(guān)注監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的新法規(guī)、制度及通知。研究、解析國家及各監(jiān)管機關(guān)發(fā)布的政策、法規(guī),為集團管理層提供決策參考。
內(nèi)審崗位職責(zé)2
1、協(xié)助跟進訂單交付時效性,交付各環(huán)節(jié)的'協(xié)調(diào)處理;
2、熟悉質(zhì)量管理工作,對來料質(zhì)量、制程質(zhì)量控制、出貨檢驗的控制過程進行監(jiān)控;
3、熟悉iso9001/iso14001管理體系,對體系推行具有較強推動力;
4、協(xié)助總監(jiān)對交付和質(zhì)量管理各環(huán)節(jié)進行監(jiān)督檢查,落實執(zhí)行;
5、協(xié)助總監(jiān)組織持續(xù)改善活動不斷提高工廠管理水平;
6、協(xié)助總監(jiān)負責(zé)績效管理的組織與評估工作;
7、安排各項會議的日程和議程,撰寫會議紀要,監(jiān)管落實會議決議;
8、督促落實各項工作計劃的完成情況,檢查和糾正執(zhí)行情況;
內(nèi)審崗位職責(zé)3
1、負責(zé)對所有涉及的審計事項,形成內(nèi)部審計報告并提出改進意見;
2、協(xié)助各部門完成公司管理相關(guān)制度的制定及監(jiān)督執(zhí)行;
3、負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;
4、配合完成集團審計流程的.相關(guān)準備工作;
5、執(zhí)行臨時的、特定的審計/控制項目。
內(nèi)審崗位職責(zé)4
根據(jù)集團總部的統(tǒng)一安排,及時高效地完成年度預(yù)算;
負責(zé)制定全面的預(yù)算管理制度和預(yù)算管理體系;
負責(zé)集團預(yù)算執(zhí)行情況的跟蹤分析,準備預(yù)算分析會議的`相關(guān)資料,推進各業(yè)務(wù)部門預(yù)算使用和管理規(guī)范;
負責(zé)月度/季度/年度預(yù)算執(zhí)行和總結(jié)報告;
根據(jù)管理層需求,提供各種財務(wù)分析報表以供決策;
研發(fā)費用加計扣除及規(guī)劃;
及時準確完成月度稅務(wù)申報工作及年度所得稅匯繳;
與稅務(wù)局保持緊密高效聯(lián)系,配合稅務(wù)局完成各類稽查工作,確保無外部稅務(wù)風(fēng)險;
上級交代的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)5
1、了解公司業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)管理情況,評審相關(guān)it制度流程文檔,彌補現(xiàn)有流程風(fēng)險和漏洞,參與新流程制定和修改;
2、識別公司it系統(tǒng)管理風(fēng)險點,獨立組織資源制定計劃并帶領(lǐng)團隊實施it審計項目,就審計發(fā)現(xiàn)提出改進建議;
3、根據(jù)it內(nèi)控合規(guī)要求,編制it風(fēng)險內(nèi)控文檔(itelc、itgc、itac和euc)并執(zhí)行相關(guān)控制測試,落實控制缺陷整改;
4、與業(yè)務(wù)部門緊密合作,組織或推進多部門合作的內(nèi)控流程建設(shè)的規(guī)范及優(yōu)化,強化信息安全管理建設(shè),提供it內(nèi)控咨詢和培訓(xùn)服務(wù);
5、完成上級交付的'其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)6
1、制定公司內(nèi)部審計工作制度及實施辦法。
2、負責(zé)擬定年度內(nèi)部審計工作目標、工作計劃。
3、出具內(nèi)部審計報告。
4、負責(zé)協(xié)助外部審計機構(gòu)做好財務(wù)審計和經(jīng)濟責(zé)任審計。
5、跟蹤監(jiān)督公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產(chǎn)報表,判讀企業(yè)運行效率。6、分析公司財務(wù)狀況,研究行業(yè)內(nèi)公司信息。
7、分析評估各項業(yè)務(wù)和各部門業(yè)績,提供財務(wù)建議和決策。
8、預(yù)測并監(jiān)督公司現(xiàn)金流和各項資金使用情況。
9、撰寫基礎(chǔ)財務(wù)分析報告。
內(nèi)審崗位職責(zé)7
1、根據(jù)公司制度和審計計劃,對總部及分店的it系統(tǒng)、信息安全、資源利用系統(tǒng)流程的合規(guī)性進行審計監(jiān)督;
2、協(xié)助首席審計師建議及修訂內(nèi)部管理制度,提高工作效益和管理效益;
3、制定年度審計計劃,滿足公司對it風(fēng)險的.偏好及分店的覆蓋。
內(nèi)審崗位職責(zé)8
質(zhì)量管理體系內(nèi)審員崗位職責(zé)
1.負責(zé)制定質(zhì)量管理工作計劃和總結(jié),協(xié)助公司開展內(nèi)審工作。
2.負責(zé)協(xié)助公司對工廠進行審核。
3.負責(zé)協(xié)助公司對質(zhì)量管理體系文件進行修訂。
4.負責(zé)對工廠體系運行的有效性實時進行監(jiān)控。
5.負責(zé)對工廠質(zhì)量管理體系運行有關(guān)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析與反饋。
6.負責(zé)對不合格項的`跟蹤驗證工作。
7.會英文優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)9
職責(zé)描述:
1.負責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導(dǎo)公司及其孫、子公司內(nèi)控內(nèi)審工作;
2.負責(zé)擬定并完善公司內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;
3.執(zhí)行公司內(nèi)部各項專項、定向?qū)徲嫻ぷ,包括但不限于?nèi)部經(jīng)濟責(zé)任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內(nèi)部審計經(jīng)驗,有上市公司或會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗優(yōu)先;
2.具有一定的.數(shù)據(jù)挖掘和數(shù)據(jù)分析能力,熟練操作財務(wù)軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調(diào)能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內(nèi)審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務(wù)、審計等經(jīng)濟學(xué)類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
內(nèi)審崗位職責(zé)10
1、參與公司內(nèi)審部專項審計、流程審計、反舞弊審計項目;
2、對所負責(zé)的'審計業(yè)務(wù)中的控制漏洞提出改進意見并督促業(yè)務(wù)部門按時改進;
3、參與和維護面向全員的反舞弊機制和制度;
4、執(zhí)行內(nèi)審部門宣傳工作;
6、完成上級交辦的其他日常事務(wù)性工作,能獨立處理和解決所負責(zé)的任務(wù)。
內(nèi)審崗位職責(zé)11
1、在科室主任的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開展內(nèi)部審計工作,配合并協(xié)調(diào)社會審計機構(gòu)開展審計業(yè)務(wù)。
2、嚴格按照審計法規(guī)和審計準則開展審計業(yè)務(wù),積極參加后續(xù)教育培訓(xùn)。
3、及時做好年度審計計劃、總結(jié),建立健全工作臺帳。按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定,做好審計檔案保管工作。
4、按照審計工作計劃開展審計業(yè)務(wù),收集審計資料,編寫審計工作底稿,出具審計意見或建議。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)及科室主任的要求做好審計配合工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)12
1、負責(zé)編制集團財務(wù)分析,真實準確反映各業(yè)務(wù)板塊經(jīng)營狀況、現(xiàn)金流情況并結(jié)合預(yù)算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務(wù)信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務(wù)決策;
2、負責(zé)對經(jīng)營數(shù)據(jù)的質(zhì)量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數(shù)據(jù)偏差原因,積極與業(yè)務(wù)部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質(zhì)量持續(xù)提升;
3、結(jié)合分析結(jié)果重點向管理層及業(yè)務(wù)部門揭示潛在經(jīng)營風(fēng)險,針對異動指標,結(jié)合業(yè)務(wù)需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務(wù)分析體系,優(yōu)化數(shù)據(jù)分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內(nèi)部相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行。
內(nèi)審崗位職責(zé)13
1、負責(zé)集團賬務(wù)處理、申報情況的匯總和分析;
2、內(nèi)部控制流程、制度的.整理、匯總、審查;
3、協(xié)助各事業(yè)部進行集團預(yù)算編制工作;
4、負責(zé)專項審計的前期和現(xiàn)場工作底稿,以及審后跟蹤;
5、協(xié)助部門工作管理和資源配合工作等。
內(nèi)審崗位職責(zé)14
1、加強日常、審計工作各階段與公司各層面的溝通,以更好了解公司業(yè)務(wù)與流程,提供務(wù)實、合理有效的`管理建議;
2、協(xié)助制定年度內(nèi)審計劃、并按照審計計劃主導(dǎo)或參與各項專項或綜合內(nèi)審工作;
3、協(xié)助完善各項內(nèi)審工作流程、規(guī)范和評價標準的建設(shè)工作,不斷提高部門內(nèi)審工作質(zhì)量;
4、保證及時、準確地審核和提供各種財務(wù)數(shù)據(jù),財務(wù)報表,包括各項對外報表及集團所要求的各項報表;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
內(nèi)審崗位職責(zé)15
1、申請醫(yī)療設(shè)備產(chǎn)品注冊的相關(guān)工作,熟悉質(zhì)量體系認證的文件制定、整理和歸檔工作;
2、熟悉系列標準和國家相關(guān)的質(zhì)量政策、法律法規(guī),具有質(zhì)量意識,三年以上質(zhì)量管理工作經(jīng)驗;
3、具有一定的`協(xié)調(diào)溝通和解決問題能力,負責(zé)采購材料質(zhì)量的監(jiān)管,采購部內(nèi)部報銷流程、進出倉手續(xù)辦理等工作;
4、負責(zé)內(nèi)部檔案整理,協(xié)助采購員跟進采購工作;
5、從事醫(yī)療行業(yè)優(yōu)先。
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